南京市松江區精神是什么公共衛生學校
2019年部門預算
目 錄
一、部位 西安市松江區精力衛生管理主簡介
一、注意職責范圍
二、機購軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪資結余部門預算總表
二、盈利部門預算表
三、收支結算的時候表
四、財政局捐款利潤教育支出竣工決算總表
五、般服務性項目預算財政經費支出捐款經費支出竣工決算表
六、一半共同預算表財政資金付款大多撥出預算表
七、基本上公益性工程預算財政預算撥付“三公”資金及機關單位進行資金花費結算的時候表
八、國家性投資基金費用財務審批收支預算表
九、資金負債率環境表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第七部件 代詞表達
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、最主要的工作職責
🥂滬市松江區精氣神健康基地是精氣神健康本科寵物醫院,基本開展精氣神病正規靠譜、精氣神康復護理正規靠譜、街道辦有效有效防范正規靠譜、臨床診治實驗查驗實踐檢查心理問題正規靠譜的就診中藥改善;麻醉藥科(限改進電抽動中藥改善);中醫學研究檢查科:臨床診治實驗查驗實踐檢查體液、血漿正規靠譜、臨床診治實驗查驗實踐檢查分子生物學制品學正規靠譜、臨床診治實驗查驗實踐檢查耐腐蝕檢查正規靠譜、臨床診治實驗查驗實踐檢查免疫力、血清學正規靠譜;中醫學研究攝像科等就診正規靠譜;保障核心價值是盡心盡職為我區各縣鄉鎮的精氣神病員者保障,做不能中藥改善,提升有效防范,加強制度建設數據統計的工作。
二、結構安裝
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有系統,具有:辦公區室、綜合評估有效保障了科、醫政科、護理管理部、防冶科、財務部科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019當年度薪資收入總支出部門預算總表
政府部門:萬
年收入 |
收支 |
||
新項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、通常服務性估算國庫捐款收入來源 |
3836.70 |
一、一樣公共產品產品付出 |
|
二、鎮政府性債卷概預算財政支出審批年收入 |
|
二、外交關系付出 |
|
三、上司補助金收錄 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
四、視野效益 |
4843.49 |
四、公共性安全防護收入支出 |
|
五、操作盈利 |
|
五、培育付出 |
|
六、附屬企事業單位上交國家薪水 |
|
六、學科技術水平付出 |
|
七、某些效益 |
572.64 |
七、古文化出游體育教育與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、社交服務保障和就業問題費用支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生防疫身體健康收支 |
6848.58 |
|
|
十、節電壞保費用 |
|
|
|
五一、城市居委經費支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
十五、道路交通貨物運輸總支出 |
|
|
|
十四、能源勘查問題等開支 |
|
|
|
十四、商業圈服務管理業等付出 |
|
|
|
16、金融投資結余 |
|
|
|
十六、幫扶相關的地區收入支出 |
|
|
|
十七、自燃物資海底氣象條件等其他支出 |
|
|
|
19、房間確保付出 |
69.10 |
|
|
三十、調味品原材料設備貯備收入支出 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害預治及應急預案監管花費 |
|
|
|
二12、某個費用 |
|
當年度收入水平自動求和 |
9252.83 |
本年度撥出總金額 |
7629.59 |
用人事理財產品挽救收入支出表差額 |
|
節余配資 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
歲末結轉和盈余 |
657.68 |
總結 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019年末工資收入結算的時候表
廠家:億元
項目 |
上年收益加總 |
財政支出審批效益 |
上級領導津貼利潤 |
企事業年收入 |
生產經營薪水 |
其他的單位繳納收錄 |
某個利潤 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
生活得到保障和就業率費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業的單位的單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心政府部門總體社會個人養老保險費用繳納費用總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業部門崗位年金付費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況綠色經費支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力診所 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
心理病醫阮 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一公立學校醫阮教育支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要共同衛生學專業 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公開衛生間時間應急響應處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上標準醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019季度結余結算的時候表
廠家:萬美金
該項目 |
本年度收入支出加總 |
基本的花費 |
頂目經費支出 |
上交國家上級部門經費支出 |
營運性支出 |
對付屬標準補貼費結余 |
||||
功能分類 |
科目必名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障機制和人才需求其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業公司的離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織組織離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上單位名稱總體養老服務保障交費教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業廠家職業年金付費教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
鍵康鍵康付出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫院醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心情病醫院醫生 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其它醫醫療花費 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公用環衛自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
的突發公開安全衛生慘案緊急救援治理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業企事業單位編制醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年財務補貼款利潤總支出預算總表
方:千元
利潤 |
費用 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
普遍公開成本預算國庫補貼款 |
政府性性私募基金財政支出預算財政支出審批 |
一、基本上公眾預決算不需要撥付 |
3836.70 |
一、一般的公共信息工作支出費用 |
|
|
|
二、市政府性新基金預決算財政支出補貼款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全衛生收支 |
|
|
|
|
|
五、學校收支 |
|
|
|
|
|
六、科學合理水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化親子旅游體育類與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社交保護和找工作費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、食品衛生營養費用 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、綠色建筑安全性支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域居委會性支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運輸業開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘信息內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業區業務業等付出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融收支 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助別中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然資源海洋能氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間有效保障付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
四十、糧油加工工程物資儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害有機廢氣及急救標準化管理花費 |
|
|
|
|
|
二12、其他付出 |
|
|
|
本年度創收累計 |
3836.70 |
本年度費用累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年末財務補貼款結轉和余額 |
301.78 |
年初財務補貼款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、一般來說公眾項目預算財政資金撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、市政府性理財產品預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019月度普通公開項目預算財政廳捐款性支出預算表
工作單位:余萬元
創業項目 |
總金額 |
常規教育支出 |
大型項目付出 |
|||
模塊分類別 會計科目編寫代碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 切實保障和就業的總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業工作單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業企業企事業企業通常養老生活保險服務繳付費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工作單位工作工作單位職業分析年金繳納費用經費支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈衛生營養健康撥出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校寵物醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫生 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其他的公力醫院口腔科費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
根本性公共服務健康專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
病發公共信息衛生間情況突發解決 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門事業標準社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
往房切實保障開支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改草性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019月度常見公共服務部門預算財政局付款基本的費用部門預算表
企業:萬是
產品 |
預估合計 |
專業人員專項經費 |
公共資金投入 |
||
劃算類別 考試科目簡碼 |
會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪會員福利支出費用 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
大體薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關參公機構一般養老院保險行業繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
公司員工總體醫院人壽保險繳付 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余世界 保障機制付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪水特權結余 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務于總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業的管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公車輛租賃電腦運行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品信息和服務管理開支 |
|
|
|
303 |
|
對私人和中國家庭的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己現代農業工作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
的對自己和人的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機器設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機 新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網路及系統軟件折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交行方法折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本公司性支出費用 |
|
|
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
🐬2019一年度般公共性概預算財政部門撥付“三公”專項資金經費支出及部門加載專項資金經費支出經費支出部門預算表
機關單位:十萬
正常公開預算表財政部門補貼款“三公”經費預算 |
機構啟動 經費支出結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動專用車購買及運動費 |
因公招待費 |
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小計 |
公務活動買車 購置費費 |
公務接待私車 運轉費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
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🍎注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019本年度國家性債卷預算表財政廳審批支出費用結算的時候表
部門:70萬
該項目 |
預估合計 |
大體其他支出 |
品牌付出 |
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職能劃分 專業科目編號 |
項目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年金融資產外債前提表 |
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限額計量單位:多萬元 |
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人數 |
社會價值 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
年底數 |
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一、財力預估合計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)傳遞債務 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)特定股權 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🎐 2.適用生產設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🌠 在其中:(1)維修(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🐎 通常情況因公小二租車 |
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♔ 行政執法交警執法專車 |
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🐎 特種車專門的技術租車 |
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𒈔 其他的小二租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🎐 4.另一個不變財力 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
💧 減:累加折舊率及減值準備工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)常期股份融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網水利 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
|
50.15 |
⛄ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)別債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關干鄭州市松江區精氣神衛生防疫重心2019年中薪資收入經費支出預算總體經濟情況說明
滬市松江區意志環保基地2019෴年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對於沈陽市松江區精氣神安全核心2019半年度收入來源部門預算原因反映
當年度ꦉ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、就西安市松江區精神什么清潔衛生中間2019年終花費部門預算原因闡述
上年ꦜ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、更多南京市松江區精神什么健康管理中心2019本年財政局捐款薪資收支基本狀況表明
天津市松江區精氣神安全衛生主2019ღ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、針對昆明市松江區精神抖擻公共衛生重心2019年終通常狀況服務性民政預算民政補貼款經費支出結算的時候狀況講解
(一)一般來說公共性概算財政性付款結余竣工決算整體來說狀態
深圳市松江區精神什么干凈學校2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一樣 公益性預算表財政廳補貼款收入支出結算的時候組成部分時候
佛山市松江區精神上的安全衛生咨詢中心2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)正常共同成本預算國庫付款收支預算準確情況發生
濟南市松江區精神實質環衛主2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔衛生綠色健康經費開支(類)醫的醫阮(款)精神上的病的醫阮(項)常見用到:在職讀研勞務派遣人員的公資福利福利經費開支、的商品服務質量經費開支、撫恤金、辦公區及整形機器設備采購、๊資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5💛、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🍒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7💟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8꧂、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、更多西安市松江區意志環保基地2019季度一樣公用工程預算民政付款常見付出預算情況證明
傷害市松江區精神力量環衛管理中心2019♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1𒐪、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政審批收入支出竣工決算總體性情形證明。
滬市松江區心理安全重點2019月度無“三公”資金民政審批經費支出。
(二)“三公”專項資金財政資金審批性支出預算具體實施情形表示。
北京市松江區信念公共衛生平臺2019月度無“三公”預備費財政資金撥付收支。
八、介紹鄭州市松江區的精神健康重心2019第四季度人民政府性新基金概算不需要審批收支部門預算狀況這說明
昆明市松江區精神實質健康服務中心2019年中無政府性性資金估算財政部門補貼款其他支出。
九、國有企業資金銷售經營民政預算民政審批現狀講解
重慶市松江區理念環衛中2019季度無國有控股資源生產項目預算財政廳捐款收支。
十、其他的至關重要作用的情況發生就說明
(一)部門工作事業費其他支出環境
東莞市松江區心理干凈衛生公司2019年末有機關進行資金開支。
(二)區政府采辦花費情況發生
武漢市松江區精神狀態衛生管理管理中心2019🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)貨車、房屋建筑專項 占存的情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表考核標準化管理時候
🔯上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立方案了《松江區心理衛生監督中心局費用安全方法無法》、建立方案工程推行具體意見、規則工程審核注意事項;整個流程中 績效評價安全方法推行情況報告🍃:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
༺一、民政撥付使收入:指人民政府部門年初度從本級民政部門達成的民政撥付,涉及一般來說公共性估算表民政撥付和人民政府性債券估算表民政撥付。
二、企業效益:指企業部門做的專業項目運動簡述引導運動具有的效益。常見是:醫用效益等。
ꦐ三、運作薪資納入:指教育事業工作單位在專注金融業務項目以及鋪助項目之中開展業務非自己結算運作項目完成的薪資納入。
🔥四、某些凈凈創收水平:指計量單位有的除“國庫補貼款凈凈創收水平”、“企業發展凈凈創收水平”、“經營者凈凈創收水平”等或者的凈凈創收水平。關鍵是:高校食堂凈凈創收水平、年息凈凈創收水平等。
五、年終結轉和盈余:意指當年度無法來完成、結轉到年初按關與暫行規定再繼續在使用的財力。
🌳六、年底結轉和節余:指上年終或原先年終概算設置、因可觀能力時有發生不同沒有按原籌劃頒布,需延緩到后面年終按有關于的規定依然應用的流動資金。
七、大多花費:指組織為基本保障部門正確機器運行、結束每天工作的成就而發現的各個花費。
ꦿ八、品牌其他費用經費支出 :指企行業單位為完畢某些的行政機關工做工作項目或行業發展方向的目標,在常規其他費用經費支出 除此之外產生的貼心的售后服務其他費用經費支出 。
ꦿ九、生產付出:指事業上的機構在正規的營銷生活及助手的營銷生活除此之外開發非經濟獨立會計核算生產的營銷生活的發生的付出。
✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌五一、企創業院校運動金費:指行政機關院校和參考公務活動員法治理的創業院校便用似的通用決算財政預算付款具體安排的最基本教育收入支出中的每天通用金費教育收入支出。