西安市松江區車墩鎮社區售后服務中央環保售后服務中央
2018半年度竣工決算
目 錄
第一部分傷害市松江區車墩鎮居委安全精準服務管理平臺的情況
一、注意職能作用
二、個部門部門預算政府部門定義
第二點局部上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、薪水其他支出竣工決算總表
二、個人收入結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、國庫捐款盈利教育支出部門預算總表
五、一般的公眾項目預算財政教育支出撥付教育支出結算的時候表
六、常見通用預算表財政部門捐款一般撥出預算表
七、基本上公開概預算財政性審批“三公”接待費及政府機關執行接待費教育支出竣工決算表
八、政府性性私募基金費用財政廳審批總支出預算表
九、房產欠債情況報告表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二步部位 詞表述
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道衛生監督提供服務辦公室的概況
一、首要權責
負擔著車墩的地區廣泛公眾的大多醫療保健功能質量及大多功能性安全功能質量。
二、組織裝置
🌄不同以上所述主要職責,滬市松江區車墩鎮居委會環衛功能中心站設4個獨立設置培訓機構,屬于:辦公室、醫教科、杜絕健康養生科、財務部科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮平臺環衛服務項目重心2018年度決算表
2018年末納入教育支出部門預算總表
標準:萬是
凈收入 |
費用支出 |
||
該項目 |
預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財政局補貼款薪資 |
3565.18 |
一、常見共同的服務結余 |
|
進來:部門性債券概算財政資金審批 |
926.00 |
二、外交政策費用 |
|
二、領導政府補貼薪資 |
103.77 |
三、國家安全教育支出 |
|
三、工作盈利 |
4175.51 |
四、公共信息安會支出費用 |
|
四、合作經營薪資收入 |
|
五、教育學校付出 |
|
五、附帶標準繳納工資 |
|
六、地理學的技術收支 |
|
六、其他個人收入 |
463.41 |
七、技術 體育乒乓球與傳媒業總支出 |
|
|
|
八、社會化保證和就業前景費用支出 |
27.81 |
|
|
九、醫遼環保與計劃怎么寫生肓經費支出 |
6785.17 |
|
|
十、節能降耗環保節能經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區衛生開支 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
十五、交通費輸送花費 |
|
|
|
十四、物資地質勘察訊息等支出費用 |
|
|
|
十六、商業性售后酒店業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融創新支出費用 |
|
|
|
十二、救助某個省市開支 |
|
|
|
十九、土地海底景象等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、自建房有效保障性支出 |
4.24 |
|
|
二是、糧油加工應急物資自給率其他支出 |
|
|
|
二五一、其它的其他支出 |
|
上年薪水累計數 |
8307.87 |
上年支出費用累計 |
7743.22 |
用事業性債卷補上收入支出差額 |
|
盈余計算 |
568.35 |
今年初結轉和余額 |
7.00 |
歲末結轉和余額 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
總額 |
8314.87 |
2018一年度工資收入部門預算表
的單位:70萬
大型項目 |
上年凈收入預估合計 |
財政資金撥付收入來源 |
上級領導補貼申請書收錄 |
創業效益 |
生意工資 |
附加機構上交國家凈收入 |
別盈利 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會的保護和學生就業開支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的部門離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司企事業公司基本性關于養老地產養老人身險付費收支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的政府部門職業化年金繳付教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用清潔衛生與準備生小孩收入支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔環衛機購 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社群環境衛生裝置 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫療管理衛生管理組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要業務性衛生監督業務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門參公政府部門醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區衛生開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方條件建筑設施配置費及相對應的督查通知政府債務薪資收入讓的其他支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個地方基礎性建筑設施配合費確定的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年度目標教育支出預算表
政府部門:萬的大寫
新項目 |
年初總支出預估合計 |
關鍵撥出 |
創業項目教育支出 |
繳納上級部門其他支出 |
運營支出費用 |
對所屬公司的補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界安全保障和就業問題付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企單位離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構創業的單位最基本頤養天年保險金付費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展企業單位事業發展企業單位行業年金付費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生防疫與規劃發育費用支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫學衛生學部門 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮片區干凈衛生組織 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的表層醫學干凈衛生醫院 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公開衛生管理精準服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展工作單位醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區服務站撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市基本知識生活設施一起費及代表自查自糾債權債務純收入安排好的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別城區的基礎配備設施配備費布置的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房確保收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018當年度不需要補貼款薪資收入支出結算的時候總表
方:多萬元
創收 |
結余 |
||||
創業項目 |
預算數 |
工程項目 |
總計 |
似的共公預算表財政部門付款 |
政府部門性理財產品項目預算財政預算撥付 |
一、大部分共公費用預算財政資金付款 |
2639.18 |
一、通常情況下服務管理性服務管理總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳審批 |
926.00 |
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性高收入支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用 |
|
|
|
|
|
六、物理學工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平田徑運動與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、生活質量保障和就業機會開支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、診療清潔與規劃孕育花費 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、低能耗環保型費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市平臺開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、交行公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量堪探資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
15、商業性的提供第三產業等收支 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融開支 |
|
|
|
|
|
十六、扶持某些的地方結余 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋資源氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房保護其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
20、調味品東西收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、任何費用 |
|
|
|
上年凈收入預估合計 |
3565.18 |
上年其他支出累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財政預算審批結轉和盈余 |
|
年終不需要審批結轉和盈余 |
|
|
|
應該服務性估算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性私募基金民政預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018第四季度大部分共公預竣工決算財政其他支出捐款其他支出竣工決算表
計量單位:余萬元
樓盤 |
基本上共公工程預算財務捐款收支結算的時候數 |
|||||
特點分類管理 幾個會計科目簡碼 |
考試科目英文名稱 |
加總 |
一般撥出 |
頂目總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟有效保障了和工作花費 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野公司的離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
行業計量單位離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政標準創業標準常見給養老保費繳納撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的標準職業分析年金納費花費 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與工作方案計劃生育工作結余 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
農村基層醫學干凈衛生醫院 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
城區片區安全公司 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
另外的基礎醫遼公共衛生部門 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
首要共同環衛服務管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政處自己事業機關單位社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了付出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房房貸公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年末普遍通用項目預算財政性審批基本的其他支出預算表
公司:十萬
內容 |
合計數 |
工作人員事業費 |
共公資金 |
||
實惠等級分類 科目必編寫代碼 |
課程名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資春節福利撥出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
幾乎年終獎金 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
行政機關事業公司的基礎健康養老穩定費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
員工總體診療保險服務付款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多市場保險繳納費用 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工資收入福利待遇開支 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
各種商品和服務管理費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用相關管理費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃正常運作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通配套保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品價格和提供服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對人個和的家庭的補助款 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
過日子補貼申請書 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人畜牧業生產加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人的和家里的津貼性支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型系統購入 |
|
|
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310 |
07 |
信息查詢網路及系統軟件折舊費創新 |
|
|
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310 |
13 |
公務接待公務車購進 |
|
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310 |
19 |
另外的交通網平臺折舊費 |
|
|
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310 |
22 |
神圣資源置辦 |
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310 |
99 |
其它的充分性付出 |
|
|
|
累計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年終基本通用不需要預算不需要撥付“三公”專項接待費及機關單位啟用專項接待費結余預算表
工作單位:多萬元
一般的公開項目預算財政資金補貼款“三公”勞務費 |
機關單位使用 專項經費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛租賃購入及運營費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 新購費 |
公務活動小二租車 運作費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年地方政府性理財產品部門預算民政撥付花費部門預算表
企事業單位:萬余元
該項目 |
自動求和 |
通常經費支出 |
工作收入支出 |
|||
性能分級 管理費用項目編碼 |
題目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉統籌片區其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
地市的基礎建設設備配建費及表示專門財產年收入設置的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
的的城市地基的設施整套搭配費具體安排的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
總計 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年度目標固定資產過負債的事情表 |
||||
|
|
票額基層單位:多萬元 |
||
|
總量 |
價格 |
||
年末數 |
月底數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、財產總計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)的流動股本 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)特定固定資金 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
꧒ 一般來說公務接待買車 |
|
|
|
|
🌳 衛生監督執法值崗專用車 |
|
|
|
|
🌺 珍禽職業 高技術私車 |
|
|
|
|
𓄧 同一車輛租賃 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒀰 4.另一固定不動財力 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ಌ 減:總共使用累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建設工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無型資源 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
ꦍ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮特別清潔服務保障重心2018年度決算情況說明
一、有關濟南市松江區車墩鎮街道社區衛生精準服務監督精準服務核心2018每年收入來源結余部門預算綜合前提原因分析
上海市松江區車墩鎮片區衛生管理產品基地2018🔯年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、介紹東莞市松江區車墩鎮區域安全業務核心2018每年收錄部門預算情況發生這說明
上年🗹收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關與傷害市松江區車墩鎮居委健康服務質量平臺2018年總支出預算癥狀表明
上年🔥支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、管于東莞市松江區車墩鎮居委衛生情況的服務基地2018年中財政部門付款薪資費用環境承載力情況報告這說明
上海市松江區車墩鎮小區衛生間安全服務站的2018ജ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于南京市松江區車墩鎮社區環境衛生環境衛生服務保障主2018本年度通常現象公用費用預算財政預算付款收入支出竣工決算現象就說明
(一)基本上公益性預竣工決算民政撥付支出費用竣工決算總體目標具體情況
上海市松江區車墩鎮片區健康服務質量中心局2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本上公開成本預算財政性審批費用結算的時候組成部分情況發生
上海市松江區車墩鎮街道清潔保障中2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普遍公益性項目預算財政資金付款教育支出結算的時候具體的原因
上海市松江區車墩鎮區域安全服務質量平臺2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
📖(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🦩(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
♍(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基成醫療保障干凈公司(款)”1424.38上萬元,這里面:
ꦐ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“別的基層工作治療食品衛生平臺費用(項)”8.18萬的大寫,主要適用日常性啟用費用支出 。
(2) “公共服務衛生間(款)”1174.87多萬元,但其中:
༺“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🎐、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🐓“往房改革創新其他支出(款)” “往房北京公積金(項)”4.24萬余元,重點于:繳費工作人員住房基金。
六、管于杭州市松江區車墩鎮街道辦清潔服務培訓基地2018全年度常見公眾費用預算財政廳審批最基本支出費用部門預算事情表示
上海市松江區車墩鎮社區精準服務辦公室站干凈衛生精準服務辦公室站2018🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍬七、關于上海市松江區車墩鎮特別安全服務培訓中央2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局付款支出費用預算總體經濟狀態闡明。
蘇州市松江區車墩鎮社區服務于中心點清潔衛生服務于中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費民政補貼款撥出竣工決算準確條件表示。
東莞市松江區車墩鎮平臺衛生防疫服務于管理中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。具體原因是:已移除公務到訪到訪。
💧 因公出境(境)事業費由區外辦、區臺辦管理編寫,并一統透明化化,本公司沒有再行從復透明化化。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關與武漢市松江區車墩鎮小區干凈工作學校2018財政預算年度鎮政府性債卷概預算財政預算捐款支出費用部門預算環境說
上海市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生服務的機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮建設社區居委會性支出”926萬元,其中:
“同一城區根基公用設施設施費組織的開支𒀰”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有企業投資基金操作概算國庫撥付具體情況這說明
上海市松江區車墩鎮區域公共衛生服務于中央2018月度無國有土地股權投資企業經營成本預算財政廳審批性支出。
十、其余注重細節的問題解釋
(一)市直機關運作資金性支出癥狀
上海市松江區車墩鎮社群食品衛生服務心中2018本年無機物關啟用事業費性支出。
(二)縣政府購置總支出前提
鄭州市松江區車墩鎮特別健康服務培訓咨詢中心2018☂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國企資產投資擁有適用情況發生
🐬累計2018年12月31日,武漢市松江區車墩鎮街道衛生監督工作中央的單位使用價值50百萬元超過通用版的設備0臺(套),單位名稱的價值100萬余元以下專門設配0臺(套)。
(四)估算考核控制問題
昆明市松江區車墩鎮街道清潔衛生服務管理中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🐓一、財務部門管理部門管理審批收入來源:指單位名稱本全年度度從本級財務部門管理部門管理部門管理獲取的財務部門管理部門管理審批,具有正常公開概算財務部門管理部門管理審批和人民政府性新基金概算財務部門管理部門管理審批。
🅷二、事業發展發展薪資薪資使收入:指事業發展發展政府部門落實專門金融產品行動下列不屬于協助行動有的薪資薪資使收入。主要是是:醫療機構薪資薪資使收入等
😼三、營業薪資使收入:指企業發展標準在專科行業生活以及助手生活后推進非經濟獨立成本核算營業生活確認的薪資使收入。
♐四、任何創收來源水平:指單位名稱授予的除“財務審批創收來源水平”、“衛生事業創收來源水平”、“運營創收來源水平”等本身的創收來源水平。主耍是:有價預防針等創收來源水平等。
五、月初結轉和余額:是以當年度并未搞定、結轉到當年度按有關規則已經便用的經濟。
🍨六、歲末結轉和節余:指當當月度度或從前當月度工程預算具體安排、因主觀必要條件發生的轉化不可能按原計劃書推行,需延長到后后當月度按關以規范依然實用的財政資金。
七、幾乎性撥出:指部門為的保障公司正常情況轉運、實現臺賬主線任務主線任務而遭受的一項性撥出。
꧋八、投資項目付出:指單位名稱為達成相關的人事部門每日任務每日任務或自己事業發展壯大個人目標,在核心付出之上產生的那項付出。
ﷺ九、開管理開支:指衛生事業企業單位在工程專業行為及配套行為外面開展業務非獨立自主測算開管理行為遭受的開支。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋十一國慶、行政性機關自動運行資金投入:指行政性機構和定義國家地方公務員法治理的事業心機構適用通常公共信息決算不需要撥付擬定的基本的費用收支中的生活公用設施資金投入費用收支。