西安市市松江區葉榭鎮街道辦清潔服務管理管理中心
2019半年度部門預算
目 錄
首位大部分 南京市市松江區葉榭鎮社區公共衛生公共衛生服務的中心站情況
一、首要功能
二、組織 設定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄收支結算的時候總表
二、收益竣工決算表
三、性支出結算的時候表
四、財政部門撥付工資付出竣工決算總表
五、大部分共公成本預算不需要捐款收入支出部門預算表
六、大部分通用概算財政部門付款總體費用支出 竣工決算表
七、常見公益性預算表財政預算補貼款“三公”資金及單位電腦運行資金撥出部門預算表
八、政府機關性股權基金項目預算財政局付款撥出預算表
九、資本欠債情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二那部分 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、重點工作職責
♕ 以區域環境安全安全間售后提供服務性心中關鍵體,全科主任醫師為人才,高效率采用區域學校資源和宜于高技術,以城市居民身體健康保健為心中,的家庭為計量單位,區域為面積,使用所需為導識,以中國婦女、幼兒、長者人、萎縮性缺乏、殘疾人為先點,以應對區域的關鍵環境安全安全間毛病,符合幾乎環境安全安全間售后提供服務性使用所需為目的性,融防范、醫療保障、按摩保健、復原、身體健康保健學校為合二為一,高效、經濟發展、方面、綜和、陸續的基層黨組織環境安全安全間售后提供服務性。由管理者部門會按照三定實施方案等相關聯中規定中含關關鍵工作職責錄入。
二、培訓機構快速設置
𒁃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年度營收付出結算的時候總表
政府部門:萬多
薪資收入 |
費用支出 |
||
業務 |
預算數 |
新項目 |
預算數 |
一、國庫撥付創收 |
4160.67 |
一、基本上貼心服務性貼心服務性支出 |
|
在這當中:政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務付款 |
|
二、國際關系收支 |
|
二、上一級津貼收錄 |
|
三、航空航天開支 |
|
三、事業有成薪水 |
5611.50 |
四、公用設施安全性費用支出 |
|
四、銷售經營工資收入 |
|
五、幼教收入支出 |
|
五、加盟部門上交國家效益 |
|
六、科學有效技木經費支出 |
|
六、另一個人收入 |
118.02 |
七、傳統文化球場與傳煤付出 |
|
|
|
八、社會上后勤保障和專業教育經費支出 |
462.22 |
|
|
九、醫療環衛環衛與打算生孩子結余 |
8899.43 |
|
|
十、節省節能費用 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社群經費支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通線運載收入支出 |
|
|
|
十四、內容堪探內容等收支 |
|
|
|
第十五、商業運作精準流通業等收支 |
|
|
|
第十六、金融科技撥出 |
|
|
|
十六、協助同一沿海地區撥出 |
|
|
|
二十、國土資源海洋能氣候等撥出 |
|
|
|
黨的十九、房產有保障性支出 |
114.93 |
|
|
三十、糧油加工東西存量收支 |
|
|
|
二五一、其他花費 |
|
當年度收入來源累計數 |
9890.19 |
年初經費支出累計 |
9476.58 |
用企業發展基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出表差額 |
|
節余配置 |
413.61 |
年終結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
|
共計 |
9890.19 |
總金額 |
9890.19 |
2019本年度收入來源結算的時候表
企事業單位:上萬元
建設項目 |
上年薪水加總 |
國庫補貼款薪資收入 |
上家津貼創收 |
人事收益 |
加盟創收 |
所屬機關單位上交國家收錄 |
一些收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
生活質量保障和學生就業結余 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業的單位離退休年齡 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上單位名稱離退休工資 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業企業單位通常健康社保費公司繳納費用經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展組織角色年金交費費用支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療環衛環衛與項目生殖撥出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療單位衛生管理單位 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生監督構造 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公用設施環保 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎精準服務性衛生間精準服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業機構醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房的保障教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019全年付出結算的時候表
企業:十萬
工程 |
上年經費支出累計數 |
核心費用支出 |
項目流程性支出 |
繳納上一級開支 |
營業結余 |
對其他單位名稱補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務保障和就業前景收入支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事的單位離養老金 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企業離提前退休 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關自己行政單位名稱總體養老院保險服務付款付出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位事業機關單位就業年金繳納費用其他支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔與規劃發育其他支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備衛生管理設備 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政特別衛生學中介機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息衛生學提供服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業發展企業單位醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作的單位診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年中財政資金捐款營收支出費用竣工決算總表
計量單位:余萬元
收入來源 |
收入支出 |
||||
內容 |
預算數 |
好項目 |
累計數 |
基本公益性費用預算財政性補貼款 |
相關部門性資金決算財政資金捐款 |
一、常見公眾決算國庫審批 |
4160.67 |
一、通常共公服務管理支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性債券項目預算國庫付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、通用可靠收支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校收支 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育課與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社交服務保障和就業率撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、診療環衛與計劃表生二胎費用支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節約低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設居委付出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網裝運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、短信勘查短信等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、業務售后夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支助一些中南部撥出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海洋能天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房安全保障開支 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、油糧油料存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些經費支出 |
|
|
|
本年度營收累計數 |
4160.67 |
當年度撥出累計數 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年末財務付款結轉和盈余 |
|
年尾財政性捐款結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
正常共公項目預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
💫 市政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4160.67 |
合計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年末尋常公共信息財政收入支出預算財政收入支出付款收入支出預算表
基層單位:千元
項目 |
累計數 |
常規花費 |
創業項目花費 |
|||
模塊進行分類 會計科目商品編碼 |
考試科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化有效保障和就業的總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政性工作部門離退居二線 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
廠家事業發展廠家關鍵養老生活保費交費結余 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
整形環保與計劃書養育性支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健食品衛生系統 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦公共衛生平臺 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共服務環境衛生服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政管理事業上的企業單位治療 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位整形 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅房得到保障結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
房產改革創新收支 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年終一般來說公共服務概預算財政部門捐款基礎付出竣工決算表
計量單位:W
產品 |
預估合計 |
考生資金 |
公用設施接待費 |
||
條件歸類 題目商品編碼 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資最新福利教育支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
一般基本工資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成政府部門總體頤養天年人壽保險費用 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
營業員首要治療人身險交費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫藥經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場經濟維護手機繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多的薪資優惠撥出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
產品和服務培訓收支 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印刷類費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
煤氣費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用素材費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
授權委托業務流程費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
春節福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公車輛租賃正常運作定期維護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
的交通費相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品銷售和服務保障費用 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對一個人和家人的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農產品加工產生津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的自己和工作式的政府補貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機械設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機械設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網洛及系統軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的城市代步工具軟件購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資源性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
🌃2019全年普通公共信息項目預算財政性審批“三公”勞務費預算及政府部門行駛勞務費預算經費支出竣工決算表
方:萬美元
常見公用設施工程預算財務撥付“三公”接待費 |
市直機關啟用 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公租車購置費及運動費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 添置費 |
公務活動出行 正常運作費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年終政府性性資金概算財務審批結余結算的時候表
方:70萬
的項目 |
累計 |
首要性支出 |
產品教育支出 |
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技能幾大類 考試科目商品編號 |
項目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度固定資產負債率條件表 |
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稅額方:萬元左右 |
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數量 |
價值 |
||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
歲末數 |
|
一、金融資產合計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)出入金融資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)加固股權 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐼 一般來說因公用車的 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦛ 市場監管巡邏私車 |
|
|
|
|
ﷺ 獨特的專門技術水平車輛 |
|
|
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🀅 一些車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
☂ 4.另一比較固定折舊 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
ꦆ 減:加權平均折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)繼續投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
|
38.50 |
ಌ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個財力 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對佛山市松江區葉榭鎮小區衛生情況安全工作站站2019第四季度效益收入支出部門預算總體設計實際情況詳細說明
武漢市松江區葉榭鎮街道辦環保服務于學校2019𒆙年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關干杭州市松江區葉榭鎮社區公共衛生公共衛生提供服務重心2019年收錄預算情況發生詳細說明
當年度𒉰收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、光于西安市松江區葉榭鎮居委會安全產品平臺2019本年度性支出結算的時候的申請報告書怎么寫
年初💃支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、對重慶市松江區葉榭鎮社區服務管理站安全衛生服務管理公司2019當年度財政預算審批工資其他支出總體目標原因就說明
南京市市松江區葉榭鎮社區服務性中心站食品衛生服務性中心站2019꧟年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園西安市松江區葉榭鎮社群環保提供服務重心2019一年度大部分公共服務費用預算民政捐款其他支出預算現象講解
(一)大部分共同預算國庫付款支出費用預算總體設計條件
天津市市松江區葉榭鎮社區服務項目站衛生監督服務項目平臺2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣共公項目預算財政其他支出補貼款其他支出部門預算的結構狀況
蘇州市松江區葉榭鎮片區干凈衛生的服務站站2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)基本服務性估算民政審批收支結算的時候關鍵前提
滬市松江區葉榭鎮社群健康服務培訓中心站2019💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5🅠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、光于西安市松江區葉榭鎮平臺衛生情況服務核心2019第四季度尋常公開預算表民政補貼款大致費用竣工決算狀況介紹
佛山市松江區葉榭鎮小區干凈服務質量管理中心2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1💙、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🐼、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
💦七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性撥付收入支出結算的時候整體來說情形解釋。
東莞市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫服務于中2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019💜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”事業費財政廳付款支出費用預算準確情況反映。
2019💃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐻國家公務私家車行駛維修保養開支2.04萬余元。具體用到小轎車商業保險、然油及修補。2019年,北京市松江區葉榭鎮小區清潔貼心服務中間所屬的各估算機關單位支出費用財政支出審批的國家公務租車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關干杭州市松江區葉榭鎮社區網站干凈衛生的服務中間2019月度相關部門性基金投資結算的時候財政部門付款結余結算的時候的情況表示
深圳市松江區葉榭鎮小區衛生學貼心服務核心2019當年度無政府部門性債券預決算國庫審批結余。
九、國企投資運作國庫預算國庫補貼款狀態說明書怎么寫
😼武漢市松江區葉榭鎮社群安全衛生服務的重點2019季度無國有化投資基金運營成本預算財政部門捐款經費支出。
十、某個為重要方式方法的情況發生說明怎么寫
(一)政府機關進行事業費支出費用前提
西安市松江區葉榭鎮社區工作站衛生防疫工作中心點2019年中硅酸關執行預備費撥出。
(二)相關部門采購管理其他支出實際情況
傷害市松江區葉榭鎮社區服務管理服務管理中心食品衛生服務管理服務管理中心2019ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)小車、快裝唯一性使用率實際情況
🐲截止期2019年12月31日,滬市松江區葉榭鎮小區干凈衛生服務培訓平臺安全使用的普通國家國家公務車輛租賃中,由區國家機關事物操作局實行實物圖片基本保障的普通國家國家公務車輛租賃為1輛。
(四)概算績效考評管理工作情況下
🍸上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個💧,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要補貼款收入來源:指公司本年末度從本級不需要職能部門作為的不需要補貼款,涵蓋通常情況下公用估算表不需要補貼款和國家性債券估算表不需要補貼款。
♊二、參公薪資工資收錄:指參公公司進行專業技術銷售業務工作以及外掛工作作為的薪資工資收錄。主耍是:醫遼薪資工資收錄、貨品薪資工資收錄、其它薪資工資收錄等。
♑三、生產運營年創收:指事業企業單位在技術工作促銷生活簡述輔助制作促銷生活除此之外推進非獨有會計核算生產運營促銷生活爭取的年創收。
🔯四、別的工資年收益:指公司作為的除“國庫撥付工資年收益”、“企業工資年收益”、“操作工資年收益”等或者的工資年收益。
五、年末結轉和節余:是以當年度還完成任務、結轉到年初按相關聯法律法規持續的使用的資本。
💙六、歲末結轉和節余:指當月度度或以往月度概預算合理安排、因客觀事實必要條件再次發生變現不可按原計劃怎么寫落實,需時間延遲到今后月度按相關的英文規定隨時便用的成本。
七、基本性總付出:指廠家為服務構造順利運作、來完成日常的工作中成就而進行的某項總付出。
🎶八、品牌經費花費:指機構為完成責任指定區域的行政性工作責任責任或衛生事業發展趨勢制定目標,在通常經費花費之余發現的各個經費花費。
𒆙九、生產經營的撥出費用:指人事政府部門在行業活躍及外掛活躍之余抓好非人格獨立折算生產經營的活躍發現的撥出費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐷五一、政府部門自動運行資金:指行政性院校和根據因公員法標準化管理的事業上院校安全使用大體共公預決算財政預算捐款制定計劃的大體結余中的規章制度共公資金結余。