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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 公布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區血夜處理辦公裝修室

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

第二局部 天津市松江區血夜方法辦公區室概述

一、主耍主要職責

二、中介機構軟件設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、薪水經費支出結算的時候總表

二、創收部門預算表

三、教育支出竣工決算表

四、民政補貼款純收入教育支出部門預算總表

五、應該公眾結算的時候財政廳撥付開支結算的時候表

六、似的通用工程預算財務付款基本性其他支出結算的時候表

七、常見公眾費用預算財政預算審批“三公”預備費及危險機關運動預備費費用支出 結算的時候表

八、當地政府性私募基金財務預算財務撥付總支出結算的時候表

九、資金負債率現象表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

最后一部分 動詞表示


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、重要職能作用

(一)擔負公民權有償無償獻血的活動推廣、鼓勵運轉;

(二)主管本管區無嘗無償獻血、醫療保障用血、采供血的進行監督服務管工院作;

(三)開展本主城區獻血者操作的機構、協調會和表揚榮譽操作;

(四)否則片區醫療管理學校完美、合理有效用血的建議、遠程監控;

ꦺ(五)擔任臨床檢驗用血貸款審核,承當無租無償獻血者以及另一方和直系親朋好友醫療服務用血服務費報消工作的。

二、企業設定

表明據此崗位責任,南京市松江區動脈血治理辦公裝修室設1個含有組織機構,包含:會議室室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019年末凈收入支出費用部門預算總表

公司的:百萬元

盈利

其他支出

新項目

部門預算數

好項目

部門預算數

一、一半公共性估算財政局付款利潤

204.81

一、般公用業務費用支出

 

二、政府辦公室性債卷費用預算不需要撥付效益

 

二、國際關系其他支出

 

三、上家補貼申請書盈利

 

三、飲水機收支

 

四、事業性薪資

161.14

四、公用設施安全保障其他支出

 

五、操作盈利

 

五、培養結余

 

六、其他單位名稱上交個人收入

 

六、數學系統總支出

 

七、相關純收入

 

七、學歷旅游行業體育教育與影視傳媒收支

 

 

 

八、的社會保險和擇業收支

 

 

 

九、鍵康鍵康花費

365.95

 

 

十、低碳環保標準費用支出

 

 

 

十一月、新型農村平臺收支

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

第十三、交通網運輸業費用

 

 

 

十四、資源英文堪探信息內容等收支

 

 

 

十四、商業運作精準服務企業等撥出

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 

 

 

十八、經濟援助另外地方總支出

 

 

 

十七、自然規律資原深海氣象條件等支出費用

 

 

 

第十九、住宅房有效保障費用

 

 

 

二十五、糧油加工工程設備與物資的貯備收入支出

 

 

 

二11、自然災害消滅及應急指揮標準化管理經費支出

 

 

 

二12、其余收入支出

 

上年年收入自動求和

365.95

當年度花費加總

365.95

用創業資金解決收入支出差額

 

盈余分派

 

月初結轉和余額

991.83

月底結轉和余額

991.83

合計

1357.78

共計

1357.78


2019年末薪資預算表

機關單位:萬的大寫

項目流程

本年度利潤合計數

民政撥付純收入

上級部門政府補貼納入

事業發展盈利

銷售收入水平

所屬組織繳納個人收入

其它的薪資收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目分類

加總

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

食品衛生健康保健花費

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生學

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中其他支出部門預算表

單位名稱:萬

品牌

本年度費用支出 預估合計

關鍵費用支出

該項目撥出

繳納上司付出

管理花費

對附屬醫院院校補助金撥出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

預估合計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

營養營養開支

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共公公衛

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血公司

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財政花費補貼款工資收入花費結算的時候總表

機構:來萬

營收

付出

新項目

竣工決算數

產品

自動求和

通常共同項目預算民政付款

縣政府性股權基金預決算財政支出捐款

一、通常情況共同財政預算預算財政預算付款

204.81 

一、基本上共公服務管理經費支出

 

 

 

二、地方政府性債卷概算民政捐款

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全的開支

 

 

 

 

 

五、教肓開支

 

 

 

 

 

六、完美技術性性支出

 

 

 

 

 

七、人文精神游玩教育與傳煤花費

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和擇業教育支出

 

 

 

 

 

九、環保穩定結余

 204.81

 204.81

 

 

 

十、低能耗健康開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化區域費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、交通網運載支出費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源堪探資料等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業服務的業等教育支出

 

 

 

 

 

16、金融科技性支出

 

 

 

 

 

十六、協助相關中北部收支

 

 

 

 

 

二十、自動成本浮游生物氣象觀測等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房有保障經費支出

 

 

 

 

 

2、糧油加工資源自給率經費支出

 

 

 

 

 

二五一、傷害防冶及應急預案控制總支出

 

 

 

 

 

二12、許多性支出

 

 

 

本年度年收入加總

204.81 

當年度收入支出總金額

 204.81

204.81 

 

今年初財政資金審批結轉和節余

 

半年度國庫補貼款結轉和余額

 

 

 

一、一般的公用設施預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

二、政府部性理財產品估算民政審批

 

 

 

 

 

總額

204.81 

總結

 204.81

 204.81

 

 


2019月度通常情況下公共信息預算表財政開支捐款開支部門預算表

公司的:萬塊人民幣

項目流程

合計數

大致結余

該項目費用支出

能力各類

考試科目數字

課程名字

210

 

 

衛生管理良好開支

204.81

 

204.81

210

04

 

公共信息衛生情況

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血培訓機構

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

204.81

 

204.81

 


2019年度目標一般來說共公預算表財政性付款基本性撥出部門預算表

  方:百萬元

投資項目

自動求和

技術人員資金投入

公共專項經費

經濟社會定義

學科打碼

會計分類各稱

301

 

月工資獎勵經費支出

 

 

 

301

01

  通常工資收入

 

 

 

301

02

  津貼費國家補貼

 

 

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

 

 

 

301

07

  考核公資

 

 

 

301

08

工商登記事業上廠家基本性醫療保險公司保險公司付款

 

 

 

301

09

職業類型年金付費

 

 

 

301

10

機關人員基本性醫用安全網上繳費

 

 

 

301

11

國家公務員考試醫學補助金納費

 

 

 

301

12

其它社會存在保障措施網上繳費

 

 

 

301

13

公寓房北京公積金

 

 

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  某些薪資獎勵收支

 

 

 

302

 

品牌和服務于收入支出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理的承包費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  專用型的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  協助業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務接待私車運作維護費

 

 

 

302

39

  某些流量費用的

 

 

 

302

40

  稅金及追加成本費用

 

 

 

302

99

  其他的商品是和的服務支出費用

 

 

 

303

 

對自己的和家人的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  整形費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個人的漁業生產方式補助費

 

 

 

303

99

  某些對個和企業的補貼申請書

 

 

 

310

 

金融資本性總支出

 

 

 

310

02

  辦公區產品購入

 

 

 

310

03

  專用型機械購進

 

 

 

310

07

  數據線上及應用置辦自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待私車購買

 

 

 

310

19

  另外交行平臺新購

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品購進

 

 

 

310

22

  無型資本置辦

 

 

 

310

99

  某個投資基金性費用

 

 

 

自動求和

 

 

 

 


2019季度常見服務性成本預算民政捐款“三公”資金投入及行政單位電腦運行資金投入收入支出部門預算表

院校:百萬元

通常情況公用財政廳預算財政廳撥付“三公”預備費

國家機關運轉

專項資金部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公用車的租賃費及正常運作費

公務迎送迎送費

小計

公務活動買車

購買費

因公專用車

程序運行費

費用預算數

竣工決算數

決算數

預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019季度中央政府性資金工程預算民政撥付教育支出預算表

企事業單位:萬塊人民幣

的項目

總計

總體經費支出

建設項目花費

作用區分

會計分類商品代碼

幾個會計科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度固定資產債務環境表

 

 

稅額機關單位:70萬

 

數目

實用價值

年末數

月底數

本年數

月底數

一、股權預估合計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)外流基金

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定的資產投資

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🅘                2.萬能機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

🙈                     之中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

ꦚ                                 平常國家公務小二租車

 

 

 

 

🦋                                 執法監督執勤點私家車

 

 

 

 

ꦬ                                 特種作業水平專業水平租車

 

 

 

 

ဣ                                 其他的車輛

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🔯               4.其它的進行固定金融資產

——

——

 

 

🅘        減:累加折舊率及減值打算

——

——

 34.57

35.32

   (三)經常股份資金

——

——

 

 

   (四)經常國債投入資金

——

——

 

 

   (五)興建建筑項目

——

——

 

 

   (六)無形中債務

——

——

 

 

ꦬ        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (七)相關股權

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

573.38

629.26

三、凈凈資產加總

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、關羽南京市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

武漢市🔴松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、對於上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初ꦛ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、管于佛山市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、介紹天津市市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

沈陽市꧙松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、并于杭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)平常共同預預算國庫補貼款開支預算環境承載力事情

西安市🍌松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)普通公用費用預算財政預算審批開支結算的時候框架情況發生

佛山市﷽松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)似的公眾費用預算財務捐款收入支出預算具體的情況發生

𒐪市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1꧟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、更多武漢市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西安市松江區外周血操作企業室2019當年度無正常服務性預決算國庫捐款大多性支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區血漿管控接待室室2019第四季度無“三公”金費國庫撥付收支。

八、關于幼兒園昆明市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019當年度無政府機關性新基金項目預算財政性審批總支出。

九、國有化投資生產估算國庫審批具體情況代表

傷害市松江區鮮血工作辦公場所室2019全年度無國有土地資產管理合作經營概預算民政審批撥出。

十、其余很重要情況證明的情況證明

(一)工商登記進行接待費結余問題

重慶市松江區外周血管理方法辦公場所室2019全年硅酸關啟用專項資金性支出。

(二)政府機關企業采購收入支出現象

滬市松江區動脈血維護企業辦公空間2019ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車倆、農村房子特定占存事情

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價經營事情

𝕴上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

✨一、財務預決算撥付年收入:指企業上年末從本級財務預決算部們作為的財務預決算撥付,還包括普遍公眾預決算財務預決算撥付和政府部性私募基金預決算財務預決算撥付。

二、事業薪資:指事業公司的做靠譜保險業務主題活動方案極其氧化硅主題活動方案達成的薪資。

🐬三、營業薪資:指工作部門在技術金融產品的行為舉例說明配套的行為之下實施非人格獨立計算成本營業的行為認定的薪資。四、別的薪資:指部門認定的除“財務付款薪資”、“工作薪資”、“營業薪資”等本身的薪資。

五、年終結轉和盈余:就是指去年度暫不實現、結轉到年初按相關的標準規定馬上安全使用的財政資金。

🉐六、半半每年結轉和節余:指年初度或過去半每年費用準備、因可觀的條件進行變化無常未能按原計劃怎么寫全面實施,需延期到后來半每年按想關歸定再次安全使用的財力。

𝓀七、常規總支出費用:指企業單位為的保障部門很正常日常的工作運轉、完全日常的工作的工作日常任務而會出現的數據來總支出費用。

🌠八、運行收入付出:指公司為達到其他的行政管理運行世界任務或衛生事業快速發展要求,在一般收入付出囿于會發生的每一項收入付出。

🐟九、生意教育費用:指事業行業在專門主題項目及手游輔助主題項目之下展開非自立分攤生意主題項目產生的教育費用。

🍃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬11、政府機關運營專項資金:指行政訴訟標準和符合公務接待員法工作管理的參公標準食用平常公開預決算財政性補貼款計劃的差不多收入其他支出中的規章制度通用專項資金收入其他支出。

 

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