蘇州市松江區岳陽居委會社區網站衛生管理貼心服務服務網
2018本年度團隊預算
目 錄
第二的部分 武漢市松江區岳陽街道特別特別清潔衛生服務保障中心局慨況
一、常見功能
二、部竣工決算公司的定義
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資費用支出 竣工決算總表
二、工資收入結算的時候表
三、總支出預算表
四、財政局付款薪水總支出竣工決算總表
五、一樣 公共服務項目預算財務補貼款經費支出部門預算表
六、應該公共信息估算財政預算審批總體撥出預算表
七、一半服務性預預算財務補貼款“三公”資金及行政機關啟用資金費用支出 預算表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局捐款收入支出結算的時候表
九、資源流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后大部分 形容詞描述
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、重點職責權限
ಞ昆明市松江區岳陽街道社區網站社區網站環保安全服務的于中是區衛計委下的一家子基層組織醫疔綜合醫院,履行岳陽沿海地區謀福利中國人民村民首要醫疔安全服務的于及公眾環保安全服務的于。
二、組織配置
ꦑ結合綜上所述崗位職責,武漢市市松江區岳陽城市街道辦食品衛生服務管理平臺設4個含有組織 ,是指:工作室、金融科、醫教科、杜絕健康養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度行政部門結算的時候表
2018年終純收入費用部門預算總表
計量單位:十萬
創收 |
撥出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、財政局捐款收入水平 |
3248.84 |
一、一半共公服務支出費用 |
|
當中:政府部性債卷概預算民政撥付 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上一級補助款利潤 |
74.99 |
三、中國軍事總支出 |
|
三、事業單位利潤 |
7642.76 |
四、共公安全性高費用支出 |
|
四、運作個人收入 |
|
五、基礎教育其他支出 |
|
五、復屬基層單位上交純收入 |
|
六、學科技能收支 |
|
六、任何收錄 |
566.80 |
七、企業文化體育類與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會發展維護和就業率花費 |
545.63 |
|
|
九、醫用衛生情況與準備生小孩收支 |
10214.41 |
|
|
十、節約能源環境保護性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區服務站開支 |
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
第十三、交通銀行車輛教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源堪探數據等性支出 |
|
|
|
第十六、商業圈精準酒店業等性支出 |
|
|
|
16、金融經濟費用支出 |
|
|
|
十六、協助各種中北部總支出 |
|
|
|
18、土地資源大海形象等開支 |
|
|
|
十八、個人住房保障措施撥出 |
130.59 |
|
|
2、糧油加工物質自給率教育支出 |
|
|
|
二國慶、其它其他支出 |
|
本年度薪資收入合計數 |
11533.39 |
年初支出費用累計 |
10890.63 |
用自己事業私募基金擬補收支明細差額 |
|
節余平均分配 |
640.49 |
年終結轉和節余 |
36.27 |
半年度結轉和節余 |
38.54 |
合計 |
11569.66 |
合計 |
11569.66 |
2018一年度年收入部門預算表
政府部門:萬塊
工作 |
當年度純收入累計數 |
國庫撥付純收入 |
上一級補貼申請書營收 |
人事個人收入 |
自主經營凈收入 |
復屬行業繳納收入水平 |
其它凈收入 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會化保障措施和就業機會結余 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業基層單位離退休工資 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司離退居二線 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展廠家事業發展廠家幾乎醫療保障保障激費付出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業創業行業職業類型年金網上繳費性支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生管理與方案發育總支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫院衛生間公司 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市特別衛生情況機購 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
同一群眾醫療器械環境衛生部門 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共同衛生管理服務保障 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展機構醫療保健 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫用 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施花費 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新其他支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018全年支出費用竣工決算表
企事業單位:萬余元
業務 |
上年費用總金額 |
主要結余 |
內容其他支出 |
繳納領導其他支出 |
開結余 |
對附帶企事業單位補助費性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 安全保障和就業創業結余 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業企單位離辭職 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離提前退休 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業心工作單位大體頤養商業險交款收入支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構事業心機構網絡職業年金付費教育支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與計劃表孕育支出費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療干凈培訓機構 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市平臺衛生管理企業 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一下基層醫院環保中介機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要功能性清潔衛生功能 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事部門醫藥 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機關單位醫疔 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變收支 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018年度目標民政補貼款年收入性支出部門預算總表
企業:萬
盈利 |
費用 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
總金額 |
普通公用預決算財政部門審批 |
現政府性新基金估算財務撥付 |
一、基本共同工程預算財政支出捐款 |
3248.84 |
一、一樣 公用安全服務收支 |
|
|
|
二、政府性性債卷財政廳預算財政廳撥付 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技花費 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性教育支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育花費 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術性其他支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保護和專業教育總支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、整形衛生防疫與計劃方案發育教育支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節省環境保護花費 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設小區花費 |
|
|
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、道路運送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源堪探企業信息等費用 |
|
|
|
|
|
15場、工商業業務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助許多的地區費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地淺海氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
19、房產保險支出費用 |
|
|
|
|
|
三十、調味品油料貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、各種其他支出 |
|
|
|
本年度薪資收入累計 |
3248.84 |
當年度開支累計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終財政部門補貼款結轉和余額 |
|
年終國庫撥付結轉和盈余 |
|
|
|
般公開工程預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
政府機關性債券工程預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3248.84 |
總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018年終正常公用設施概算民政撥付其他支出部門預算表
工作單位:萬的大寫
活動 |
合計數 |
最基本結余 |
該項目總支出 |
|||
特點類型 題目代碼 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保障措施和畢業生就業教育支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心的單位離養老 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展方離養老 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫治衛生學與進度表孕育其他支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療中介機構管理衛生管理中介機構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處安全學校 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
另一個群眾醫療管理公共衛生企業撥出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾健康功能 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018全年應該公開預算表財政局補貼款核心收入支出預算表
計量單位:萬元左右
新項目 |
累計 |
的人員金費 |
共用資金投入 |
||
經濟增長類型 幾個會計科目項目編碼 |
會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇優惠支出費用 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
首要公資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核很大打工族薪資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
政府部門事業上的組織通常養老服務安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工基本性醫療管理保險金付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些發展擔保繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余工資收入社會福利性支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
品牌和精準服務付出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理公司工作管理費用 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化的原工費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
因公車輛使用啟動維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通配套相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
許多各種商品和服務費用 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對自己和普通家庭的補貼申請書 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
生話津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶水產業的生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
同一小編和家用的補貼費其他支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設施設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息手機網絡及電腦軟件置辦刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通運輸產品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本投資性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
🍸2018當年度通常服務性概預算財政預算審批“三公”專項專項資金及機關事業單位進行專項專項資金開支部門預算表
院校:萬
通常情況共同費用財政局付款“三公”費用 |
危險機關正常運作 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公用車的采購及啟用費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 新購費 |
因公小二租車 加載費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門審批結余部門預算表
政府部門:來萬
該項目 |
自動求和 |
首要花費 |
創業項目性支出 |
|||
系統細分 考試科目標識號 |
會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資產投資過負債的事情表 |
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費用計量單位:十萬 |
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總數 |
使用價值 |
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月初數 |
年初數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、資金合計數 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定不變凈資產 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🌱 一樣 因公出行用車 |
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🌃 稽查巡邏買車 |
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♒ 特種車輛專業系統出行 |
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🥃 別用車的 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
♍ 4.其他穩固股權 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
𝔍 減:加權平均計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
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(三)暫時的投資 |
—— |
—— |
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(四)興建工程項目 |
—— |
—— |
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(五)神圣固定資產 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🐻 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外金融資產 |
—— |
—— |
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干昆明市松江區岳陽社區提供服務站居委會社區提供服務站衛生學提供服務中間2018月度創收收支預算總體經濟情況下表示
濟南市松江區岳陽道路社區干凈干凈服務中間2018🌊年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、就武漢市松江區岳陽社群功能機構社群清潔功能機構2018年終個人收入結算的時候現象情況說明書
當年度💜收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、關干佛山市松江區岳陽城市社區精準服務站健康精準服務核心2018財政年度費用部門預算實際情況原因分析
上年🃏支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、就沈陽市松江區岳陽街邊街道公共衛生業務公司2018季度財政廳撥付收入來源總支出環境承載力原因說明書
成都市松江區岳陽居委會居委會清潔衛生服務質量中心局2018✱年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對於傷害市松江區岳陽片區居委會片區食品衛生工作公司2018年度目標似的公開財政預算預算財政預算捐款花費部門預算癥狀就說明
(一)尋常公共性成本預算財政部門審批性支出部門預算總體布局狀態
鄭州市松江區岳陽街街道辦清潔提供服務公司2018♛年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)基本上公用費用預算財政資金撥付收入支出竣工決算結構的條件
北京市松江區岳陽街鎮街道辦環境衛生售后服務學校2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)常見公眾估算財政局撥付結余竣工決算具體化情況下
重慶市松江區岳陽街道社區清潔社區清潔清潔安全服務服務網2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、有關于武漢市松江區岳陽的大街上平臺衛生管理工作中心點2018全年度一樣公眾預預算財政教育支出付款基本性教育支出預算癥狀描述
鄭州市松江區岳陽街區社群清潔服務培訓重心2018⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
꧙七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費結余不需要付款結余部門預算環境承載力狀況申請報告。
沈陽市松江區岳陽街道服務保障公司街道衛生防疫服務保障公司2018🗹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因👍上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”費用國庫撥付結余部門預算具體化現狀說。
♉佛山市松江區岳陽社區居委會社區居委會衛生間業務中央2018本年無“三公”接待費民政補貼款費用支出 。
八、介紹天津市松江區岳陽街區社區提供服務站環保提供服務主2018年終以政府性股權基金項目預算財政預算撥付撥出竣工決算原因描述
成都市松江區岳陽居委居委環衛服務項目機構2018本年度無區政府性投資基金概預算財政收支審批收支。
九、集體所有制資產經營的項目預算財務捐款現象講解
杭州市松江區岳陽居委區域衛生防疫保障主2018年度目標無國有化資金運營項目預算財政性撥付收支。
十、同一重點癥狀闡明的癥狀闡明
(一)機構運動專項資金撥出情形
重慶市松江區岳陽居委街道環境衛生服務保障機構2018月度三聚氰胺樹脂關開機運行資金收支。
(二)地方政府回收撥出情況
鄭州市松江區岳陽街辦社區網站環保服務的重心2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)此車、農村房屋特殊性被占條件
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績菅理情況下
🐼上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🌺一、財政支出支出資金行業局補貼款效益:指企業年初度從本級財政支出支出資金行業局行業達到的財政支出支出資金行業局補貼款,包涵普遍服務性費用項目預算財政支出支出資金行業局補貼款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用項目預算財政支出支出資金行業局補貼款。
🍒二、自己企業發展年納入:指自己企業發展公司深入推進靠譜的業務主題移動及引導主題移動贏得的年納入。常見是:醫遼工作年納入等。
💝三、經營者者薪資:指企事業政府部門在正規業務員營銷運動及輔佐營銷運動之中組織開展非單獨的測算經營者者營銷運動得到的薪資。
😼四、另外的年盈利:指機構擁有的除“國庫補貼款年盈利”、“人事年盈利”、“銷售經營年盈利”等或者的年盈利。基本是:有價預防針年盈利,公共信息食品衛生健康檢查年盈利等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度暫時無法完整、結轉到當年度按關與規程再運行的資產。
๊六、年尾結轉和余額:指年初度或己前半年末目標概算項目、因客觀事實的條件時有發生變現無法按原項目施實,需卡頓到后后半年末目標按關干歸定延續應用的金額。
七、首要總費用:指行業為確保公司普通高速運行、完整定期辦公世界任務而會出現的某項總費用。
ꩲ八、投資項目費用性結余 :指公司的為完整當前的財政的工作每日任務或工作提升受眾,在主要費用性結余 之下會發生的幾項費用性結余 。
九、運營付出:指事業性機關單位在專業技術運動及輔佐運動之下開展調研非孤立結轉運營運動有的付出。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌五一、機構行駛費用:指人事部門企自己事業廠家和參考公務接待員法經營的自己事業企自己事業廠家用到普通公用設施設施項目預算財政預算付款設置的基礎收入結余中的日常任務公用設施費用收入結余。