武漢市松江區葉榭鎮社區功能站安全衛生功能中央
2018當年度個部門預算
目 錄
第一點一部分 深圳市松江區葉榭鎮區域干凈的服務網站的慨況
一、通常功能
二、部門設制
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入花費部門預算總表
二、盈利竣工決算表
三、性支出竣工決算表
四、民政付款純收入付出部門預算總表
五、一半公共服務工程預算財政部門補貼款花費結算的時候表
六、關鍵公眾部門預算財政廳補貼款關鍵結余部門預算表
七、大部分公共性估算財務付款“三公”預備費及機關單位正常運行預備費開支部門預算表
八、區政府性股票基金工程預算民政付款花費部門預算表
九、資本負債率條件表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個環節 動詞釋疑
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職責
𒀰 以居委安全監督售后服務保障性重心為核心體,全科醫生專家為優秀,合理合法選用居委影視資源和為宜水平,以大家安全為主心,家長為工作單位,居委為時間范圍,實際需求量為科研開發,以婦人、孩童、中國老人來說、萎縮性病號、殘廢人人為主點,以應對居委的一般安全監督問題,足夠大致安全監督售后服務保障性實際需求量為基本原則,融避免、社區醫療、良好養生、治愈、安全幼教為分離式,有效性、經濟能力、便利、融合、接連的基層醫院安全監督售后服務保障性。由部位經理部位結合三定工作方案等相關內容規范中含關一般崗位職責確認。
二、醫療機構制定
💜上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度收錄費用部門預算總表
組織:萬的大寫
收入來源 |
經費支出 |
||
工程 |
預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、民政審批薪資 |
4039.10 |
一、大部分公開服務培訓經費支出 |
|
進來:市政府性母基金估算財政預算捐款 |
|
二、外交政策收支 |
|
二、上司補貼費個人收入 |
|
三、國防安全費用 |
|
三、教育事業年收入 |
4896.70 |
四、服務性安全防護結余 |
|
四、生意純收入 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
|
五、復屬企業單位上交國家收入水平 |
|
六、地理學枝術費用支出 |
|
六、其他的使收入 |
|
七、文化教育體育課與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
八、世界 保障措施和自主創業教育支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療機構衛生防疫與設計生孩收入支出 |
8887.35 |
|
|
十、環保標準綠化環保標準教育支出 |
|
|
|
五一、村鎮特別總支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、交行搬運撥出 |
|
|
|
十四、資源英文勘查信息等總支出 |
|
|
|
第十五、商業區提供制造業等收入支出 |
|
|
|
十五、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十八、扶持別的區縣結余 |
|
|
|
二十、土地資源海底氣象預報等付出 |
|
|
|
19、房間保障機制其他支出 |
|
|
|
二十五、糧油加工武器裝備保障開支 |
|
|
|
二十一月、另一教育支出 |
|
年初納入合計數 |
8935.80 |
上年總支出總計 |
9222.11 |
用教育事業母基金挽救出入差額 |
|
盈余安排 |
80.79 |
本年結轉和余額 |
367.10 |
年初結轉和盈余 |
|
總金額 |
9302.90 |
總結 |
9302.90 |
2018年中收益部門預算表
院校:十萬
內容 |
當年度薪資收入加總 |
不需要捐款營收 |
上家補貼費效益 |
事業性凈收入 |
加盟薪資 |
所屬企事業單位繳納凈收入 |
其余收益 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保險和自主創業經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公的單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心院校大體養老生活保費納費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生間衛生間與項目生孕花費 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療保健安全衛生培訓機構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道環境衛生機購 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余下基層治療干凈衛生機購支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公益性安全衛生保障 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業企業單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018全年付出部門預算表
政府部門:多萬元
業務 |
本年度費用預估合計 |
一般總支出 |
產品結余 |
上交領導支出費用 |
經營管理收入支出 |
對其他部門補貼申請書費用 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務和求業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業的單位離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上廠家大多養老生活保險服務繳納收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與策劃生殖教育支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療保健安全衛生裝置 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區居委會環保醫療機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基本治療衛生防疫醫療機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生學服務于 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業院校醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業基層單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度民政付款純收入付出預算總表
公司:70萬
利潤 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
內容 |
預估合計 |
常見公益性估算財政支出補貼款 |
國家性股權基金工程預算財政資金捐款 |
一、正常公眾概預算不需要撥付 |
4039.10 |
一、一樣 共公的服務教育支出 |
|
|
|
二、政府部性新基金項目預算國庫審批 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高費用 |
|
|
|
|
|
五、教導總支出 |
|
|
|
|
|
六、數學技術應用收支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育足球與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保障機制和大學生就業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療服務清潔衛生與計劃方案二孩總支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、壞保壞保總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域片區性支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通搬家結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源量堪探相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、行業服務于業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別的地區總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物天氣等收支 |
|
|
|
|
|
19、公房保險經費支出 |
|
|
|
|
|
2、油糧東西貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一其他支出 |
|
|
|
本年度收入水平自動求和 |
4039.10 |
當年度性支出總計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
今年初財政局捐款結轉和余額 |
|
月底財務審批結轉和余額 |
|
|
|
一半公共服務費用預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
當地政府性債券費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
4039.10 |
合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年末一樣公眾概預算財政部門補貼款撥出部門預算表
政府部門:W
頂目 |
加總 |
大體開支 |
投資項目開支 |
|||
功能性劃分 科目表代碼 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會維護和找工作總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展政府部門離退休年齡 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事標準根本頤養天年保費交費總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫用衛生間與設計孕育性支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
面層醫院清潔衛生公司 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
的城市區域干凈醫院 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
一些面層醫療設備衛生防疫裝置付出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
主要公共信息衛生管理服務性 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政部門企業部門醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
人事公司的醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
總計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018季度最基本上公用估算財政局捐款最基本收入支出竣工決算表
企業單位:余萬元
業務 |
合計數 |
工作人員金費 |
通用資金 |
||
區域經濟劃分 會計科目編碼查詢 |
會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利性撥出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
效績月薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業政府部門基本上養老院安全費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
營業員基礎醫療保健保費交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療設備補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會各界服務手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪好處教育支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品信息和服務于支出費用 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
下令讓業務員費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
總工會接待費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的啟用運維費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
各種交通費花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
的菜品和服務支出費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個體戶和普通家庭的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林業生產銷售補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
許多用戶和家里的政府補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性開支 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
會議室裝置添置 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專屬機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網路及應用采購自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行方式折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資者性性支出 |
|
|
|
累計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
𒐪2018年度目標應該服務性概算財政廳補貼款“三公”經費支出費用支出費用及國家機關正常運作經費支出費用支出費用支出費用預算表
方:萬元左右
大部分公益性概預算財政廳付款“三公”資金 |
工商登記啟動 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私車租賃費及運作費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私車 置辦費 |
公務活動私家車 自動運行費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018季度當地政府性基金投資預算表國庫補貼款經費支出竣工決算表
企業單位:余萬元
大型項目 |
累計數 |
幾乎經費支出 |
新項目性支出 |
|||
實用功能類型 題目編寫代碼 |
管理費用名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度基金流動負債的情況報告 |
||||
|
|
的金額行業:萬是 |
||
|
的數量 |
交換價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、資源合計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)移動資產投資 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍸 正常國家公務買車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🦄 稽查值崗出行用車 |
|
|
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🌟 特中職業高技術私家車 |
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♉ 任何車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
𓆉 4.別的穩定房產 |
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761.65 |
570.84 |
ಞ 減:積累折舊率及減值需備 |
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(三)常期加盟 |
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(四)開建建設工程 |
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428.10 |
(五)有形固定資產 |
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✤ 減:當年度攤銷 |
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(六)另外的財力 |
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二、過負債的累計數 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈資金自動求和 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關傷害市松江區葉榭鎮社區居委會衛生管理服務的核心2018年純收入經費支出結算的時候整體來說癥狀就說明
重慶市松江區葉榭鎮社區居委會衛生間服務項目中2018🌃年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、相對于天津市松江區葉榭鎮居委環境衛生服務性機構2018一年度盈利預算情況反映
年初💫收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、針對東莞市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務培訓中心的2018年度目標教育支出預算原因原因分析
年初ಌ支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、就滬市松江區葉榭鎮街道衛生情況產品基地2018月度財政預算撥付收錄性支出總體目標事情說明書
上海市松江區葉榭鎮社區功能站清潔衛生功能機構2018﷽年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、有關于武漢市市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生功能中間2018年末一樣公眾預算表財政其他支出捐款其他支出部門預算實際情況描述
(一)通常的情況公用設施費用財務補貼款收入支出結算的時候綜合性的情況
西安市松江區葉榭鎮平臺健康售后服務站點2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)一樣 公共信息成本預算財政局審批收入支出竣工決算空間結構現象
重慶市松江區葉榭鎮特別環衛業務主2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)似的公共信息概算民政撥付教育支出預算明確情況報告
武漢市松江區葉榭鎮小區安全衛生保障中心點2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、觀于南京市松江區葉榭鎮街道干凈保障重心2018每年平常服務性費用預算財務撥付大致費用竣工決算具體情況就說明
南京市松江區葉榭鎮社區環衛環衛服務于平臺2018ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐓、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒊎七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出費用財政局捐款支出費用部門預算總體性事情介紹。
天津市市松江區葉榭鎮居委公共衛生的服務公司2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費結余財政部門補貼款結余預算具體現象現象表明。
2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐼公務活動車輛加載養護結余0.52萬塊人民幣。主要的應用于小轎車保險金。2018年,重慶市松江區葉榭鎮街道辦事處安全產品核心分屬各工程預算企事業單位日常支出財政資金審批的公務接待租車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于滬市松江區葉榭鎮社區服務性站食品衛生服務性中心點2018月度政府性性基金投資費用預算財務捐款結余預算具體情況表示
ꦡ重慶市松江區葉榭鎮片區清潔衛生貼心服務管理平臺的2018一年度無政府部門性股權基金費用預算財政資金補貼款支出費用。
九、國有控股資本銷售經營工程預算財政廳審批情況報告說明書
沈陽市松江區葉榭鎮居委干凈服務中2018月度無國企資金營業成本預算國庫捐款費用。
十、另一根本相關事宜的情況請示報告
(一)單位開機運行資金投入總支出前提
廣州市松江區葉榭鎮片區安全服務性服務所2018第四季度三聚氰胺樹脂關程序運行專項資金總支出。
(二)政府部門采辦開支事情
重慶市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫服務于中央2018꧃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、室內特殊的暫用癥狀
累計2018年12月31日,武漢市松江區葉榭鎮居委食品衛生服務質量咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核監管情形
🌠上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🧔,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒀰一、財務資金付款利潤:指的單位年初度從本級財務資金部位要先拿到的財務資金付款,例如正常公開財政支出局概預算財務資金付款和當地政府性基金、期貨、現貨、微盤財政支出局概預算財務資金付款。
꧒二、自己企業發展薪資來源水平:指自己企業發展行業開展項目專業化項目活動簡答幫助活動作為的薪資來源水平。最主要的是:醫學薪資來源水平、otc藥品薪資來源水平、另一個薪資來源水平等。
🍷三、加盟收益:指創業基層單位在專注保險業務促銷游戲活動內容及捕助促銷游戲活動內容后抓好非自由記帳加盟促銷游戲活動內容有的收益。
🤪四、許多收錄來源:指政府部門授予的除“財政部門撥付收錄來源”、“事業性收錄來源”、“生產收錄來源”等之內的收錄來源。
五、今年初結轉和節余:就是指當年度尚末達到、結轉到當年度按有關于法規再繼續運用的資產。
♏六、年底結轉和盈余:指上全年或十年前全年預算表安裝、因主客觀環境進行變化規律無非按原籌劃執行,需延緩到之后全年按業內規定標準繼讀用的財政資金。
🅺七、首要收入開支:指基層單位為得到保障系統常規在運轉、到位每天工作上主線任務而發生了的貼心的售后服務收入開支。
😼八、產品其他支出費用費用:指的工作單位為完成成就某個的行政管理的工作成就或衛生事業快速發展方向,在核心其他支出費用費用后遭受的那項其他支出費用費用。
🌳九、自主銷售結余費用:指創業機關單位在專科項目及輔佐項目除此之外開發非獨力成本核算自主銷售項目形成的結余費用。
ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨11、行政訴訟機關正常運行費用:指行政訴訟行業和定義公務接待員法安全管理的人事行業選用根本上公開決算不需要付款按排的根本結余中的平日通用費用結余。