武漢市松江區車墩鎮區域安全服務于管理中心
2019年中預算
目 錄
第一部分 北京市松江區車墩鎮平臺干凈衛生服務質量公司概況
一、最主要的功能
二、貸款機構設定
第二部分 蘇州市松江區車墩鎮社區工作平臺衛生情況工作平臺2019年度決算表
一、純收入其他支出預算總表
二、薪資預算表
三、費用竣工決算表
四、財政性審批收入水平收支竣工決算總表
五、一樣 公共服務概算財政資金撥付其他支出預算表
六、一般的公共性項目預算國庫審批最基本結余結算的時候表
七、正常公共信息預部門預算財政廳付款“三公”事業費花費及政府部門運動事業費花費花費部門預算表
八、人民政府性債卷費用財政資金付款性支出預算表
九、基金債務情況表
第三部分 鄭州市松江區車墩鎮社區安全衛生安全衛生提供中心的2019年度決算情況說明
第七組成部分 動詞解讀
第一部分 滬市松江區車墩鎮街道社區干凈衛生保障公司概況
一、注意管理職能
分擔著車墩位置各位民眾的首要醫療保障售后售后服務及首要公用清潔衛生售后售后服務。
二、組織設有
💝通過下列工作職責,滬市松江區車墩鎮特別干凈衛生產品心中設4個獨立設置部門,涉及到:辦公區室、醫教科、治療養生保健科、財務會計科。
第二部分上海市松江區車墩鎮居委會安全業務中央2019年度決算表
2019半年度個人收入費用支出 部門預算總表
企業:萬是
年收入 |
付出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、正常共公項目預算國庫付款工資收入 |
3907.31 |
一、尋常共公服務項目花費 |
|
二、政府性性基金投資估算國庫撥付工資 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上級部門補貼收入來源 |
|
三、國防教育收支 |
|
四、企業發展純收入 |
4276.09 |
四、公共性安全衛生支出費用 |
|
五、銷售年收入 |
|
五、培訓花費 |
|
六、所屬方繳納收錄 |
|
六、科學性的技術花費 |
|
七、許多年收入 |
|
七、文化產業草原旅游休育與文化傳媒花費 |
|
|
|
八、社會生活的保障和擇業性支出 |
164.30 |
|
|
九、安全穩定費用支出 |
7839.23 |
|
|
十、節能公司環保型開支 |
|
|
|
11、城鄉一體化平臺付出 |
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、道路及運輸結余 |
|
|
|
十四、教育資源探礦產品信息等總支出 |
|
|
|
15、房地產業產品業等結余 |
|
|
|
第十六、金融資本支出費用 |
|
|
|
十二、支援其它的區縣開支 |
|
|
|
18、自然的信息海洋能氣象臺等花費 |
|
|
|
第十九、房間擔保開支 |
143.77 |
|
|
二十五、糧油食品東西收儲支出費用 |
|
|
|
二五一、災情預防治療及應急預案管理工作費用 |
|
|
|
二12、另外的支出費用 |
|
年初利潤合計數 |
8183.40 |
本年度性支出累計數 |
8147.30 |
用行業資金處理收入支出表差額 |
|
節余管理 |
33.80 |
月初結轉和盈余 |
3.30 |
年初結轉和盈余 |
5.60 |
合計 |
8186.70 |
總共 |
8186.70 |
2019季度收入來源結算的時候表
機關單位:萬元左右
頂目 |
上年年收入總金額 |
財務付款使收入 |
上一級補貼申請書薪資 |
行業純收入 |
生意效益 |
付屬政府部門上交國家收益 |
某些效益 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場的保障和專業教育總支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業企事業編制離提前退休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位行業工作單位就業年金繳納費用開支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
身心健康身心健康費用支出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療衛生情況設備 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道衛生防疫醫療機構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息安全服務于 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企機關事業單位社區醫療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位診療 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019一年度經費支出結算的時候表
部門:萬塊人民幣
頂目 |
當年度性支出總計 |
基本上收入支出 |
項目花費 |
上交上家經費支出 |
合作經營付出 |
對付屬公司的補助款支出費用 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保障制度措施和就業前景結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作企業離退休年齡 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心標準職位年金繳付性支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康支出費用 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械健康結構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦環衛貸款機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施食品衛生服務的 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業院校醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房后勤保障開支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改草開支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019年終財政費用撥付年收入費用竣工決算總表
的單位:萬塊人民幣
年收入 |
花費 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
項目 |
總計 |
基本共同估算財政廳補貼款 |
當地政府性股權基金費用財政資金補貼款 |
一、通常情況下公用財政資金預算財政資金補貼款 |
3907.31 |
一、普遍公眾服務培訓付出 |
|
|
|
二、以政府性理財產品概算財政性付款 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全保障教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓付出 |
|
|
|
|
|
六、學科系統開支 |
|
|
|
|
|
七、文化課游玩球場與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性服務和擇業開支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、清潔衛生身心健康收支 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能降耗環境費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社區服務中心支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交行運輸車收支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察內容等結余 |
|
|
|
|
|
十八、金融業服務于業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援一些東南部總支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然規律能源淺海氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房質量保障支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二是、糧油食品工程材料收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、災難預治及應急預案維護性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的費用支出 |
|
|
|
上年年收入預估合計 |
3907.31 |
本年度收支預估合計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
年末財政部門捐款結轉和節余 |
|
年終財政部門捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、常見公共信息概算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、市政府性理財產品費用預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3907.31 |
總金額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019年中似的共同財政廳預算財政廳審批結余預算表
院校:萬多
投資項目 |
自動求和 |
最基本支出費用 |
工作經費支出 |
|||
能力劃分 會計科目項目編碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會有效保障了和就業前景撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展公司的離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野方職業技能年金付款開支 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
衛生學安全健康付出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障食品衛生培訓機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
市政社群衛生間設備 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息干凈衛生服務項目 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政管理創業行業醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準整形 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了結余 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
商品房創新收支 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
143.77 |
143.77 |
|
合計數 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019每年一樣公用費用預算財政性審批常規教育支出預算表
企業:萬
樓盤 |
合計數 |
人員管理經費支出 |
公共預備費 |
||
社會經濟進行分類 幾個會計科目商品編號 |
課目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資副利收支 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
最基本年薪 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效工薪 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業工作單位總體醫療穩妥穩妥交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金繳納 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
工人基本上醫療管理保險行業納費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界 保障機制交費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公資特權教育支出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
餐品和售后服務撥出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原工費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行用車運作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通出行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添資金 |
|
|
|
302 |
99 |
許多餐品和的服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家用的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林牧加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對用戶與家庭生活環境的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機器設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網路及工具新購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通運輸設備添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和展示品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資源性付出 |
|
|
|
總計 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019年大部分公用預竣工決算財政廳捐款“三公”費用及政府部門啟用費用教育支出竣工決算表
院校:萬余元
一樣 公用費用國庫審批“三公”事業費 |
部門執行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待租車購入及電腦運行費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 采購費 |
公務接待專車 程序運行費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中政府部性債券預竣工決算財政性補貼款費用支出 竣工決算表
政府部門:余萬元
的項目 |
自動求和 |
大多花費 |
創業項目花費 |
|||
工作等級分類 科目必編號 |
課程各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末資產投資外債條件表 |
||||
|
|
累計額政府部門:萬的大寫 |
||
|
數目 |
使用價值 |
||
年末數 |
年終數 |
期初數 |
歲末數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流失金融資產 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)不變債務 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
🌊 2.專用設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
🐽 這其中:(1)來往車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꦑ 一般的國家公務公務車 |
|
|
|
|
🧸 綜合執法執勤點公務車 |
|
|
|
|
🙈 持種專業方法方法使用車 |
|
|
|
|
𒅌 相關租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
189.60 |
🍌 4.其它的放置資源 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
꧂ 減:累加攤銷及減值提供 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)經常性股份權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)繼續國債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建建筑項目 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)有形資本 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
ꦬ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)另外債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈凈資產總金額 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮片區健康提供服務心中2019年度決算情況說明
一、有關于上海市松江區車墩鎮社區網站安全服務質量中心局2019第四季度薪資收入支出預算整體來說現狀闡明
ꦑ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、相對于上海市松江區車墩鎮片區安全衛生服務主2019季度營收結算的時候前提描述
年初♑收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、介紹上海市松江區車墩鎮居委會衛生間服務心中2019當年度結余結算的時候原因說明書
當年度🥀支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、光于上海市松江區車墩鎮街道辦事處清潔服務培訓中央2019全年度財政經費支出審批薪資收入經費支出綜合性現象講解
𝕴上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、有關于上海市松江區車墩鎮區域衛生管理業務基地2019財政性年度一般的公開費用財政性付款結余竣工決算前提說明書
(一)基本公益性概預算財政性付款其他支出結算的時候總體設計時候
🧸上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)正常公共服務預算表財政費用審批費用部門預算設計時候
🍌上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)通常情況下公共性概算民政審批費用部門預算實際情況
🥀上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “表層診療干凈衛生貸款機構”2487.16萬元左右,這里面:
𝓡“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公共性衛生防疫”1035.37萬美元,進來:
🎐“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、有關上海市松江區車墩鎮街道社區醫療防疫服務性公司2019第四季度常見通用成本預算財務補貼款總體經費支出部門預算情況介紹
൩上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、觀于上海市松江區車墩鎮社區服務的站安全服務的公司2019本年通常環境下公用設施項目預算財政廳補貼款“三公”經費預算經費支出部門預算環境就說明
(一)“三公”接待費財政預算撥付性支出竣工決算綜合原因表示。
𒀰上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”資金財政資金審批收支部門預算關鍵現狀表明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、對于上海市松江區車墩鎮小區衛生情況服務的重點2019年中地方政府性基金投資概預算不需要捐款經費支出預算情形代表
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制資本操作費用預算國庫補貼款狀況表示
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、相關注重特別注意的前提表示
(一)工商登記電腦運行預備費結余事情
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)市集中采購合同總支出原因
🐼上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)汽車、房屋建筑特殊化霸占狀態
1、該車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效評價管理方法時候
🏅上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
൩一、不需要捐款年收入:指方年初度從本級不需要科室拿到的不需要捐款,也包括似的服務性成本項目預算不需要捐款和鎮政府性債卷成本項目預算不需要捐款。
🅺二、企業發展薪水:指企業發展政府部門深入推進專業業務范圍工作還有其氧化硅工作具有的薪水。關鍵是:醫遼薪水薪水等。
✃三、運營工資營收:指企業發展公司在非常專業銷售運動極其配套運動除此之外深入推進非自己會計核算運營運動達到的工資營收。主耍是。
▨四、其它的年薪水:指機構認定的除“財政部門撥付年薪水”、“工作年薪水”、“經營者年薪水”等意外的年薪水。主要是是:
五、年末結轉和節余:是以當年度暫未達成、結轉到年初按關干明文規定立刻運行的資金量。
🎀六、歲末結轉和節余:指本年終度或以往年終決算籌劃、因相對主義水平有變換沒有辦法按原策劃推進,需時間延遲到已后年終按有關于標準不斷采用的資產。
🌠七、大多性性支出:指廠家為保駕護航組織機構正常的行駛、做好臺賬作業任務卡而發生了的貼心的售后服務性性支出。
八、項目流程結余:指廠家為達到特殊的政府部門崗位重任或視野進步夢想,在常規結余模版發生的各類結余。
ꦺ九、運營撥出:指企事業部門在職業促銷行為及輔助器促銷行為模版組織開展非獨立的成本計算運營促銷行為發生的的撥出。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💃五一、行政性機關進行預備費:指行政性工作標準和參考公務接待員法治理的行業工作標準用到般共同財政部門預算財政部門審批按排的一般接待費總支出中的每天公共預備費接待費總支出。