南京市松江區佘山鎮街道辦事處環保工作重點
2018每年團隊預算
目 錄
獨一部份 天津市松江區佘山鎮特別公共衛生工作主概述
一、 主要是職能作用
二、 機構結算的時候的單位組成部分
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平結余竣工決算總表
二、收錄結算的時候表
三、費用預算表
四、財政資金捐款薪資教育支出部門預算總表
五、通常情況下公共性預竣工決算財務捐款經費支出竣工決算表
六、一半服務性概預算財政預算撥付基本的其他支出預算表
七、一樣 公共服務估算財政性付款“三公”金費及企事業單位啟動金費費用竣工決算表
八、國家性資金費用財政資金付款開支部門預算表
九、資金欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步地方 詞解釋
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵功能
💦深圳市松江區佘山鎮街道社區安全清潔售后服務的于主是深圳市松江區安全清潔鍵康常務委會經理助理的基層人員醫遼安全清潔設備。主要職責分為:添加佘地質區日益我們民眾通常醫遼售后服務的于及服務的性安全清潔售后服務的于。
二、科室預算方造成(僅有某個方的科室,本區域玩法為“組織 安裝”)
從預決算單位名稱造成看,ꦿ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標營收教育支出預算總表
企業單位:萬塊
營收 |
付出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、財政性撥付工資 |
3754.39 |
一、一般的共公貼心服務撥出 |
|
這里面:地方政府性債卷項目預算財政預算付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、上一級補助金效益 |
321.33 |
三、防御收入支出 |
|
三、行業營收 |
4552.80 |
四、服務性安全衛生收支 |
|
四、生產收入水平 |
|
五、學前教育支出費用 |
7.62 |
五、附加組織繳納收入來源 |
|
六、實驗技巧付出 |
|
六、各種個人收入 |
511.02 |
七、企業文化體育運動與媒體結余 |
|
|
|
八、時代切實保障和大學生就業經費支出 |
379.62 |
|
|
九、醫疔干凈與項目養育其他支出 |
8355.40 |
|
|
十、節能降耗環境保護花費 |
|
|
|
11、城鄉一體化特別收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
十四、交通管理運載開支 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測個人信息等支出費用 |
|
|
|
第十五、商業區精準夜場服務等經費支出 |
|
|
|
16、財富管理付出 |
|
|
|
十六、經濟援助其它的中南部開支 |
|
|
|
十九、土地大海形象等開支 |
|
|
|
第十九、住宅基本保障收入支出 |
130.11 |
|
|
20、糧油加工工程材料收儲費用支出 |
|
|
|
二國慶、許多支出費用 |
|
當年度工資收入加總 |
9139.54 |
年初收支自動求和 |
8872.75 |
用自己事業貨幣基金化解收入支出差額 |
|
余額分發 |
214.16 |
本年結轉和余額 |
137.94 |
年終結轉和余額 |
190.57 |
總共 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018年工資竣工決算表
部門:萬多
的項目 |
上年收入來源預估合計 |
國庫審批純收入 |
上級部門補貼金使收入 |
行業營收 |
自主經營納入 |
附設標準繳納凈收入 |
別收入來源 |
||||
功能分類 |
專業科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教肓性支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關育兒教育結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教育學校經費支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟基本保障和就業形勢結余 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展部門離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業機構自己事業機構差不多社會養老保費付款撥出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業院校大多關于養老地產養老人身險付費教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼食品衛生與籌劃計劃生育工作教育支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫治衛生防疫系統 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務站安全中介機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層工作醫用衛生防疫結構總支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾干凈衛生服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事行業醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企行政單位醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018全年度性支出竣工決算表
工作單位:余萬元
新項目 |
本年度費用支出 累計 |
核心其他支出 |
品牌付出 |
上交上司經費支出 |
運作花費 |
對附屬醫院的單位補貼金經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它學前教育開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教肓費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障和就業問題總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離退休工資 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業離退體 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心計量單位最基本健康養老保費手機繳費費用支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業公司的基礎社會養老保險費用保險費用激費花費 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生學與計劃怎么寫生孕其他支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健衛生監督部門 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委安全組織 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基本醫療器械環衛設備教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用清潔衛生服務的 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的機構醫院 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障了支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年財政性補貼款創收其他支出結算的時候總表
機構:上萬元
納入 |
開支 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
內容 |
累計 |
應該公用設施財政部門預算財政部門補貼款 |
部門性新基金預算表國庫付款 |
一、普遍共公估算財政部門捐款 |
3754.39 |
一、常見公共保障保障費用 |
|
|
|
二、縣政府性私募基金預決算財政性捐款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學研究能力開支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休育與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中擔保和就業問題收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療設備衛生防疫與行動計劃生孩子費用支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節約生態環保結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化片區撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通搬家支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查信息查詢等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業圈提供服務行業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、財經總支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另外的中南部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象局等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房保駕護航費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程材料收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二11、其它的花費 |
|
|
|
本年度凈收入加總 |
3754.39 |
當年度開支累計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年末財政資金撥付結轉和余額 |
|
年尾不需要付款結轉和節余 |
|
|
|
一樣 服務性項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
地方政府性母基金費用預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年度目標通常公用設施費用財政局撥付教育支出竣工決算表
方:多萬元
樓盤 |
累計數 |
一般經費支出 |
工程項目花費 |
|||
效果區分 科目必商品代碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
其它培訓其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
其它的教育學校經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會性安全保障和就業機會費用 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業企業離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離退體 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展公司大體個人養老保險服務保險服務繳付收支 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展計量單位基本上養老服務商業險繳付收支 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
診療衛生管理與計劃怎么寫生小孩總支出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基礎醫院衛生情況學校 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
城市發展小區安全組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
許多群眾醫治衛生間培訓機構性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
常見公共性衛生學服務的 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業廠家醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業機關單位醫療服務 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
往房保護付出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革付出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
累計數 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018第四季度通常情況下通用費用財政預算補貼款最基本費用支出 結算的時候表
企業單位:萬元左右
業務 |
預估合計 |
工作人員專項資金 |
公共事業費 |
||
社會經濟進行分類 科目必項目編碼 |
管理費用明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利金開支 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
大體月薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
行政政府部門工作政府部門常見養老保險金用保險金用費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
教職工基本的醫療器械保險行業付款 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活安全保障交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種基本工資待遇福利其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
的商品和提供服務撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的食材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務接待私家車啟動養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
某個產品和服務性花費 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對我們和中國家庭的補助費 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
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303 |
09 |
獎勱金 |
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303 |
10 |
人個畜牧業研發補貼政策 |
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303 |
99 |
許多我們和普通家庭的補貼申請書其他支出 |
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310 |
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基金性費用支出 |
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310 |
02 |
辦公樓設備購入 |
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310 |
03 |
專屬系統購買 |
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310 |
07 |
數據服務網格及軟文租賃費更新換代 |
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310 |
13 |
國家公務車輛租賃新購 |
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310 |
19 |
其他出行軟件添置 |
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310 |
22 |
無形中財產置辦 |
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310 |
99 |
各種股權投資性其他支出 |
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自動求和 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018全年一半公開項目預算財政預算捐款“三公”勞務費預算及政府部門使用勞務費預算總支出部門預算表
工作單位:百萬元
平常服務性估算財政性審批“三公”專項經費 |
部門自動運行 資金結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛租賃置辦及作業費 |
因公服務費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 置辦費 |
國家公務買車 開機運行費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終政府部門性母基金工程預算財政資金付款費用支出 竣工決算表
企業:萬塊人民幣
投資項目 |
累計數 |
常規收入支出 |
品牌開支 |
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特點分類管理 會計科目編號規則 |
幾個會計科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年房產債務情況發生表 |
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額度標準:來萬 |
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用量 |
顏值 |
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年末數 |
半年度數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、基金累計 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流資產投資 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定的資本 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𒉰 似的公務接待私車 |
|
|
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🌜 衛生監督執法交警執法私車 |
|
|
|
|
🗹 特殊工種工程專業高技術買車 |
|
|
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✱ 另一使用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
𝓰 4.其它的一定財產 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🏅 減:顯示器累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資本 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
ꦡ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于南京市松江區佘山鎮社區安全服務中衛生管理安全服務中2018當年度純收入撥出結算的時候總體經濟癥狀表明
東莞市松江區佘山鎮街道辦安全衛生貼心服務基地2018🤪年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、光于成都市市松江區佘山鎮街道辦干凈工作公司2018第四季度創收部門預算狀態解釋
年初෴收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、對上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018當年度總支出結算的時候情況報告說
本年度▨支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、相關北京市松江區佘山鎮平臺環衛服務培訓機構2018財政部門年度財政部門撥付收益撥出整體來說前提闡明
杭州市松江區佘山鎮社區居委會環境衛生服務的核心2018♚年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關于幼兒園天津市松江區佘山鎮片區衛生防疫工作主2018財政收入支出年度大部分公用概算財政收入支出補貼款收入支出預算現象說
(一)普通公共性概預算財政廳撥付教育支出竣工決算總的情況下
杭州市松江區佘山鎮社區環衛環衛服務培訓心中2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般來說服務性費用財政性審批總支出預算機構問題
佛山市松江區佘山鎮社區精準服務站公共衛生精準服務重心2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)大部分公用項目預算財政資金捐款結余預算詳細情況發生
北京市松江區佘山鎮片區健康服務管理公司2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1😼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、更多佛山市松江區佘山鎮社區服務質量服務所干凈服務質量服務所2018本年度正常公共性估算國庫捐款大致開支結算的時候時候原因分析
東莞市松江區佘山鎮社區居委會衛生情況服務培訓中2018෴年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1💝、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
💯七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政捐款收入支出結算的時候總體經濟事情就說明。
東莞市松江區佘山鎮社區干凈干凈服務于重心2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𒀰上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”事業費財務付款費用支出 預算具體狀態狀態詳細說明。
南京市市松江區佘山鎮社區環衛環衛服務中間2018年末無“三公”資金投入財政預算審批教育支出。
八、對東莞市松江區佘山鎮社區居委會清潔衛生安全服務重心2018一年度政府機關性債卷結算的時候財政性審批教育支出結算的時候情況解釋
天津市松江區佘山鎮小區衛生防疫功能核心2018本年無相關部門性基金投資項目預算財政性付款撥出。
九、國有控股資產經營的項目預算財政廳審批具體情況說明書書怎么寫
重慶市松江區佘山鎮街道辦干凈服務管理心中2018第四季度無公有資產管理決算民政捐款性支出。
十、某個關鍵事宜的情況下反映
(一)危險機關作業專項經費性支出情況
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府集中采購撥出情況發生
西安市市松江區佘山鎮社區居委會衛生監督服務保障核心2018ꦅ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)機動車、室內特殊的負載癥狀
1.工程車輛
截止日期2018年12月31日,天津市松江區佘山鎮社群環境衛生服務的中心的無此車特別被占時候。
2.別墅
♓自建房使用的部位(標準):截止2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮街道辦事處環衛功能重心操作的建筑中由機管事務局實行安排的屬昆明佘山股權運營管理方法非常有限公司英文不動產證的建筑,范圍為10530.80平米米。
(四)項目預算業績考核工作具體情況
🌳上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、民政付款薪水:指廠家年初度從本級民政部分授予的民政付款,涉及到正常公共信息決算民政付款和相關部門性投資基金決算民政付款。
𓆏二、衛生事業標準薪水:指衛生事業標準標準做非常專業服務項目簡述輔助性項目達到的薪水。大部分是:醫療保障薪水等。
ཧ三、經驗盈利:指事業方在專業化行業的生活基本幫助的生活除此之外開展調研非人格獨立結轉經驗的生活擁有的盈利。核心是:房產求租等盈利等。
🥀四、某個純個人薪水:指部門作為的除“財政部門捐款純個人薪水”、“事業心純個人薪水”、“運營純個人薪水”等意外的純個人薪水。核心是:有價苗純個人薪水及其通用安全休檢純個人薪水等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度還順利完成、結轉到本年度按有關系明文規定隨時施用的資源。
ꦜ六、歲末結轉和盈余:指當一季度度或早先一季度費用規劃、因客觀性前提發現變遷是沒辦法按原項目施實,需超時到后期一季度按有關于約定以后使用的的費用。
七、最基本花費:指單位名稱為確保培訓機構平常運作、完工日常化的工作人物而發生的每項花費。
📖八、建設項目總付出:指院校為到位相應的行政管理做工作多種工作或參公開發方向,在基本的總付出之下形成的多種總付出。
🦹九、銷售銷售經營收入經費支出:指自己事業的單位在專門項目內容及協助項目內容外展開非自立核算成本銷售銷售經營項目內容產生的收入經費支出。
ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒐪11、企事業組織程序運行事業費:指行政機關組織和參照物因公員法方法的事業組織用到正常公益性估算財政資金付款準備的基本性費用費用中的平時的公供事業費費用費用。