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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭鎮街道社區衛生工作監督工作中心點

2019每年竣工決算

 


目  錄

 

第二要素 西安市松江區九亭鎮片區健康產品中心的簡介

一、首要權責

二、公司快速設置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收花費竣工決算總表

二、薪資預算表

三、花費部門預算表

四、不需要撥付使收入花費預算總表

五、一樣公用概預算國庫補貼款撥出預算表

六、平常公開結算的時候財政廳付款總體開支結算的時候表

七、平常公開概算民政付款“三公”事業費及單位自動運行事業費撥出部門預算表

八、政府部性新基金預算財政部門捐款其他支出預算表

九、資產投資流動負債問題表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第四個部份 代詞詮釋


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體功能

集社區衛生防范、保健品、診療、術后康復、建康教育教學及準備養育技術應用引導六位分立式職責權限。

二、學校放置

🍰根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年度個人收入結余部門預算總表

組織:十萬

收益

性支出

業務

竣工決算數

活動

竣工決算數

一、普遍共同概預算財政廳審批收入來源

4421.60

一、應該公共信息服務性撥出

 

二、地方政府性母基金概算財政性補貼款納入

 

二、外交關系收入支出

 

三、上級部門政府補貼收益

 

三、航空航天支出費用

 

四、事業上工資

7788.02

四、公共性人身安全結余

 

五、生產純收入

 

五、教育輔導付出

6.94

六、附帶計量單位上交工資

 

六、物理學系統性支出

 

七、其它收入水平

10.55

七、文化藝術文旅體育用品與傳煤花費

 

 

 

八、社會中切實保障和自主創業性支出

4.88

 

 

九、衛生監督身心健康性支出

12003.32

 

 

十、發展節能優質優質撥出

 

 

 

五一、城鄉建設平臺總支出

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

第十五、出行運載費用

 

 

 

十四、影視資源勘測問題等開支

 

 

 

十六、企業工作業等撥出

 

 

 

16、科技金融費用

 

 

 

十二、經濟援助另外的東南部性支出

 

 

 

二十、自然美資源英文浮游生物氣象條件等收入支出

 

 

 

十八、往房保駕護航收入支出

117.46

 

 

三十五、油糧商品存量其他支出

 

 

 

二五一、自然災害消滅及應急指揮管理方法付出

 

 

 

二十三、其余性支出

 

上年薪資總金額

12220.17

年初結余累計數

12132.60

用事業股票基金確定收入支出表差額

 

余額分攤

75.70

本年結轉和余額

 

年底結轉和節余

11.87

總額

12220.17

共計

12220.17


2019第四季度收益結算的時候表

企事業單位:萬多

大型項目

本年度工資加總

財務付款營收

上級領導補貼申請書薪資

教育事業薪水

經營者效益

附屬企事業單位繳納效益

別薪資

 

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

 
 

總計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

教導費用

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

進修生及培養

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  專業培訓其他支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

時代確保和學生就業開支

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性事業上的方離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企業部門離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

清潔健康保健支出費用

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層組織社區醫療服務學設備

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  中小城市社區居委會衛生學醫療機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公共服務環境衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大致公共性環保的服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保駕護航費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

公寓房體制改革費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  個人住房住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年度目標費用部門預算表

標準:百萬元

業務

年初費用支出 自動求和

主要其他支出

該項目性支出

上交上級領導花費

銷售收入支出

對附帶院校補帖結余

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

累計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教肓收支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

研習及技能培訓

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓課程支出費用

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會各界安全保障和就業問題收支

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟事業上方離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企業發展企業單位離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

清潔衛生健康生活結余

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基成醫療服務衛生防疫企業

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  省會城市社區服務站安全衛生公司

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公益性衛生管理

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  基本的通用清潔衛生產品

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房產擔保花費

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

房間改制收支

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  住宅社保公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019每年財政局撥付收入來源撥出竣工決算總表

廠家:多萬元

收入水平

花費

項目

預算數

的項目

預估合計

一樣通用項目預算財政預算審批

地方政府性基金投資概算財政局捐款

一、尋常公眾財政廳預算財政廳撥付

4421.60 

一、一般來說公用設施精準服務教育支出

 

 

 

二、現政府性基金投資概算財政局補貼款

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康費用

 

 

 

 

 

五、培養性支出

 

 

 

 

 

六、科學的技術應用開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化游玩體育運動與傳媒廣告性支出

 

 

 

 

 

八、生活的保障和工作付出

4.88

4.88

 

 

 

九、環保良好收入支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節省綠色環保付出

 

 

 

 

 

十一月、城市小區付出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、流量車輛性支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘短信等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、工商業服務于業等花費

 

 

 

 

 

十五、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶別的的地區教育支出

 

 

 

 

 

18、當然材料深海氣象學等開支

 

 

 

 

 

19、住宅切實保障收支

117.46

117.46

 

 

 

三十、糧油加工物質貯備花費

 

 

 

 

 

二國慶、傷害防范及應激處理經費支出

 

 

 

 

 

二12、其他費用支出

 

 

 

年初使收入累計

4421.60 

本年度撥出累計數

4421.60

4421.60

 

今年初民政補貼款結轉和余額

 

年底財政性捐款結轉和節余

 

 

 

一、基本上通用決算財政廳付款

 

 

 

 

 

二、當地政府性私募基金成本預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總額

4421.60 

總結

4421.60

4421.60

 

 


2019全年度通常服務性費用民政捐款費用支出 預算表

企業:萬

項目流程

預估合計

主要經費支出

大型項目其他支出

特點分類管理

考試科目商品代碼

科目必公司名稱

208

 

 

發展保險和大學生就業結余

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政處事業心部門離養老金

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  教育事業部門離提前退休

4.88

4.88

 

210 

 

 

清潔健康生活其他支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層員工醫療環衛環衛醫院

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  大都市居委會干凈衛生設備

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共性干凈

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  根本共公衛生管理工作

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

自建房服務撥出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

住宅房改革的實質其他支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  公房公積金貸款

117.46

117.46

 

預估合計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019本年度大部分公共服務預算表財政廳審批通常性支出結算的時候表

  的單位:萬美元

項目

加總

員工預備費

通用經費預算

實惠種類

課目簡碼

學科各稱

301

 

基本工資副利總支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  首要公資

527.98

527.98

 

301

02

  經費補助金

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

167.62

167.62

 

301

07

  業績考核底薪

1785.14

1785.14

 

301

08

行政政府部門企業政府部門大體醫療保費保費交費

424.20

424.20

 

301

09

的職業年金激費

192.92

192.92

 

301

10

工人總體醫療機構穩妥付款

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫用津貼激費

 

 

 

301

12

其他社會化基本保障網上繳費

30.94

30.94

 

301

13

租賃房公積金貸款

117.46

117.46

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其余公司獎勵收入支出

201.18

201.18

 

302

 

菜品和服務質量支出費用

280.00

 

280.00

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專業化資料費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業級能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托人保險業務費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務活動公務車自動運行運維費

 

 

 

302

39

  其他交通網服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除花費

 

 

 

302

99

  許多設備和業務結余

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家用的津貼

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式經濟補貼

 

 

 

303

07

  診療費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

我綠植基地生產銷售補貼費

 

 

 

303

99

  同一對他人和家中的補助金

 

 

 

310

 

股權投資性總支出

 

 

 

310

02

  接待室設配添置

 

 

 

310

03

  專業級機械置辦

 

 

 

310

07

  信息查詢在線及手機軟件購買的更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車租賃費

 

 

 

310

19

  另外的道路生產工具添置

 

 

 

310

21

  文物保護和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  有形股權購置費

 

 

 

310

99

  各種資金性費用支出

 

 

 

自動求和

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年終一般的公用設施估算財政部門審批“三公”專項資金及行政機關進行專項資金收入支出部門預算表

廠家:上萬元

常見公共信息項目預算財政部門付款“三公”經費支出

單位正常運行

金費結算的時候數

合計數

因公回國

(境)費

公務活動買車新購及程序運行費

國家公務商務接待費

小計

公務活動專車

置辦費

公務接待租車

執行費

費用數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年政府辦公室性股票基金財政資金預算財政資金捐款開支結算的時候表

工作單位:十萬

項目流程

累計數

基本性收入支出

頂目收入支出

能力的分類

學科商品代碼

會計科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年股權過負債的情況表

 

 

刷卡金額公司:萬多

 

占比

意義

月初數

月底數

期初數

年尾數

一、股權自動求和

——

——

2613.81

3361.76

   (一)變化股權

——

——

1483.07

2247.79

   (二)穩固財產

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

☂                2.常用系統(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

💧                     當中:(1)此車(輛)

1

1

16.54

16.54

🍌                                 普通公務接待專用車

 

 

 

 

𓄧                                 城管執法值崗出行

 

 

 

 

🌊                                 特殊工種正規技術應用租車

 

 

 

 

🐼                                 的車輛使用

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

♚               4.另一個確定資金

——

——

 

 

ಞ        減:合計計提折舊及減值籌備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)經常控股權投資費用

——

——

 

 

   (四)長時債券融資融資

——

——

 

 

   (五)開建建設項目

——

——

 

 

   (六)無形之中股本

——

——

 

14.50

༒        減:累積攤銷

——

——

 

0.48

   (七)某個金融資產

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

920.20

1556.19

三、凈金融資產總計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、就成都市松江區九亭鎮社區醫療管理衛生管理的服務主2019年終薪水費用支出 部門預算總體目標具體情況這說明

天津市松江區九亭鎮區域衛生監督服務的中心局2019🃏年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、對廣州市松江區九亭鎮社區居委會干凈提供服務主2019年終納入結算的時候實際情況詳細說明

本年度💃收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、針對鄭州市松江區九亭鎮社區服務性核心衛生管理服務性核心2019年度目標撥出竣工決算實際情況說明書書

當年度🍃支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、對于鄭州市松江區九亭鎮區域健康服務于機構2019全年民政捐款營收撥出環境承載力事情說明書怎么寫

西安市市松江區九亭鎮居委會環境衛生工作中心的2019✅年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、相關濟南市松江區九亭鎮街道社區服務項目監督服務項目基地2019年中常見服務性工程預算財政廳審批費用支出 結算的時候癥狀情況報告

(一)一半公用費用預算財政性支出撥付性支出部門預算基本狀況

北京市松江區九亭鎮社區網站衛生監督工作中心站2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)一般來說公益性估算財政資金撥付其他支出部門預算設計問題

鄭州市松江區九亭鎮平臺安全貼心服務網站站2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)基本上公共信息預結算的時候財政局捐款費用支出 結算的時候實際上實際情況

武漢市松江區九亭鎮街道辦事處健康安全服務主2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2﷽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🅘、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、針對天津市松江區九亭鎮小區健康服務培訓服務平臺2019一年度一般的公眾工程預算民政補貼款首要付出預算情形原因分析

重慶市松江區九亭鎮小區公共衛生售后服務管理平臺的2019🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🌸、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

😼七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市松江區九亭鎮社區網站衛生間產品公司2019第四季度無“三公”接待費財政廳撥付收入支出。

八、更多東莞市松江區九亭鎮社區功能站環境衛生功能服務辦公室2019每年地方政府性債券工程預算財政廳補貼款收入支出部門預算條件說

傷害市松江區九亭鎮社區網站安全衛生服務質量中央2019年無部門性新基金估算民政審批其他支出。

九、國有制股權投資經驗預決算財政性撥付時候描述

深圳市松江區九亭鎮社區環衛環衛服務于咨詢中心2019年末無國有控股資產運營工程預算財政局審批結余。

十、別的關鍵要點的時候說明怎么寫

(一)政府部門操作經費預算費用支出 條件

深圳市松江區九亭鎮居委衛生情況服務保障中央2019當年度三聚氰胺樹脂關運營金費付出。

(二)人民公開招標管理其他支出具體情況

西安市🥂松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)維修、屋房層次性占地問題

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評管理方法具體情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本公司的構建了有以下預決算業績考核運轉運轉監督制度化:松江區九亭鎮社群衛生情況服務性主預決算業績考核運轉運轉運轉制度化,全階段業績考核運轉運轉進行情況🎃:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦡ一、財務審批納入:指基層單位上年度目標從本級財務監管部門提供的財務審批,具有大部分公共服務成本費用預算財務審批和相關部門性基金投資成本費用預算財務審批。

🍰二、創業收益:指創業行業實施非常專業業務領域工作十分輔助器工作具有的收益。大部分是:醫療服務及公開清潔衛生收益等。

ꦍ三、其它的工資效益:指部門有的除“財務審批工資效益”、“企業發展工資效益”、“銷售經營工資效益”等在內的工資效益。

四、年末結轉和余額:是以去年度并沒有達到、結轉到本年度按有關的標準以后利用的費用。

༒五、年尾結轉和節余:指上全每年或一年前全每年工程預算規劃、因直接具體條件有發展是無法按原記劃方案,需網絡延遲到之前全每年按有關于約定重新適用的金額。

🎃六、大致其他費用支出 :指基層單位為質量保障醫療機構正常情況正常運轉、完工平時的本職工作任何而情況的某項其他費用支出 。

♑七、樓盤其他經費結余:指工做單位為來完成某的行政部門工做釣魚任務或事業上發展方向方向,在基本的其他經費結余本身造成的一項其他經費結余。

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