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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布公告周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區婦幼養護所

2019年度目標結算的時候

 


目  錄

 

一、部位北京市松江區婦幼調理所概貌

一、基本工作職責

二、學校設置成

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、工資結余竣工決算總表

二、薪資結算的時候表

三、開支部門預算表

四、財政經費支出付款薪水經費支出竣工決算總表

五、通常情況服務性預算表財政資金捐款收支預算表

六、般公眾預算表財政收支審批基本的收支結算的時候表

七、一般的通用預算國庫撥付“三公”專項勞務費及企事業單位運作專項勞務費總支出預算表

八、政府部性股權基金費用預算不需要審批收入支出預算表

九、財力流動負債事情表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第三部份 形容詞詮釋


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、具體行政職能

濟南市松江區婦幼保鍵所責任人全國各整形環保結構婦幼保鍵業務部門引導和籌劃發育催促常規檢查。

二、結構設備

ꦓ依據這些工作內容,蘇州市松江區婦幼護理所4個增設構造,還包括:工作室、打算計劃生育政策科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019月度收益費用預算總表

基層單位:萬元左右

盈利

其他支出

品牌

預算數

項目流程

結算的時候數

一、一樣公用設施成本預算財政性補貼款收錄

1646.81

一、大部分公益性服務管理經費支出

 

二、以政府性債券成本預算財政資金撥付個人收入

 

二、外交關系結余

 

三、領導補助款收益

 

三、國防科技經費支出

 

四、事業發展利潤

143.95

四、公用穩定花費

 

五、管理創收

 

五、教導結余

 

六、附屬醫院廠家上交個人收入

 

六、實驗新技術收入支出

 

七、一些盈利

178.19

七、企業文化自助游田徑與文化傳播性支出

 

 

 

八、社會存在后勤保障和出去上班花費

119.76

 

 

九、干凈健康保健花費

1678.81

 

 

十、低能耗綠色環保收支

 

 

 

十一國慶、縣域街道辦性支出

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

十五、交行搬家收支

 

 

 

十四、資源的勘測信息等教育支出

 

 

 

十六、商家服務的業等撥出

 

 

 

十五、金融創新其他支出

 

 

 

二十七、幫扶各種國家結余

 

 

 

十七、自然而然市場海洋生物氣象臺等費用支出

 

 

 

黨的十九、房間保駕護航教育支出

21.33

 

 

第二十、油糧救災物資產出其他支出

 

 

 

二五一、災情防控及緊急救援監管花費

 

 

 

二十三、另外花費

 

當年度納入預估合計

1968.95

本年度開支總金額

1819.9

用企業發展基金、期貨、現貨、微盤解決結余差額

 

余額配置

98.15

期初結轉和節余

516.85

年終結轉和節余

567.75

累計

2485.8

合計

2485.8


2019全年度收益竣工決算表

計量單位:萬塊人民幣

工作

本年度薪資累計

財政支出補貼款薪資收入

上級部門津貼收錄

教育事業個人收入

經營管理收入水平

其他行業上交薪水

其它年收入

功能分類
科目編碼

學科標題

自動求和

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會存在保障措施和出去上班性支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業發展行業離退職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業公司離養老金

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業事業性企業基本的社會養老穩妥交費性支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

機關自己事業企業自己事業企業職業化年金交款撥出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關自己事業工作單位首要給養老穩定股權基金的補貼政策

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

環保身體健康費用支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公眾環保

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保建貸款機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重特大公共性安全衛生自查自糾

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業公司的醫治

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業性院校醫療保障

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革收入支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019每年性支出竣工決算表

企業單位:70萬

工程

當年度支出費用總計

常見開支

工作收支

繳納上級領導其他支出

加盟收入支出

對加盟部門經濟補貼收支

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

加總

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會中保駕護航和自主創業付出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業行業離辭職

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業上基層單位離退居二線

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

廠家事業心廠家首要醫養安全手機繳費開支

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

工商登記視野基層單位崗位年金網上繳費總支出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對行政機關參公企業差不多社區個人養老保險行業投資基金的補助金

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生學健康保健收入支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共服務健康

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼中醫保健結構

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

比較重要共公衛生專門

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政機關事業心組織醫療保障

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業企機關單位企機關單位治療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

房間后勤保障總支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

居住房制度改革收支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

個人住房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019年度目標財政廳補貼款收錄總支出預算總表

工作單位:萬

盈利

總支出

的項目

預算數

大型項目

加總

普遍公益性預決算財政支出撥付

縣政府性貨幣基金成本預算財政局付款

一、基本上通用成本預算財務補貼款

1646.81 

一、平常共同服務項目經費支出

 

 

 

二、政府部門性債卷工程預算財政資金捐款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天支出費用

 

 

 

 

 

四、公開衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、教育教學花費

 

 

 

 

 

六、實驗枝術其他支出

 

 

 

 

 

七、人文旅游行業田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

 

 

八、社交有效保障和自主創業撥出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、環衛身體健康結余

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節約綠色環保性支出

 

 

 

 

 

11、新農村社群結余

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、交通線運輸配送費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘測產品信息等費用

 

 

 

 

 

十六、工業服務保障業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融創新費用

 

 

 

 

 

十二、支助其余的地區教育支出

 

 

 

 

 

18、自然規律成本海上氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

十八、自建房擔保收入支出

 21.33

21.33 

 

 

 

第二十、油糧商品貯備花費

 

 

 

 

 

二五一、傷害防止及突發安全管理性支出

 

 

 

 

 

二十三、同一支出費用

 

 

 

當年度收入水平加總

1646.81 

當年度其他支出預估合計

 1642.2

1642.2 

 

本年民政捐款結轉和余額

 

年終財政廳補貼款結轉和盈余

 4.61

 4.61

 

一、一樣 共公成本預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務撥付

 

 

 

 

 

總結

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019財政局年度般共公估算財政局付款開支竣工決算表

行業:萬美金

頂目

總金額

核心收支

該項目經費支出

實用功能分類別

專業科目代碼

管理費用標題

208

 

 

時代質量保障和找工作費用

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政事務視野院校離退休之

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業發展企業離退休工資

3.90

3.90

 

208

05

05

國家機關人事公司的基本性關于養老地產個人養老保險行業激費撥出

52.95

52.95

 

208

05

06

企企業廠家企業廠家職業技能年金激費結余

24.23

24.23

 

208

05

07

對國家機關人事計量單位常規醫養穩妥貨幣基金的補助金

38.68

 

38.68

210

 

 

環衛營養健康費用

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公共信息健康

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保健品企業

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

災害通用健康專門

55.29

 

55.29

210

11

 

人事部門事業上的公司的整形

28.78

28.78

 

210

11

02

企事業公司診療

28.78

28.78

 

221

 

 

居住房確保教育支出

21.33

21.33

 

221

02

 

商品房體制改革總支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

自建房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019月度一樣公開概預算財政資金審批基礎性支出預算表

  院校:萬塊人民幣

好項目

加總

職工經費支出

公供接待費

實惠劃分

課目打碼

科目必稱謂

301

 

年薪特權付出

530.32

530.32

0.00

301

01

  基礎公資

75.34

75.34

 

301

02

  補貼費補貼費

38.87

38.87

 

301

03

  年終獎金

0.00

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

12.62

12.62

 

301

07

  績效評價月工資

270.57

270.57

 

301

08

政府機關事業企業單位幾乎關于養老地產養老保費繳納

52.95

52.95

 

301

09

行業年金納費

24.23

24.23

 

301

10

勞務派遣人員主要醫療機構保障手機繳費

28.78

28.78

 

301

11

公務活動員醫治補貼金手機繳費

0.00

 

 

301

12

其它社會化保駕護航手機繳費

5.63

5.63

 

301

13

住宅房貸公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫療管理費

0.00

 

 

301

99

  一些年薪獎勵教育支出

0.00

 

 

302

 

進口商品和業務費用

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公區費

2.12

 

2.12

302

02

  柔印費

0.00

 

 

302

03

  詳詢費

0.00

 

 

302

04

  手序費

0.00

 

 

302

05

  煤氣費

0.00

 

 

302

06

  煤氣費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電局費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業服務菅理費

0.00

 

 

302

11

  出差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國旅游(境)保險費用

0.00

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.00

 

 

302

14

  電腦租費

0.00

 

 

302

15

  會議內容費

0.00

 

 

302

16

  培訓教育費

0.00

 

 

302

17

  公務接代接代費

0.00

 

 

302

18

  專用工具的原工費

0.00

 

 

302

24

  被裝采購費

0.00

 

 

302

25

  多功能然料費

0.00

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.00

 

 

302

27

  委托協議業務流程費

0.00

 

 

302

28

  商會金費

7.25

 

7.25

302

29

  公益福利費

3.18

 

3.18

302

31

  因公買車行駛維修費

0.00

 

 

302

39

  的公共交通收費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及額外添加成本

0.00

 

 

302

99

  其它商品是和售后服務經費支出

3.06

 

3.06

303

 

對個和家居的補帖

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療機構費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

人個農耕生育補肋

 

 

 

303

99

  其它對自身和家的補貼申請書

 

 

 

310

 

股權投資性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公室專用設備添置

 

 

 

310

03

  專用的產品購進

 

 

 

310

07

  數據無線網絡及app購入更行

 

 

 

310

13

  公務活動私車新購

 

 

 

310

19

  其它客運的工具購置費

 

 

 

310

21

  文物保護和成列品購入

 

 

 

310

22

  有形金融資產租賃費

 

 

 

310

99

  任何資產投資性付出

 

 

 

加總

578.66

534.22

44.44

 


2019財政部門年度似的公眾費用財政部門捐款“三公”金費及機構運轉金費總支出部門預算表

工作單位:多萬元

平常公益性預決算財政支出審批“三公”專項經費

企事業單位進行

預備費竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務接待專車購買及啟動費

公務歡迎歡迎費

小計

因公私車

折舊費費

公務接待私家車

運營費

概預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

費用預算數

預算數

費用預算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019月度政府部性理財產品估算財務撥付費用竣工決算表

計量單位:70萬

投資項目

累計

基本性花費

投資項目結余

系統劃分類別

課目編號

課目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度固定資產過負債的情況表

 

 

合同額單位名稱:億元

 

總數量

使用價值

月初數

半年度數

年終數

年尾數

一、財力自動求和

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流入基金

——

——

887.18

918.92

   (二)特定資金

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🅠                2.萬能產品(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🌊                     中間:(1)配送車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

𒁃                                 常見公務活動私家車

 

 

 

 

♈                                 城管執法值崗出行

 

 

 

 

🍨                                 特總技術性技術性使用車

 

 

 

 

♔                                 任何車輛

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

ꦉ               4.另一個確定基金

——

——

 

 

🐟        減:加權平均累計折舊及減值需備

——

——

914.48

1024.13

   (三)長久股份投資加盟

——

——

 

 

   (四)長期性債券股權投資股權投資

——

——

 

 

   (五)在新建網水利工程

——

——

 

 

   (六)神圣金融資產

——

——

 

79.32

ꦑ        減:顯示器攤銷

——

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3.31

   (七)同一股權

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二、負債率預估合計

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6.89

10.64

三、凈資產投資預估合計

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、并于武漢市市松江區婦幼調理所2019半年度收錄費用預算總體設計情形代表

蘇州市松江區婦幼健康養生所2019🍎年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、至于北京市松江區婦幼預防保健所2019年末盈利竣工決算原因說明書

年初ဣ收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、對南京市市松江區婦幼保健品所2019年中付出結算的時候條件說明書怎么寫

本年度𝔍支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、針對杭州市松江區婦幼保養所2019一年度財務付款盈利收支環境承載力時候闡明

南京市松江區婦幼保健品所2019⛎年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、關與滬市松江區婦幼養護所2019全年度一樣 公開竣工決算財政部門捐款撥出竣工決算原因說明書怎么寫

(一)一樣 公眾預部門預算財政性付款費用部門預算整體來說條件

杭州市松江區婦幼保健理療所2019♍年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)通常情況下公共信息民政預算民政審批經費支出部門預算設計情況

廣州市松江區婦幼護理所2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)大部分通用預竣工決算民政審批費用支出 竣工決算具體化條件

滬市松江區婦幼護理所2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5꧒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6꧒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7꧅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、有關于昆明市松江區婦幼護理所2019全年度普通公眾概算財政預算捐款總體其他支出竣工決算事情解釋

鄭州市松江區婦幼中醫保健所2019ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1𝓡、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2𒉰、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政付款花費部門預算環境承載力情況下說明書怎么寫。

天津市松江區婦幼護理所2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”勞務費財務補貼款其他支出預算重要問題表明。

西安市松江區婦幼養生所2019一年度無“三公”資金財務審批費用。

八、相對于鄭州市松江區婦幼按摩保健所2019每年市政府性理財產品概算財政預算捐款收支竣工決算事情這說明

西安市松江區婦幼養護所2019年終無政府機關性債卷費用預算財政性撥付費用支出 。

九、國家股投資基金操作費用民政審批現象證明

東莞市松江區婦幼保養所2019月度無國有化資產投資企業經營概預算財政資金捐款總支出。

十、某個重要性問題的癥狀情況報告

(一)單位運營資金收支情況發生

滬市松江區婦幼保鍵所2019財政年度有機物關啟用事業費花費。

(二)市政府企業采購總支出問題

鄭州市꧒松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)運輸車輛、樓房特有侵占前提

濟南市松江區婦幼保健理療所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績工作管理情況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:滬市松江區婦幼調理所成本概預算業績考核維護監督新機制,制定了建立完善的成本概預算業績考核維護業務新機制;💙全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

ജ一、民政支出性補貼款效益:指公司的當年度從本級民政支出性相關部門擁有的民政支出性補貼款,以及一半公眾費用預算表民政支出性補貼款和政府辦公室性理財產品費用預算表民政支出性補貼款。

ꦆ二、參公工資創收:指參公行業深入推進專業化項目生活方案舉例輔助生活方案爭取的工資創收。一般是:的女人普查表工資創收、小孩子休檢工資創收。

☂三、經驗使薪資收入:指企公務員名稱在專業保險業務生活內容組織下列關于助手生活內容組織之下做好非單獨結算經驗生活內容組織拿得的使薪資收入。

𝓰四、另外個人創收:指部門獲取的除“國庫局付款個人創收”、“事業個人創收”、“銷售經營個人創收”等本身的個人創收。首要是:非同級國庫局付款個人創收。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度暫未做好、結轉到本年度按有關系指定仍然運行的周轉金。

🐈六、年終結轉和余額:指上本季度或以上本季度決算科學安排、因直接因素發現轉變 沒法按原籌劃試行,需網絡延時到后面本季度按相關的的規定一直用的本金。

𒊎七、核心開支:指公司為保障措施組織生活正常運轉、順利完成生活事業日常任務而有的杜六房加盟總部的開支。

♐八、工程性費用:指院校為成功完成單一的行政部門業務任務或企業轉型任務,在差不多性費用本身引發的某項性費用。

♐九、加盟教育撥出:指工作單位名稱在專門行動及輔助制作行動之上深入推進非自由計算加盟行動造成的教育撥出。

ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙11、國家機關程序運行專項資金投入:指財務機構和對比因公員法服務管理的行業機構使用的普遍服務性估算財務付款擬定的基礎其他開支中的日常工作公供專項資金投入其他開支。

 

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