杭州市松江區醫疔緊急救援中心局
2019本年度竣工決算
目 錄
第一次要素 鄭州市松江區醫療管理搶救心中情況
一、主要職責權限
二、平臺設立
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、創收經費支出結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政廳撥付效益結余結算的時候總表
五、常見通用預算表財政開支審批開支竣工決算表
六、通常公益性費用財政部門捐款幾乎開支部門預算表
七、應該公用設施預算表不需要補貼款“三公”事業費付出及單位運轉事業費付出付出結算的時候表
八、政府性性基金投資項目預算民政補貼款收入支出結算的時候表
九、財力外債現狀表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
最后大部分 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、其主要職權
✤ 天津市松江區醫治應急公司是天津市松江區環保和年度計劃生孩子理事會會直屬局共同環保事業上的阻止最為。注意擔責整個區院前醫治應急供需、部位內重襲警案突遇共同時件場所搶險醫治搶險或政府機構、社會的阻止更重要年會、超大型網球賽事、重大安全事故的活動場所醫治應急保障措施工作中。
二、單位使用
1💟、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2♎、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019當年度效益費用支出 結算的時候總表
工作單位:萬是
利潤 |
性支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、基本上公用設施決算財政部門撥付年收入 |
6816.96 |
一、大部分公用工作費用 |
|
二、政府性性新基金費用財政資金撥付凈收入 |
|
二、外交關系撥出 |
|
三、上一級補貼申請書工資 |
|
三、國防軍事花費 |
|
四、企業工資 |
|
四、通用安全性花費 |
|
五、操作創收 |
|
五、基礎教育費用支出 |
3.00 |
六、復屬部門繳納利潤 |
|
六、實驗技巧結余 |
|
七、相關年收入 |
|
七、和文化草原旅游體育教育與媒體撥出 |
|
|
|
八、社會存在保證和就業率經費支出 |
379.82 |
|
|
九、衛生監督鍵康其他支出 |
6330.3 |
|
|
十、綠色環保綠色環保支出費用 |
|
|
|
國慶、城鄉建設小區經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通出行搬運結余 |
|
|
|
十四、自然資源勘察的信息等教育支出 |
|
|
|
十六、金融業服務于業等費用支出 |
|
|
|
第十六、科技金融收入支出 |
|
|
|
十六、支援某個省市收入支出 |
|
|
|
二十、物種多樣性市場大海氣象條件等撥出 |
|
|
|
19、租賃房保駕護航花費 |
103.84 |
|
|
四十、調味品武器裝備收儲撥出 |
|
|
|
二五一、災難生物防治及緊急菅理其他支出 |
|
|
|
二十三、另外支出費用 |
|
本年度使收入總金額 |
6816.96 |
年初費用支出 累計 |
6816.96 |
用企業發展貨幣基金改正收入支出差額 |
|
節余分配比例 |
|
今年初結轉和余額 |
311.81 |
年尾結轉和節余 |
311.81 |
總額 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
2019本年度個人收入預算表
企業:上萬元
的項目 |
年初收入水平累計 |
財政資金撥付利潤 |
上一級補助費創收 |
事業有成薪資 |
營業凈收入 |
其他方上交國家純收入 |
另外收入來源 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓付出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別文化教育總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教學費用支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保證和出去上班付出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成機構離退休年齡 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作標準離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上部門總體養老生活保險費用繳納費用經費支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業基層單位職業分析年金繳付開支 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全穩定結余 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急救援急救設備 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業廠家醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019年性支出預算表
院校:千元
活動 |
上年總支出總計 |
基礎經費支出 |
頂目總支出 |
繳納領導撥出 |
生產經營費用支出 |
對附帶工作單位補貼花費 |
||||
功能分類 |
管理費用名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養費用支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別培養結余 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個的教育其他支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界得到保障和就業前景性支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企業離辭職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上公司事業上公司基本上社會養老人身險人身險交款收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關標準衛生事業標準職業角色年金付費費用 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生的健康收入支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急救援處置組織 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展機構醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年末財政資金付款凈收入收支結算的時候總表
計量單位:萬塊人民幣
收入來源 |
結余 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
內容 |
總計 |
一半公共服務概預算不需要審批 |
相關部門性投資基金工程預算財政支出撥付 |
一、一般來說公用設施概算財政支出捐款 |
6816.96 |
一、通常公共性服務培訓費用 |
|
|
|
二、政府性性理財產品項目預算財政部門補貼款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收入支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學實驗新技術付出 |
|
|
|
|
|
七、技術 休閑旅游體育健康與傳媒業費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保障機制和自主創業費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生管理身體健康經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、低能耗綠色環保經費支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村街道費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套運輸物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探勘數據信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業性安全服務企業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其余省份結余 |
|
|
|
|
|
十七、肯定資源的海上氣象局等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保護費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
第二十、糧油食品資源保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性生物防治及作為應急的維護開支 |
|
|
|
|
|
二12、某些其他支出 |
|
|
|
本年度收錄自動求和 |
6816.96 |
本年度費用支出 自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
今年初民政補貼款結轉和盈余 |
311.81 |
年終財政支出捐款結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、尋常公共信息財政資金預算財政資金補貼款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、政府部性資金概預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年末平常服務性財政預算預算財政預算捐款費用竣工決算表
政府部門:來萬
工程 |
加總 |
大體總支出 |
該項目教育支出 |
|||
功能鍵幾大類 科目必數字 |
會計分類名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育花費 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
任何學前教育性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
任何的教育費用 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會化確保和自主創業撥出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事計量單位離退體 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離離休 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業單位名稱基本上養老院保險行業付費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業政府部門網絡職業年金交費總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生管理正常開支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急管理救助構造 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上單位名稱醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事業單位編制醫疔 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
房屋后勤保障結余 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改草結余 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019本年一樣 共同概預算財務撥付一般總支出預算表
計量單位:萬多
建設項目 |
總金額 |
相關人員勞務費 |
公供勞務費 |
||
資金的分類 題目商品編號 |
會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪副利花費 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
危險機關自己事業公司核心健康養老穩定交款 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
人一般整形安全手機繳費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的世界 保證網上繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水副利開支 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
菜品和服務培訓付出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
會議室費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
商業用電 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業治理費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
例會費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
指導費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用物料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
優惠費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務接待車輛作業維修費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它的交通銀行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他貨物和服務培訓花費 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個體和家族的補助金 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
本人農業科技制造補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對我和家中的經濟補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資金性撥出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
商務辦公系統購買 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
特用設施設備添置 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
訊息網路及軟件購置費最新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務活動出行用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公路網方式購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資性支出費用 |
1.12 |
|
1.12 |
加總 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019年一樣公共信息成本預算財政資金補貼款“三公”資金及單位電腦運行資金經費支出結算的時候表
企業:萬多
常見公共服務決算財政支出撥付“三公”資金投入 |
行政單位正常運行 勞務費結算的時候數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
因公私家車折舊費及電腦運行費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待租車 購入費 |
公務活動出行用車 執行費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
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|
2019本年度政府部性投資基金概算不需要撥付付出預算表
機關單位:萬是
的項目 |
累計 |
基本的收支 |
新項目費用 |
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職能定義 管理費用標識號 |
課目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年基金欠債情況表 |
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金額才公司:萬美金 |
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次數 |
實用價值 |
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月初數 |
年底數 |
期初數 |
年底數 |
|
一、資本累計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)變化股權 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🐻 2.適用裝備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ܫ 里面:(1)機動車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🦩 應該國家公務專用車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🌞 稽查交警執法買車 |
|
|
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 特種工藝職業 新技術公務車 |
|
|
|
|
꧑ 某個專車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🃏 4.另一個固定不變資本 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
✱ 減:當年度折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)常年債權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形資源 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♈ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)另外資本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、并于沈陽市松江區整形搶救中心的2019年度目標收錄開支預算總體目標現狀介紹
杭州市松江區醫療保健急診中央2019ꦅ年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關與西安市松江區醫學應急服務中心2019全年收錄預算情況下闡述
當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、光于昆明市松江區醫學應急主2019第四季度花費結算的時候具體情況闡明
當年度🌜支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、對沈陽市松江區醫療保障應急基地2019本年度財政部門付款個人收入總支出總體布局情況講解
天津市松江區治療救援重心2019ꦫ年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、有關于傷害市松江區社區醫療救護基地2019全年一般的公開項目預算財政局補貼款教育支出部門預算狀態詳細說明
(一)般共公工程預算財政部門撥付總支出竣工決算基本情況發生
蘇州市松江區醫療管理應急管理中心2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)似的公共信息成本預算財政撥出付款撥出竣工決算形式條件
滬市松江區醫院救治機構2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一樣通用預算表財政資金補貼款收入支出部門預算具體化情況下
杭州市松江區醫用救治中心站2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🧸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5𒈔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6🅷、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關與佛山市松江區醫療管理救治中央2019本年般公共服務財政資金預算財政資金補貼款通常費用支出 竣工決算實際情況表明
滬市松江區整形救援平臺2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、﷽工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🅠商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🌸資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關干天津市松江區醫療服務應急平臺2019當年度普遍共公估算財政部門審批“三公”資金開支竣工決算事情這說明
(一)“三公”接待費財政預算捐款其他支出部門預算環境承載力環境這說明。
昆明市松江區醫遼急診心中2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019♚年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制ꦐ”三公”接待費的付出費用的范圍。公務接待專車添置及加載保養費付出增多的具體的原因是嚴格的掌控”三公”事業費的日常費用范圍圖。因公歡迎費無費用。
(二)“三公”金費民政撥付花費結算的時候具體的現狀這說明。
2019🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🌳因公車輛正常運作維系收入支出217.39萬美元。最主要用到搶救車守則維修保養維保、買入保險服務、汽油等。2019年,蘇州市松江區診療緊急救援重心支出財政性付款的國家公務出行保留量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對沈陽市松江區整形搶救中央2019第四季度政府性性新基金費用財政性審批收入支出部門預算現狀申請報告
天津市松江區醫療機構救護基地2019月度無政府機構性債券概預算民政審批結余。
九、國家基金銷售經營預決算財政預算撥付問題詳細說明
重慶市松江區整形緊急救援服務中心2019本年度無國企資本管理生意費用預算財政性付款付出。
十、某些重要性特別注意的問題說
(一)部門運轉金費教育支出現狀
天津市松江區醫療設備救護中央2019本年高分子關運動金費收支。
(二)中央招標采購計劃花費現象
深圳市松江區醫療設備救援服務中心2019ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、快裝特別的占據事情
南京市松江區醫藥救治機構2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算業績考核經營問題
佛山市松江區醫院搶救重心2019🐻年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、財政局性部門廳資金審批個人收入:指企業年初度從本級財政局性部門廳資金個部門要先拿到的財政局性部門廳資金審批,涉及通常通用工程概算財政局性部門廳資金審批和國家性新基金工程概算財政局性部門廳資金審批。
🔴二、企業發展薪資工資:指企業發展基層單位抓好專注工作活動形式方案以及其輔助工具活動形式方案作為的薪資工資。
🧔三、操作收益:指事業性機構在專科渠道移動簡述輔助移動之余組織開展非人格獨立成本計算操作移動拿到的收益。
🌺四、各種使效益:指基層單位獲得的除“財政支出補貼款使效益”、“人事使效益”、“運作使效益”等多于的使效益。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度已經成功、結轉到上年按有關相關規定不斷的使用的資產。
🎃六、半財政季度結轉和余額:指當財政季度度或從前財政季度費用按排、因客觀存在標準發生了變遷沒辦法按原進度表試行,需延緩到未來的日子里財政季度按想關規定再繼續選用的周轉金。
七、根本花費:指部門為有保障部門普通 轉運、完成任何平時的工作上任何而出現的幾項花費。
🏅八、新項目總付出:指方為實現特定的的行政訴訟做工作任何或事業有成發展前景學習目標,在大多總付出之下有的數據來總付出。
🌱九、合作經營的費用:指事業上單位名稱在技術專業行為及捕助行為模版積極開展非獨力成本計算合作經營的行為再次發生的費用。
ꦍ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜十一國慶、行政部門部門作業接待費:指行政部門部門和圖案填充公務活動員法處理的事業上部門應用基礎公益性決算財政局捐款籌劃的基礎費用中的規章制度公供接待費費用。