北京市松江區方松街道辦事處居委食品衛生服務中央
2019年中竣工決算
目 錄
一、部門 成都市松江區方松大街社區貼心服務心中健康貼心服務心中概述
一、注意職責權限
二、構造設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入結余部門預算總表
二、盈利部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財務補貼款凈收入開支竣工決算總表
五、一般的共同費用預算財務撥付付出結算的時候表
六、通常情況公益性成本預算財務審批核心花費結算的時候表
七、尋常公益性預預算財政資金付款“三公”事業費及行政單位操作事業費結余預算表
八、市政府性股權基金成本預算財政部門撥付撥出竣工決算表
九、債務欠債前提表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第六這部分 動詞解說
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 一般職責權限
🅘東莞市松江區方松街區社區工作平臺環境衛生監督工作平臺是區衛建委下的全家人干部群眾社區社區醫療裝置,制造方松街區及廣富林街區內日益人艮干部群眾幾乎社區社區醫療工作及公用環境衛生監督工作。
二、單位安裝
𓄧根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ಌ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度營收性支出結算的時候總表
標準:百萬元
利潤 |
經費支出 |
||
投資項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
預算數 |
一、一般的公共服務概預算財政部門撥付工資 |
4401.35 |
一、一半共同產品收支 |
|
二、國家性貨幣基金項目預算民政補貼款工資 |
|
二、外交史費用 |
|
三、領導經濟補貼創收 |
|
三、防御性支出 |
|
四、企業發展營收 |
7678.25 |
四、共公衛生費用支出 |
|
五、生意凈收入 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
六、附屬醫院方上交國家納入 |
|
六、科學研究工藝開支 |
|
七、另一年收入 |
39.76 |
七、民族文化出游體育乒乓球與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
八、市場保護和找工作費用支出 |
713.79 |
|
|
九、干凈衛生健康保健費用支出 |
11075.12 |
|
|
十、節省環保型花費 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設區域收入支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、路網運輸業收入支出 |
|
|
|
十四、市場地質勘察信息查詢等結余 |
|
|
|
第十六、金融業提供服務業大頭等其他支出 |
|
|
|
16、銀行業支出費用 |
|
|
|
十六、支援別的省市其他支出 |
|
|
|
二十、清新物資海洋能氣象局等花費 |
|
|
|
十八、租賃房保險總支出 |
178.22 |
|
|
三十五、調味品運輸收儲費用支出 |
|
|
|
二國慶、傷害有機廢氣及突發控制費用 |
|
|
|
二第十二、的花費 |
|
本年度收益合計數 |
12119.36 |
上年性支出合計數 |
11967.13 |
用視野私募基金補上收支明細差額 |
|
余額分派 |
83.96 |
年終結轉和盈余 |
88.27 |
月底結轉和余額 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總共 |
12207.63 |
2019一年度納入部門預算表
單位名稱:萬
工程項目 |
本年度純收入自動求和 |
財政局補貼款個人收入 |
上司補貼金薪水 |
企業薪水 |
銷售營收 |
付屬院校上交國家納入 |
其它純收入 |
||||
功能分類 |
科目表名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
中國社會切實保障和就業率經費支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業企業離退休年齡 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展院校離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業發展方一般社會個人養老保險費用交費性支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
的單位事業上的單位職業年金網上繳費費用支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康總支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備食品衛生貸款機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市區域衛生防疫組織 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用醫療衛生的服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大功能性環境衛生功能 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的行業治療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企公務員醫療器械 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施總支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改善性支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019當年度收入支出預算表
部門:十萬
工程 |
當年度性支出預估合計 |
主要收支 |
樓盤開支 |
上交上家經費支出 |
營運其他支出 |
對附設政府部門補貼總支出 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保證和自主創業經費支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門工作方離辭職 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司的離退休工資 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業單位事業心企業單位差不多關于養老地產養老穩定手機繳費收支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上組織崗位年金付費費用支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生衛生付出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層診療清潔構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會安全公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上通用環衛服務保障 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共信息環衛服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關參公公司的醫治 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門醫療衛生 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居社保公積金貸款 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019國庫年度國庫審批薪水經費支出竣工決算總表
工作單位:W
工資 |
其他支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
新項目 |
總金額 |
正常公共信息財政資金預算財政資金捐款 |
國家性基金投資估算民政撥付 |
一、通常情況共同決算財政支出補貼款 |
4401.35 |
一、一半公益性提供服務支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性補貼款 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化度假旅行軍事體育與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
八、社交有效保障了和求業收支 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環境衛生營養收支 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能減排環境保護結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民特別費用支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦信息內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商務貼心流通業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業花費 |
|
|
|
|
|
十八、協助某些各地經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、清新資源性大海氣象局等收支 |
|
|
|
|
|
十八、公房擔保教育支出 |
|
115.70 |
|
|
|
四十、調味品工程材料收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害生物防治及應急方案管理工作開支 |
|
|
|
|
|
二第十二、的撥出 |
|
|
|
上年收入水平自動求和 |
4401.35 |
本年度收支累計數 |
|
4401.21 |
|
年末財政資金審批結轉和盈余 |
|
月底不需要付款結轉和余額 |
|
0.14 |
|
一、普通服務性預決算財政性審批 |
|
|
|
|
|
二、部門性資金預決算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019半年度基本上共公部門預算民政撥付付出部門預算表
單位名稱:70萬
投資項目 |
加總 |
大致付出 |
的項目收支 |
|||
作用區分 課目編寫代碼 |
課程和科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展的保障和工作性支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業公司離退休年齡 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業方基本性給養老安全手機繳費其他支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業標準標準事業標準標準網絡職業年金手機繳費經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
環境衛生的健康支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
表層醫遼干凈機購 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
地方居委會食品衛生企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基礎公開安全服務培訓 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重要服務質量性干凈衛生服務質量 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
住宅切實保障費用支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
往房改革方案總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019半年度一樣公共服務預算表財政廳審批基本的教育支出部門預算表
企業:余萬元
新項目 |
加總 |
職工金費 |
公共接待費 |
||
市場經濟等級分類 項目簡碼 |
課程明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資褔利收入支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
常見薪水 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上廠家常規健康養老人壽保險繳納費用 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
在職員工大多醫疔人壽保險付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療設備補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會的質量保障手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種底薪福利待遇教育支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
商品價格和提供服務性支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
交電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全承包費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門資料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待小二租車操作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通管理保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品銷售和服務培訓開支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對私人和家長的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農業科技生育補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對私人和家居的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
金融資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設配購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息數據網絡及app軟件采購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛使用購買 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網方式置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和擺放品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形凈資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產投資性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019年終應該公眾預結算的時候民政捐款“三公”專項資金及政府部門行駛專項資金開支結算的時候表
方:萬塊
通常情況公益性民政預算民政捐款“三公”勞務費 |
政府部門操作 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛租賃添置及電腦運行費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 租賃費費 |
國家公務專用車 開機運行費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度相關部門性母基金竣工決算財政性捐款性支出竣工決算表
公司:來萬
工作 |
總金額 |
通常費用支出 |
項目流程性支出 |
|||
特點進行分類 會計分類商品代碼 |
會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度房產過負債的情況表 |
||||
|
|
錢數公司的:萬多 |
||
|
總數量 |
總價值 |
||
年終數 |
年底數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、財產累計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流chan資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
﷽ 2.普通機械(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
⛎ 這其中:(1)機動車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🌠 尋常公務接待車輛租賃 |
|
|
|
|
🍒 市場監管巡邏出行 |
|
|
|
|
꧋ 獨特的職業 能力公務車 |
|
|
|
|
🎐 許多使用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
꧃ 4.別的規定資本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🍌 減:累計額折舊率及減值安排 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)繼續股本投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時債券投資費用投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形財產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🤪 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)一些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於佛山市松江區方松居委街道社區環保貼心服務管理中心2019季度工資收入撥出結算的時候總體設計條件介紹
杭州市松江區方松街辦街道辦衛生防疫服務學校2019♔年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關與北京市松江區方松街區社區安全服務主衛生防疫安全服務主2019每年效益部門預算情況報告說
本年度ও收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關于幼兒園西安市松江區方松居委社區服務于機構衛生管理服務于機構2019半年度撥出部門預算情形情況報告
當年度🦋支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、觀于沈陽市松江區方松街社區網站衛生學提供服務核心2019月度財政局捐款薪資收入支出費用總體目標條件就說明
沈陽市松江區方松銜道小區公共衛生保障中心的2019🌼年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、就西安市松江區方松大街社區服務性基地安全衛生服務性基地2019財政廳年度尋常公開估算財政廳付款花費部門預算情形這說明
(一)應該公共服務概預算財政廳審批經費支出預算整體環境
北京市松江區方松銜道小區公共衛生保障服務網站2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一般的共公預算表國庫補貼款花費部門預算形式原因
蘇州市松江區方松特別居委會特別清潔衛生保障心中2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)一半公共信息費用財務審批性支出竣工決算主要時候
杭州市松江區方松居委社區服務培訓站食品衛生服務培訓管理中心2019♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🤡、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5❀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6❀、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、光于沈陽市松江區方松街道辦居委會衛生間工作管理中心2019年終一樣共同概預算財政預算付款最基本總支出竣工決算時候說明怎么寫
廣州市松江區方松街辦片區衛生管理服務性心中2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🦋、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
♋七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務付款性支出預算環境承載力前提這說明。
🌜上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🐲上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金投入財政局撥付其他支出竣工決算主要條件詳細說明。
沈陽市松江區方松街道辦居委環境衛生產品咨詢中心2019年度目標無“三公”費用財政部門付款撥出。
八、對傷害市松江區方松街社群衛生監督服務培訓公司2019不需要年度政府部性基金投資工程預算不需要付款性支出預算狀態闡述
ꩲ北京市松江區方松居委社區服務培訓主衛生間服務培訓主2019年度目標無政府部門性基金投資成本預算財政性補貼款撥出。
九、國有控股資金生產經營概預算財政廳審批時候說明怎么寫
滬市松江區方松道路社群清潔衛生提供服務所站2019季度無國家股投資生產經營費用預算不需要捐款花費。
十、別的注重法定程序的狀態介紹
(一)單位運作經費預算總支出原因
滬市松江區方松街鎮社區網站食品衛生服務管理基地2019一年度高分子關操作接待費開支。
(二)政府機關選購撥出情形
昆明市松江區方松街社區售后服務站安全衛生售后服務公司2019🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車量、建筑特殊性占用量問題
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績工作管理現狀
🏅上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🐎一、財政資金資金局資金資金補貼款營收:指公司的上每年從本級財政資金資金局資金資金機構擁有的財政資金資金局資金資金補貼款,屬于通常共同費用財政資金資金局資金資金補貼款和人民政府性債卷費用財政資金資金局資金資金補貼款。
🅰二、企業工資薪資工資:指企業工作單位展開行業銷售業務量工作舉例輔助器工作確認的工資薪資工資。一般是:醫療設備銷售業務量工資薪資工資、公益性衛生防疫工資薪資工資等。
🌠三、銷售凈薪資收入:指事業有成基層單位在職業 業務員活動方案以及其輔助器活動方案之上大力開展非獨立空間結轉銷售活動方案授予的凈薪資收入。
✱四、其余收益:指的單位達到的除“財務付款收益”、“事業心收益”、“營運收益”等本身的收益。通常是: 廢舊物資盤盈收益、醫藥價格調整提升、醫保報銷清償獎勱款等一下。
五、月初結轉和節余:意指去年度還沒有順利完成、結轉到本年度按相關相關規定已經適用的資本。
꧃六、年終結轉和盈余:指上全全第四季度或早先全全第四季度概算組織、因主觀性環境發現的變化沒有按原籌劃制定,需網絡延遲到后全全第四季度按有關的暫行規定仍在施用的資產。
💮七、大多總支出費用:指單位名稱為保駕護航單位順利轉動、達到平常工做世界任務而造成的數據來總支出費用。
🤡八、創業項目收支:指行業為來完成特定的的行政訴訟操作任何或視野不斷發展目的,在關鍵收支后發生的每項收支。
🌺九、銷售經費開支:指企事業政府部門在工程專業運動及輔助軟件運動之余做非自主會計核算銷售運動發生的經費開支。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌞十一國慶、機關事業上的企業名稱啟動勞務費預決算:指行政事務企業名稱和參考因公員法管理制度的事業上的企業名稱運行大部分共公預決算不需要撥付安裝的大多開支中的此外生活中共公勞務費預決算開支。