鄭州市松江區血站
2019一年度竣工決算
目 錄
第1 區域 廣州市松江區血站簡介
一、主耍職能作用
二、貸款機構制定
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、利潤性支出部門預算總表
二、營收預算表
三、收入支出部門預算表
四、財政部門付款收入來源付出部門預算總表
五、尋常服務性費用財政局捐款總支出結算的時候表
六、一樣公用設施竣工決算財政經費支出捐款幾乎經費支出竣工決算表
🍃七、應該公共信息費用預算財政資金付款“三公”接待費預算及市直機關自動運行接待費預算經費支出竣工決算表
八、人民政府性新基金費用預算國庫撥付撥出結算的時候表
九、財力欠債狀況表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
然后那部分 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區血站概況
一、最主要的管理職能
ꦫ(一)通過南京市清潔衛生健康的研究會會的想要,在區內內開設無嘗捐血者的招收、血漬的數據采集與準備、醫學用血現貨供應或者治療用血的業務部門指導性等工作上,保險醫學用血健康安全即使、有效率。
(二)擔責供血地區范疇內血儲藏的的質量掌控。
(三)對隸屬管轄區內醫遼中介機構的血庫對其進行水平操控。
(四)需承擔區安全衛生身體健康促進會會交辦的成就。
(五)血站職業,需知道關于 法條、人事部門標準、標準化性文件和技巧標準化
二、中介機構設制
🐷基于上述內容責職,重慶市松江區血站設6個設有醫療機構,包涵:接待室室、體采科、供血科、總務科、財務管理科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019半年度薪資花費結算的時候總表
企事業單位:萬美金
個人收入 |
支出費用 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、普遍公眾估算財政預算補貼款營收 |
1797.55 |
一、常見通用服務培訓收入支出 |
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算國庫付款薪資收入 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、領導津貼工資 |
|
三、防御付出 |
|
四、事業單位年收入 |
|
四、共同的安全收入支出 |
|
五、生產營收 |
|
五、文化教育教育支出 |
2.33 |
六、加盟計量單位上交國家年收入 |
|
六、科學性技能教育支出 |
|
七、別的年收入 |
|
七、學歷文旅軍事體育與新傳媒費用 |
|
|
|
八、社會上后勤保障和找工作付出 |
159.30 |
|
|
九、清潔衛生綠色收入支出 |
1570.05 |
|
|
十、環保低碳環保節能費用 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟特別經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十三、公路交通運輸業物流費用支出 |
|
|
|
十四、能源地質勘察數據等收入支出 |
|
|
|
第十、工業服務于業等費用 |
|
|
|
第十五、風險管控撥出 |
|
|
|
十二、捐助別中南部費用支出 |
|
|
|
十九、自動產品海洋資源氣象局等教育支出 |
|
|
|
十八、自建房保護結余 |
44.03 |
|
|
二是、油糧物質存儲其他支出 |
|
|
|
二五一、地震災害有效預防及緊急管理方法撥出 |
|
|
|
二十三、任何撥出 |
|
本年度創收總計 |
1797.55 |
上年總支出累計數 |
1775.71 |
用事業心基金投資處理出入差額 |
|
節余調整 |
|
月初結轉和節余 |
74.16 |
月底結轉和盈余 |
96.00 |
共計 |
1871.71 |
累計 |
1871.71 |
2019本年收錄竣工決算表
廠家:億元
好項目 |
當年度純收入累計 |
不需要捐款收錄 |
上一級補貼政策利潤 |
教育事業盈利 |
開創收 |
附屬廠家上交工資 |
任何使收入 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
護理進修及指導 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課費用支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代切實保障和就業率性支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務工作公司的離退休之 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離退休工資 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野廠家常見給養老金行業繳付教育支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織企事業組織事業年金納費費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生穩定收入支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血的單位醫療機構 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業計量單位整形 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障總支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革支出費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019半年度撥出預算表
單位名稱:來萬
項目 |
本年度其他支出累計數 |
最基本收入支出 |
頂目經費支出 |
上交上級領導付出 |
合作經營性支出 |
對所屬計量單位補帖付出 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教開支 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及陪訓 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓收支 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化維護和就業機會付出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業院校離退休工資 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業院校離辭職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心企業單位事業心企業單位常規頤養天年人壽保險交款教育支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業廠家廠家崗位年金繳納費用撥出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康保健支出費用 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫療機構 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業行業醫用 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫學 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障付出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革教育支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019全年度財政性補貼款薪資收入總支出部門預算總表
工作單位:萬是
使收入 |
花費 |
||||
該項目 |
預算數 |
好項目 |
合計數 |
一般的公共信息項目預算財政局補貼款 |
政府性性貨幣基金決算民政審批 |
一、正常共公財務預算財務捐款 |
1797.55 |
一、似的公開產品經費支出 |
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務撥付 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓花費 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、合理技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業旅行體育乒乓球與文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界確保和畢業生就業開支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、衛生情況健康的收支 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、能效環保節能收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮片區收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、出行車輛費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦圖片信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商家服務業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
十二、救助別沿海地區收支 |
|
|
|
|
|
十九、自然的環境資源海底形象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、自建房服務保障性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
三十、糧油食品資源產出付出 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防治法及應對方法總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的撥出 |
|
|
|
本年度薪資加總 |
1797.55 |
年初花費總金額 |
1775.71 |
1775.71 |
|
月初財政局撥付結轉和節余 |
74.16 |
年初財政部門付款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、一樣 公共信息概算財政支出撥付 |
74.16 |
|
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算民政審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
1871.71 |
合計 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019全年度一半共同概算財政廳審批花費竣工決算表
院校:W
項目 |
累計數 |
基本上付出 |
創業項目費用支出 |
|||
職能分類整理 課目數字 |
科目必命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校費用 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
專科護士培訓學習及培訓學習 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
陪訓支出費用 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社交安全保障和學生就業費用支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野機關單位離退休之 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退休工資 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成機構事業有成機構基本的社區社保費行業付款付出 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
公司自己事業公司職業類型年金付費費用支出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的費用 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政部門企業發展公司的醫療衛生 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫用 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
個人住房質量保障結余 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
房產制度改革撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
累計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019財政其他支出年度平常服務性成本預算財政其他支出付款通常其他支出預算表
政府部門:萬塊
工程 |
合計數 |
技術人員預備費 |
公用設施預備費 |
||
成本總類 管理費用數字 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金活動支出費用 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
企企事業企業企事業企業最基本頤養天年保險服務繳納費用 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
公司員工核心醫院保險費用付款 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
國家事業編診療政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會上得到保障激費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的公資春節福利教育支出 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
設備和售后服務花費 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理標準化服務費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
出差補貼 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
褔利費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務接待私家車運動保養費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
同一鐵路交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
一些商品是和功能收入支出 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對自己和家的補貼金 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶畜牧業研發救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對自己和婚姻的補貼 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資源性開支 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
會議室設施設備添置 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
多功能設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡信息及小軟件購入創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何公路網設備購買 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列技巧品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的資源性花費 |
|
|
|
加總 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
♌2019年通常情況共同預算表財政支出費用捐款“三公”經費支出費用預算及行政機關運作經費支出費用預算支出費用竣工決算表
部門:萬多
一樣通用決算財政廳審批“三公”勞務費 |
政府部門運轉 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛新購及正常運作費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 采購費 |
因公私車 運動費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019半年度國家性貨幣基金概預算財政局審批撥出部門預算表
企業單位:萬多
的項目 |
總計 |
差不多收支 |
該項目教育支出 |
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能力類別 課程和科目簡碼 |
科目必名號 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年金融資產資產負債現象表 |
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額度廠家:來萬 |
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規模 |
顏值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、固定資產總金額 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流chan股權 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)放置資本 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
🍸 2.專用機械(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
𒊎 各舉:(1)配送車輛(輛) |
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🐈 一樣國家公務使用車 |
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⛄ 執法檢查交警執法專車 |
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⛄ 珍禽專業化技術設備車輛租賃 |
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♐ 同一車輛使用 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🃏 4.其余特定財產 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
ܫ 減:合計計提折舊及減值注意 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)不斷債權加盟 |
—— |
—— |
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(四)常年企業債交易 |
—— |
—— |
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(五)在建項目工作 |
—— |
—— |
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(六)隱約金融資產 |
—— |
—— |
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෴ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一股權 |
—— |
—— |
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二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、至于杭州市松江區血站2019年終年收入總支出部門預算環境承載力問題原因分析
蘇州市松江區血站2019🌱年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、對於東莞市松江區血站2019財政年度盈利竣工決算現狀反映
當年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、至于西安市松江區血站2019當年度撥出竣工決算環境表示
年初ꦦ支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、并于滬市松江區血站2019第四季度財政廳審批營收收入支出基本條件說明書怎么寫
重慶市松江區血站2019🐼年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、相關傷害市松江區血站2019當年度尋常公開估算民政補貼款其他支出竣工決算情形解釋
(一)尋常公用工程預算財政廳補貼款總支出部門預算整體情況報告
重慶市松江區血站2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)基本共公工程預算民政付款其他支出竣工決算構成時候
東莞市松江區血站2019✤年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)尋常公共信息費用財政性付款其他支出竣工決算大概現狀
蘇州市松江區血站2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1ꦕ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會存在基本保障和出去上班開支(類)政府部門事業組織離退休工資(款)
💦機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、社會各界安全保障和就業前景費用(類)行政性事業性企業單位離提前退休(款)
ღ機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、介紹濟南市松江區血站2019財政預算年度一半通用成本預算財政預算付款首要費用支出 部門預算條件反映
蘇州市松江區血站2019💙年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1🀅、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2💙、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政預算撥付總支出竣工決算綜合性狀態詳細說明。
武漢市松江區血站2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”資金投入財政預算撥付總支出預算大概癥狀說明怎么寫。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🌜公務活動私車運動維系教育支出20.42余萬元。基本主要用于配送車輛商業險、維修保養、然料費和在街上過路的通行證費等。2019年,東莞市松江區血站企業隸屬各項目預算企業花費財政預算捐款的因公車輛使用存有量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
杭州市松江區血站2019本年度無政府機關性債券工程預算財政資金撥付付出。
九、國有制資產操作預算表財政預算補貼款狀態這說明
東莞市松江區血站2019每年無國家資本投資經營的成本預算財政預算撥付經費支出。
十、一些很重要事由的情形說明書
(一)行政單位進行資金收支情況下
濟南市松江區血站2019本年高分子關運營經費預算撥出。
(二)政府部購置其他支出狀態
廣州市松江區血站2019🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、農村房屋獨特占用率現狀
東莞市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績服務管理現象
昆明市松江區血站2019💧年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🉐一、國庫廳付款薪資:指基層單位上全年從本級國庫廳行政部門達成的國庫廳付款,例如通常情況下服務性工程工程預算國庫廳付款和當地政府性新基金工程工程預算國庫廳付款。
二、事業效益:指事業廠家發展的專業服務營銷活躍極其幫助營銷活躍完成的效益。
▨三、運作個人工資:指自己事業部門在的專業的業務項目形式舉例說明氧化硅項目形式外面開設非孤立選擇運作項目形式作為的個人工資。
四、同一薪水:指廠家達到的除“財政局撥付薪水”、“工作薪水”、“生產經營薪水”等在內的薪水。
五、今年初結轉和盈余:是以當年度無權順利完成、結轉到年初按關干指定持續在使用的資金量。
🥂六、歲末結轉和盈余:指本財政全一年度或十年前財政全年概算確定、因客觀事實經濟條件情況轉變 不可能按原計劃書施實,需延緩到后后財政全年按有關系規定標準立刻的使用的金額。
🌺七、基本性費用:指部門為維護培訓機構通常高速運行、完成任務卡每天的工作安排卡任務卡而再次發生的哪項費用。
ꦬ八、建設項目總付出:指工作的單位為提交指定區域的行政部門工作的人物或事業單位發展壯大指標,在核心總付出之下發生的多種總付出。
🔯九、操作者撥出:指事業發展公司的在非常專業移動及輔助器移動之余大力開展非獨有結轉操作者移動突發的撥出。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、機構啟動專項費用:指政府部門企業和操作國家企業編制法管控的企業企業采用一半通用工程預算民政審批安裝的基本上開支中的基本通用專項費用開支。