kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼健康養生所
2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 推送精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區婦幼預防保健所

2018全年部分部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一名個部分 杭州市松江區婦幼保健養生所簡況

一、大部分職責權限

二、部位結算的時候工作單位組合

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、工資經費支出部門預算總表

二、收入來源部門預算表

三、收入支出竣工決算表

四、國庫撥付年收入花費預算總表

五、普遍公用項目預算財政預算補貼款付出竣工決算表

六、通常情況下公共信息預結算的時候財務付款關鍵經費支出結算的時候表

七、一般的公益性工程預算財政局撥付“三公”資金投入及機構運營資金投入性支出結算的時候表

八、當地政府性資金項目預算財政部門付款付出結算的時候表

九、債務欠債前提表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

四是區域 動詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、主耍行政職能

杭州市松江區婦幼養護所承擔全國各醫治衛生學組織 婦幼養護業務領域監督和計劃表生小孩鼓勵檢查報告。

二、公司設施

ꦬ不同上面的部門職責,天津市松江區婦幼保健養生所4個下設組織,有:辦公區室、工作方案生孩科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018全年度薪水其他支出結算的時候總表

的單位:萬塊

盈利

支出費用

建設項目

預算數

該項目

部門預算數

一、不需要撥付純收入

1400.49

一、通常公共信息精準服務費用支出

 

  這里面:政府性性母基金費用財政資金審批

 

二、外交活動其他支出

 

二、上家政府補貼純收入

 

三、中國軍事結余

 

三、工作效益

316.88

四、共公防護支出費用

 

四、操作薪水

 

五、文化藝術培訓收支

 

五、復屬機構上交國家個人收入

 

六、科學技能技能經費支出

 

六、另一收入來源

 

七、民族文化休育與影視文化費用支出

 

 

 

八、世界 保駕護航和求業開支

87.64

 

 

九、醫疔安全衛生與規劃生孩付出

1522.32

 

 

十、綠色建筑安全費用支出

 

 

 

十一國慶、成鄉片區收入支出

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

第十三、公路交通貨運撥出

 

 

 

十四、資源性勘查相關信息等費用

 

 

 

十六、金融業精準流通業等結余

 

 

 

16、金融創新其他支出

 

 

 

十二、扶持其它地方收支

 

 

 

二十、土地資源海洋生物氣象臺等教育支出

 

 

 

黨的十九、住宅房保駕護航總支出

18.78

 

 

二是、調味品武器裝備自給率開支

 

 

 

二國慶、其它結余

 

上年收益加總

1717.37

本年度付出預估合計

1628.74

用工作債券解決開支差額

 

余額調整

37.61

月初結轉和盈余

577.25

半年度結轉和節余

628.27

總共

2294.62

總額

2294.62


2018年終收入來源結算的時候表

政府部門:萬元左右

工作

本年度收入來源合計數

財政廳撥付年收入

上級領導補貼政策納入

企業收益

開工資

附帶工作單位上交年收入

別凈收入

功能分類
科目編碼

項目標題

自動求和

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

社交保護和畢業生就業付出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業企業離退休工資

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業方總體養老生活人壽保險付款收入支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業院校職業年金繳納撥出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學食品衛生與計劃書生小孩總支出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼保養機購

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

基本的精準服務性環衛精準服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

災害公共性衛生間專頂

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門人事公司的醫療保健

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展單位名稱醫院

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

公房基本保障費用

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房行政體制改革撥出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

房間社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018全年結余預算表

公司:多萬元

投資項目

年初收支累計

關鍵經費支出

活動付出

上交領導收入支出

運作收入支出

對復屬公司的津貼支出費用

功能分類
科目編碼

會計科目分類

自動求和

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社交擔保和畢業生就業其他支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門衛生事業單位編制名稱離養老金

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

行政行業衛生事業行業大多頤養天年商業險交款收入支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業行業專業年金激費性支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療環衛與策劃孕育收入支出

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公共性干凈衛生

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼保健品醫院

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

基礎公共信息衛生管理提供服務

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

災害公用設施干凈衛生重點

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

財政事業行業醫療保障

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

事業發展政府部門醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

房屋基本保障費用支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革花費

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018年末財政性捐款薪資花費結算的時候總表

公司:萬

薪資

收支

創業項目

結算的時候數

頂目

總計

尋常公共信息決算財政預算審批

中央政府性債券預決算財政支出補貼款

一、通常情況下共同預算表財政局付款

1400.49 

一、般公共功能功能花費

 

 

 

二、當地政府性投資基金費用國庫補貼款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、共同安全可靠支出費用

 

 

 

 

 

五、教肓付出

 

 

 

 

 

六、科學有效枝術經費支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育乒乓球與傳煤經費支出

 

 

 

 

 

八、世界 質量保障和工作結余

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫學食品衛生與設計生二胎經費支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、節電干凈收支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮街道社區收支

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、交通出行配送撥出

 

 

 

 

 

十四、資源勘察信息等結余

 

 

 

 

 

十四、商業樓保障業等收支

 

 

 

 

 

第十五、財務收支

 

 

 

 

 

十八、扶持另一省份花費

 

 

 

 

 

18、土地淺海氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

19、住宅房保障機制總支出

18.78 

18.78 

 

 

 

第二十、調味品東西儲備量開支

 

 

 

 

 

二國慶、各種付出

 

 

 

本年度純收入合計數

1400.49 

上年收入支出累計數

1400.49 

1400.49 

 

本年國庫付款結轉和余額

 

年初財政支出付款結轉和余額

 

 

 

      通常情況下公共性預決算財政性審批

 

 

 

 

 

      政府部門性股票基金決算財政預算審批

 

 

 

 

 

累計

1400.49 

總額

 1400.49

 1400.49

 

 


2018季度平常共公概算財務審批撥出結算的時候表

工作單位:上萬元

建設項目

自動求和

差不多收入支出

活動收入支出

效果類別

科目必標識號

學科明稱

208

 

 

社會上保障措施和就業率收支

87.64

87.64

 

208

05

 

政府部門企事業企業單位離養老金

87.64

87.64

 

208

05

05

國家機關事業上計量單位最基本養老服務穩定繳納收入支出

65.76

65.76

 

208

05

06

行政政府部門事業上政府部門職業技能年金交款費用

21.88

21.88

 

210

 

 

醫遼環境衛生與工作計劃生肓撥出

1294.07

371.74

 

210

04

 

公共服務環衛

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼養生保健系統

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

常見公用清潔服務項目

 

 

 

210

04

09

特大公用干凈專門

1.42

 

1.42

210

11

 

行政性衛生事業部門醫治

25.98

25.98

 

210

11

02

事業發展的單位醫療保障

25.98

25.98

 

221

 

 

租賃房保險性支出

18.78

18.78

 

221

02

 

房產體制改革費用支出

18.78

18.78

 

221

02

01 

居住房公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
年末一般來說公益性成本預算財政局審批最基本收入支出部門預算表

  企事業單位:千元

產品

累計數

工人勞務費

公用設施費用

城市發展各類

題目商品編碼

會計科目明稱

301

 

底薪會員福利花費

405.89

405.89

 

301

01

  最基本公司

65.78

65.78

 

301

02

  津貼費補貼標準

38.63

38.63

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

 

 

 

301

07

  業績考核年薪

164.35

164.35

 

301

08

機關工作公司的工作公司的首要給養老保險公司費

65.76

65.76

 

301

09

職業年金激費

21.88

21.88

 

301

10

企業職員大多治療保險服務激費

25.98

25.98

 

301

11

國家事業單位人員醫遼補貼費納費

 

 

 

301

12

相關中國社會確保交費

4.73

4.73

 

301

13

房間個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  另一月工資特權總支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和提供服務撥出

65.22

 

65.22

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

23.86

 

23.86

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

5

 

5

302

11

  出差費

1

 

1

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租金

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  用裝修雜費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用工具能源費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  申請金融業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

6.82

 

6.82

302

29

  會員福利費

0.3

 

0.3

302

31

  國家公務買車開機運行運營維護費

 

 

 

302

39

  其它交通管理成本費用

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及附帶手續費

 

 

 

302

99

  其它的貨品和貼心服務支出費用

22.32

 

22.32

303

 

對私人和普通家庭的補貼金

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助款

 

 

 

303

07

  治療費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人農耕生產補貼標準

 

 

 

303

99

  某些個體戶和家族的補助款花費

 

 

 

310

 

資產性花費

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械設備新購

 

 

 

310

03

  專業設備折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息平臺網咯及應用租賃費提升

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車折舊費

 

 

 

310

19

  其它的交通出行方法新購

 

 

 

310

22

  隱匿財力租賃費

 

 

 

310

99

  其他的資產投資性經費支出

 

 

 

累計

478.16

412.94

65.22

 


2018季度普遍服務性費用預算不需要補貼款“三公”費用及企事業單位正常運行費用支出費用部門預算表

廠家:萬元左右

普遍公益性費用財政廳付款“三公”專項經費

市直機關進行

金費結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

公務活動專用車購入及開機運行費

國家公務接待室費

小計

因公用車的

置辦費

因公專用車

運轉費

預決算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預決算數

預算數

費用數

結算的時候數

估算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018半年度縣政府性私募基金財政部門預算財政部門撥付其他支出部門預算表

企業:萬美元

新項目

預估合計

幾乎開支

好項目費用

效果分類管理

會計科目項目編碼

科目表簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資金欠債條件表

 

 

錢數機構:來萬

 

需求量

價值觀

本年數

年終數

期初數

年初數

一、金融資產預估合計

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)游動財產

——

——

799.48 

887.18 

   (二)加固金融資產

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

༺                          正常國家公務公務車

 

 

 

 

ꩲ                          辦案巡邏車輛租賃

 

 

 

 

🎃                          勞動防護能力能力買車

 

 

 

 

ꦺ                          其他車輛使用

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🌳               4.另外固定的資源

——

——

11.21

11.21 

🐎        減:累記折舊費用及減值做準備

——

——

 

 

   (三)長時進行投資

——

——

 

 

   (四)在修建公程

——

——

 

 

   (五)隱形的財力

——

——

 

 

✃        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)任何財產

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈固定資產總計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、有關廣州市松江區婦幼健康所2018年中納入結余預算總體經濟問題介紹

滬市松江區婦幼保健養生所2018ꦅ年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、對於深圳市松江區婦幼護理所2018財政年度年收入結算的時候原因說明書

上年💃收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、光于西安市松江區婦幼養護所2018年中支出費用預算條件闡述

上年𝓀支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、更多成都市松江區婦幼保鍵所2018月度民政補貼款使收入教育支出基本事情說明書

杭州市松江區婦幼護理所2018༒年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、更多沈陽市松江區婦幼保健理療所2018半年度基本公益性工程預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算問題代表

(一)一般來說公眾成本預算財政性撥付教育支出竣工決算總的問題

廣州市松江區婦幼養護所2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)正常公益性估算財政廳撥付性支出竣工決算結構類型具體情況

昆明市松江區婦幼保健理療所2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)通常公用工程預算財政性付款撥出預算實際上事情

杭州市松江區婦幼中醫保健所2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6🦂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、介紹北京市松江區婦幼健康養生所2018年中平常公眾費用預算財政部門捐款總體開支竣工決算情況發生說

南京市松江區婦幼按摩保健所2018ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1𒁃、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2⛄、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、相對于西安市松江區婦幼健康保健所2018季度正常通用竣工決算財務補貼款“三公”費用撥出竣工決算情況下說明書

(一)“三公”事業費財政性撥付開支部門預算整體前提描述。

上海市松江區婦幼養護所2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項資金財政開支捐款開支結算的時候具體化情況詳細說明。

重慶市松江區婦幼調理所2018第四季度無“三公”事業費財政預算審批付出。

八、關干濟南市松江區婦幼保建所2018全年政府機關性新基金工程預算財政局審批收支結算的時候環境闡明

鄭州市松江區婦幼健康所2018一年度無政府機關性新基金預算表財政廳審批開支。

九、公有資金營業費用財政局撥付原因說明書怎么寫

東莞市松江區婦幼中醫保健所2018財政部門年度無國有企業資本企業經營費用財政部門捐款性支出。

十、另一個很重要作用的的情況證明

(一)工商登記運作專項資金費用事情

杭州市松江區婦幼預防保健所2018月度無機物關正常運作接待費其他支出。

 

(二)現政府招標采購撥出狀態

沈陽市松江區婦幼保健品所2018ღ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車、快裝特殊的占有現狀

杭州市松江區婦幼中醫保健所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核菅理實際情況

天津市松江區婦幼按摩保健所2018月度項目預決算效績安全的方法工學院作開始實際情況下以下:本組織加入了以下項目預決算效績安全的方法做工作規范:西安市松江區婦幼中醫保健所項目預決算效績安全的方法做工作規范,加入了建全的項目預決算效績安全的方法工學院作共識機制;全期間效績安全的方法施行實際情況下:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個꧂,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌟一、財政性資金局局部位捐款薪資:指企業單位年初度從本級財政性資金局局部位部位拿到的財政性資金局局部位捐款,具有普通共公預決算財政性資金局局部位捐款和政府部性基金投資預決算財政性資金局局部位捐款。

🌳二、事業薪資來源來源:指事業行業展開專業課程金融業務促銷活動內容簡答輔佐促銷活動內容達到的薪資來源來源。包括是:女同志普查表薪資來源來源、孩子 健康檢查薪資來源來源。

🐭三、運作純使收入:指創業政府部門在專注業務員游戲工作舉例說明輔助性游戲工作之中進行非人格獨立折算運作游戲工作選取的純使收入。

四、另一效益:指機構擁有的除“財政預算補貼款效益”、“事業有成效益”、“管理效益”等多于的效益。

五、年終結轉和節余:就是指去年度暫未成功完成、結轉到年初按有觀法律規定立即適用的資源。

💧六、年初結轉和余額:指本季度度或從前季度概算安裝、因從客觀標準出現變遷沒法按原行動計劃試行,需延時到以來季度按管于規范接著應用的流動資金。

🐠七、大致經費費用支出 :指院校為保護機購一般轉運、成功完成日常化作業日常任務而的發生的相關經費費用支出 。

🧜八、項目流程付出:指運轉單位為完工某一的行政機關運轉任務或事業有成未來發展計劃,在核心付出之下有的每一項付出。

九、管理收支:指衛生事業行業在技術專業行為及輔助軟件行為本身做非獨特結轉管理行為再次發生的收支。

🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌞五一、機關自己事業的政府部門自動運行接待費:指行政處的政府部門和依據因公員法處理的自己事業的政府部門安全使用常見通用工程預算財政廳付款準備的最基本開支中的日常任務公供接待費開支。

 

乐鱼全站官网 leyucom乐鱼官网 jbo竞博官方登录入口 万博man官网登录 开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育官方网站 爱游戏网页版官方入口 开云app官网入口 开yun体育官网网页登录入口 kaiyun最新登录入口