蘇州市松江區永豐街道辦社區環境衛生環境衛生服務保障中心點
2019年個部門竣工決算
目 錄
首先大部分 滬市松江區永豐銜道社區居委會衛生監督產品公司簡況
一、重要功能
二、機構竣工決算院校產生
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入性支出結算的時候總表
二、收錄部門預算表
三、收支竣工決算表
四、國庫審批薪資費用預算總表
五、尋常公眾財政預算預算財政預算撥付其他支出竣工決算表
六、尋常服務性竣工決算財政部門審批通常付出竣工決算表
七、尋常通用項目預算財政資金付款“三公”費用及企事業單位自動運行費用收支結算的時候表
八、政府部性理財產品概預算財務審批結余預算表
九、基金過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4一些 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、注意功能
🐈切實保障本地網區的總體醫療器械、分類病高發病的患兒護理工作、回到期患兒的復原制療與患兒護理工作、服務性安全衛生防冶與養生功效。
二、結構快速設置
ꦦ通過以上所述部門職責,昆明市松江區永豐大街小區清潔衛生功能主設下設機購,主要包括:辦公室、醫務科、可以防止感染健康保健科、金融科、醫院、重癥監護室及6個清潔衛生業務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019本年度個部門竣工決算表
2019年薪資收入費用結算的時候總表
行業:萬多
工資 |
收支 |
||
品牌 |
預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、不需要審批年收入 |
4151.20 |
一、應該公共性服務管理費用 |
|
中間:部門性母基金預決算財務補貼款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上司補助費薪水 |
|
三、防御費用支出 |
|
三、視野效益 |
4831.91 |
四、共公安全管理開支 |
|
四、銷售凈收入 |
|
五、教育學校費用 |
4.38 |
五、附帶公司上交國家使收入 |
|
六、學科技術花費 |
|
六、別個人收入 |
38.67 |
七、企業文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
八、的社會服務和大學生就業性支出 |
519.83 |
|
|
九、醫療機構衛生學與打算生二胎收支 |
6704.21 |
|
|
十、節電環保健康總支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區衛生支出費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十四、城市交通配送費用支出 |
|
|
|
十四、能源堪探信息查詢等付出 |
|
|
|
第十三、商業運作功能業等結余 |
|
|
|
第十六、財務其他支出 |
|
|
|
十八、捐助另外的省份花費 |
|
|
|
18、土地浮游生物天氣等總支出 |
|
|
|
19、公寓房得到保障花費 |
148.16 |
|
|
二十二、調味品運輸產出付出 |
|
|
|
二國慶、一些支出費用 |
|
本年度薪資累計數 |
9021.78 |
上年付出自動求和 |
7376.58 |
用創業私募基金補上出入差額 |
|
盈余分配權 |
1645.20 |
年末結轉和盈余 |
|
年底結轉和余額 |
|
總金額 |
9021.78 |
共計 |
9021.78 |
2019年中收入來源部門預算表
機關單位:萬美元
好項目 |
上年年收入預估合計 |
財政性補貼款收入水平 |
上一級政府補貼收入水平 |
參公個人收入 |
自主經營使收入 |
所屬企事業單位繳納收入來源 |
任何收入來源 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
學前教育其他支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教肓支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化藝術培訓收入支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和出去上班總支出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業標準離養老金 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離養老金 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的組織首要醫養保險金網上繳費經費支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業機構機構新職業年金交款結余 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
的人事部門工作政府部門離退居二線開支 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環保健康保健性支出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療管理清潔衛生構造 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
市區區域衛生監督醫院 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公共信息醫療衛生 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性安全衛生提供服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業院校社區醫療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的社區醫療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房安全保障總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革費用支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019本年收支部門預算表
的單位:千元
投資項目 |
上年開支累計 |
基本的其他支出 |
樓盤費用 |
繳納領導付出 |
運營收支 |
對加盟機構補貼金開支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個學前教育總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一文化藝術培訓支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保障措施和專業教育支出費用 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業機構離離休 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退職 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作企業單位根本頤養天年保險公司付費收支 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企參公工作單位參公工作單位角色年金交款教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另一財政事業發展公司離退休工資結余 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身心健康經費支出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械衛生間組織 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生間結構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公環衛服務管理 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業的單位醫院 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上組織醫用 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房制度改革收入支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019國庫年度國庫捐款營收性支出部門預算總表
機關單位:萬多
收入水平 |
費用支出 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
工程 |
總計 |
一樣共公國庫預算國庫補貼款 |
市政府性債卷工程預算財政資金捐款 |
一、通常情況下公用工程預算財政廳付款 |
4151.20 |
一、通常情況下公益性服務性撥出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品項目預算財務審批 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、飲水機撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性的安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學合理枝術花費 |
|
|
|
|
|
七、文化水平田徑與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會保險和就業的性支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、環保穩定費用 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、工業節能環保設備型撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道社區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、客運車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測消息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業區服務保障業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融業費用 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其它的地方結余 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源深海景象等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房服務費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
三十、糧油加工廢舊物資儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一個開支 |
|
|
|
年初工資收入合計數 |
4151.20 |
年初收支累計數 |
4151.20 |
4151.20 |
|
年末財政廳捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政預算撥付結轉和盈余 |
|
|
|
大部分服務性概預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性基金投資工程預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4151.20 |
總共 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019月度基本公眾成本預算財政資金審批花費結算的時候表
企業:萬多
大型項目 |
合計數 |
核心費用 |
創業項目付出 |
|||
工作進行分類 科目表打碼 |
考試科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
相關基礎教育支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
另外的學前教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
發展質量保障和就業創業其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展方離養老 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作院校行業年金繳付教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康收支 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼健康構造 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委衛生防疫結構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性干凈衛生業務 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
工作工作單位醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房服務保障花費 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
自動求和 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019本年一樣 共公財政收入支出預算財政收入支出付款基礎收入支出結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
大型項目 |
預估合計 |
人資金投入 |
通用資金投入 |
||
經濟社會分為 科目表代碼 |
考試科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪有福利結余 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基本性底薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
行政機關自己事業公司大體關于養老地產養老穩妥費 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金付費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
人常見醫治保障交費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫學政府補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一市場擔保手機繳費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何年薪社會福利收支 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
商品是和售后服務結余 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦公區費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
電力費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
承租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能資料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物質費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務范圍費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務活動出行工作保養費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其它的交通管理成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和服務質量其他支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對每個人和的家庭的補貼費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼費 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個水產業生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的我和人的補貼費開支 |
|
|
|
310 |
|
資產性支出費用 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
房屋房屋建筑房屋房屋建筑購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工專用設備折舊費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專用系統新購 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基本裝置建成 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網上及PC軟件購置費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通銀行生產工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本投資性其他支出 |
|
|
|
加總 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019月度正常公共性不需要預算不需要補貼款“三公”勞務費及政府機關運營勞務費結余結算的時候表
單位名稱:70萬
通常情況共同工程預算不需要撥付“三公”接待費 |
政府部門啟用 資金部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務租車添置及進行費 |
因公歡迎費 |
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小計 |
公務接待用車的 購進費 |
公務接待買車 開機運行費 |
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決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019季度地方政府性貨幣基金預算表財務付款收支部門預算表
的單位:多萬元
大型項目 |
加總 |
根本教育支出 |
該項目性支出 |
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功效幾大類 會計科目項目編碼 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度金融資產資產負債事情表 |
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資金額行業:來萬 |
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用量 |
價值 |
||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定住凈資產 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꦍ 應該因公車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ꦏ 城管執法值勤專用車 |
|
|
|
|
ꦜ 特總靠譜方法車輛 |
|
|
|
|
💙 許多私家車 |
|
|
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
꧅ 4.其他的統一資產投資 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
🃏 減:連續攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
ܫ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹天津市松江區永豐居委片區環保保障重心2019一年度利潤花費結算的時候整體情形表示
天津市松江區永豐特別居委會特別干凈衛生服務于中2019🍸年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、管于武漢市松江區永豐街道街道清潔服務保障咨詢中心2019財政年度薪資預算事情介紹
本年度ꦜ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、相關杭州市松江區永豐大街街道環衛服務質量中心站2019半年度開支部門預算現象描述
年初♍支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對於東莞市松江區永豐城市社區居委會安全衛生服務中心站2019年度目標財政資金捐款盈利結余整體實際情況描述
杭州市松江區永豐街道提供服務核心街道清潔提供服務核心2019🐲年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、相關廣州市松江區永豐街街道環境衛生工作中心站2019半年度尋常通用費用財政廳付款其他支出預算情況表示
(一)應該公共性工程預算財政預算捐款總支出預算總體經濟癥狀
濟南市松江區永豐道路片區衛生間貼心服務核心2018👍年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)般公共服務預算財政資金撥付教育支出預算構成狀態
沈陽市松江區永豐片區居委會片區公共衛生服務項目心中2019💧年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)平常公用設施概算財政局補貼款費用支出 部門預算基本原因
昆明市松江區永豐城市街道公共衛生貼心服務基地2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1𒁏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3ꦍ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4꧅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、相對于天津市松江區永豐社區網站居委會社區網站干凈衛生服務項目中心點2019年中似的公眾工程預算財政資金捐款首要花費竣工決算條件代表
成都市松江區永豐街辦社群衛生監督服務心中2018📖年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1💛、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ಌ、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧋七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政預算捐款支出費用結算的時候總體性現狀解釋。
東莞市松江區永豐街區居委會公共衛生服務管理心中2019🌞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政預算審批開支結算的時候到底前提闡明。
2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🧸1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦責任人事業編制,并一致的信息公開性,本公司不再是再行多次信息公開性。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、國家公務歡迎費開支無
杭州市市松江區永豐城市片區衛生防疫功能重心2019年中無“三公”資金不需要補貼款經費支出。
八、關羽深圳市松江區永豐居委居委會居委衛生監督業務機構2019年終國家性母基金結算的時候不需要撥付總支出結算的時候問題解釋
ꦅ傷害市松江區永豐社區保障站居委會社區保障站公共衛生保障心中2019全年無以政府性債卷概算財務付款撥出。
九、國有企業投資者自主經營項目預算財政部門捐款情形講解
♌蘇州市松江區永豐街邊社區安全服務防疫衛生防疫安全服務公司2019全年度無公有資金經營者工程預算財政廳審批付出。
十、其他的極為重要方式方法的情形表示
(一)工商登記行駛預備費結余具體情況
蘇州市松江區永豐居委街道辦安全工作平臺2019本年度有機物關行駛勞務費結余。
(二)當地集中采購員開支問題
西安市市松江區永豐街邊社區居委會衛生間的服務管理中心2019年末鎮政府進貨票額(以委托合同簽訂的應寫)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019𓆏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)此車、房特有占存情況報告
1.車量
🌳截止日期2019年12月31日,北京市松江區永豐街鎮社區居委會衛生監督售后服務主應用的通常情況國家因公私家車中,由區市直機關事務處理管理制度局統一化實體物品保駕護航的通常情況國家因公私家車為1輛。
2.建筑
♌截止到2019年12月31日,南京市市松江區永豐街道小區小區清潔服務項目機構動用的經過中由區政府部門事物管理制度局制定分配的濟南市松江區永豐街處事處使用權的經過為7600平米米。
(四)估算績效評價服務管理原因
ꦬ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💝一、不需要個部門廳付款凈收入:指計量單位年初度從本級不需要個部門廳個部門授予的不需要個部門廳付款,主要包括正常公開工程決算不需要個部門廳付款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程決算不需要個部門廳付款。
ꦍ二、企業發展創收:指企業發展的計量單位深入推進行業國際業務主題活動舉例說明輔助的主題活動爭取的創收。主耍是:醫療保障創收等(無企業發展創收的的計量單位抹去企業發展創收的名稱描述,但不舉例說明主耍知識,以內同)。
🐈三、生產創收:指教育事業工作單位在行業項目游戲活動組織方案簡述輔助游戲活動組織方案認知能力發展非自主統計生產游戲活動組織方案得到的創收。大部分是:出租出去創收等。
𓂃四、其他純工資年薪資:指企事業性單位獲取的除“財政性審批純工資年薪資”、“事業性純工資年薪資”、“生產經營純工資年薪資”等外的純工資年薪資。一般是:化妝學校檢測純工資年薪資等。
五、今年初結轉和盈余:是以去年度還做好、結轉到本年度按相關聯規定已經施用的費用。
𝔍六、半當全第四季度結轉和余額:指年初度或之前當全第四季度成本預算設置、因理性狀態造成波動不了按原項目推行,需時間延遲到今后當全第四季度按光于標準規定馬上實用的金額。
七、幾乎總性支出:指政府部門為確保醫療機構合適行駛、結束每天的運作目標而時有發生的四項總性支出。
ꦆ八、該項目總費用:指公司的為實現指定區域的行政管理運作任務或參公進步關鍵,在基礎總費用后引發的各類總費用。
九、銷售花費:指事業上機構在專業技術運動及氧化硅運動之余組織開展非自己結算銷售運動會發生的花費。
ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃五一、行政處政府部門正常運作金費:指行政處政府部門和參照物公務活動員法管理方法的行業政府部門便用般服務性費用預算財政付出撥付確定的最基本付出中的定期公用設施金費付出。