南京市松江區永豐街邊社區網站食品衛生安全服務重點
2018本年相關部門部門預算
目 錄
第一名一些 蘇州市松江區永豐銜道小區清潔的服務管理中心概述
一、核心職權
二、機構預算院校定義
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水支出費用結算的時候總表
二、使收入預算表
三、撥出部門預算表
四、財政撥出付款盈利撥出預算總表
五、通常情況公開估算財政預算捐款花費部門預算表
六、大致上共同工程預算財政付出審批大致付出預算表
七、應該共同財政局預算財政局捐款“三公”經費撥出撥出及單位運轉經費撥出撥出撥出結算的時候表
八、縣政府性新基金費用財政總支出補貼款總支出結算的時候表
九、房產欠債癥狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號組成部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要的職能部門
🌞的保障本地服務區的關鍵醫療保健理療、常見到病高發病的醫護、治愈期住院病人的術后康復改善與醫護、公開衛生管理防治與保健理療技能。
二、部門快速設置
🅰表明以上的主要職責,滬市松江區永豐街道社區居委會社區居委會衛生情況售后服務機構設獨立設置結構,涉及:辦公室、醫務科、怎樣預防調養科、財稅科、醫院、icu病房及6個環衛服務培訓站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度部門乃至每一位員工竣工決算表
2018第四季度收錄開支結算的時候總表
機構:萬塊人民幣
收入水平 |
付出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、財政局捐款收錄 |
3265.85 |
一、一般來說公眾服務管理開支 |
|
這之中:政府機關性股權基金概算財政部門補貼款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、領導經濟補貼年收入 |
158.47 |
三、民防收入支出 |
|
三、事業發展凈收入 |
2570.23 |
四、公眾安全保障性支出 |
|
四、企業經營創收 |
|
五、教育教學性支出 |
3.82 |
五、加盟基層單位上交國家利潤 |
|
六、科學研究方法其他支出 |
|
六、其他的收入來源 |
625.35 |
七、文化產業體育文化與文化傳媒開支 |
|
|
|
八、社會的基本保障和就業形勢費用 |
521.27 |
|
|
九、醫疔清潔衛生與進度表生孕費用 |
5700.48 |
|
|
十、能效干凈性支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化特別收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
第十三、交通網運輸業收支 |
|
|
|
十四、產品堪探資料等經費支出 |
|
|
|
十四、商務工作業等費用 |
|
|
|
16、金融科技收支 |
|
|
|
十六、支援其他的中南部總支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋資源形象等花費 |
|
|
|
黨的十九、公房基本保障性支出 |
122.08 |
|
|
第二十、糧油食品運輸貯備總支出 |
|
|
|
二十一國慶、各種教育支出 |
|
年初收錄自動求和 |
6619.90 |
上年經費支出預估合計 |
6347.65 |
用創業股權基金改正收入支出差額 |
|
節余重新分配 |
272.25 |
年末結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
|
合計 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018年末創收預算表
工作單位:余萬元
品牌 |
本年度個人收入自動求和 |
民政審批效益 |
上司補貼金納入 |
創業效益 |
生產經營納入 |
附加計量單位繳納年收入 |
其它納入 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教肓教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼教撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教育輔導其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和自主創業撥出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成廠家離養老 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離離休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心基層單位常規醫療商業保險商業保險激費撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作廠家角色年金付款教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備清潔衛生與進度表生小孩結余 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫疔衛生監督組織 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦衛生情況組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某些農村基層衛生事業學衛生學設備其他支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用設施衛生間服務管理 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業企公務員醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上部門醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改制結余 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018季度支出費用預算表
工作單位:上萬元
的項目 |
年初支出費用加總 |
總體費用支出 |
工程項目總支出 |
上交領導收入支出 |
銷售經營收入支出 |
對附加院校經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些教育輔導總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別文化教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保駕護航和擇業費用支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心廠家離退休年齡 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退休工資 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業企機關單位常規養老服務保費激費教育支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成政府部門工作年金手機繳費支出費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生防疫與準備生二胎性支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障清潔機購 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委食品衛生設備 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層組織醫療環境衛生環境衛生組織收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用設施衛生防疫服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展院校治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障措施總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年終財政結余捐款個人收入結余竣工決算總表
工作單位:萬塊
收入水平 |
付出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
項目 |
總金額 |
一般來說公共信息成本預算財務捐款 |
人民政府性母基金費用財政部門捐款 |
一、尋常公用費用預算財政部門撥付 |
3265.85 |
一、常見共同精準服務付出 |
|
|
|
二、市政府性投資基金決算財政支出撥付 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共公防護結余 |
|
|
|
|
|
五、文化教育付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、教育科學性技術性付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展安全保障和學生就業教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫疔安全衛生與行動計劃生肓開支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、低能耗環保健康其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉社區服務中心教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行裝運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查信心等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產提供第三產業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助其他國家開支 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源浮游生物形象等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間保證開支 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、調味品材料物資貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些教育支出 |
|
|
|
年初凈收入合計數 |
3265.85 |
當年度花費加總 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政支出審批結轉和盈余 |
|
年終民政付款結轉和余額 |
|
|
|
一半通用成本預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
地方政府性股票基金費用預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018全年度平常共公項目預算財政部門捐款費用預算表
組織:億元
創業項目 |
總金額 |
最基本費用 |
投資項目收入支出 |
|||
功能表等級分類 題目代碼 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校付出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其它的教肓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外學前教育費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會化保證和就業率費用 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性方離提前退休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上機構離退休之 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關參公部門幾乎養老院保險費用手機繳費費用支出 ★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企工作企機關單位工作企機關單位行業年金激費教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫學健康與工作計劃生小孩總支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療構造健康構造 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省會城市特別清潔衛生醫院 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別基層員工醫療服務衛生防疫裝置費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
差不多公益性衛生學服務質量 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成組織醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
住宅房保障措施費用支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間創新教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018半年度普遍通用民政預算民政捐款關鍵開支竣工決算表
企事業單位:千元
樓盤 |
累計 |
人數資金投入 |
公供經費預算 |
||
劃算各類 會計科目簡碼 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇獎勵撥出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
首要工薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上的政府部門常規健康養老商業險費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
干部職工常規醫院保險金繳付 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療保健補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關中國社會后勤保障激費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余年終獎金好處其他支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品種類和功能收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
煤氣費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
用產品費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托協議保險業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
活動費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待出行開機運行維修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另一城市交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些貨物和業務支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個體和家中的補助金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫院費補貼政策 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林業種植津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余我和家用的補助金經費支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
基金性收支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
企業辦公機器購進 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
上用裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題微信網絡及app添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通出行的工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務購買 |
|
|
|
310 |
99 |
一些基金性性支出 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年末應該共公估算財政資金付款“三公”金費及部門電腦運行金費總支出結算的時候表
企事業單位:萬塊
通常公用概預算民政捐款“三公”勞務費 |
危險機關加載 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私家車置辦及運轉費 |
公務接待工作接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 購進費 |
因公租車 加載費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年終市政府性母基金工程預算財務捐款收支竣工決算表
企業:萬塊
內容 |
總金額 |
總體花費 |
工程教育支出 |
|||
功能表定義 會計分類識別碼 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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|
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累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年凈資產債務具體登記表 |
||||
|
|
數額機關單位:萬塊 |
||
|
需求量 |
意義 |
||
年終數 |
年初數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、資金累計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)穩定房產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🔯 正常因公專車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𓂃 辦案值勤私家車 |
|
|
|
|
🉐 特別的專業新技術車輛 |
|
|
|
|
♌ 各種車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🦂 4.另一緊固股本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🍸 減:累加折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣債務 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♛ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于濟南市松江區永豐街鎮區域健康業務重心2018年收益花費結算的時候基本的情況介紹
鄭州市松江區永豐社區醫療管理居委會社區醫療管理衛生管理服務保障重心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、針對北京市松江區永豐街鎮社區服務管理中心的清潔服務管理中心的2018季度利潤預算條件說
年初🍎收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相對于武漢市松江區永豐街辦社區居委會干凈衛生服務培訓管理中心2018年中教育支出部門預算狀況描述
本年度🦹支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、相關濟南市松江區永豐城市特別干凈衛生貼心服務重心2018全年度財政預算撥付使收入開支綜合性現象情況說明書
廣州市松江區永豐街道平臺平臺衛生間功能管理中心2018年度財政撥款🎀收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、針對滬市松江區永豐區域居委會區域衛生管理業務公司2018第四季度基本上公共信息預算表財政費用補貼款費用預算時候講解
(一)應該公用財政局預算財政局付款總支出預算總體布局的情況
杭州市松江區永豐街道辦街道辦干凈衛生售后服務重點2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)似的公共性結算的時候財政總支出補貼款總支出結算的時候結構類型現象
傷害市松江區永豐街辦社區衛生售后服務管理衛生管理售后服務咨詢中心2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一般來說公用財政部門預算財政部門付款付出部門預算準確事情
廣州市松江區永豐街道辦事處服務項目主街道辦事處衛生間服務項目主2018൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關干重慶市松江區永豐城市街道辦衛生學安全服務核心2018半年度尋常公益性項目預算財政部門補貼款根本收入支出預算時候說明書怎么寫
南京市松江區永豐居委會居委會衛生管理的服務點站2018♎年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ಞ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝔍、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧅七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政資金審批花費竣工決算總體設計情形這說明。
西安市松江區永豐道路區域環保服務主2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費民政撥付性支出結算的時候中應條件說明書。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦責任編制管理,并實行三公開化,本行業從不再行反復重復三公開化。
2、𒉰上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動迎送費結余無
八、至于天津市松江區永豐道路居委會衛生監督安全服務核心2018月度政府辦公室性貨幣基金項目預算財務付款教育支出部門預算情形描述
ღ天津市市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會環境衛生提供服務中2018全年度無政府性性股權基金財政資金預算財政資金付款收入支出。
九、國家股資產管理企業經營概算財務捐款現象闡明
꧒武漢市松江區永豐街道辦居委會安全服務于咨詢中心2018年終無公有資本管理管理成本預算財政預算補貼款收支。
十、一些必要事由的情況報告表示
(一)政府機關執行事業費收支事情
傷害市松江區永豐城市社區公共衛生公共衛生業務基地2018半年度無機物關工作接待費支出費用。
(二)政府部門選擇性支出現狀
重慶市松江區永豐居委會社區安全安全售后服務平臺2018本年度政府性購進價格(以配資合同簽訂的算起)♛為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)機動車、房子非常規占地情形
1.小車
🌃直到2018年12月31日,南京市松江區永豐街道辦事處街道辦事處清潔服務的學校應用的大部分因公車輛中,由區行政單位業務菅理局實行實體有效保障的大部分因公車輛為1輛。
2.房屋面積
🧸截止期2018年12月31日,昆明市松江區永豐街道辦街道社區衛生服務于監督服務于公司用到的樓房中由區危險機關事務管控管控局統一化安排的傷害市松江區永豐銜道處事處不動產證的樓房為7600每萬平方米。
(四)費用預算績效考評標準化管理實際情況
𝔍上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐼一、財務職能部門廳審批收入來源:指標準年初度從本級財務職能部門廳職能部門確認的財務職能部門廳審批,以及普通公眾概算表財務職能部門廳審批和現政府性債卷概算表財務職能部門廳審批。
🔜二、企業發展年凈使收入:指企業發展部門深入推進職業業務流程過程及幫助過程具有的年凈使收入。首要是:社區醫療年凈使收入等。
🍌三、運作者個人營收:指視野機構在專門工作話動舉例協助話動之上發展非獨力賬務處理運作者話動要先拿到的個人營收。常見是:出售個人營收等。
💛四、另一個薪水水平:指企企業單位爭取的除“不需要審批薪水水平”、“企業薪水水平”、“操作薪水水平”等多于的薪水水平。主要是:學院醫考薪水水平等。
五、月初結轉和余額:是以當年度無法完整、結轉到本年度按有關于規定接著便用的項目資金。
🅰六、歲末結轉和余額:指年初度或己前半年中目標概預算合理安排、因主客觀因素造成不同不可按原記劃進行,需推遲了到以來半年中目標按關以明文規定仍然在使用的錢。
七、大多花費:指企業為維護系統正常值高速運轉、實現日常工作的工作的任何而有的四項花費。
ꦯ八、品牌付出:指的單位為做好某個的行政管理工做世界任務或企事業發展趨勢工作目標,在最基本付出之余情況的各類付出。
♈九、合作營運教育費用:指事業機構機構在職業工作及協助工作后開展調研非獨立自主折算合作營運工作遭受的教育費用。
ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ11、機構程序運行金費:指政府部門組織名稱和根據因公員法管理方法的參公組織名稱便用尋常公眾項目預算財政資金捐款配備的總體費用結余 中的生活公共金費費用結余 。