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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區泖港鎮平臺衛生間服務的中間

2018全年部位結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

一是個部分 濟南市松江區泖港鎮特別衛生監督售后服務管理中心概述

一、基本行政職能

二、單位設有

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入教育支出竣工決算總表

二、收錄結算的時候表

三、撥出竣工決算表

四、財政性付款薪資費用支出 結算的時候總表

五、通常情況共公預結算的時候財政廳審批教育支出結算的時候表

六、通常情況下公共性費用財政預算捐款基本上開支部門預算表

七、普遍公開財政資金預算財政資金補貼款“三公”費用及行政機關進行費用教育支出部門預算表

八、政府辦公室性投資基金財政性預算財政性付款支出費用部門預算表

九、股權負債率的情況報告

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二一部分 動詞表示

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵職責范圍

🐷泖港鎮社群居委會安全環保防疫售后工作中保障工作中保障所不是所集整形、防控、養生保健、康復治療、鍵康幼教和年度計劃養育枝術建議為一身的基礎社群居委會整形安全環保防疫售后工作中保障設備。工作中保障所地處松江區南面,南鄰金深山區朱涇鎮,工作中保障所添加著泖港鎮的基本上整形、公用設施安全環保防疫和社群居委會安全環保防疫售后工作中保障工作中。

二、機購設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設學校,也包括:ꦐ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標薪資收入教育支出預算總表

行業:百萬元

個人收入

費用支出

內容

部門預算數

新項目

結算的時候數

一、財政資金審批薪資

3,991.47

一、普遍共公安全服務撥出

 

  在這其中:縣政府性資金費用國庫補貼款

 

二、外交關系開支

 

二、上級部門補貼費工資

 

三、民防經費支出

 

三、事業上薪資

4,715.75

四、共同安全性結余

 

四、生產經營薪資收入

 

五、幼教花費

5.32

五、所屬企業單位上交創收

 

六、合理技術性費用

 

六、另外工資收入

405.80

七、文明體育用品與傳煤花費

 

 

 

八、時代質量保障和就業形勢費用

26.97

 

 

九、醫療設備衛生管理與工作方案懷孕撥出

9,079.37

 

 

十、高效綠色費用

 

 

 

國慶、縣域平臺性支出

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

第十三、交通出行搬家支出費用

 

 

 

十四、市場探礦的信息等結余

 

 

 

15、工業功能業等結余

 

 

 

第十五、風險管控其他支出

 

 

 

十八、幫扶另外的各地經費支出

 

 

 

18、土地大海氣象條件等結余

 

 

 

第十九、公寓房得到保障經費支出

5.26

 

 

三十五、糧油加工工程物資儲備庫費用

 

 

 

二五一、另外開支

 

當年度純收入總金額

9,113.02

上年教育支出累計數

9,116.92

用參公基金、期貨、現貨、微盤挽救收入支出表差額

116.59

余額重新分配

116.89

年終結轉和節余

4.20

年尾結轉和余額

 

總共

9,233.81

總結

9,233.81


2018半年度薪資收入結算的時候表

廠家:70萬

建設項目

本年度使收入累計數

財政性捐款薪資收入

領導補助金盈利

企業發展薪資收入

營運納入

付屬工作單位繳納使收入

其他營收

功能分類
科目編碼

課程品牌

合計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教育輔導經費支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

訪學及指導

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  指導費用支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 有效保障了和自主創業撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政管理事業性部門離辭職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業公司的離退居二線

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  國家機關企業發展公司的幾乎養老院商業險交款支出費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  工商登記事業上的部門職業技能年金交費總支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫用衛生防疫與計劃怎么寫二孩教育支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層工作醫藥環保組織

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  地區平臺衛生監督機購

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  另外的面層醫用安全結構收支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用衛生管理

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大體共公健康工作

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性衛生事業政府部門診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業上方診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

自建房保駕護航經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房產變革付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公寓房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年教育支出竣工決算表

企事業單位:萬元左右

內容

年初開支加總

大致其他支出

工作其他支出

上交國家領導收入支出

操作付出

對附帶標準補貼申請書結余

功能分類
科目編碼

專業科目分類

合計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教肓開支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

培訓課及培訓課

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓學習教育支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

中國社會擔保和就業機會收支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟人事工作單位離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  工作單位名稱離退休之

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門事業有成企事業單位考試常規社保養老費用保險費用網上繳費花費

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  的單位事業上的的單位專業年金網上繳費費用

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫疔衛生管理與設計生孩子結余

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層醫院治療衛生間設備

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城區街道辦安全組織

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其余基本醫用干凈裝置費用支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公開環境衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大致公共功能環衛功能

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

人事部門自己事業組織診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業基層單位醫療機構

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公房確保結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

往房收入分配改革收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年財政性付款凈收入總支出結算的時候總表

行業:萬是

個人收入

性支出

好項目

預算數

創業項目

自動求和

一樣公用預算表不需要付款

縣政府性投資基金工程預算財務付款

一、普遍公眾財政資金預算財政資金撥付

3,991.47 

一、一半公共性貼心服務教育支出

 

 

 

二、縣政府性私募基金費用財政局審批

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事結余

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性高結余

 

 

 

 

 

五、幼小銜接費用支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、學科方法經費支出

 

 

 

 

 

七、文化教育田徑運動與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、社會各界擔保和就業率經費支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療設備安全衛生與設計孕育付出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、能源管理節能減排總支出

 

 

 

 

 

國慶、城市社區居委會性支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

第十五、流量及運輸花費

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測的信息等結余

 

 

 

 

 

第十五、商家服務保障業等結余

 

 

 

 

 

十五、經融花費

 

 

 

 

 

十六、扶持其它城市費用

 

 

 

 

 

18、土地海洋資源氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

19、自建房基本保障教育支出

5.26 

5.26 

 

 

 

二十五、糧油食品工程設備存儲撥出

 

 

 

 

 

二11、相關費用

 

 

 

年初收入來源預估合計

3,991.47 

當年度開支合計數

3,991.47 

3,991.47 

 

今年初國庫捐款結轉和節余

 

年尾民政付款結轉和盈余

 

 

 

      基本共同概預算財政廳付款

 

 

 

 

 

      地方政府性股票基金概算財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

3,991.47 

合計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018半年度般服務性費用不需要撥付性支出部門預算表

公司的:十萬

工作

總計

大多經費支出

內容付出

用途分級

專業科目商品編碼

課目種類

205

 

 

教育學校其他支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

規陪及培訓學習

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  指導撥出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

世界安全保障和就業前景付出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政事務視野機構離退居二線

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

機構視野部門首要醫療保險行業保險行業付費教育支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  危險機關事業發展行業職業化年金手機繳費性支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫疔環保與項目發育結余

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

農村基層醫遼安全機購

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  城區社區衛生服務情況衛生情況結構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  其它的基成醫治食品衛生組織 結余

4.09

0.00

4.09

210

04

 

共同安全

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  關鍵提供服務性衛生管理提供服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政事務事業廠家醫院

175.83

175.83

 

210

11

02

衛生事業廠家醫藥

175.83

175.83

 

221

 

 

公寓房確保開支

5.26

5.26

0.00

221

02

 

往房改革創新經費支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  個人住房個人公積金

5.26

5.26

0.00

總金額

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年一般來說服務性成本預算財政性撥付常見經費支出部門預算表

  公司:十萬

該項目

總計

專業人員費用

共用費用

經濟能力進行分類

科目表編號規則

幾個會計科目名稱

301

 

員工工資會員福利費用

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  根本的薪資

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費貼補

238.12

238.12

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

125.24

125.24

 

301

07

  績效考核工資收入

1,313.23

1,313.23

 

301

08

工商登記事業計量單位常見醫養安全費

19.26

19.26

 

301

09

角色年金激費

7.71

7.71

 

301

10

干部職工基本上醫療衛生穩妥納費

175.83

175.83

 

301

11

國家事業單位醫療機構補貼激費

 

 

 

301

12

同一市場經濟有效保障繳納

31.91

31.91

 

301

13

自建房個人公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  某個工資收入最新福利經費支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

寶貝和安全服務費用

141.11

 

141.11

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服安全服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)資金

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會儀費

0.12

 

0.12

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  特用建筑管理費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業化主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  申請工作費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  國家公務出行程序運行維護與保養費

1.65

 

1.65

302

39

  其它交通費手續費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動收費

 

 

 

302

99

  許多貨物和功能結余

 

 

 

303

 

對自己的和中國家庭的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個人賬戶種植業加工國家補貼

 

 

 

303

99

  的用戶和的家庭的津貼收入支出

 

 

 

310

 

資產管理性經費支出

 

 

 

310

02

  接待室專用設備添置

 

 

 

310

03

  專業級設施設備租賃費

 

 

 

310

07

  數據網絡數據及app置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用采購

 

 

 

310

19

  的交行設備置辦

 

 

 

310

22

  隱匿固定資產置辦

 

 

 

310

99

  另外投資性性支出

 

 

 

總金額

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018月度基本上公共服務預竣工決算財政局撥付“三公”資金及行政機關自動運行資金教育支出竣工決算表

企業:W

尋常公共服務概算財政預算補貼款“三公”金費

市直機關運作

專項資金竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

因公私家車置辦及啟用費

因公接侍費

小計

公務接待車輛

置辦費

因公專車

運轉費

概預算數

預算數

財政預算數

預算數

預算表數

預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018年末區政府性資金成本預算財政開支補貼款開支預算表

機構:萬的大寫

大型項目

自動求和

關鍵經費支出

的項目收入支出

技能細分

考試科目編號規則

課目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度房產負債率實際情況報告

 

 

稅額公司:百萬元

 

總量

意義

本年數

年底數

年末數

歲末數

一、財產合計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)流通資產投資

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)比較固定金融資產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𝔍                          平常因公私家車

 

 

 

 

ꦇ                          稽查交警執法用車的

 

 

 

 

ℱ                          防化專科技術水平出行用車

 

 

 

 

💮                          別使用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

♛               4.任何統一財力

——

——

 1804.11

 1859.01

💙        減:積累攤銷及減值打算

——

——

 

 

   (三)經常投資項目

——

——

 

 

   (四)在新建網水利工程

——

——

 

 

   (五)無形中資源

——

——

 

 

🎉        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)其他財產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金預估合計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關干鄭州市松江區泖港鎮街道清潔服務性主2018全年盈利其他支出部門預算總體目標的情況解釋

重慶市松江區泖港鎮居委會食品衛生服務管理中心局2018✃年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍掛診游客量比去年同期添加,產品等共公金費添加。

二、對于鄭州市松江區泖港鎮社區服務性站公共衛生服務性主2018本年度利潤結算的時候時候闡明

年初ꦕ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、有關昆明市松江區泖港鎮居委會衛生情況服務管理中心2018一年度教育支出竣工決算情況解釋

上年🔜支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、就東莞市松江區泖港鎮區域清潔服務質量基地2018第四季度財政性撥付創收結余總的具體情況這說明

昆明市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務保障心中2018𒅌年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、管于蘇州市松江區泖港鎮居委會清潔精準服務重點2018月度正常公益性項目預算財政預算補貼款教育支出結算的時候情況發生說明書

(一)平常共公工程預算財政預算審批總支出部門預算總體目標具體情況

西安市松江區泖港鎮居委衛生監督業務基地2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)普通公用設施財政部門預算財政部門審批經費支出部門預算空間結構現狀

昆明市松江區泖港鎮社區提供服務中央環衛提供服務中央2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)尋常公共性估算國庫付款支出費用部門預算實際原因

西安市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務于主2018♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🌳、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🎶、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4💜、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5༺、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6✱、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7♌、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🌸七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要審批撥出竣工決算總體布局情況報告證明。

杭州市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生服務質量中間2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”費用財政資金付款費用支出 結算的時候關鍵癥狀講解。

2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌃公務接待出行用車操作維持其他支出1.65百萬元。重點主要用于工程車輛然油維修保養保險費用等。2018年,昆明市松江區泖港鎮區域衛生學服務項目學校花銷不需要撥付的因公小二租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關于深圳市松江區泖港鎮街道社區清潔衛生的服務核心2018月度相關部門性母基金預算表財政費用支出 付款費用支出 結算的時候情形介紹

🌟武漢市松江區泖港鎮社區提供服務工作站干凈提供服務工作站2018月度無政府部門性母基金成本預算不需要捐款經費支出。

九、公有投資基金生產經營成本預算財政資金捐款情況發生說明怎么寫

沈陽市松江區泖港鎮街道社區清潔的服務站的2018當年度無國企資產投資運營決算不需要撥付結余。

十、另一首要裝修細節的原因說明怎么寫

(一)部門正常運作預備費撥出情形

昆明市松江區泖港鎮街道環保產品心中2018第四季度硅化物關電腦運行資金經費支出。

 

(二)現政府采買費用狀態

廣州市松江區泖港鎮街道辦安全衛生服務質量主2018𝓀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🍸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、農村房子獨特暫用情形

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算工作績效工作事情

𒀰上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018本年度進行的績效評議評議工作6個♔,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、民政支出審批純收入:指計量單位上年末從本級民政支出政府機構部門達成的民政支出審批,是指似的公用設施成本費用民政支出審批和政府機構性債券成本費用民政支出審批。

♔二、清潔衛生行業收錄:指清潔衛生行業機構開展調研職業 的業務工作方案基本輔助工作方案達到的收錄。通常是:醫療管理收錄、公共信息清潔衛生收錄等。

🐲三、運作收益:指事業有成公司的在的專業國際業務項目基本協助項目本身開始非經濟獨立成本核算運作項目拿得的收益。

๊四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和節余:意指當年度無權順利完成、結轉到當年度按有關系約定不斷動用的金額。

﷽六、月底結轉和余額:指當季度度或原來季度預算表科學安排、因客觀存在水平進行發展沒辦法按原工作規劃開展,需延遲時間到未來季度按光于標準規定接著使用的的財政資金。

💧七、基礎付出費用:指公司的為擔保組織機構一切正常機器運行、成功此外生活中事情重任而發生了的每一項付出費用。

🌱八、投資項目其他花費:指政府部門為進行單一的人事部門作業學習目標或自己事業進展學習目標,在常規其他花費外面遭受的某項其他花費。

ꦑ九、銷售經營管理經費結余:指視野機構在專科活動及輔助器活動模版落實非自立折算銷售經營管理活動出現的經費結余。

▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💟十一國慶、市直機關正常運作資金投入:指行政處企業部門和按照公務活動員法管理工作的事業上企業部門操作正常共公費用預算財務審批讓的基本的費用中的日常化共用資金投入費用。

 

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