北京市松江區方塔中醫學醫院專家
2018當年度部門管理部門預算
目 錄
一環節 深圳市松江區方塔中醫師專科醫院簡況
一、包括職權
二、科室預算的單位組合而成
第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表
一、年收入撥出預算總表
二、收益竣工決算表
三、教育支出預算表
四、財務審批盈利支出費用預算總表
五、應該共同費用預算財政性補貼款費用竣工決算表
六、通常公益性費用財政局付款首要支出費用竣工決算表
七、一樣 公共服務估算財政性付款“三公”資金及市直機關電腦運行資金結余部門預算表
八、政府辦公室性貨幣基金項目預算財政性付款開支部門預算表
九、資源過負債的情形表
第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算情況說明
四、部份 詞解說
第一部分 上海市松江區方塔中醫醫院概況
一、常見權責
💞沈陽市松江區方塔醫學學寵物診所是由松江區現政府提出申請籌建的副處級院校,是所綜上性的一級甲等醫學學寵物診所,是屬于松江區干凈衛生建康理事會會管理方法。其一般崗位工作職責為為松江區獨居老人皮膚建康提高治療設備與保養國醫保健服務項目,擔負著松江區的醫學學、中西方醫聯系的臨床護理藥學治療設備神器任務,為沈陽市醫學學藥高中的臨床護理藥學課堂園區。
二、單位設備
要根據以上的職責范圍,西安市松江區方塔中醫藥醫院醫生設6個職能科室,19個業務科室。
(一) 職能作用醫院科室
的醫院企業辦公室室、財務會計科、醫療服務業務部、護里部、改善調養科、工程部切實保障部、病員是科
(二) 行業處室
﷽內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等
第二部分
上海市松江區方塔中醫醫院2018年度部門決算表
2018財政年度年收入教育支出結算的時候總表
公司:億元
純收入 |
開支 |
||
內容 |
竣工決算數 |
項目(按功能分類) |
預算數 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、財政性捐款凈收入 |
5,958.25 |
一、普通公共性服務項目其他支出 |
|
這里面:當地政府性私募基金預決算財務審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、上司補貼申請書薪水 |
|
三、國防軍事結余 |
|
三、事業有成營收 |
22,440.69 |
四、共同健康開支 |
|
四、自主經營工資 |
|
五、幼教收支 |
|
五、復屬基層單位上交收入水平 |
|
六、學科技巧付出 |
|
六、別的薪資收入 |
373.25 |
七、文化教育軍事體育與傳煤付出 |
|
|
|
八、社會生活保駕護航和就業問題結余 |
1,413.35 |
|
|
九、醫療保健干凈與打算生孩子支出費用 |
24,489.65 |
|
|
十、節能技術環保型教育支出 |
|
|
|
11、縣域街道收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通網物流運輸付出 |
|
|
|
十四、資源英文探礦相關信息等其他支出 |
|
|
|
第十三、商業性業務業等費用 |
|
|
|
第十六、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
十六、經濟援助某個地方收入支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋生物氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、租賃房后勤保障收支 |
65.97 |
|
|
四十、糧油食品商品貯備花費 |
|
|
|
二十一月、其它費用 |
|
|
|
二十三、資產還本費用支出 |
|
|
|
二第十五、債款付息收支 |
|
當年度個人收入總計 |
28,772.19 |
當年度支出費用預估合計 |
25,968.97 |
用事業股權基金掩蓋出入差額 |
0.00 |
余額安排 |
2,658.26 |
今年初結轉和節余 |
399.04 |
年初結轉和余額 |
544.00 |
累計 |
29,171.23 |
總額 |
29,171.23 |
2018年度目標凈收入結算的時候表
企業:百萬元
該項目 |
本年度個人收入預估合計 |
財政部門撥付年收入 |
上級領導補貼凈收入 |
事業單位營收 |
經營管理工資收入 |
附屬醫院基層單位上交效益 |
另一工資 |
|||
性能分類整理 |
課目名稱大全 |
|||||||||
幾個會計科目項目編碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
28,772.19 |
5,958.25 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
208 |
|
|
社會生活維護和就業的性支出 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野機構離辭職 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離離休 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上計量單位一般關于養老地產社會養老保險行業付款性支出 |
1,009.54 |
1,009.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業心機關單位事業心機關單位的職業年金繳付收支 |
403.81 |
403.81 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形公共衛生與計劃怎么寫生孩教育支出 |
27,292.87 |
4,478.93 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
|
名辦門診 |
26,813.04 |
3,999.10 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
02 |
醫學(名族)醫院口腔科 |
26,798.04 |
3,984.10 |
|
22,440.69 |
|
|
373.25 |
210 |
02 |
99 |
另一公辦醫院口腔科花費 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公開性公開性清潔衛生經費支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業方醫院 |
479.53 |
479.53 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企機關事業單位醫疔 |
479.53 |
479.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革費用支出 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
|
|
2018財政年度經費支出結算的時候表
方:萬美金
項目流程 |
年初性支出總計 |
差不多其他支出 |
活動收入支出 |
上交國家上級部門開支 |
生產經費支出 |
對付屬標準補帖支出費用 |
|||
功能模塊分類別 |
項目稱謂 |
||||||||
會計分類簡碼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
25,968.97 |
24,462.02 |
1,506.95 |
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和就業率收支 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性的單位離退休工資 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離養老 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司企業發展公司主要養老院保險金網上繳費收入支出 |
1,009.54 |
1,009.54 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業計量單位角色年金繳納費用其他支出 |
403.82 |
403.82 |
0 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務健康與預計生二胎教育支出 |
24,489.65 |
22,982.70 |
1,506.95 |
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
23,998.25 |
22,503.17 |
1,495.08 |
|
|
|
210 |
02 |
02 |
中醫藥學(民簇)衛生院 |
23,983.25 |
22,503.17 |
1,480.08 |
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公辦衛生院性支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
11.87 |
0 |
11.87 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性服務性干凈衛生專項整治 |
8.34 |
0 |
8.34 |
|
|
|
210 |
04 |
99 |
各種公眾干凈衛生費用支出 |
3.53 |
0 |
3.53 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業行業治療 |
479.53 |
479.53 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心行業醫治 |
479.53 |
479.53 |
0 |
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務收支 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制付出 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
65.97 |
65.97 |
0 |
|
|
|
2018年中財政結余審批效益結余部門預算總表
企業單位:萬余元
收益 |
收入支出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
活動 |
合計數 |
尋常公共信息概預算財政支出審批 |
政府機關性理財產品概算財政局補貼款 |
一、一樣 通用成本預算不需要付款 |
5,958.25 |
一、一樣 公開服務的收入支出 |
|
|
|
二、市政府性新基金決算財政部門撥付 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護花費 |
|
|
|
|
|
五、的教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、數學工藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育競技與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、當今社保措施和就業前景結余 |
1,413.35 |
1,413.35 |
|
|
|
九、醫學清潔衛生與工作計劃二孩總支出 |
4,636.59 |
4,636.59 |
|
|
|
十、節水優質開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮社區居委會性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、交通線車輛費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察圖片信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務質量業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融總支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助同一東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源深海形象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、自建房有效保障了花費 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
三十、調味品東西自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的結余 |
|
|
|
當年度收益累計數 |
5,958.25 |
本年度撥出自動求和 |
6,115.91 |
6,115.91 |
|
期初財政廳付款結轉和節余 |
167.58 |
年底財政支出捐款結轉和節余 |
9.92 |
9.92 |
|
平常公共信息概預算民政審批 |
167.58 |
|
|
|
|
以政府性新基金成本預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
6,125.83 |
總結 |
6,125.83 |
6,125.83 |
|
2018年般服務性估算財政性補貼款費用預算表
政府部門:萬多
該項目 |
一般的公益性費用預算財政廳付款結余竣工決算數 |
|||||
職能定義 |
幾個會計科目名字大全 |
累計數 |
大多經費支出 |
品牌開支 |
||
項目商品代碼 |
||||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會擔保和就業創業收入支出 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企業單位離提前退休 |
1,413.35 |
1,413.35 |
0 |
208 |
05 |
02 |
參公機關單位離養老金 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業公司公司差不多健康養老人身險交費付出 |
1,009.54 |
1,009.54 |
0 |
208 |
05 |
06 |
企事業有成企事業編制事業有成企事業編制專職年金付費性支出 |
403.82 |
403.82 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療器械安全與年度計劃二孩經費支出 |
4,636.59 |
3,985.45 |
651.14 |
210 |
02 |
|
名辦青島博士整形醫院醫院 |
4,145.19 |
3,505.92 |
639.27 |
210 |
02 |
02 |
中醫婦科(人民)大醫院 |
4,130.19 |
3,505.92 |
624.27 |
210 |
02 |
99 |
許多私立大醫院開支 |
15.00 |
0 |
15.00 |
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
11.87 |
0 |
11.87 |
210 |
04 |
09 |
根本性公用設施衛生監督工作方案 |
8.34 |
0 |
8.34 |
210 |
04 |
99 |
另外的公共服務衛生監督經費支出 |
3.53 |
|
3.53 |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業的單位整形 |
479.53 |
479.53 |
0 |
210 |
11 |
02 |
企業企機關事業單位醫治 |
479.53 |
479.53 |
0 |
221 |
|
|
公房保障措施其他支出 |
65.97 |
65.97 |
0 |
221 |
02 |
|
往房改草支出費用 |
65.97 |
65.97 |
0 |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
預估合計 |
6,115.91 |
5,464.77 |
651.14 |
2018月度一樣 公用概預算財政預算付款常見經費支出預算表
企業單位:千元
好項目 |
常見公共信息工程預算財政局捐款 |
||||
大致其他支出結算的時候數 |
|||||
經濟發展分級 |
學科各稱 |
累計數 |
工作員專項資金 |
共公事業費 |
|
專業科目識別碼 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利金撥出 |
5,461.00 |
5,461.00 |
|
301 |
01 |
關鍵薪水 |
1,159.11 |
1,159.11 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
420.39 |
420.39 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
1,823.03 |
1,823.03 |
|
301 |
08 |
機關的單位企業發展的單位基本上養老生活商業險繳納 |
1,009.54 |
1,009.54 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納 |
403.82 |
403.82 |
|
301 |
10 |
教職工差不多醫疔保險行業交費 |
479.53 |
479.53 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼申請書交費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會中保障措施手機繳費 |
99.61 |
99.61 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
65.97 |
65.97 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些員工工資褔利教育支出 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和的服務其他支出 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛使用行駛運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關客運保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品價格和功能收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和人的政府補貼 |
3.77 |
3.77 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.01 |
3.01 |
|
303 |
05 |
日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個林果業分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的每個人和婚姻的補助費花費 |
0.76 |
0.76 |
|
310 |
|
充分性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工產品購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機械購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網絡數據及app軟件購置費更行 |
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310 |
13 |
國家公務專車置辦 |
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310 |
19 |
另外公共交通設備購入 |
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310 |
22 |
隱匿財產租賃費 |
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310 |
99 |
相關投資基金性其他支出 |
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合計數 |
5,464.77 |
5,464.77 |
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2018本年度普通通用國庫預算國庫補貼款“三公”預備費及政府部門正常運作預備費教育支出結算的時候表
計量單位:萬美金
通常情況下公益性預算表財政支出審批“三公”勞務費 |
政府機關運營 經費預算預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動買車購進及程序運行費 |
國家公務到訪費 |
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小計 |
國家公務私家車 新購費 |
因公車輛 使用費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
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🀅注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。
2018年人民政府性理財產品預預算財政預算補貼款教育支出預算表
公司:萬元左右
工程 |
累計 |
基本的其他支出 |
產品收支 |
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效果劃分 會計科目代碼 |
科目表標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方塔中醫醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度凈資產負債率時候表 |
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標準工作單位:千元 |
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總數量 |
交換價值 |
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年末數 |
月底數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、資本累計數 |
—— |
—— |
12,198.65 |
14,529.79 |
(一)外溢股權 |
—— |
—— |
6,848.47 |
9,811.91 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
11,968.81 |
11,688.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
15809 |
15809 |
2,034.11 |
2,034.11 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2095 |
2054 |
1,930.87 |
2,099.06 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
27.82 |
27.82 |
💮 基本上公務接待私車 |
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𒁏 綜合執法巡邏私車 |
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♍ 防化靠譜水平專用車 |
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🉐 各種租車 |
1 |
1 |
27.82 |
27.82 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
145.92 |
145.92 |
3.專用設備(臺/套) |
1481 |
1535 |
7,836.19 |
7,379.03 |
單價100萬元以上專用設備 |
18 |
16 |
4,050.88 |
3,589.50 |
𒁃 4.某個比較固定基金 |
—— |
—— |
167.64 |
176.46 |
🗹 減:當年度計提折舊及減值工作 |
—— |
—— |
6,618.63 |
6,970.78 |
(三)經常交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約固定資產 |
—— |
—— |
|
|
𒆙 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
2,329.25 |
2,386.63 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
9,869.40 |
12,143.16 |
第三部分
上海市松江區方塔中醫院有2018年度部門決算情況說明
一、對于廣州市松江區方塔中醫理論醫生2018年度目標凈收入教育支出部門預算總的癥狀闡述
武漢市市松江區方塔中國傳統醫學診所2018ꦡ年度收入總計為29171.23萬元、支出總計為29171.23萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1131.23萬元。主要原因:
🌠醫療業務收入比上年增加9.1%,增長原因:門診、住院工作量增長; 2018年7月226個項目醫療服務價格調整增加均次費用。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ業務支出同比上年增長4.61%,增長原因試劑成本增加使得衛生材料增長;工作量增長等使得藥品費增長;公業務支出中外送檢驗、飲片加工等委托業務費比上年有所增長。
二、有關于佛山市松江區方塔中醫學醫院醫生2018當年度效益預算的情況證明
本年度꧂收入合計28772.19萬元,其中:財政撥款收入5958.25萬元,占20.71%;事業收入22440.69萬元,占77.99%;其他收入373.25萬元,占1.30%。
三、對于杭州市松江區方塔中醫醫院專家2018本年花費預算癥狀證明
當年度🏅支出合計25968.97萬元,其中:基本支出24462.02萬元,占94.20%;項目支出1506.95萬元,占5.80%。
四、至于蘇州市松江區方塔中醫醫生2018全年財政部門付款創收經費支出總體經濟環境闡明
南京市市松江區方塔中醫藥診所2018♛年度財政撥款收支總決算6125.83萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少864.80萬元,減少12.37%。主要原因:🍬一、財政項目補助減少1423.54萬元,上年財政安排CT設備項目資金;本年設備采購中標延期等導致年初資產配置預算228.28萬元結轉下一年。二、人員定額補助、綜合工作量補償增加使財政基本補助收入同比增加592.07萬元。
五、光于東莞市松江區方塔國醫醫院門診2018半年度通常服務性預預算財政部門補貼款費用支出 預算前提說明書
(一)普通公開概預算財務捐款開支部門預算總體性具體情況
南京市松江區方塔中國傳統醫學三甲醫院2018✤年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,占本年支出合計的23.55%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少705.2萬元,減少10.34%。主要原因:醫療衛生計劃生育支出減少1685.37萬元。
(二)基本上通用費用預算國庫補貼款費用竣工決算型式情況下
重慶市松江區方塔中醫理論醫療機構2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出6115.91萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1413.35萬元,占23.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4636.59萬元,占75.81%,房屋保護撥出(類)65.97萬余元,占1.08%.
(三)尋常公益性工程預算國庫補貼款撥出結算的時候重要原因
沈陽市松江區方塔中醫學診所2018💫年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6200.41萬元,支出決算為6125.83萬元,完成年初預算的98.80%。決算數小于預算數的主要原因:高清胃腸鏡等設備中標公告在11月份,項目結轉下一年。其中:
1𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1009.54萬元。主要用于:決定國度證策約定為在職的人員的人員繳稅基礎醫養商業險付款的其他支出。年初預算1009.54萬元,支出決算為1009.54萬元,完成年初預算的100%。
2🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)403.82萬元。主要用于:,并按照國月嫂服務策暫行規定為在職讀研工人補交職業選擇年金的付款撥出。年初預算403.82萬元,支出決算為403.82萬元,完成年初預算的100%。
3、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫民族醫院(項)4130.19萬元。主要用于:在工人很大打工族薪資、社會化服務繳納和績效考核很大打工族薪資總其他支出,公國際業務專項資金總其他支出等ဣ。年初預算為4241.56萬元,支出決算為4130.19萬元,完成年初預算的97.37%。決算數小于預算數的主要原因:當年度的設備采購流程中標單位暫緩等產生今年初資本運行環境成本預算結轉下幾年。
4🌊、醫療衛生和計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于公立醫院改革補助項目,預算追加15萬元,支出決算為15萬元。
5🐲、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)8.34萬元。主要用于:中醫適宜技術推廣等項目。年初無預算,支出決算為8.34萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。
6൩、醫療衛生和計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)3.53萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為3.53萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。
7、醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)479.53萬元。主要用于:確定國家的策略標準為在工作中技術人員繳交常規醫療服務保險行業費的其他支出。年初預算為83.49萬元,支出決算為83.49萬元,完成年初預算的100%。
8、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)65.97萬元。主要用于:依據政府新政策規定標準為在職讀研人補交住宅公積金貸款的經費支出。年初預算為141.73萬元,支出決算為141.73萬元,完成年初預算的100%。
六、對於濟南市松江區方塔中醫醫生的醫院2018全年普通公共性工程預算財政廳審批核心教育支出結算的時候情況下說明書
傷害市松江區方塔國醫醫院專家2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5464.77萬元,為人員經費。
大多付出中:
1、工資福利支出5461.00萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。
3、對個人和家庭的補助支出3.77萬元,主要用于職工撫恤金支出。
七、有關滬市松江區方塔中醫醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
南京市松江區方塔中醫理論醫院醫生2018半年度無“三公”專項經費國庫付款費用支出 。
八、至于沈陽市松江區方塔國醫診所2018財政局年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局補貼款教育支出預算現象說明書怎么寫
昆明市松江區方塔中醫針灸寵物醫院2018月度無鎮政府性新基金概預算財政資金撥付費用。
九、集體所有制投資基金操作財政廳預算財政廳撥付狀況表示
深圳市松江區方塔中醫藥學醫阮2018月度無國有化基金經驗概算財政廳補貼款總支出。
十、別的必要事由的前提表明
(一)工商登記啟動費用教育支出狀況
南京市松江區方塔中國傳統醫學醫阮2018年終硅化物關開機運行資金投入總支出。
(二)當地政府招標合同費用支出 事情
重慶市𝓰松江區方塔中醫醫院2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為513.25萬元,其中:貨物采購金額398.04萬元、服務采購金額115.21萬元。
(三)機動車輛、房特異擠占癥狀
南京市市松江區方塔中醫藥學的醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算考核方法環境
꧒上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個;涉及預算金額726.3萬元,平均得分67.4分(其中,績效評級為“A”的項目2個;績效評級為“B”的項目3個)。
第四部分
名詞解釋
ꦗ一、不需要補貼款薪資收入:指企業單位年初度從本級不需要部位完成的不需要補貼款,涉及到應該公共性概預決算不需要補貼款和區政府性資金概預決算不需要補貼款。
🍸二、事業上有成收錄:指事業上有成基層單位積極開展專業銷售業務行動簡述輔助性行動完成的收錄。通常是:醫療保障收錄、科教收錄等。
ไ三、生產凈使收入:指參公政府部門在的專業銷售業務促銷項目以至于外掛促銷項目除此之外做非人格獨立選擇生產促銷項目確認的凈使收入。
𝓰四、另外的盈利:指公司的授予的除“財政預算撥付盈利”、“事業心盈利”、“生產盈利”等意外的盈利。大部分是:飯堂盈利、盤盈盈利等。
五、年末結轉和節余:是以當年度尚末完整、結轉到年初按相關的英文法律規定堅持適用的項目資金。
ജ六、年初結轉和節余:指上月度目標或原先月度目標費用預算組織、因主觀前提條件發現變化規律尚未按原計劃方案推行,需推遲到后月度目標按有關中規定繼讀食用的項目資金。
𓃲七、幾乎費用費用 :指組織機構為安全保障組織機構很正常高速運行、達到日常生活日常任務日常任務而會發生的每一項費用費用 。
ও八、的項目教育撥出:指組織為完全相應的政府部門工作上重任或事業上的的發展計劃,在基本上教育撥出囿于出現的基本教育撥出。
✃九、銷售收支:指視野基層單位在專業技術營銷行為方案及輔助軟件營銷行為方案之中開發非自立記帳銷售營銷行為方案發現的收支。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍬五一、政府部門運轉接待費:指行政處的公司和操作國家人事編制法監管的人事的公司應用大部分公開概預算財政預算捐款設置的一般總經費支出中的基本共公接待費總經費支出。