武漢市松江區心理環衛中央
2018一年度職能部門結算的時候
目 錄
第一個一些 東莞市松江區進取精神環衛管理中心簡況
一、注意功能
二、貸款機構設計
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、收錄費用結算的時候總表
二、純收入部門預算表
三、費用支出 預算表
四、國庫付款使收入結余預算總表
五、平常服務性部門預算民政捐款撥出部門預算表
六、似的服務性竣工決算國庫撥付一般付出竣工決算表
七、常見公共服務概預算財務審批“三公”接待費及機關單位正常運作接待費教育支出結算的時候表
八、政府機關性理財產品預竣工決算不需要付款費用竣工決算表
九、凈資產外債的登記表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
四、位置 形容詞表達
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 基本職能作用
▨松江區的理念安全衛生學重心是的理念安全衛生學正規專科青島博士整形醫院醫院,具體正規專科對口的理念病正規專科、的理念恢復正規專科、街道社區治理正規專科、醫療實踐心理健康正規專科的判斷進行療法;全身重癥中醫藥學科(限換代電顫抖進行療法);中醫藥學質量檢定科:醫療實踐體液、血樣正規專科、醫療實踐分子生物學制品學正規專科、醫療實踐有機化學質量檢定正規專科、醫療實踐免疫力、血清學正規專科;中醫藥學攝影科等判斷正規專科;的服務的理念是盡心敬業為我區各城鎮的的理念病人者的服務的,完成立即進行療法,切實加強改善,進一步完善統計表事業。
二、構造設有
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有平臺,以及:辦公裝修室、網絡綜合質量保障科、醫政科、養護部、有效防范科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018每年工資教育支出結算的時候總表
機關單位:萬
營收 |
費用 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政局撥付薪資 |
3640.94 |
一、正常通用服務性付出 |
|
另外:區政府性新基金工程預算不需要撥付 |
2.71 |
二、外交活動費用 |
|
二、上級部門津貼個人收入 |
|
三、民防總支出 |
|
三、教育事業收入來源 |
3959.92 |
四、公眾安全保障性支出 |
|
四、經營者納入 |
|
五、的教育花費 |
0.10 |
五、其他機關單位上交收入水平 |
|
六、科學工藝工藝花費 |
|
六、同一純收入 |
454.24 |
七、人文田徑運動與文化傳播性支出 |
|
|
|
八、社交保險和工作結余 |
590.91 |
|
|
九、醫療器械安全與計劃書生孕撥出 |
6134.61 |
|
|
十、節能技術生態環保開支 |
|
|
|
十一月、城鎮社群費用 |
2.71 |
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
十四、公路交通車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、的資源勘查訊息等性支出 |
|
|
|
第十五、金融業功能業等撥出 |
|
|
|
第十六、金融創新花費 |
|
|
|
十六、扶持別地段支出費用 |
|
|
|
十九、國土局浮游生物氣象條件等花費 |
|
|
|
黨的十九、住宅保護花費 |
60.88 |
|
|
二是、糧油加工防汛物資產出其他支出 |
|
|
|
二國慶、的費用 |
|
本年度收入來源累計數 |
8055.10 |
本年度收入支出預估合計 |
6789.21 |
用事業發展債券補救收入支出表差額 |
|
盈余分攤 |
1116.68 |
本年結轉和余額 |
582.94 |
年終結轉和余額 |
732.15 |
合計 |
8638.04 |
共計 |
8638.04 |
2018年度目標效益結算的時候表
方:百萬元
工程 |
本年度凈收入合計數 |
財政預算補貼款純收入 |
上家補貼申請書收錄 |
創業薪資收入 |
自主經營收益 |
所屬單位名稱繳納納入 |
某個工資 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會上的保障和就業創業付出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展企業單位離退休之 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
基層單位教育事業基層單位大多養老安全安全納費其他支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心院校職業年金付費經費支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生間與策劃孕育 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公力門診 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病醫療 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公開衛生管理專項整治 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急救援預案公用安全的事件緊急救援除理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公益性干凈衛生支出費用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展公司的整形 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位醫療衛生 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村街道辦開支 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區基礎上安全設施生活配套費及對照自查報告債權債務年收入按排的費用支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多中國城市基本知識服務設施配套工程費設置的花費 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障支出費用 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新撥出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人住房公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年度支出費用結算的時候表
機關單位:多萬元
內容 |
上年教育支出累計 |
主要收支 |
樓盤費用 |
繳納上家費用支出 |
銷售經營撥出 |
對附屬醫院標準補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導開支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它學校收入支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別教導經費支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上質量保障和自主創業費用 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事部門離退休之 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公方總體醫養保險服務交費支出費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位新職業年金付費開支 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全與計劃表生孩 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫療機構 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心情病醫療機構 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公用干凈衛生專項整治 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急救援共同衛生監督時件應急救援工作 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
另外公共信息衛生管理其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業計量單位醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位醫療器械 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村居委收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方根基體系配套方案費及匹配專門負債創收安裝的收入支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別地區基本知識設備智能化費制定計劃的其他支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保證總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制撥出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年財務審批薪水收支結算的時候總表
部門:70萬
薪資 |
撥出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
新項目 |
總計 |
一般的共公費用預算不需要審批 |
以政府性貨幣基金國庫預算國庫補貼款 |
一、一般來說服務性工程預算財政廳審批 |
3638.23 |
一、通常公開服務管理費用支出 |
|
|
|
二、地方政府性母基金預決算不需要捐款 |
2.71 |
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性安會撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校教育支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、科學技能技能結余 |
|
|
|
|
|
七、和文化體肓與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和就業創業收支 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、醫療保健衛生管理與設計計生經費支出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、節能公司綠色環保費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉建設特別支出費用 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、消息勘測消息等付出 |
|
|
|
|
|
第十、商業業務業務業等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融業開支 |
|
|
|
|
|
十二、支援另外的地域付出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海景象等費用 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障開支 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
二是、調味品物資采購儲備庫開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別的教育支出 |
|
|
|
當年度收入來源加總 |
3640.94 |
本年度結余累計數 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
年終不需要審批結轉和節余 |
537.26 |
月底財政性補貼款結轉和盈余 |
621.46 |
621.46 |
|
平常公共服務概算財政資金付款 |
537.26 |
|
|
|
|
政府機關性母基金成本預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4178.20 |
累計 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018年終似的公共性費用預算財政資金付款經費支出預算表
公司的:萬
的項目 |
合計數 |
基本的教育支出 |
產品花費 |
|||
功效的分類 考試科目代碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
任何教育教學其他支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育學校收支 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
社會中安全保障和就業形勢收入支出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
財政事業發展工作單位離養老金 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
部門參公企業單位常見養老院保險費用網上繳費教育支出 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
行政組織衛生事業組織崗位年金交費花費 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫用食品衛生與計劃怎么寫生孕 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
醫衛生院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病衛生院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
特大共同環保專業 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
的突發共公衛生防疫事件加工應急指揮加工 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
其它公共性衛生防疫付出 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政管理視野部門醫療保健 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫用 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
公寓房確保收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
自建房轉型費用 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
累計 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018年末通常公共信息部門預算財政性審批基本上經費支出部門預算表
工作單位:萬美元
內容 |
累計數 |
工人資金投入 |
共公預備費 |
||
經濟能力劃分 會計科目項目編碼 |
題目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪活動收支 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
基本性薪水 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
工商登記事業廠家廠家最基本養老院商業險費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
機關人員基本上醫院保險費用激費 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會的基本保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余工資收入社會福利其他支出 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和安全服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務買車啟用養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通費保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的的商品和服務培訓撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和婚姻的補貼金 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人現代糧食生產制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的我們和家用的津貼費用 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
資本管理性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區系統購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢互聯網及圖片軟件租賃費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個交通管理工貝添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外股權投資性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018年中常見通用工程預算民政付款“三公”金費及工商登記執行金費費用預算表
公司:十萬
一樣 共公決算民政捐款“三公”資金 |
市直機關程序運行 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動公務車采購及運作費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 租賃費費 |
公務活動專用車 電腦運行費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
𝐆注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018本年度當地政府性資金概算國庫補貼款其他支出部門預算表
企業單位:來萬
該項目 |
累計 |
核心開支 |
新項目其他支出 |
|||
作用分級 題目代碼 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
縣域街道辦事處收入支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
地區根基設備配備費及相關聯工作方案債務糾紛使收入按排的費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
其他的成市基礎框架場地設施搭配費制定的性支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
2.71 |
|
2.71 |
2018全年基金過負債的現狀表 |
||||
|
|
稅額行業:余萬元 |
||
|
的數量 |
價格 |
||
年末數 |
年尾數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、基金總金額 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)外溢資本 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♑ 普遍公務活動小二租車 |
|
|
|
|
✃ 行政執法巡邏出行 |
|
|
|
|
ꦆ 獨特的專注工藝車輛 |
|
|
|
|
🦹 其他的公務車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
🅠 4.其它的加固金融資產 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
🌊 減:積累累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)不斷融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建市政工程 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
|
|
ꦯ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹重慶市松江區精神力量安全重點2018當年度收益收支竣工決算總體設計的情況描述
鄭州市松江區進取精神衛生防疫管理中心2018♎年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、有關于深圳市松江區精神狀態衛生間咨詢中心2018年終納入部門預算現狀講解
當年度🔜收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、針對廣州市松江區心理衛生情況學校2018本年性支出結算的時候原因說明怎么寫
本年度🅰支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、有關昆明市松江區有精神衛生防疫管理中心2018本年度民政補貼款薪資花費整體原因描述
鄭州市松江區精力食品衛生中央2018♎年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、對于佛山市松江區精神抖擻安全主2018全年一般的公開費用財務審批教育支出結算的時候前提表明
(一)應該共公工程預算民政補貼款其他支出結算的時候總體經濟情況報告
杭州市松江區的精神環保服務中心2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)似的公共服務估算財政預算捐款性支出竣工決算結構的狀況
滬市松江區精神狀態環衛中心的2018෴年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)一般來說共公費用民政補貼款性支出部門預算準確現狀
杭州市松江區進取精神食品衛生中心的2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1♛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、治療安全與進度表發育(類)公校醫院(款)進取精神病醫院(項)具體適用:在崗在職員工的待遇最新福利費用開支 、商品價格服務性費用開支 、撫恤金、辦公場所及醫藥產品租賃費、ℱ資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6𝓰、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7𒅌、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8♛、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9🥃、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10♓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、關于幼兒園鄭州市松江區奉獻精神安全衛生重心2018當年度似的公開財政廳預算財政廳補貼款基本性支出費用部門預算時候說明怎么寫
東莞市松江區的精神衛生學中間2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🌱、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市松江區精神力量環保咨詢中心2018年無“三公”金費民政捐款費用。
(一)“三公”接待費不需要審批其他支出預算總的時候闡明。
北京市市松江區精力環保機構2018當年度無“三公”金費財政局捐款支出費用。
(二)“三公”專項經費財政費用支出 付款費用支出 部門預算主要前提說明。
成都市松江區的精神清潔衛生學校2018全年度無“三公”金費財政開支付款開支。
八、關于幼兒園西安市松江區理念環境衛生平臺2018年末政府部門性股票基金費用財政局審批收入支出預算條件介紹
佛山市松江區精神什么干凈中央2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
⛦城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國有化資產經營管理概算財政支出付款條件描述
廣州市松江區精氣神公共衛生中2018年度目標無國家股資本管理加盟概算國庫撥付教育支出。
十、另一個重要性作用的問題說明書怎么寫
(一)政府機關工作預備費收支原因
成都市松江區意志健康心中2018當年度硅化物關啟動費用收入支出。
(二)鎮政府選購結余癥狀
濟南市松江區理念清潔重點2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)車量、商品房特定占用量情況
佛山市松江區的精神衛生學基地2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評工作實際情況
✤上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꩵ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♛一、不需要付款薪資收入:指工作單位上半年度從本級不需要監管部門要先拿到的不需要付款,例如正常公益性估算不需要付款和部門性債券估算不需要付款。
🔯二、衛生事業心收錄:指衛生事業心行業組織開展正規專業渠道的項目十分輔助器的項目拿到的收錄。最主要的是:治療收錄等。
♕三、加盟納入:指事業發展基層單位在非常專業業務流程活躍組織以至于幫助活躍組織除此之外推進非自由核算成本加盟活躍組織授予的納入。
🥂四、另外的收益:指工作單位確認的除“財政支出撥付收益”、“事業上的收益”、“企業經營收益”等多于的收益。常見是:餐廳收益、貸款利息收益等。
五、本年度結轉和節余:意指去年度尚末來完成、結轉到本年度按密切相關暫行規定延續運行的財政資金。
🍒六、年終結轉和盈余:指上半年終或很早以前半年終概算安裝、因相對主義具體條件發生改變是沒辦法按原計劃怎么寫在使用,需遲緩到過后半年終按有關系中規定隨時在使用的的資金。
七、常規收入開支:指公司為有效保障了單位常規運行的、完全日常化事業日常任務而發生了的各個收入開支。
♔八、工程項目花費:指公司為進行對應的行政部門辦公的任務或企事業發展方向計劃,在最基本花費之上引發的基本花費。
ও九、操作收入教育支出:指行業標準在專業課程行動及輔佐行動囿于抓好非自主記帳操作行動會發生的收入教育支出。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓國慶、人事部門行業操作接待費:指人事部門行業和參照物因公員法的管理的視野行業的使用平常共同決算財政部門補貼款制定計劃的差不多勞務費收入支出中的定期通用接待費勞務費收入支出。