東莞市松江區中山的大街上特別食品衛生服務管理中心點
2019年部結算的時候
目 錄
1大部分 北京市松江區中山街小區衛生管理服務項目中心局慨況
一、關鍵職能作用
二、部門布置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益總支出竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、經費支出部門預算表
四、財政資金付款薪資收入收入支出結算的時候總表
五、似的公共服務項目預算財政局付款費用支出 結算的時候表
六、應該通用財政局預算財政局審批常規收支竣工決算表
🐠七、一半通用費用預算財政資金補貼款“三公”經費收入支出預算及機關事業單位啟用經費收入支出預算收入支出預算表
八、市政府性股權基金項目預算財務捐款結余竣工決算表
九、資源負債率現象表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二步組成部分 代詞描述
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、注意職責范圍
༒東莞市松江區中山大街平臺干凈的服務性中心局是區衛計委下的其中一個基礎整形培訓機構。承擔責任中山大街廣泛公民市民大多整形與通用干凈預放保健養生的服務性。
二、醫療機構配置
💛根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019全年薪資支出費用竣工決算總表
政府部門:來萬
營收 |
教育支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、一般的通用費用不需要撥付凈收入 |
5349.08 |
一、一樣通用保障撥出 |
|
二、中央政府性貨幣基金費用預算財政預算撥付工資收入 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上司補助款工資收入 |
|
三、國防安全總支出 |
|
四、參公營收 |
4830.62 |
四、共公人身安全收支 |
|
五、經營者個人收入 |
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
六、附帶組織上交國家薪資收入 |
|
六、專業技術撥出 |
|
七、各種年收入 |
63.60 |
七、藝術游玩體育健康與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、發展基本保障和就業形勢經費支出 |
600.63 |
|
|
九、衛生情況健康保健開支 |
9046.15 |
|
|
十、節約做到低碳環保教育支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮小區總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十四、道路貨運費用支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察數據等費用支出 |
|
|
|
十八、商業圈安全服務企業等開支 |
|
|
|
16、互聯網金融花費 |
|
|
|
十八、支援另外的區縣費用支出 |
|
|
|
18、天然網絡資源浮游生物氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
19、房屋維護教育支出 |
164.36 |
|
|
二是、糧油食品防汛物資保障其他支出 |
|
|
|
二五一、氣象災害有機廢氣及突發方法總支出 |
|
|
|
二12、任何收支 |
|
上年薪水累計 |
10243.30 |
當年度費用總金額 |
9811.14 |
用事業理財產品化解收入支出表差額 |
|
余額計算 |
373.85 |
期初結轉和盈余 |
186.10 |
歲末結轉和余額 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
總額 |
10429.40 |
2019本年度薪水預算表
部門:多萬元
新項目 |
本年度工資收入合計數 |
不需要審批盈利 |
領導補助費創收 |
行業使收入 |
生產經營工資收入 |
附帶企事業單位上交國家營收 |
別年收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會性有效保障了和就業率 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業方離養老金 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業企業離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業企業單位基本上社會養老穩妥繳納費用收支 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工作單位教育事業工作單位行業年金激費其他支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與工作計劃發育費用支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保健環衛單位 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站干凈構造 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾清潔衛生產品 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重通用清潔專題 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心單位名稱醫療機構 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事部門醫學 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019第四季度經費支出部門預算表
企業:萬美元
品牌 |
上年經費支出總計 |
常見收入支出 |
大型項目費用支出 |
上交上級部門收入支出 |
生產費用 |
對附屬的單位補帖付出 |
||||
功能分類 |
課程和科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會得到保障和學生就業費用支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業標準離退居二線 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上部門專業年金繳付花費 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野機關單位最基本養老生活保費貨幣基金的補帖 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生安全支出費用 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織診療清潔公司 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站環境衛生貸款機構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性干凈服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的服務性干凈自查自糾 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業計量單位醫遼 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上部門醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房得到保障支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改善撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019半年度財政廳審批薪資收支結算的時候總表
機關單位:千元
利潤 |
性支出 |
||||
項目 |
預算數 |
工程項目 |
累計數 |
通常公眾概預算財政資金付款 |
政府部性基金投資估算財政資金審批 |
一、應該公開概預算財政預算捐款 |
5349.08 |
一、般服務管理性服務管理教育支出 |
|
|
|
二、政府部性資金財政部門預算財政部門補貼款 |
|
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、民防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全保障收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育費用 |
|
|
|
|
|
六、生物學枝術付出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業旅游行業體育足球與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、生活后勤保障和就業率花費 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生監督綠色收支 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節水環保型經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村街道辦總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通搬家教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探礦產品信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十、商家售后服務企業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助另一沿海地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的教育資源海上景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房切實保障結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
20、調味品工程材料貯備結余 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇防范及應激維護其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其余費用支出 |
|
|
|
本年度營收自動求和 |
5349.08 |
本年度收支合計數 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年末不需要補貼款結轉和節余 |
|
年尾財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況公開項目預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、現政府性母基金成本預算財務付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5349.08 |
累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年中通常公益性概預算財政預算捐款付出部門預算表
企事業單位:萬余元
項目 |
累計 |
幾乎性支出 |
工程項目性支出 |
|||
功能性分類別 科目必編號 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代有效保障了和就業創業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理事業機構離退職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離退休工資 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對計量單位企業發展計量單位大致養老生活保險服務股權基金的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關企業發展廠家的職業年金繳付費用支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生學身體健康其他支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基本整形衛生學單位 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心環保中介機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
常規通用衛生監督功能 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
特大公用設施衛生情況專門 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政性行業組織診療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
租賃房保證收支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
個人住房改草總支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
預估合計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019每年通常情況下服務性項目預算民政審批基礎總支出竣工決算表
單位名稱:萬塊人民幣
項目 |
加總 |
人士預備費 |
公共費用 |
||
經濟實惠劃分 學科代碼 |
專業科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利性經費支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
常規待遇 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機關事業上的公司的事業上的公司的關鍵養老生活保費激費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
退休職工一般醫療服務商業保險激費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會存在有保障手機繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些基本工資待遇福利總支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
菜品和安全服務撥出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
了解費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
證件費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
用電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理系統費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用板材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
申請金融業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務接待車輛啟用檢修費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
另外交通線成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品是和服務項目經費支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對用戶和人家的補助款 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
人個農產品加工生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對我和家廷的經濟補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資源性花費 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公樓儀器采購 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
上用機械設備添置 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
數據服務網站及PC軟件采購更新換代 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
因公專用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通銀行的工具購買 |
|
|
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310 |
21 |
文物保護單位和櫥窗陳列品購進 |
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310 |
22 |
無形之中股權租賃費 |
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310 |
99 |
相關投資者性收支 |
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加總 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
🍨2019第四季度通常情況下公共服務工程預算財政部門撥付“三公”接待費及危險機關正常運行接待費撥出部門預算表
公司的:億元
似的公共服務成本預算國庫補貼款“三公”經費支出 |
國家機關使用 接待費結算的時候數 |
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總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車折舊費及正常運作費 |
公務服務服務費 |
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小計 |
因公公務車 添置費 |
公務活動車輛租賃 運動費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019本年度當地政府性投資基金預預算財政資金捐款開支預算表
的單位:萬美元
投資項目 |
加總 |
差不多費用 |
創業項目收支 |
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工作歸類 考試科目標識號 |
考試科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財力資產負債實際記錄表 |
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金額才院校:余萬元 |
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使用量 |
的價值 |
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本年數 |
月底數 |
年終數 |
年底數 |
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一、股本總計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)純凈水股本 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)進行固定股本 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🐟 2.代用產品(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
𝐆 中間:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🧜 大部分公務活動私車 |
|
|
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𓄧 執法檢查值崗用車的 |
|
|
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|
🐠 特殊工種行業技術水平買車 |
|
|
|
|
💖 別的專車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🎶 4.另一個確定基金 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🍃 減:總計折舊費及減值工作 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長時股權質押注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的債券成本成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿財產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
ꦺ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)某個房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、針對鄭州市松江區中山的大街上街道辦清潔衛生服務機構2019每年薪資收支部門預算整體來說狀況說明書怎么寫
濟南市松江區中山的大街上社區安全中心點衛生學安全中心點2019🍸年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、就北京市松江區中山平臺服務于學校平臺衛生學服務于學校2019當年度效益預算情況報告解釋
本年度﷽收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、更多濟南市松江區中山居委會社區網站健康服務保障中間2019半年度費用支出 結算的時候狀態說明怎么寫
上年🦂支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、至于滬市松江區中山街區社區功能重點安全功能重點2019一年度不需要捐款薪水付出總體目標實際情況這說明
鄭州市松江區中山的大街上街道食品衛生的服務中央2019๊年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、關干北京市市松江區中山銜道平臺衛生監督服務項目學校2019當年度一般的公共性預竣工決算國庫付款付出竣工決算事情表示
(一)基本上公共性概算民政撥付收支預算整體來說具體情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)尋常公用設施估算國庫捐款收入支出竣工決算成分條件
蘇州市松江區中山街道辦居委會街道辦環衛產品重心2019♛年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)正常公開項目預算民政補貼款支出費用竣工決算大概現象
昆明市松江區中山街區小區衛生防疫保障管理中心2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🅷、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2ꦓ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🎐、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🥂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🅰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🐎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7꧅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、觀于滬市松江區中山居委會社群食品衛生服務保障重點2019一年度大部分公共服務費用預算財政廳撥付差不多付出結算的時候前提說明怎么寫
傷害市松江區中山街邊街道公共衛生功能基地2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💝、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ಌ、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關羽廣州市松江區中山居委會片區衛生監督服務性學校2019季度正常通用預部門預算國庫捐款“三公”事業費其他支出部門預算情況發生描述
(一)“三公”勞務費不需要審批性支出竣工決算整體情況下描述。
西安市松江區中山街街道辦事處衛生監督提供服務網站2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公回國(境)資金投入由區外辦、區臺辦責任制定,并統一面向社會,本組織就不再予以多次重復面向社會。
🍎公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”專項資金財政性撥付開支竣工決算基本事情說。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
昆明市松江區中山街特別清潔貼心服務中間2019當年度無縣政府性基金投資成本預算國庫補貼款花費。
九、國有控股資產開工程預算財政預算審批具體情況代表
🦂鄭州市松江區中山街邊社區服務管理中心安全服務管理中心2019一年度無國有企業資產投資企業經營決算財政資金審批收支。
十、任何重要的事由的時候闡述
(一)市直機關運動經費教育支出教育支出條件
天津市松江區中山街道辦事處居委會街道辦事處衛生情況產品重心2019全年硅化物關啟用資金投入收支。
(二)政府機構回收總支出事情
深圳市松江區中山居委區域公共衛生服務培訓心中2019🔴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)小轎車、房產特異擠占的情況
西安市松江區中山街道辦事處社區服務項目站衛生學服務項目平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算業績考核的管理情況下
ꩵ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🥂編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🥃 第四部分 名詞解釋
⛦一、國庫性資金單位部門性付款工資:指方當第四季度度從本級國庫性資金單位部門性單位部門授予的國庫性資金單位部門性付款,有一樣公益性概國庫預算國庫性資金單位部門性付款和縣政府性股權基金概國庫預算國庫性資金單位部門性付款。
꧋二、行業效益:指行業基層單位開發專業金融產品話動簡述手游輔助話動確認的效益。包括是:醫療管理效益等。
🌌三、操作純利潤:指企業公司在正規專業業務量的工作還有配套的工作本身發展非獨自計算成本操作的工作達到的純利潤。
♛四、其他年效益:指部門達成的除“財務付款年效益”、“工作年效益”、“管理年效益”等其它的年效益。主要是:共同健康入職體檢年效益、預苗年效益等。
五、今年初結轉和盈余:是以去年度還沒有完畢、結轉到當年度按關于要求隨時適用的資產。
ꦬ六、歲末結轉和節余:指全月度或現在年費用預算讓、因可觀前提條件引發發生改變未能按原進度表施工,需時間延遲到日后年按密切相關法律法規持續適用的資本。
𒁃七、大多費用性支出 :指企業為維護裝置正常情況下生活運轉、實現生活操作責任而遭受的幾項費用性支出 。
🍰八、工程項目開支:指公司的為做好某的行政事務作業任務卡或參公發展任務,在基本性開支除此之外會出現的每一項開支。
🐲九、生產經營者費用撥出 :指教育事業標準在工程專業生活及幫助生活模版做好非獨立的結算生產經營者生活發生的費用撥出 。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ十一國慶、行政訴訟機關加載事業性費:指行政訴訟企業公司的和符合因公員法的管理的事業性企業公司的操作大部分公供設施費用財政廳付款制定的大體費用支出費用中的基本公供事業性費費用支出費用。