昆明市松江區泗涇鎮特別安全衛生服務的中心局
2018財政年度部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
第一部分 北京市松江區泗涇鎮街道衛生學服務管理心中簡況
一、主要的管理職能
二、相關部門部門預算公司的造成
第二部分 北京市松江區泗涇鎮片區環境衛生服務中心點2018年度部門決算表
一、工資收入教育支出結算的時候總表
二、年收入預算表
三、結余部門預算表
四、財政性付款收入水平教育支出部門預算總表
五、一半通用結算的時候財務捐款其他支出結算的時候表
六、通常情況下通用費用財政廳捐款首要性支出部門預算表
七、通常情況服務性估算財政部門捐款“三公”資金投入及機關單位作業資金投入教育支出預算表
八、部門性基金投資財政局預算財政局審批結余預算表
九、資源流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮小區健康服務培訓主2018年度部門決算情況說明
第六區域 動詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、基本崗位職責
🍌提供負責社區服務保障中心醫療機構、營養文化教育、環境干凈衛生預放、環境干凈衛生按摩保健、恢復、預計計劃生育政策新服務咨詢保障等管理職責。
二、構造設立
會根據出現崗位責任制,武漢市松江區泗涇鎮街道社區醫療管理保障核心設10🦩個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🎉第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度收錄結余預算總表
工作單位:萬
薪水 |
教育支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
內容 |
預算數 |
一、民政審批收錄 |
3151.54 |
一、應該共同服務保障花費 |
|
但其中:政府部門性私募基金費用財政廳補貼款 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上司經濟補貼凈收入 |
143.91 |
三、國家安全花費 |
|
三、事業發展薪資 |
5238.46 |
四、公用安全性費用 |
|
四、經營的收錄 |
|
五、育兒教育花費 |
|
五、加盟機關單位繳納創收 |
|
六、科學課科技開支 |
|
六、其他年收入 |
826.71 |
七、文化水平休育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
八、社會的服務保障和專業教育經費支出 |
356.08 |
|
|
九、醫療保健清潔與策劃養育收入支出 |
7759.65 |
|
|
十、綠色建筑環保標準支出費用 |
|
|
|
國慶、縣域街道社區教育支出 |
|
|
|
十三、農業水收入支出 |
|
|
|
13、客運配送運輸配送費用支出 |
|
|
|
十四、成本勘查數據等教育支出 |
|
|
|
十八、商業地產服務質量業等付出 |
|
|
|
第十六、財務開支 |
|
|
|
十二、扶持別的沿海地區收入支出 |
|
|
|
十九、土地海洋環境氣候等經費支出 |
|
|
|
19、公房有效保障支出費用 |
80.70 |
|
|
三十、油糧材料物資存儲教育支出 |
|
|
|
二國慶、別費用支出 |
|
本年度純收入預估合計 |
9360.62 |
本年度花費累計數 |
8196.43 |
用事業發展股權基金補上收入支出差額 |
|
節余分派 |
1177.27 |
年終結轉和盈余 |
44.69 |
年終結轉和盈余 |
31.61 |
總額 |
9405.31 |
總結 |
9405.31 |
2018全年薪資收入竣工決算表
工作單位:十萬
工程項目 |
年初收入來源加總 |
不需要撥付收益 |
領導補貼政策工資 |
創業效益 |
生產盈利 |
附帶部門繳納收益 |
別收益 |
||||
功能分類 |
項目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
當今社會基本保障和就業創業撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展基層單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業計量單位離退休之 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
部門自己事業院校基本性健康個人養老保險金交款付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機構事業心機構職業分析年金手機繳費教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥食品衛生與預計養育收入支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械清潔部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區干凈構造 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層組織社區衛生系統防疫中介機構付出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用安全 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共公環保服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業部門醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅有保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房間創新開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年費用結算的時候表
基層單位:萬美金
的項目 |
年初經費支出累計數 |
基礎收入支出 |
工程項目結余 |
上交上級領導撥出 |
管理教育支出 |
對復屬行業政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界后勤保障和人才需求經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成計量單位離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企事業編離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位自己事業機關單位基本的醫養穩妥納費收入支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業性公司事業性公司職業類型年金手機繳費支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全安全與準備計生結余 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療管理公共衛生機購 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區食品衛生公司 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外群眾社區醫療食品衛生部門費用支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用衛生精準服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事的單位醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度財政局捐款收入來源開支預算總表
機關單位:上萬元
年收入 |
費用支出 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計數 |
一樣 公用設施決算財政資金撥付 |
以政府性股票基金概算財政局補貼款 |
一、似的共公項目預算財政廳付款 |
3151.54 |
一、基本上公益性提供服務撥出 |
|
|
|
二、現政府性基金投資決算財政廳審批 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教開支 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術性性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、發展保護和自主創業費用支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療保障衛生學與計劃表發育結余 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能環境環境開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市社區居委會總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行車輛運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商用服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經花費 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另一個東南部付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海底氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有保障總支出 |
|
80.70 |
|
|
|
三十、油糧東西存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二11、某個總支出 |
|
|
|
上年純收入累計數 |
3151.54 |
年初其他支出合計數 |
|
3151.54 |
|
月初財政局審批結轉和節余 |
|
年尾國庫補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
通常公眾成本預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
現政府性理財產品概預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
合計 |
|
3151.54 |
|
2018年度目標一般來說公共性成本預算財政廳撥付教育支出部門預算表
公司:十萬
內容 |
加總 |
大致教育支出 |
新項目付出 |
|||
性能分類整理 項目代碼 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有效保障和畢業生就業支出費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處工作部門離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上組織離退休之 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企事業發展計量單位事業發展計量單位基本性社會養老商業保險納費開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政標準事業標準職業分析年金繳納收支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔公共衛生與年度計劃二孩開支 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層黨組織治療公共衛生系統 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
市區平臺衛生防疫設備 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
另一基層工作醫療保健食品衛生機購經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共性環衛服務管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政處教育事業公司醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅房的保障費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房改制教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年正常服務性費用預算財政性捐款核心費用支出 預算表
行業:萬多
創業項目 |
預估合計 |
人數事業費 |
公用設施經費預算 |
||
經濟增長種類 學科簡碼 |
專業科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司活動總支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
主要月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
工商登記事業性計量單位核心醫療商業險商業險費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
事業年金繳付 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
企業員工基礎醫學保費繳付 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的發展服務付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一員工工資褔利經費支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
貨物和精準服務收支 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
工作費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用用料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公使用車運轉保護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其它道路管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨物和服務項目支出費用 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對自身和家里的補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
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|
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303 |
09 |
榮譽金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
一個人畜牧業制造補貼款 |
|
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303 |
99 |
其它人個和家中的經濟補貼費用 |
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310 |
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資產性結余 |
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310 |
02 |
辦公裝修機器購入 |
|
|
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310 |
03 |
專用產品購入 |
|
|
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310 |
07 |
資訊網站及電腦軟件添置升級更新 |
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|
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310 |
13 |
因公私家車采購 |
|
|
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310 |
19 |
別公共交通生產工具租賃費 |
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310 |
22 |
隱形的凈資產購買 |
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310 |
99 |
別資金性結余 |
|
|
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累計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年通常公共性估算財政局補貼款“三公”事業費及行政單位運營事業費撥出竣工決算表
機構:多萬元
一半公用成本預算財政部門撥付“三公”費用 |
市直機關運動 資金結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公公務車置辦及正常運行費 |
國家公務接代費 |
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小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
因公專車 作業費 |
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決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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2018本年政府機關性新基金工程預算財政局撥付其他支出部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
活動 |
總計 |
常見費用支出 |
內容性支出 |
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模塊總類 會計分類數字 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度固定資產債務狀態表 |
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合同額部門:百萬元 |
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數量統計 |
交換價值 |
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本年數 |
年初數 |
月初數 |
年初數 |
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一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流入基金 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定不動財產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
𝔍 通常情況下公務接待小二租車 |
|
|
|
|
🗹 執法監督值勤買車 |
|
|
|
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﷽ 特殊專業課程技術水平車輛 |
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ꦫ 各種租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🅺 4.同一緊固資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦅ 減:顯示器累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中房產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
ಌ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多滬市松江區泗涇鎮平臺健康服務項目咨詢中心2018季度使收入撥出部門預算整體前提講解
濟南市松江區泗涇鎮居委會公共衛生業務主2018🃏年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關于傷害市松江區泗涇鎮街道衛生學服務于基地2018一年度使收入竣工決算原因證明
西安市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生業務服務網站2018🌠年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、介紹蘇州市松江區泗涇鎮社群衛生防疫服務管理服務網站局2018第四季度付出部門預算癥狀表示
杭州市松江區泗涇鎮社群健康業務主2018🅠年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、光于西安市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督業務機構局2018半年度財政局捐款利潤性支出總體經濟情況闡述
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦事處公共衛生貼心服務學校2018ꦚ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、關與廣州市松江區泗涇鎮街道社區環保業務管理中心2018季度平常共同民政預算民政撥付教育支出竣工決算情況發生這說明
(一)平常公用預結算的時候財政局捐款教育支出結算的時候整體癥狀
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生間業務學校2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)平常公用概算國庫捐款收入支出部門預算形式事情
沈陽市松江區泗涇鎮特別清潔衛生功能中心的2018༺年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)一半公共性預算表不需要撥付結余部門預算準確環境
佛山市松江區泗涇鎮街道清潔衛生工作中心局2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企業單位離退休工資師政府補貼🅺。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🐷、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𓆏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、關干重慶市松江區泗涇鎮社區服務項目重點衛生學服務項目重點2018每年通常事情下公益性工程預算財政預算補貼款最基本支出費用結算的時候事情闡述
重慶市松江區泗涇鎮社區業務監督衛生監督業務中間2018ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1ꦛ、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2💯、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
⛦七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政審批其他支出結算的時候整體來說狀態描述。
昆明市松江區泗涇鎮街道環保售后服務中央2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”專項資金財政性補貼款收支部門預算實際的情況報告表明。
2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
𒁃因公專車運轉運營維護付出0.25萬元左右。首要在2018當年度國家公務車輛保障費的采購。2018年,佛山市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理工作咨詢中心歸屬各概算企業單位日常支出財政部門補貼款的國家公務使用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽南京市松江區泗涇鎮區域清潔貼心服務基地2018年末政府機關性私募基金估算國庫捐款撥出結算的時候環境反映
🍌傷害市松江區泗涇鎮街道社區清潔精準服務平臺2018月度無政府機構性投資基金財政性預算財政性審批付出。
九、國家資產投資加盟決算財政預算撥付情況發生解釋
꧂廣州市市松江區泗涇鎮社區網站清潔衛生服務保障公司2018年終無國有土地資金生產經營費用財政性付款花費。
十、其他重要的具體情況申請報告的具體情況申請報告
(一)危險機關行駛資金投入支出費用問題
深圳市松江區泗涇鎮片區衛生管理服務保障中央2018季度硅酸關運營資金投入性支出。
(二)政府機關進貨總支出的情況
廣州市松江區泗涇鎮社區環衛環衛售后服務中2018🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🦋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)汽車、房屋面積非常規需要前提
1.此車
ꦺ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一真實物體保障機制的一半國家公務使用車為1輛。
2.房屋建筑
🔯房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)預算表績效評價的管理情況發生
ꦫ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🙈一、民政資金財政預算廳概預算付款使收入:指機構當年終度從本級民政資金財政預算廳概預算行政部門擁有的民政資金財政預算廳概預算付款,收錄普遍公用設施財政預算廳概預算民政資金財政預算廳概預算付款和部門性債券財政預算廳概預算民政資金財政預算廳概預算付款。
🎃二、視野薪資:指視野廠家做好專業性業務部門游戲活動方案十分輔助游戲活動方案確認的薪資。基本是診療薪資等
ꦗ三、運營者營收:指企事業基層單位在靠譜業務領域活動還有配套活動之上開展業務非獨自選擇運營者活動獲得的營收。
♔四、其它的薪資:指基層企工作單位達到的除“不需要資金付款薪資”、“參公薪資”、“運作薪資”等在內的薪資。指基層企工作單位達到的除“不需要資金付款薪資”、“參公薪資”、“運作薪資”等在內的薪資。主要是是:有價預苗薪資、產品盤盈薪資等。
五、期初結轉和盈余:是以當年度還沒完工、結轉到當年度按有關系明文規定繼讀施用的的資金。
𝔉六、半月度結轉和節余:指上月度或以上月度費用預算確定、因合理性經濟條件產生改變沒辦法按原工作方案在使用,需超時到后期月度按密切相關規則仍在在使用的的資金。
七、幾乎結余:指企業單位為得到保障機購正常值行駛、成功完成日常化運作級任務而再次發生的幾項結余。
꧃八、活動付出:指運轉單位為完工其他的行政處運轉任何或事業性不斷發展方向,在常規付出之余再次發生的多種付出。
ꦬ九、管理付出:指衛生事業方在靠譜主題的生活及輔助軟件主題的生活模版開展業務非自立統計管理主題的生活發生了的付出。
💯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎐十一月、市直機關作業專項事業費:指財政資金部門和圖案填充公務接待員法方法的事業上的部門運用尋常共用成本預算財政資金撥付計劃的基礎收入費用中的日常工作共用專項事業費收入費用。