成都市市松江區林果業常務協會稽查交警隊
2019財政年度竣工決算
目 錄
第一部分天津市松江區農林理事會會監察大隊長概況
一、首要崗位職責
二、貸款機構使用
第二部分重慶市松江區農林牧理事會會綜合執法分隊2019年度決算表
一、收錄性支出部門預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、收支部門預算表
四、財政預算撥付納入付出預算總表
五、一般的公用設施費用預算國庫審批撥出部門預算表
六、般服務性費用預算財政性付款基礎結余竣工決算表
七、普遍共同成本預算財政廳撥付“三公”預備費撥出及機構正常運作預備費撥出撥出竣工決算表
八、相關部門性資金財政廳預算財政廳捐款撥出結算的時候表
九、財產資產負債實際情況報告
第三部分重慶市松江區農林常務政法委員會市場監管總隊2019年度決算情況說明
四是部件 名稱表示
第一部分 沈陽市松江區草業促進會會綜合執法特警隊概況
一、最主要的管理職能
重慶市松江區農產品加工協會會衛生監督執法大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
重要職責包涵: |
🐠 (1) 松江區農業科技理事會會行政執法巡警隊的注意崗位職責是:承擔的起種子bt防護管理工作、農藥殺蟲劑防護管理工作、有機肥料網上登記、通常耕地自我保護、畜牧業草本花卉檢疫證監查、畜牧業轉什么是基因防護和飲用農軟件防護等管理方面社會道德、法律規范、地方性法規規則的行政訴訟管理聯合執法責任,并對合法情況落實行政訴訟管理處理。 |
(2)♈ 承擔連帶責任食草家禽衛生管理進行監督、食草家禽檢驗檢疫、獸藥、詞料、詞料增多劑部分社會道德、條例、章程規范的人事部門稽查責職,并對違法現象現象快速執行人事部門處罰決定。 |
(3)🔯 履行漁政監管層面的國內的法律、相關法律法規、行政事務事務規章相關規定的行政事務事務城管執法職責范圍,并對違反活動頒布行政事務事務處罰決定;責任人水產養殖水產業準許、水產養殖集裝箱船網上登記、水產養殖集裝箱船檢測等水產養殖產生的安全監察監管做工作。 |
(4)ও 分擔原生態綠色草木和綠色草木新品發布會種養護、挺水植物原生態小動物養護的方面法律暫行規定、法規標準、規范性文件暫行規定的政府部門事務監察責任,并對違規舉動快速執行政府部門事務處罰。 |
(5)💃 支付農業機械平安工程監理法、法規標準、規章制度規定標準的政府部門事務監察部門職責,并對違反動作制定一個政府部門事務追責。 |
二、裝置設制
沈陽市松江區農牧業委會會衛生監督執法大隊長設5個內設機構,包括: ♚1、接待室室:承擔責任統籌協調執法檢查中隊長的四項業務,做中隊長事務方法的四項業務;責任中隊長內控四項規章方法機制方法機制的實行和貫徹落實;責任中隊長一年度工程預算撰寫及常規財務部方法;責任考核表各課室業務方法機制完成環境。 |
🌌 2、涉黑刑事案刑事案審理室:共同承擔想關規律條例制度制度及聯合綜合執法業務部品牌宣傳、技術培訓;責任消防經營證核發、登記簿、核實中等行政管理機關管理經營本職工作中;責任對情節嚴重涉農規律、條例等涉黑刑事案的監察、核實中和卷宗進行歸檔整理本職工作中及涉黑刑事案高質量考察和規律中國法律文書規程;獸藥、豬青飼料、豬青飼料修改劑個方面規律、條例、制度制度設定的行政管理機關管理聯合綜合執法職責權限,并對違規活動全面實施行政管理機關管理定罪。 |
♕ 3、一種隊:添加種子視頻標準化標準化管理、藥劑標準化標準化管理、有機肥等級、幾乎農耕地自我保養、林業仿真常綠樹木檢疫證聯合執法監督、林業轉遺傳基因穩定保障和入菜農產品電商的穩定保障、野山仿真常綠樹木和仿真常綠樹木新品上市種自我保養和農用機械穩定保障監理員等上發律、規范、章程標準規定的行政訴訟部門聯合執法崗位責任,并對違法亂紀個人行為實現行政訴訟部門定罪。 |
𓆏 4、二消防中隊:分擔本區軟體小動物界及軟體小動物界物料產品平安、軟體小動物界環衛防役質量監督、獸藥、詞料、詞料使用劑、種畜牧、獸醫師工作室生物學平安等法令、法律中規定、規范性文件中規定的政府部門交通執法主要職責,并對違反活動進行政事務府部門獎罰。 |
🌃 5、三種隊:支付本區漁政、水生植物野生穿山甲保障甲殼動物、海類產品品品質平安等法律法律規范、法律規范、條例規定標準的行政處性城管執法管理職責,并對違規行為表現使用行政處性追責。開展水產養殖捕撈業準許、水產養殖海船注冊、水產養殖海船檢定等水產養殖生產的平安風險防控崗位。 |
🍬第二部分 重慶市松江區農耕理事會會市場監管中隊2019年度決算表
2019當年度工資收入總支出結算的時候總表
院校:萬美元
薪水 |
花費 | ||
項目流程 |
結算的時候數 |
項目流程 |
預算數 |
一、一樣通用決算財政部門捐款工資 |
2670.99 |
一、普遍服務的性服務的收入支出 |
|
二、政府部性債券概預算國庫付款薪資 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上家補貼費營收 |
|
三、中國軍事支出費用 |
|
四、視野創收 |
|
四、公共服務平安費用支出 |
|
五、經營者效益 |
|
五、培養經費支出 |
|
六、付屬部門上交國家薪水 |
|
六、科學技木技木經費支出 |
|
七、同一薪資收入 |
42 |
七、文明旅游行業體育運動與文化付出 |
|
|
|
八、的人力資源保障機制和就業機會性支出 |
185.21 |
|
|
九、衛生管理綠色其他支出 |
64.36 |
|
|
十、節約環境其他支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化居委撥出 |
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|
|
十三、農業水收入支出 |
2018.97 |
|
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13、交通管理及運輸收入支出 |
|
|
|
十四、資源探勘短信等總支出 |
|
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|
十四、餐飲業服務性業等撥出 |
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|
第十五、財務經費支出 |
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|
二十七、幫扶某個地方結余 |
|
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|
18、自然生態能源海域氣候等費用 |
|
|
|
19、租賃房保駕護航性支出 |
434.71 |
|
|
2、糧油加工廢舊物資產出撥出 |
|
|
|
二國慶、災情消滅及應對安全管理支出費用 |
|
|
|
二第十二、其余教育支出 |
|
年初收入來源累計數 |
2712.99 |
年初費用合計數 |
2703.25 |
用人事貨幣基金化解收入支出表差額 |
|
盈余合理安排 |
|
期初結轉和余額 |
|
半年度結轉和余額 |
9.74 |
共計 |
2712.99 |
總結 |
2712.99 |
2019第四季度個人收入預算表
計量單位:萬多
工程 |
本年度利潤累計數 |
財政局審批使收入 |
上級部門補助金盈利 |
自己事業利潤 |
生產營收 |
復屬機關單位上交國家工資 |
的收益 | ||||
功能分類 |
題目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
世界 確保和工作總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業有成標準離離休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作的人事部門企業單位離退體 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
廠家教育事業廠家大致頤養天年人壽保險交款收支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
廠家事業有成廠家角色年金激費費用 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保良好結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業有成企業醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
政府部門廠家治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水收支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
水產業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
政府部門行駛 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督行業管理 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林材料保養恢復與巧用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅有效保障其他支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
商品房轉型收支 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
賣房貼補 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年末費用竣工決算表
基層單位:萬多
工作 |
本年度撥出自動求和 |
通常教育支出 |
好項目經費支出 |
繳納上級部門性支出 |
經驗結余 |
對復屬公司的補帖付出 | ||||
功能分類 |
學科名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟保險和就業機會經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業心政府部門離退休工資 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政訴訟基層單位離退職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構事業心計量單位大多頤養保險公司繳付花費 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關視野企業網絡職業年金付款開支 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督安全教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關工作企業單位醫院 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
財政計量單位醫療服務 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水花費 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政行駛 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
監察稽查 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
草業教育資源保證恢復與通過 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房服務費用支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改變其他支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
首套房補肋 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019一年度財政性付款純收入撥出竣工決算總表
公司:萬塊人民幣
收入來源 |
收支 | ||||
的項目 |
預算數 |
內容 |
累計數 |
通常公開工程預算財政性付款 |
政府性性資金成本預算財政部門付款 |
一、般公開費用預算財政廳撥付 |
2670.99 |
一、通常情況下公眾的服務性支出 |
|
|
|
二、地方政府性私募基金工程預算財政支出補貼款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、特色文化旅行體育文化與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、時代安全保障和出去上班收入支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、食品衛生健康的收支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節約能源環境結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城市片區撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
13、公共交通管理業付出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察新信息等付出 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟收支 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助各種城市撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律產品海洋資源氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
十八、居住房擔保收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
四十、糧油食品運輸收儲結余 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防制及應急指揮安全管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一性支出 |
|
|
|
本年度薪資收入加總 |
2670.99 |
當年度結余總金額 |
2661.25 |
2661.25 |
|
期初財政局撥付結轉和盈余 |
|
半年度國庫補貼款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一般來說公開概預算民政付款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性母基金預算表財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
總額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019每年大部分服務性成本預算國庫付款教育支出竣工決算表
部門:百萬元
內容 |
累計數 |
根本收支 |
工作費用支出 | |||
性能劃分類別 專業科目編碼查詢 |
專業科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場保護和就業形勢收入支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業部門部門離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的財政單位名稱離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
企工作公司工作公司一般養老服務保障納費付出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關視野行業工作年金激費總支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環保營養健康教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業基層單位基層單位醫院 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門基層單位診療 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業和林業水收支 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
畜牧業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟程序運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
執法檢查監督 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林業物資護理修復能力與利用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅保證撥出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房產體制改革開支 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼政策 |
231.83 |
231.83 |
|
總計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019月度般公用工程預算財政局捐款主要開支結算的時候表
基層單位:萬余元
項目 |
總金額 |
人員管理專項經費 |
公用設施資金投入 | ||
社會經濟分類管理 項目商品編號 |
科目必品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司活動付出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
國家機關企事業標準首要社區養老保障付款 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
企業員工最基本醫學保險費用交費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫療設備補帖付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會化有效保障了交費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的很大打工族薪資獎勵性支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
寶貝和安全服務性支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電價 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托國際業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
公會預備費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
員工福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務接待出行啟動維修費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其它的交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一餐品和產品教育支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個體戶和的家庭的補助費 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
人生補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個畜牧業生孩子貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對一個人和的家庭的補助金 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資本投資性經費支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公室機械設備購買 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專業機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題系統及應用新購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網的工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財力購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資源性費用 |
|
|
|
自動求和 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
🦂2019半年度平常通用成本預算國庫補貼款“三公”事業費預算及危險機關使用事業費預算收入支出結算的時候表
的單位:十萬
通常情況下公眾概算民政捐款“三公”費用 |
部門行駛 專項資金部門預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動使用車置辦及工作費 |
因公到訪費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行 新購費 |
公務接待私家車 正常運行費 | ||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019全年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務補貼款付出預算表
標準:萬塊人民幣
內容 |
累計數 |
根本費用支出 |
業務支出費用 | |||
功能表劃分 課程和科目簡碼 |
考試科目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
任何支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩發售售賣平臺業務范圍費合理安排的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
公益福利福彩推廣培訓機構的業務部費費用支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
|
無相關部門性股票基金費用預算民政付款支出費用的行業,仍提取該和表格式,并在本表正下方作下傾述明:
注:天津市松江區農林理事會會辦案大隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度房產負債率狀況表 | ||||
|
|
稅額的單位:萬多 | ||
|
用量 |
的價值 | ||
今年初數 |
年終數 |
年末數 |
月底數 | |
一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)純凈水資金 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)固定不變資產投資 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ꦇ 2.常用設施(臺/套/輛) |
|
|
|
|
𝓡 這當中:(1)小轎車(輛) |
|
|
|
|
💞 平常國家公務用車的 |
|
|
|
|
ꦑ 聯合執法值勤專車 |
|
|
|
|
🌌 特種車輛技術工藝專業技術職稱工藝租車 |
|
|
|
|
⭕ 另外的出行 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
𒁏 4.另外比較固定股權 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
👍 減:積累攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)持久債權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的企業債券成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的債務 |
—— |
—— |
|
|
🍰 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)別的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 西安市松江區占農業的大部分聯合會會執法監督中隊2019年度決算情況說明
一、關于昆明市松江區農林牧常務政法委員會稽查分隊2019年度收入支出決算總體情況說明
南京市松江區水產業常務聯合會監察中隊2019෴年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于滬市松江區占農業的大部分編委會會稽查大隊長2019年度收入決算情況說明
𓃲本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于天津市松江區農業科技常務政法委員會交通執法分隊2019年度支出決算情況說明
𒅌本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于傷害市松江區農林業常務協會執法檢查中隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
傷害市松江區占農業的大部分常務促進會辦案交警隊2019💮年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于東莞市松江區農林牧常務聯合會綜合執法刑警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分公共性費用預算民政補貼款花費預算總體性情況報告
重慶市松江區林果理事會會執法檢查中隊2019🦋年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)般公開費用預算財政性捐款費用預算格局具體情況
東莞市松江區水產業理事會會聯合執法刑警隊2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一樣 公共性概算財政性撥付收支結算的時候重要前提
杭州市松江區農林業理事會會綜合執法特警隊2019✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會生活服務和就業創業開支(類)行政機關事業心部門離養老(款) ♎機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數小于等于估算數的常見原因分析:按財政廳標準估算調減。
3💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4ꦫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5💛、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京市松江區農產品加工理事會會交通執法支隊長2019♍年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🏅七、關于廣州市松江區農林業理事會會交通執法特警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政局審批費用支出 結算的時候綜合性情況報告說明書怎么寫。
深圳市松江區水產業理事會會衛生監督執法刑警隊2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費財務捐款花費預算實際的問題闡述。
2019🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
𝔉公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,佛山市松江區農牧業常務政法委員會綜合執法刑警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、相對于廣州市松江區農林業理事會會行政執法特警隊2019季度現政府性私募基金項目預算財政資金補貼款花費結算的時候具體情況就說明
🍸深圳市松江區農牧業理事會會交通執法特警隊2019年無政府機關性股權基金概算財政其他支出審批其他支出。
九、國家資本銷售費用預算財政預算審批時候反映
๊天津市松江區農林牧管委會會執法檢查特警隊2019全年度無國家股資本管理營業費用預算財政資金審批收支。
十、的核心事由的前提這說明
(一)企事業單位正常運行經費預算收入支出情況報告
廣州市松江區草業促進會會綜合執法大隊長2019年度目標有機關作業資金付出。
(二)中央政府招標員其他支出時候
杭州市松江區農林業理事會會稽查巡警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)貨車、住房異常需要現狀
截至2019年12月31日,昆明市松江區農牧業常務促進會城管執法刑警隊總共有配送車輛11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
沈陽市松江區農林業常務理事會衛生監督執法刑警隊2019一年度無快裝非常規占據情況下證明。
(四)概預算效績方法具體情況
🎐上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個ꩵ,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、不需要審批創收:指單位本第四季度度從本級不需要單位要先拿到的不需要審批,包涵通常通用項目概算不需要審批和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目概算不需要審批。
⭕二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦚ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
൲四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度無法達成、結轉到上年按有關于規定標準重新選用的經濟。
🤪六、半年結轉和余額:指上年或前年估算規劃、因事實情況有變遷沒有辦法按原工作規劃進行,需遲緩到未來的日子里年按密切相關標準立即使用的的周轉金。
🌟七、大多經費支出費用:指企業為基本保障公司正常情況行駛、完全日常化事情重任而產生的基本經費支出費用。
✃八、工程項目收支:指機關單位為成功獨特的行政處工作中每日任務或行業發展趨勢目的,在最基本收支后發生的各類收支。
九、生意開支:指行業企業在技術行為及輔助軟件行為以外大力開展非經濟獨立統計生意行為時有發生的開支。
💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎶十一月、政府機關開機運行接待費:指政府部門公司的和參考公務接待員法工作管理的企業公司的施用一半公共性工程預算財政局補貼款計劃的關鍵結余中的常規共用接待費結余。