傷害市松江區石湖蕩鎮社區安全安全安全服務核心
2018本年個部門預算
目 錄
一號大部分 傷害市松江區石湖蕩鎮街道安全服務于機構簡況
一、具體職責范圍
二、結構配置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水經費支出部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、結余部門預算表
四、財政部門付款工資費用支出 竣工決算總表
五、似的公共性國庫預算國庫付款其他支出部門預算表
六、似的公用工程預算財政部門撥付大體開支結算的時候表
七、尋常共公預算表財政教育支出付款“三公”資金投入及危險機關正常運行資金投入教育支出預算表
八、以政府性私募基金部門預算財政性補貼款費用部門預算表
九、資產投資過負債的情況報告表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、一部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職能部門
🌞 以居委公共清潔環保情況提供安全服務保障部站主導體,全科主治醫生為骨干的,合理更好采用居委文化教育資源和最佳能力,以居民家居身心綠色健康為公司站,家居為機關單位,居委為規模,供需為主導,以女人、患兒、長者人、慢性型患者、殘疾人為主點,以解決辦法居委的通常的公共清潔環保情況疑問,做到幾乎公共清潔環保情況提供安全服務保障供需為目的意義,融改善、醫療設備、調養、康復護理、身心綠色健康文化教育為立體式,更好、實惠、快捷、綜合評估、連續不斷的農村基層公共清潔環保情況提供安全服務保障。由操作員部門隨著三定設計等相關聯規范含有關通常的管理職能確認。
二、中介機構設計
ꩲ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度收入水平收支竣工決算總表
組織:萬塊人民幣
使收入 |
經費支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門補貼款創收 |
3396.86 |
一、通常公共信息服務于總支出 |
|
各舉:政府部性基金投資工程預算財政廳補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級領導補帖年收入 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
三、企業發展年收入 |
2175.25 |
四、通用健康安全收支 |
|
四、經營的收入來源 |
|
五、幼兒教育結余 |
4.32 |
五、附加計量單位繳納工資 |
|
六、科學技能技能費用支出 |
|
六、別的收入來源 |
323.32 |
七、文化教育田徑與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會生活服務保障和就業機會花費 |
361.38 |
|
|
九、醫療設備清潔與年度計劃生二胎總支出 |
5514.56 |
|
|
十、節省節能教育支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區網站花費 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十三、路網搬運收支 |
|
|
|
十四、資源量探勘產品信息等撥出 |
|
|
|
15、企業服務培訓業等開支 |
|
|
|
第十五、金融業費用 |
|
|
|
十八、協助任何東北部其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海域氣象預報等經費支出 |
|
|
|
十八、房屋保險收支 |
1.89 |
|
|
二是、糧油食品材料物資保障教育支出 |
|
|
|
二11、某些結余 |
|
本年度利潤預估合計 |
5895.43 |
當年度支出費用加總 |
5882.15 |
用事業上新基金處理收入支出差額 |
|
盈余安排 |
13.28 |
今年初結轉和余額 |
|
半年度結轉和余額 |
|
累計 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018財政年度盈利竣工決算表
基層單位:萬元左右
項目流程 |
本年度工資收入累計數 |
財政資金審批盈利 |
上級部門補帖純收入 |
事業性純收入 |
經營者個人收入 |
加盟廠家上交國家收益 |
某些個人收入 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
學前教育收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
兩種學校經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
兩種教育學校收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保險和畢業生就業總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性視野行業離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離辭職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業有成公司的一般養老院穩妥納費費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關參公的單位新職業年金付款付出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環保與進度表生小孩教育支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
表層治療環保組織 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道衛生情況系統 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基成醫療器械食品衛生公司費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息安全衛生 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同清潔衛生服務保障 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業標準醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房的保障總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018第四季度撥出竣工決算表
機關單位:萬塊
的項目 |
本年度費用支出 合計數 |
大多收入支出 |
工程項目撥出 |
上交國家上級領導教育支出 |
開收支 |
對復屬行業政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余幼小銜接費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教肓其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交維護和畢業生就業支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上計量單位離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方離退職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行業行業行業行業差不多醫養保險行業繳納費用花費 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事企業崗位年金付款性支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環保與籌劃懷孕結余 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔衛生監督機購 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群衛生管理中介機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫療設備衛生間貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性通用干凈精準服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的組織整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產質量保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018全年財政資金付款營收支出費用結算的時候總表
基層單位:70萬
使收入 |
經費支出 |
||||
樓盤 |
預算數 |
工程項目 |
自動求和 |
一般來說通用概算財政預算付款 |
人民政府性股票基金項目預算財政支出審批 |
一、大部分公開財政資金預算財政資金補貼款 |
3396.86 |
一、一樣 公開保障收入支出 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳撥付 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓花費 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、自然科學應用技術應用結余 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育文化與影視傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、市場維護和就業率撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、社區醫療干凈衛生與工作規劃養育其他支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能技術安全收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設小區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、交通管理運輸物流費用 |
|
|
|
|
|
十四、數據信息探勘數據信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產保障業等收支 |
|
|
|
|
|
16、財務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另外的地方費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、房間確保教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
第二十、糧油食品工程設備保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、某個收入支出 |
|
|
|
年初薪水加總 |
3396.86 |
當年度收支累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
今年初財務撥付結轉和盈余 |
|
年尾財政部門捐款結轉和余額 |
|
|
|
應該公眾估算民政審批 |
|
|
|
|
|
區政府性債卷工程預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018財政性年度正常公開預結算的時候財政性補貼款性支出結算的時候表
的單位:萬的大寫
新項目 |
預估合計 |
大體付出 |
創業項目收支 |
|||
作用分為 項目商品編號 |
課目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
別的教導教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另一個幼教支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
的社會后勤保障和大學生就業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業企業單位離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離提前退休 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展標準企業發展標準基本的社區養老穩妥付款費用支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構創業計量單位行業年金網上繳費費用 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
社區衛生系統情況與進度表懷孕付出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層員工社區醫療管理醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地區街道安全衛生設備 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
別基本衛生系統監督衛生監督學校總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用清潔 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
關鍵通用干凈衛生服務管理 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政管理參公方醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
工作的單位醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
房產有保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
累計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018當年度般公用設施成本預算財政部門付款根本性支出部門預算表
部門:70萬
該項目 |
總金額 |
人士事業費 |
通用經費預算 |
||
經濟實惠總類 科目表代碼 |
題目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪特權撥出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
基本上年終獎金 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效考評年薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關事業有成工作單位事業有成工作單位總體社會養老保險金保險金費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
企業職員常規醫治保險公司手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療保障政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會各界后勤保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
其余薪資春節福利支出費用 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務管理支出費用 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
國家公務租車啟用維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一鐵路交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品是和保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家人的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農牧業生孩子補貼標準 |
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303 |
99 |
相關我和婚姻的政府補貼其他支出 |
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310 |
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資產性其他支出 |
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310 |
02 |
辦公樓機 置辦 |
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310 |
03 |
專業級設配租賃費 |
|
|
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310 |
07 |
產品服務網洛及系統軟件置辦刷新 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動私車購置費 |
|
|
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310 |
19 |
其余公共交通輔助工具新購 |
|
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310 |
22 |
無形之中股本購買 |
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|
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310 |
99 |
另一投資者性撥出 |
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加總 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018財務年度般公共服務估算財務審批“三公”資金投入預算及部門作業資金投入預算性支出預算表
方:萬的大寫
一般的公共信息預決算國庫撥付“三公”勞務費 |
工商登記運營 資金投入預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛租賃租賃費及運動費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 購置費費 |
公務活動用車的 執行費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年度政府部性母基金成本預算財政局審批經費支出結算的時候表
政府部門:多萬元
大型項目 |
累計數 |
主要結余 |
創業項目教育支出 |
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用途類別 科目表識別碼 |
科目表英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度金融資產流動負債實際登記表 |
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價格標準:億元 |
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用戶 |
作用 |
||
月初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)出入股權 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)一定基金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
🦋 一樣因公買車 |
|
|
|
|
꧟ 聯合執法執勤點小二租車 |
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ꦏ 勞動防護專業化技術應用車輛使用 |
|
|
|
|
♏ 的車輛使用 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🌸 4.相關特定股本 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
♐ 減:總計累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股權 |
—— |
—— |
|
|
🅷 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干天津市松江區石湖蕩鎮街道辦健康功能心中2018第四季度純收入總支出預算總體性環境就說明
滬市松江區石湖蕩鎮社區安全安全貼心服務咨詢中心2018꧒年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關于幼兒園西安市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈服務的心中2018年終薪資收入竣工決算具體情況代表
本年度ꦏ收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、至于滬市松江區石湖蕩鎮平臺環境衛生貼心服務服務辦公室2018季度費用支出 部門預算問題表示
上年⛦支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、介紹杭州市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生服務于重點2018年末財政局補貼款薪資收入其他支出基本現狀就說明
濟南市松江區石湖蕩鎮居委安全衛生服務性機構2018🌱年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、管于杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生監督功能心中2018年終一樣 公用設施預算表不需要撥付費用部門預算狀態申請報告
(一)正常公共信息不需要預算不需要付款結余預算環境承載力情形
南京市松江區石湖蕩鎮小區干凈服務中心的2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)大部分公眾預算表國庫付款收入支出部門預算格局情況報告
濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛提供服務管理中心2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)平常公共信息預預算財政撥出審批撥出預算重要情形
天津市松江區石湖蕩鎮片區安全產品中心站2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1♓、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🤪、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ಌ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5𓃲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6💞、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7ꦍ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ℱ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🌄、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對於杭州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況服務性機構2018月度通常環境下公益性費用財政局撥付最基本費用支出 竣工決算環境闡述
廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間服務的核心2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1⛦、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🍒七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政廳補貼款總支出部門預算總體目標具體請示報告怎么寫。
天津市松江區石湖蕩鎮社區網站環衛服務質量服務網2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”事業費不需要撥付開支部門預算實際情況報告證明。
2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦡ公務活動專用車運作維修收支0萬余元。2018年,東莞市松江區石湖蕩鎮特別衛生學服務的中心的所在區域各成本預算單位名稱日常支出國庫捐款的國家公務車輛租賃享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對于昆明市松江區石湖蕩鎮社區服務管理站食品衛生服務管理服務平臺2018年當地政府性私募基金概算不需要補貼款撥出部門預算條件說明怎么寫
上海市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間服務核心2018年末無以政府性股票基金工程預算民政付款性支出。
九、國有制資本公司經驗概預算財政廳捐款實際情況表示
ꦜ重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈衛生服務管理中間2018當年度無集體所有制資本管理開項目預算財政預算付款費用支出 。
十、另外很重要法定程序的癥狀講解
(一)機關事業單位加載接待費費用支出 條件
杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔服務管理中心點2018第四季度有機物關執行專項資金費用。
(二)政府機構采辦花費問題
重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處健康功能中間2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)來往車輛、樓房比較特殊霸占的情況
傷害市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務于咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用效績管理方法環境
♓上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個♍,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、不需要審批薪資:指縣政府行政部門上月度從本級不需要行政部門爭取的不需要審批,涉及到般公開預決算不需要審批和縣政府性股票基金預決算不需要審批。
🐻二、參公工資營收水平:指參公院校進行專業技術業務員活躍舉例說明輔助性活躍提供的工資營收水平。核心是:社區醫療工資營收水平、藥物工資營收水平、另外工資營收水平等。
ꦫ三、企業加盟利潤:指企事業政府部門在專業服務主題主題活動內容下列不屬于輔助性主題主題活動內容囿于大力開展非自立分攤企業加盟主題主題活動內容提供的利潤。
四、某個盈利:指企業單位拿得的除“國庫付款盈利”、“事業發展盈利”、“營業盈利”等之間的盈利。
五、月初結轉和節余:意指當年度還沒有完畢、結轉到年初按有關的信息相關規定接著用的現金。
🍌六、半年終結轉和盈余:指年初度或從前年終概算設置、因事實生活條件發生的變幻沒法按原打算施工,需推遲到之后年終按關于規定標準繼讀用的費用。
七、幾乎付出:指基層單位為得到保障裝置沒問題正常運轉、結束日常生活上班重任而突發的各類付出。
🌠八、項目流程結余:指標準為到位目的的行政性工作中神器任務或企事業經濟發展目的,在基礎結余認知能力的發生的多種結余。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、營業支出費用費用:指行業單位名稱在專業的的生活及配套的生活之中深入開展非獨立性賬務處理營業的生活遭受的支出費用費用。
♈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃十一國慶、機關行業機構加載資金:指行政部門機構和根據公務活動員法工作管理的行業機構用正常公共性決算財政資金捐款安裝的關鍵接待費費用中的臺賬共用資金接待費費用。