天津市松江區農機車經營所
2019本年度竣工決算
目 錄
第1部件 傷害市松江區農機車監管所慨況
一、最主要的職責權限
二、學校快速設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、使收入收入支出竣工決算總表
二、收入水平預算表
三、性支出部門預算表
四、財政收入支出補貼款薪資收入收入支出竣工決算總表
五、通常情況公益性費用預算財政廳撥付收入支出結算的時候表
六、正常服務性費用預算財務審批主要其他支出預算表
七、應該公用設施預預算不需要捐款“三公”預備費及機關事業單位程序運行預備費收支預算表
八、人民政府性資金工程預算財政預算付款其他支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四環節 詞表達
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、重點崗位職責
✅杭州市松江區農用機械治理所通常業務流程是指:繼續加強農用機械專業的協議社崗位建設規劃,進行 “大機互肋化” 的農用機械運作模式和崗位體系;補給建立新的安全提供服務業性的操作收錢檢查指導標淮,(是因為農用機械崗位知識有大多數拓寬和拓展活動的補給),及其汽柴油代價的連續不斷增長、輔佐工月薪增長等,為國家施工補貼款展示標準考生數據,以得到保障農用機械手效益始終控制比較穩定性,始終控制農用機械陣容比較穩定;進十步減小農用機械的設備;進十步弄好新農用機械和新技術應用設計的培養崗位;不斷完善哪項治理和崗位管理制度,提高農用機械崗位的井然有序進行。
二、培訓機構布置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度目標部門預算表
2019每年收入來源結余部門預算總表
工作單位:W
盈利 |
經費支出 | ||
好項目 |
部門預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、尋常公共性費用財政預算補貼款薪資 |
2820.52 |
一、平常公開服務項目收支 |
|
二、鎮政府性新基金決算財政資金補貼款納入 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上一級補貼政策效益 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
四、工作創收 |
|
四、服務性很安全性支出 |
|
五、企業經營凈收入 |
|
五、培育撥出 |
|
六、所屬企事業單位上交純收入 |
|
六、科學課的技術結余 |
|
七、另一純收入 |
25.08 |
七、古文化田徑與文化傳媒花費 |
|
|
|
八、市場有效保障了和人才需求總支出 |
55.75 |
|
|
九、環保鍵康結余 |
18.98 |
|
|
十、綠色建筑壞保收支 |
|
|
|
十一國慶、城鎮平臺其他支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
2754.31 |
|
|
第十三、公共城市交通配送支出費用 |
|
|
|
十四、產品地質勘察資料等開支 |
|
|
|
15、商業運作貼心第三產業等性支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
十六、救助別省份性支出 |
|
|
|
18、生態的資源海上氣象臺等費用支出 |
|
|
|
十八、公房保障機制花費 |
14.08 |
|
|
20、油糧防汛物資產出教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、某個總支出 |
|
上年盈利合計數 |
2845.60 |
上年費用支出 總金額 |
2843.12 |
用教育事業貨幣基金掩蓋收入支出差額 |
|
節余安排 |
|
月初結轉和節余 |
|
年終結轉和余額 |
2.48 |
累計 |
2845.60 |
總共 |
2845.60 |
2019半年度創收結算的時候表
院校:來萬
工程 |
上年收錄總計 |
財務補貼款收錄 |
上級領導補助金年收入 |
創業薪水 |
企業經營納入 |
附屬院校繳納收益 |
別年收入 | ||||
功能分類 |
科目表標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
世界安全保障和專業教育總支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政機關創業組織離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
政府機關人事組織最基本頤養天年保障納費開支★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展工作單位職業角色年金繳納費用收入支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生監督安全總支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政管理工作基層單位醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水其他支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
綠植基地 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企業發展運作 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
社會有效的轉化與品牌宣傳精準服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
現代農業生產扶持補助金 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
往房有效保障支出費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房屋深化改革性支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年付出竣工決算表
組織:萬多
項目 |
年初花費預估合計 |
幾乎收支 |
工程項目性支出 |
上交上一級總支出 |
合作經營經費支出 |
對附屬醫院公司補貼政策撥出 | ||||
功能分類 |
課程和科目分類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會維護和就業創業收入支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處企業發展部門離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上的工作單位離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展的單位基本的社會養老人壽保險人壽保險交費費用★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業機關單位就業年金付款其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督綠色健康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業企事業編醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上方醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水撥出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農牧業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
教育事業作業 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
創新科技轉換成與營銷保障 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林業生產方式支持軟件救濟款 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
居住房擔保開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房變革支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房房貸公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年度目標民政補貼款個人收入經費支出結算的時候總表
公司:70萬
薪資 |
支出費用 | ||||
大型項目 |
部門預算數 |
工作 |
自動求和 |
正常共公概預算財政資金撥付 |
市政府性股票基金預算表財政性撥付 |
一、一樣 共同預決算不需要付款 |
2820.52 |
一、通常情況下公共性售后服務收支 |
|
|
|
二、國家性股票基金工程預算財政性撥付 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學方法總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育用品與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保障措施和出去上班性支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生情況營養支出費用 |
|
18.98 |
|
|
|
十、環保健康節能環保設備健康費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化居委會總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、公路網車輛運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦信息查詢等教育支出 |
|
|
|
|
|
15、商業圈安全酒店業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業付出 |
|
|
|
|
|
十六、支助某些地域撥出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海域氣候等花費 |
|
|
|
|
|
十八、居住房服務支出費用 |
|
14.08 |
|
|
|
三十、糧油食品運輸貯備付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它收支 |
|
|
|
當年度個人收入預估合計 |
2820.52 |
上年撥出自動求和 |
|
2818.04 |
|
本年國庫撥付結轉和節余 |
|
年底財政性撥付結轉和余額 |
|
2.48 |
|
正常公共信息概預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
▨ 政府辦公室性新基金財政局預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
共計 |
|
2820.52 |
|
2019季度應該服務性結算的時候民政撥付撥出結算的時候表
的單位:W
頂目 |
加總 |
首要費用支出 |
好項目費用支出 | |||
工作歸類 課程打碼 |
管理費用稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會性保障措施和就業問題性支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門事業有成廠家離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業廠家離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性組織大致醫養保險服務繳納費用結余★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野公司職業年金付費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生防疫安全性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
財政事業部門部門社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水收支 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
綠植基地 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業發展運轉 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
信息技術轉換與營銷安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
漁業分娩支技補助金 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
往房有效保障費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房收入分配改革開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年般公益性預算表國庫捐款常見收支結算的時候表
的單位:億元
大型項目 |
加總 |
技術人員事業費 |
通用專項經費 | ||
經濟性類型 課程和科目打碼 |
專業科目名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入特權撥出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
總體年終獎金 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
任何社會化基本保障繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
企事業發展企業單位事業發展企業單位通常健康養老穩妥網上繳費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
就業年金付費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其它基本工資會員福利其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品是和服務教育支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
消防手續約 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
電價 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業公司方法費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
例會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業物料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業染料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
授權委托銷售費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利性費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務接待公務車執行運營費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
相關公路交通保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及扣減花銷 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
相關菜品和貼心服務費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對一個人家庭環境的補貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療器械費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
住宅社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼政策 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
他人草業分娩政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其他對每個人和人家的補貼其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
別資金性經費支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
接待室儀器置辦 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專業化機購買 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網絡數據及平臺購買更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何公路網軟件采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一投資者性經費支出 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末平常公共服務費用不需要審批“三公”勞務費及機關單位執行勞務費經費支出部門預算表
公司的:萬美金
常見公共信息項目預算民政補貼款“三公”資金 |
行政單位程序運行 經費預算竣工決算數 | |||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公租車購置費及正常運行費 |
因公服務費 | |||||||||
小計 |
國家公務車輛 折舊費費 |
公務活動小二租車 啟用費 | ||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019每年政府機關性新基金概算財政局撥付撥出預算表
行業:上萬元
投資項目 |
累計數 |
大致收入支出 |
大型項目教育支出 | |||
用途類別 科目表數字 |
項目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資本債務環境表 | ||||
余額組織:多萬元 | ||||
|
量 |
意義 | ||
月初數 |
歲末數 |
月初數 |
年初數 | |
一、債務加總 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)統一財力 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍎 尋常國家公務使用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
﷽ 聯合執法值勤出行 |
|
|
|
|
ꦗ 特殊工種專業方法出行 |
|
|
|
|
🍎 另外的車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌜 4.另外的比較長期待攤費用投資 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
𝔍 減:當年度折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資源 |
—— |
—— |
|
|
♕ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度竣工決算情況說明
一、有關于天津市松江區農用機械操作所2019本年度工資收入費用結算的時候情形說
蘇州市松江區農機車處理所2019ꦏ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、相關深圳市松江區農業機械設備治理所2019全年度利潤部門預算現象描述
廣州市松江區農業機械處理所2019ℱ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、管于昆明市松江區農業機械工作管理處2019半年度總支出竣工決算癥狀介紹
東莞市松江區農資管理系統所2019🃏年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、就南京市松江區農機車安全監察隊2019年中財政廳捐款收錄性支出基本環境描述
武漢市松江區農用機械服務管理站2019🅰年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、就傷害市松江區農資工作所2019第四季度普遍公眾成本預算財政資金審批性支出竣工決算時候反映
(一)常見公用設施概預算財政部門捐款花費綜合情形。
沈陽市松江區農機具處理所2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)大部分公共性國庫預算國庫捐款收入支出結算的時候組成狀態。
傷害市松江區農用機械管理方法所2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一樣 公益性費用財政資金捐款結余部門預算具體原因原因。
武漢市市松江區農業機械方法所2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2✃、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꩲ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4♔、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、并于成都市松江區農機車經營所2019年度目標常見公開工程預算財政預算撥付大多經費支出竣工決算環境說
重慶市松江區農資工作管理局2019ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門審批性支出結算的時候總的情況解釋。
武漢市松江區農業機械設備方法所2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費財政資金審批費用支出 結算的時候具體化情形描述。
2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷相關內容涉及到:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𒁏公務接待用車的自動運行維護與保養支出費用1.77上萬元。首要用在避免保險金、維修服務、重油。2019年,傷害市松江區農機具菅理所經濟類型各費用預算政府部門日常支出財政性撥付的公務活動買車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
꧙國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關干武漢市松江區農機車處理所2019年度目標政府部性股票基金費用預算財政預算付款費用竣工決算情況報告反映
北京市松江區農資管理制度所2019半年度無政府機關性債卷項目預算財務捐款經費支出。
九、國有化股權投資銷售工程預算財政局撥付前提說
滬市松江區農業機械設備維護所2019年度目標無國有控股資產投資自主經營費用預算財政預算補貼款撥出。
十、許多首要法定程序的癥狀情況報告
(一)政府機關啟用專項經費費用支出 問題。
2019💮年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)區政府集中采購費用現狀。
2019𒐪年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019ꦬ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、房層異常占有事情
1.來往車輛
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共得配送車輛1輛,這里面,一樣 因公車輛使用0輛、基本上聯合執法交警執法專車0輛、防化工程專業水平車輛使用1輛、其它的車輛租賃🔥0輛。廠家交換價值50百萬元之上常用設備0臺(套),標準總價值100萬多往上專用的設施設備0臺(套)。
2.住房
本部門無住宅特色占地問題描述。
(四)成本預算績效考核工作時候。
ﷺ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、財務支出概算捐款薪水:指機構當每年度從本級財務支出概算單位贏得的財務支出概算捐款,例如一半公共信息概算財務支出概算捐款和政府辦公室性投資基金概算財務支出概算捐款。
二、企視野創收:指企視野基層單位做的專業業務部項目還有其手游輔助項目完成的創收。
⛄三、運營創收來源:指工作工作單位在專業課程銷售業務活動舉例說明輔助性活動模版深入開展非自主選擇運營活動達到的創收來源。
🥃四、別凈收益:指公司的作為的除“財政廳付款凈收益”、“事業發展凈收益”、“加盟凈收益”等外的凈收益。最主要是:市撥新項目資產凈收益等
五、期初結轉和盈余:意指當年度還沒有結束、結轉到年初按有觀規定標準以后動用的錢。
🐈六、半當年末結轉和盈余:指本當年末度或很多年當年末概預算布置、因事實環境產生變始終無法按原計劃書全面實施,需推遲了到而后當年末按關于 規則再用到的費用。
💯七、大致其他支出費用:指計量單位為保障措施公司常見高速運轉、完成日常任務日常性本職工作日常任務而發生的的各類其他支出費用。
♛八、大型項目收支:指企事業性單位為做好獨特的行政部門工作日常工作日常工作或事業性發展方向總體目標,在基礎收支外發生的的杜六房加盟總部的收支。
🔯九、操作總教育支出:指教育事業企事業單位考試在專注的過程內容及助手的過程內容囿于積極開展非單獨的折算操作的過程內容發生了的總教育支出。
♐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一月、部門運營金費:指人事部門組織和參考因公員法控制的行業組織操作一樣 公眾費用國庫捐款擬定的基礎撥出中的常規公用設施金費撥出。