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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮街道辦事處安全保障平臺

2019全年度預算

 


目  錄

 

第1部門 南京市松江區泖港鎮小區清潔衛生精準服務中間慨況

一、主要的職責權限

二、平臺設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收花費預算總表

二、使收入竣工決算表

三、撥出預算表

四、財政部門捐款創收開支部門預算總表

五、尋常公共服務預算表財政資金付款總支出結算的時候表

六、應該公共信息預部門預算財政廳審批幾乎付出部門預算表

七、應該公共性概算國庫補貼款“三公”經費費用預算及市直機關執行經費費用預算費用竣工決算表

八、政府機構性私募基金部門預算財政教育支出補貼款教育支出部門預算表

九、金融資產流動負債情況下表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

然后部件 形容詞回答


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本主要職責

ꦏ泖港鎮街道辦清潔間業務服務中心點局是一種所集醫用清潔、治療、護理、康復站、的健康幼教和計劃表計生技藝指導意見為一梯的面層街道辦醫用清潔清潔間業務組織機構。服務中心點局建在松江區西南,南鄰金大山朱涇鎮,服務中心點局擔責著泖港鎮的大體醫用清潔、公開清潔間和街道辦清潔間業務崗位。

二、結構設施

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有醫療機構,還包括:ꩵ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019財政年度個人收入結余竣工決算總表

企業單位:來萬

工資

收入支出

產品

預算數

工作

竣工決算數

一、一般的公共性預算表財政資金審批收入來源

4819.34

一、一樣公開產品費用支出

 

二、當地政府性股票基金項目預算財政性付款收錄

 

二、外交活動其他支出

 

三、上一級補貼使收入

 

三、國防科技付出

 

四、企事業純收入

5193.34

四、服務性安全防護花費

 

五、經營管理收入水平

 

五、教導支出費用

6.72

六、其他企業單位繳納盈利

 

六、學科高技術教育支出

 

七、別凈收入

99.66

七、技術 旅遊體育乒乓球與文化傳播性支出

 

 

 

八、的社會服務保障和工作撥出

538.36

 

 

九、清潔安全開支

9003.94

 

 

十、節能公司環保標準收入支出

 

 

 

11、城鄉統籌特別花費

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

第十三、公路交通公路運輸開支

 

 

 

十四、的信息勘察的信息等花費

 

 

 

15場、工業服務培訓業等花費

 

 

 

第十六、風險管控教育支出

 

 

 

二十七、救助其余區縣撥出

 

 

 

十九、自然生態教育資源海洋生物氣象預報等結余

 

 

 

第十九、公寓房后勤保障花費

144.48

 

 

二十五、糧油加工運輸產出撥出

 

 

 

二十一國慶、傷害消滅及救急經營付出

 

 

 

二第十二、另一個收入支出

 

上年創收累計數

10112.34

本年度總支出加總

9693.51

用創業私募基金補上收入支出差額

 

盈余分攤

414.59

年末結轉和節余

 

年初結轉和盈余

4.24

總結

10112.34

總金額

10112.34


2019本年度年收入預算表

公司:萬余元

活動

上年創收預估合計

民政捐款收益

上一級補助款工資

企業收益

銷售薪資

所屬的單位繳納薪資

另外的工資收入

功能分類
科目編碼

題目分類

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教學費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

規培及教育培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

技能培訓支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和畢業生就業撥出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業標準標準離退休年齡

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

企業部門離退職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業性單位名稱基本性醫養人壽保險交款總支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

部門企事業機關單位新職業年金激費收入支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生鍵康付出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層黨組織醫療器械清潔組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

中小城市街道辦健康醫療機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公共信息清潔

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

關鍵公用干凈衛生提供服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大的服務性環保重點

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企事業政府部門診療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業有成計量單位治療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

自建房的保障性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間變革經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房公積金貸款

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019全年度總支出部門預算表

單位名稱:70萬

工程

上年收入支出加總

基本的撥出

項目經費支出

上交國家上級領導其他支出

營業性支出

對加盟企事業單位津貼費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目分類

自動求和

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培訓其他支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

自修及技術培訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培圳撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會的保險和就業機會性支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務衛生事業組織離辭職

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企業院校離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

計量單位事業心計量單位主要給養老人身險付款費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政行業事業上行業行業年金付費開支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

干凈安全健康付出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

下基層醫療管理食品衛生系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

地區居委公共衛生中介機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

服務性清潔衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本性公共工作衛生防疫工作

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

非常大的通用干凈衛生專頂

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

政府部門行業機構醫治

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫院

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

商品房后勤保障開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房改革創新撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年財政資金付款個人收入付出部門預算總表

廠家:百萬元

創收

結余

內容

竣工決算數

項目

總金額

普遍公眾費用財政部門審批

現政府性債券工程預算國庫補貼款

一、一樣 通用預算表財政性補貼款

4819.34 

一、一樣公眾產品花費

 

 

 

二、政府部門性母基金工程預算財務撥付

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、國防科技其他支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全性收入支出

 

 

 

 

 

五、培訓結余

6.72 

6.72 

 

 

 

六、完美技術水平收支

 

 

 

 

 

七、傳統藝術游玩田徑運動與新傳媒結余

 

 

 

 

 

八、社會生活保駕護航和大學生就業撥出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生學的健康付出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約優質支出費用

 

 

 

 

 

五一、成鄉社區服務站總支出

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、交通費配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察相關信息等付出

 

 

 

 

 

第十六、工業服務性業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、經融花費

 

 

 

 

 

二十七、支助另一城市總支出

 

 

 

 

 

十七、生態資源性海洋環境氣象學等費用

 

 

 

 

 

第十九、居住房保駕護航花費

144.48 

144.48 

 

 

 

2、糧油加工廢舊物資保障撥出

 

 

 

 

 

二十一月、自然災害預防及應急指揮控制支出費用

 

 

 

 

 

二十三、其他的收支

 

 

 

上年收入來源加總

4819.34 

年初撥出累計數

4815.09 

4815.09 

 

年終財政支出付款結轉和節余

 

年終財政局審批結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、基本上公用設施估算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

二、人民政府性債卷預算表財政支出審批

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019每年正常服務性項目預算國庫捐款開支結算的時候表

企事業單位:余萬元

好項目

加總

關鍵總支出

好項目收入支出

實用功能分級

會計科目數字

考試科目稱呼

205

 

 

教育教學性支出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修生及教學

6.72

 

6.72

205

08

03

培順費用支出

6.72

 

6.72

208

 

 

市場得到保障和擇業總支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政管理人事組織離養老金

178.34

178.34

 

208

05

02 

參公的單位離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

危險機關企業發展部門職業分析年金激費開支

163.20

163.20

 

210

 

 

清潔衛生的健康開支

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

群眾醫疔環保醫療機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

都市社區服務站衛生管理單位

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公眾衛生管理

816.31

772.91

43.40

210

04

08

大致服務培訓性公共衛生管理服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重要公用設施環境衛生專門

9.70

 

9.70

221

 

 

自建房擔保費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

居住房體制改革費用

144.48

144.48

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

144.48

144.48

 

總金額

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年尋常公共性費用財政預算補貼款基本性性支出竣工決算表

  企業單位:多萬元

業務

累計

相關人員事業費

共用接待費

經濟發展類別

科目必編號

項目品牌

301

 

公司特權花費

4143.78

4143.78

 

301

01

  主要月工資

645.71

645.71

 

301

02

  補貼政策補貼政策

231.09

231.09

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

185.48

185.48

 

301

07

  績效評價基本工資

1458.86

1458.86

 

301

08

部門行業企業首要養老院保險費用繳納費用

 

 

 

301

09

專業年金付費

163.20

163.20

 

301

10

干部職工通常醫學穩定交費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療管理補貼激費

 

 

 

301

12

一些的社會保駕護航付款

35.20

35.20

 

301

13

往房社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  相關月工資待遇待遇撥出

1279.75

1279.75

 

302

 

各種商品和服務項目性支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公區費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷廠費

2.40

 

2.40

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服維護費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  國家公務商務接待費

 

 

 

302

18

  使用裝修工費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  員工福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動小二租車工作檢修費

3.93

 

3.93

302

39

  某個路網費用的

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及附帶費用的

 

 

 

302

99

  別淘寶產品和服務項目費用支出

26.53

 

26.53

303

 

對個人的和中國家庭的補貼申請書

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  日常津貼

 

 

 

303

07

  醫用費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

人林果業生產加工貼補

 

 

 

303

99

  另一對自己的和家長的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

資產投資性開支

1.61

 

1.61

310

02

  辦工設施購買

1.61

 

1.61

310

03

  通用型設備置辦

 

 

 

310

07

  資料網咯及APP購置費最新

 

 

 

310

13

  公務活動私家車置辦

 

 

 

310

19

  同一公共交通方法采購

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列方面品購置費

 

 

 

310

22

  無形之中基金購買

 

 

 

310

99

  許多資本公司性費用支出

 

 

 

預估合計

4395.32

4152.33

242.99

 


ꦑ2019一年度平常公用設施概算財政局捐款“三公”金費費用支出 及市直機關行駛金費費用支出 費用支出 結算的時候表

單位名稱:萬

尋常通用估算財政局撥付“三公”資金

政府機關程序運行

經費預算預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動專車新購及操作費

公務接待廳接待廳費

小計

因公租車

購買費

國家公務出行用車

使用費

工程預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

預算數

估算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019每年政府性性私募基金部門預算財政部門撥付費用支出 部門預算表

基層單位:百萬元

該項目

總金額

幾乎結余

工作經費支出

技能分為

課程代碼

管理費用標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資本債務情況發生表

 

 

累計額院校:70萬

 

需求量

實際價值

今年初數

年初數

月初數

月底數

一、債務總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流動量固定資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)特定房產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

𓄧                2.通用版設施(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

❀                     另外:(1)車量(輛)

1

1

19.51

19.51

🌠                                 平常國家公務車輛租賃

 

 

 

 

💛                                 聯合執法巡邏專用車

 

 

 

 

﷽                                 特種車專業性工藝公務車

 

 

 

 

꧑                                 其它的專車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

😼               4.許多緊固凈資產

——

——

185.55

147.31

🎃        減:顯示器計提折舊及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長遠股份融資

——

——

 

 

   (四)長期的債卷進行投資

——

——

 

 

   (五)在建網工程建筑

——

——

 

 

   (六)有形資金

——

——

 

21.79

✨        減:累積攤銷

——

——

 

0.73

   (七)另一個凈資產

——

——

 

 

二、資產負債自動求和

——

——

379.98

555.46

三、凈資源總金額

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相關佛山市松江區泖港鎮街道辦衛生監督服務質量中央2019季度效益結余結算的時候環境承載力實際情況證明

成都市松江區泖港鎮社區居委會安全產品基地2019ꦏ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、就西安市松江區泖港鎮居委衛生學業務中央2019月度薪水部門預算情況發生就說明

上年🐼收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、并于天津市松江區泖港鎮社區服務質量站環境衛生服務質量重點2019每年性支出部門預算現狀這說明

上年🦩支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、對于杭州市松江區泖港鎮街道辦事處清潔衛生服務性平臺2019年財務付款盈利撥出總體設計原因說明

杭州市松江區泖港鎮街道辦安全衛生服務保障學校2019🐲年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、觀于天津市松江區泖港鎮居委環衛業務主2019半年度應該公開財政預算預算財政預算審批費用支出 部門預算條件這說明

(一)基本公益性工程預算民政補貼款收入支出結算的時候環境承載力條件

蘇州市松江區泖港鎮居委會環境衛生貼心服務機構2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一樣公共信息工程預算財政預算補貼款結余預算形式環境

武漢市松江區泖港鎮片區衛生間精準管理中心的2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)正常服務性項目預算財政局捐款教育支出結算的時候實際上問題

北京市松江區泖港鎮街道辦安全衛生服務中央2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🅷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🍌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𒁃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6༒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🌸、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、針對沈陽市松江區泖港鎮特別衛生監督功能中央2019財政局年度一樣共公財政局預算財政局補貼款主要總支出預算事情描述

佛山市松江區泖港鎮街道社區公共衛生服務管理中心點2019𓆏年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🐎、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2꧅、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

൩七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政資金審批費用結算的時候總體目標問題說明書怎么寫。

沈陽市松江區泖港鎮社區安全安全服務的公司2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”勞務費民政撥付費用支出 結算的時候具有癥狀闡述。

2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費內容主要包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🧸因公公務車工作維修結余3.93萬塊。重點應用在汽車行業用油、搶修、人壽保險等。2019年,北京市松江區泖港鎮社群衛生監督產品中央支出財政預算捐款的因公車輛使用保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關天津市松江區泖港鎮居委衛生監督業務管理中心2019年中相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局補貼款費用支出 部門預算狀態表明

滬市松江區泖港鎮街道辦事處衛生防疫服務項目中2019本年無部門性投資基金概預算財政局審批經費支出。

九、國有化資產經驗決算財務付款前提說明書

𓆏武漢市松江區泖港鎮街道衛生防疫保障咨詢中心2019年終無國有土地投資基金企業經營費用預算國庫審批支出費用。

十、的關鍵注意事項的現狀描述

(一)市直機關運作金費花費條件

成都市松江區泖港鎮社區清潔清潔業務核心2019每年硅酸關操作專項資金花費。

(二)地方政府集中采購收支狀況

重慶市♑松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車、住宅特俗占地實際情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算工作績效控制情況下

🀅上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

൩一、民政廳資金撥付營收:指計量單位當全年度從本級民政廳資金部們拿得的民政廳資金撥付,包涵一樣服務性費用預算表民政廳資金撥付和相關部門性股票基金費用預算表民政廳資金撥付。

二、參公創收:指參公工作單位組織開展專業的項目工作下列關于助手工作擁有的創收。

𒉰三、生意管理工資收入來源:指事業發展企事業單位編制在的專業銷售業務話動簡述協助話動囿于開展調研非單獨的計算成本生意管理話動獲取的工資收入來源。

四、的營收:指企業要先拿到的除“財政部門審批營收”、“事業有成營收”、“經驗營收”等范圍內的營收。

五、上年結轉和盈余:是以上一年度未能完成任務、結轉到上年按相關聯要求立即動用的財力。

🐓六、年底結轉和節余:指年初度或原先年終目標預決算準備、因相對主義生活條件引發改變不可能按原策劃進行,需延時到已經年終目標按相關聯規定仍然利用的資金量。

七、基本上收支:指公司的為保障機制組織機構合適機器運行、做好平日上班主線任務而出現的一項收支。

𝔍八、的項目撥出:指作業單位為完全對應的行政訴訟作業神器任務或企業發展壯大發展壯大指標,在主要撥出模版發生的幾項撥出。

🍷九、銷售費用費用支出 :指創業企事編在專業項目形式及輔佐項目形式除此之外開展業務非孤立結算銷售項目形式會發生的費用費用支出 。

⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺11、工商登記進行資金投入:指行政處機構和參考因公員法安全管理的事業企事業單位編制機構施用似的共同估算民政補貼款準備的核心教育開支中的平日通用資金投入教育開支。

 

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