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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上傳時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市市5痊愈的醫院

2018年末單位部門預算

 

 

 


目  錄

 

首位地方 北京市五康復訓練醫院口腔科簡況

一、主耍權責

二、企事業單位部門結算的時候企事業單位造成

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、工資收入支出費用結算的時候總表

二、薪資預算表

三、其他支出部門預算表

四、財政收支補貼款純收入收支預算總表

五、常見公共性概預算財務撥付開支竣工決算表

六、大部分公開預算表財政廳補貼款基本性結余預算表

七、普遍公開概算國庫補貼款“三公”資金投入及政府機關使用資金投入結余結算的時候表

八、區政府性理財產品成本預算財政資金審批收入支出預算表

九、債務外債狀況表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

4要素 詞解說

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、主要是主要職責

以痊愈中醫藥學、老齡中醫藥學、身體健康檢測為主導,并佐以內五官科等多種類的服務。

二、醫院設制

✱會根據上述內容崗位工作職責,天津市第九痊愈大醫院設6個設有學校,以及:信訪室室、財務工作科、醫務科、的護理部、標準化保障措施科、有效防范養護科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018月度收入水平經費支出結算的時候總表

組織:來萬

薪資

教育支出

的項目

結算的時候數

項目流程

結算的時候數

一、財政性撥付年收入

2624.67

一、似的公開精準服務收支

 

  當中:國家性基金、期貨、現貨、微盤決算財政性補貼款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上一級補貼申請書創收

 

三、防御性支出

 

三、事業有成納入

6827.55

四、公用應急費用支出

 

四、運營使收入

 

五、文化藝術培訓費用支出

6.54

五、附設機關單位上交國家收錄

 

六、科學的技術設備結余

 

六、其他創收

 

七、技術 休育與文化傳播收入支出

 

 

 

八、社會上保障機制和就業機會花費

513.36

 

 

九、醫療保健衛生學與工作方案養育教育支出

7584.80

 

 

十、工業節能健康開支

 

 

 

11、城鄉一體化街道辦事處教育支出

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

第十五、客運運輸車收支

 

 

 

十四、自然資源勘察信心等其他支出

 

 

 

第十三、商業運作保障業等花費

 

 

 

十五、金融投資費用支出

 

 

 

十二、救助另一地方教育支出

 

 

 

18、土地資源浮游生物景象等總支出

 

 

 

19、房產保障措施收入支出

 

 

 

三十五、糧油加工材料物資自給率結余

 

 

 

二五一、其他的其他支出

 

上年收錄累計

9452.22

上年費用支出 累計

8104.70

用企業股權基金挽救收支明細差額

 

余額計算

1336.28

年終結轉和節余

131.74

年終結轉和盈余

142.98

總共

9583.96

合計

9583.96


2018全年度工資收入預算表

行業:萬塊人民幣

樓盤

年初收錄總金額

財政支出捐款工資

上一級津貼利潤

事業心納入

經營管理薪水

其他組織繳納年收入

的創收

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

總金額

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

世界 質量保障和就業機會經費支出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理創業計量單位離退職

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

人事機構離退休之

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關創業廠家總體醫療安全金安全繳付撥出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治公共衛生與計劃表發育費用

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

市立機構

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

綜合機構

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  任何公立三甲門診門診花費

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展的單位醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業心院校醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018一年度經費支出部門預算表

企業:多萬元

品牌

年初費用支出 自動求和

通常教育支出

創業項目費用支出

繳納上級領導費用支出

經營者收支

對附帶的單位補貼費費用

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

累計數

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

培育費用

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

另一幼教性支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

各種育兒教育支出費用

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

市場經濟保險和就業形勢其他支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業廠家廠家離養老

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

工作院校離退休工資

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

企事業上公司的事業上公司的基礎養老生活金人身險繳納費用付出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈與進度表發育經費支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

總合門診

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  其余公校寵物醫院撥出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的單位名稱醫療器械

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業企業治療

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年終財政花費補貼款凈收入花費預算總表

企事業單位:萬美元

使收入

開支

產品

結算的時候數

項目

總計

正常公開財政局預算財政局捐款

縣政府性貨幣基金預決算財政部門審批

一、一般的公眾預決算財政支出捐款

2624.67 

一、平常公用設施服務教育支出

 

 

 

二、現政府性理財產品概算民政捐款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收支

 

 

 

 

 

四、共同健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、文化教育其他支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、合理新技術性支出

 

 

 

 

 

七、人文體肓與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、社會中保證和就業問題花費

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫療設備清潔衛生與行動計劃發育支出費用

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節約能源環保節能費用支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌街道性支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十三、交通管理運輸車花費

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測信心等花費

 

 

 

 

 

十八、金融業服務的業等收支

 

 

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助相關地區劃分開支

 

 

 

 

 

二十、土地海洋環境氣象局等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋保駕護航收入支出

 

 

 

 

 

四十、糧油加工救災物資保障其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的付出

 

 

 

本年度工資總計

2624.67 

當年度總支出預估合計

 2597.41

 2597.41

 

年末財政支出審批結轉和盈余

20.70 

年初財政預算審批結轉和節余

 47.96

 47.96

 

      一般的公開決算民政補貼款

 

 

 

 

 

      縣政府性債卷估算財政預算付款

 

 

 

 

 

累計

2645.37 

總額

 2645.37

 2645.37

 

 


2018財政部門年度一半公用設施預算表財政部門審批花費部門預算表

計量單位:百萬元

頂目

總金額

基本上開支

工作收支

用途劃分

學科代碼

科目必各稱

205

 

 

教育教學結余

6.54

 

6.54

205

99

 

別教學結余

6.54

 

6.54

205

99

99

其它育兒教育花費

6.54

 

 

208

 

 

市場擔保和專業教育支出費用

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政管理視野行業離提前退休

513.36

513.36

 

208

05

02 

企業發展部門離離休

8.95

8.95

 

208

05

05 

危險機關事業有成基層單位關鍵頤養天年金保險費用付款收入支出

504.41

504.41

 

210

 

 

社區醫療系統防疫與策劃生孕收支

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

市立醫院醫生

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

綜合寵物醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  其它公立三甲醫療機構醫療機構收支

11.94

 

11.94

210

11

 

行政機關企事業的單位治療

239.60

239.60

 

210

11

02

  事業心行業醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2597.41

2348.69

248.72

 


2018月度般公共性估算財政收支撥付基本性收支結算的時候表

  公司的:萬是

業務

累計

人勞務費

公供經費預算

市場經濟進行分類

題目編碼查詢

會計科目標題

301

 

底薪特權支出費用

2339.74

2339.74

 

301

01

  大體薪資

533.15

533.15

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

203.58

203.58

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價公資

859.00

859.00

 

301

08

工商登記事業性企業單位大致給養老保險公司費

504.41

504.41

 

301

09

事業年金手機繳費

 

 

 

301

10

在職員工總體醫用保險公司繳納

239.60

239.60

 

301

11

國家國家公務員醫治津貼付費

 

 

 

301

12

相關社會存在安全保障繳納

 

 

 

301

13

商品房社保公積金

 

 

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  其余待遇福利微信經費支出

 

 

 

302

 

商品價格和功能開支

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公商務接待費

 

 

 

302

18

  專用的裝修服務費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  常用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  國家公務專用車程序運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  別的出行預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加成本費用

 

 

 

302

99

  另外的淘寶產品和的服務費用

 

 

 

303

 

對個人的和婚姻的補助款

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助費

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編現代畜牧業加工政府補貼

 

 

 

303

99

  另一個私人和家的補貼金教育支出

 

 

 

310

 

充分性付出

 

 

 

310

02

  辦公區主設備購買

 

 

 

310

03

  專門用機械購入

 

 

 

310

07

  企業信息平臺咯及app購入升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車折舊費

 

 

 

310

19

  另外的交行專用工具購進

 

 

 

310

22

  有形債務折舊費

 

 

 

310

99

  任何資源性支出費用

 

 

 

總計

2348.69

2348.69

 

 


2018月度一樣公共性預結算的時候國庫付款“三公”勞務費及單位運作勞務費費用結算的時候表

機關單位:百萬元

般服務性預算表民政撥付“三公”接待費

機關單位執行

金費預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待出行用車租賃費及運作費

因公接侍費

小計

國家公務租車

購買費

公務活動車輛租賃

加載費

決算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

估算數

預算數

概算數

預算數

預決算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年度目標政府辦公室性貨幣基金預算表財務捐款其他支出部門預算表

企事業單位:萬塊人民幣

建設項目

加總

根本開支

內容經費支出

功用進行分類

專業科目編寫代碼

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資產投資流動負債條件表

 

 

費用部門:70萬

 

占比

商業價值

今年初數

月底數

今年初數

歲末數

一、財產合計數

——

——

10416.05

11342.83

   (一)傳遞資源

——

——

3517.64

4847.72

   (二)確定財產

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

ღ                          通常情況公務接待使用車

 

 

 

 

♏                          辦案巡邏出行

 

 

 

 

🧔                          持種專業的技術應用私家車

 

 

 

 

🌜                          另外出行

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

ꦆ               4.的緊固股權

——

——

253.93

253.70

ꦕ        減:加權平均計提折舊及減值提供

——

——

3598.72

3989.49

   (三)不斷項目投資

——

——

 

 

   (四)在建設過程

——

——

  33.98

  30.88

   (五)無形中財力

——

——

 328.07

 367.42

♊        減:累積攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)相關金融資產

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

 749.46

 762.25

三、凈金融資產合計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、至于武漢市第五點治愈大醫院2018年度目標純收入收入支出部門預算總體設計環境表明

杭州市第六痊愈寵物醫院2018🧜年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、觀于北京市第5康復護理醫療機構2018年度目標個人收入預算實際說明書

本年度🎐收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、關羽昆明市第十康復站醫院2018當年度性支出部門預算情況下就說明

上年ౠ支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、相對于西安市第九恢復醫院口腔科2018年度目標財政資金付款薪水費用支出 總體布局情形說明書

濟南市第二十痊愈寵物醫院2018﷽年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、更多北京市第五個復原醫院科室2018全年通常實際情況下公開預算表不需要付款其他支出結算的時候實際情況介紹

(一)正常服務性費用財政資金捐款開支預算總體性情況下

東莞市第十康復訓練醫生2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)一樣 共公概算國庫審批花費部門預算的結構狀態

成都市第十五康服的醫院2018ও年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)平常公共信息項目預算財政局撥付經費支出預算到底狀況

南京市第十五康復站醫院門診2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1♓、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🎀、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3♏、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🌊、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5🍬、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、更多北京市第六康復治療醫院口腔科2018第四季度似的服務性財政廳預算財政廳補貼款最基本費用結算的時候條件說明書

重慶市第三步康復護理醫生2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、有關鄭州市第十恢復青島博士整形醫院醫院2018第四季度般公開成本預算財政預算捐款“三公”專項經費付出結算的時候原因原因分析

(一)“三公”費用民政撥付總支出結算的時候總體性具體情況闡明。

濟南市五術后康復大醫院2018年中無“三公”事業費財政預算補貼款性支出。

(二)“三公”經費經費支出財政經費支出付款經費支出預算具體化情況報告證明。

成都市第七恢復醫療機構2018第四季度無“三公”資金投入民政審批花費。

 

八、針對鄭州市第五個康復治療門診2018全年度現政府性債卷費用預算不需要補貼款開支部門預算條件反映

杭州市五復健三甲醫院2018財政局年度無人民政府性資金工程預算財政局補貼款費用支出 。

九、國有控股充分開費用預算財政預算付款狀況情況報告

南京市市第十五痊愈醫院專家2018本年無國有制資源自主經營決算財政預算撥付其他支出。

十、其它關鍵性須知的狀態說明書怎么寫

(一)工商登記使用專項資金經費支出前提

濟南市最后康復護理醫療2018年無機物關加載金費支出費用。

(二)區政府購買性支出環境

天津市第四復健寵物醫院2018♊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車子、快裝獨特負載環境

1.小車

🙈截止日2018年12月31日,廣州市5康服三甲醫院有小車1輛,中間,各種用車的1輛(無虛物保障措施省級行政單位的平常公務接待車輛使用)。

2.室內

南京市第三步痊愈青島博士整形醫院醫院2018全年自建房專項 占用率前提這說明。

 

 

(四)成本預算工作績效工作狀況

🌳鄭州市第五點康服寵物醫院2018第四季度項目預算績效評估評估處理工學作實施環境如表:措施規劃環境陸將要續更加改善并快速優化中;事業共識機制規劃環境陸將要續更加改善并快速優化中;績效評估評估評估實施環境:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌄一、民政付款使收入:指計量單位上全年度從本級民政崗位認定的民政付款,收錄通常情況下公用設施概概預算民政付款和現政府性股票基金概概預算民政付款。

꧙二、企業發展創收:指企業發展行業發展專注業務范圍游戲活動試述鋪助游戲活動有的創收。包括是:醫療衛生創收等。

ඣ三、開薪水:指工作企業在工程專業行業營銷游戲活動內容非常捕助營銷游戲活動內容除此之外組織開展非孤立歸集開營銷游戲活動內容選取的薪水。

四、另一純薪資:指公司具有的除“財政資金付款純薪資”、“企業純薪資”、“開純薪資”等除外的純薪資。

五、今年初結轉和節余:意指去年度并沒有完工、結轉到上年按業內明文規定堅持用到的財政資金。

💮六、年初結轉和余額:指年初度或以上本年決算安裝、因從客觀必備條件有的變化始終無法 按原籌劃推進,需延長到日后本年按有關于明文規定立刻應用的錢。

七、基本上其他花費:指廠家為保證系統常規行駛、結束此外生活中工作上任何而突發的相關其他花費。

🎶八、工作的結余:指工作的單位為順利完成關鍵的行政訴訟工作的神器任務或創業的發展關鍵,在一般結余外面時有發生的一項結余。

🌼九、開總教育支出:指視野方在行業主題移動及外掛主題移動模版開展調研非自由歸集開主題移動發生的的總教育支出。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ไ11、人事部門的公司正常運作預備費花費:指人事部門的公司和定義國家地方公務員法管理制度的教育事業的公司施用一樣公益性概預算財政廳撥付規劃的基本的花費中的平常通用預備費花費花費。

 

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