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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 推出期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泗涇醫阮

2018本年度職能部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

首位位置 天津市松江區泗涇專科醫院簡介

一、核心職權

二、職能部門竣工決算單位名稱制成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、個人收入付出竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、結余部門預算表

四、財政部門捐款效益總支出結算的時候總表

五、普通公共性工程預算財政局付款結余竣工決算表

六、一般的公共性估算財政廳審批一般費用支出 部門預算表

七、基本上公共性工程預算財政付出捐款“三公”金費及市直機關運動金費付出部門預算表

八、政府部門性股權基金概預算財政費用撥付費用部門預算表

九、固定資產流動負債條件表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

最后要素 詞解說

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要是職責權限

💝廣州市松江區泗涇環境衛生院承受著松江區北片的省市及領近的省市各族人民的標準化性醫療管理及環境衛生精準服務和教學課科研項目日常任務。

二、設備設施

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個下設構造,包涵:院部商務信訪室、醫務科、護理工作部、總務科、賬務科、專科診所、防控調養科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年度目標效益付出竣工決算總表

行業:十萬

盈利

費用支出

的項目

部門預算數

工作

結算的時候數

一、財政預算付款納入

5752.18

一、一般來說共公服務培訓支出費用

 

  在這當中:以政府性股權基金預算表民政補貼款

 

二、外交關系其他支出

 

二、上級領導補助款薪資收入

 

三、國防科技經費支出

 

三、參公凈收入

25247.3

四、公用安全衛生收入支出

 

四、開收入水平

 

五、學校總支出

 

五、附加公司的上交收錄

 

六、學科的技術總支出

 

六、其它的工資收入

56.31

七、文化水平教育與文化傳播經費支出

 

 

 

八、社會中服務和專業教育費用

277.94

 

 

九、醫學健康與年度計劃生孕花費

28344.98

 

 

十、節水環境保護費用

 

 

 

十一月、縣域社區服務中心花費

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

第十五、交通配套物流運輸撥出

 

 

 

十四、資源共享堪探資料等其他支出

 

 

 

第十六、行業服務培訓業等費用

 

 

 

十五、金融創新支出費用

 

 

 

十八、幫扶許多地方結余

 

 

 

18、國土局大海氣候等其他支出

 

 

 

十八、住宅有效保障了其他支出

69.48

 

 

2、糧油食品應急物資收儲收支

 

 

 

二十一月、別費用

 

當年度盈利自動求和

31055.79

本年度結余預估合計

28692.4

用事業基金投資擬補收支明細差額

 

余額配置

1661.13

期初結轉和節余

-239.81

年尾結轉和余額

462.45

總結

30815.98

累計

30815.98


2018年末工資收入竣工決算表

政府部門:萬塊

產品

本年度凈收入自動求和

國庫補貼款創收

領導津貼效益

事業單位納入

銷售收錄

附設公司的上交收入來源

另一個凈收入

功能分類
科目編碼

課目名稱大全

合計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

時代有保障和大學生就業總支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門自己事業組織離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業發展行業幾乎健康社保養老金激費結余

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關視野機構職業選擇年金付款結余

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔衛生與項目生肓總支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公力機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

總合醫院科室

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

其余公立三甲醫療機構醫療機構收支

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋基本保障費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房創新教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018全年度收入支出結算的時候表

公司:萬余元

頂目

年初花費總金額

通常撥出

工程項目其他支出

上交國家上司教育支出

運營總支出

對附加企業單位補助金性支出

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

累計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會性保障機制和專業教育教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展機關單位離養老

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業有成廠家大體社區養老穩定交款撥出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政計量單位視野計量單位崗位年金繳納其他支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環保與計劃表生肓總支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

醫專科醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

網絡綜合青島博士整形醫院醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

同一公立學校醫療機構教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

個人住房變革開支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018第四季度國庫撥付薪水收入支出部門預算總表

基層單位:上萬元

使收入

花費

好項目

竣工決算數

項目

累計數

基本公共信息項目預算民政付款

中央政府性新基金成本預算財政局付款

一、一半公共性費用財政廳撥付

5752.18 

一、般共公安全服務撥出

 

 

 

二、以政府性債券決算國庫補貼款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公益性平安性支出

 

 

 

 

 

五、幼教費用支出

 

 

 

 

 

六、科學合理新技術總支出

 

 

 

 

 

七、古文化田徑與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、生活得到保障和畢業生就業費用

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保健衛生情況與設計生小孩開支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節約環保節能付出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌街道社區開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

 

 

13、交通線貨運付出

 

 

 

 

 

十四、的資源地質勘察消息等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、商業服務的服務的業等花費

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟經費支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助另外地段花費

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境氣象站等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房后勤保障費用支出

 69.48

69.48 

 

 

 

二是、糧油加工工程設備與物資的存儲費用

 

 

 

 

 

二十一月、其它總支出

 

 

 

上年營收合計數

5752.18 

年初費用合計數

 5687.38

 5687.38

 

年末財政局審批結轉和節余

 

月底財政局捐款結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      普遍公用設施概預算財務審批

 

 

 

 

 

      人民政府性資金費用財政部門捐款

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總共

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年常見公眾預算表財政廳捐款經費支出預算表

機構:千元

項目流程

自動求和

差不多總支出

好項目教育支出

實用功能分類整理

課程數字

題目名號

208

 

 

生活有效保障了和就業問題支出費用

277.94

277.94

 

208

05

 

人事部門事業發展政府部門離養老

277.94

277.94

 

208

05

05

行政機關衛生事業組織一般醫養穩定繳納撥出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

政府部門事業組織組織職業的年金付款結余

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療器械衛生學與設計養育費用支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

私立診所

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

標準化醫院專家

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

同一公力大醫院結余

15

 

15

221

 

 

公寓房的保障開支

69.48

69.48

 

221

02

 

自建房改善開支

69.48

69.48

 

221

02

01

房產公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年常見公眾竣工決算財務捐款核心收支竣工決算表

  工作單位:上萬元

投資項目

總金額

員工專項經費

公供經費預算

生活類型

幾個會計科目項目編碼

專業科目各稱

301

 

年薪福利福利支出費用

5368.86

5368.86

 

301

01

  差不多公司

1474.43

1474.43

 

301

02

  經費貼補

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評底薪

2452.76

2452.76

 

301

08

機構自己事業機構首要醫療保險公司保險公司費

198.53

198.53

 

301

09

崗位年金激費

79.41

79.41

 

301

10

工作人員最基本醫療設備商業保險繳納費用

 

 

 

301

11

因公員醫學補貼金付款

 

 

 

301

12

許多社會中服務保障繳納

 

 

 

301

13

房產個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一年薪特權性支出

 

 

 

302

 

寶貝和服務的經費支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  的手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司控制費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專門的原料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業級燃油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  受托金融產品費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務接待出行用車工作養護費

 

 

 

302

39

  別的交通管理材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增加預算

 

 

 

302

99

  各種商品銷售和售后服務經費支出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和企業的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助費

 

 

 

303

07

  醫治費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

他人現代農業種植補貼政策

 

 

 

303

99

  一些用戶和人家的補助費費用

 

 

 

310

 

基金性撥出

 

 

 

310

02

  工作主設備添置

 

 

 

310

03

  用系統購進

 

 

 

310

07

  企業信息手機網絡及工具添置更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購進

 

 

 

310

19

  一些交通銀行器具折舊費

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產添置

 

 

 

310

99

  同一金融資本性性支出

 

 

 

合計數

5368.86

5368.86

 

 


𝓡2018第四季度常見服務性預算表國庫補貼款“三公”接待費預算及工商登記行駛接待費預算經費支出部門預算表

計量單位:W

基本上公開財政資金預算財政資金審批“三公”資金

部門操作

預備費預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務活動私車租賃費及開機運行費

公務招待招待費

小計

公務活動小二租車

購入費

國家公務小二租車

正常運行費

概算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中縣政府性基金投資概預算財政花費補貼款花費預算表

機構:萬余元

項目

預估合計

大致教育支出

建設項目費用

特點分類別

課程和科目編寫代碼

科目表各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資產投資流動負債事情表

 

 

的金額行業:萬塊

 

需求量

幣值

年終數

歲末數

月初數

年終數

一、資本自動求和

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流財產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)放置資金

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

♛                          一般的公務活動私車

 

 

 

 

﷽                          交通執法執勤點車輛租賃

 

 

 

 

꧙                          獨特的專業技能技能使用車

 

 

 

 

⭕                          同一車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ꩵ               4.其他的加固股權

——

——

 6902.05

6920.62 

♚        減:積攢計提折舊及減值準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)暫時投入資金

——

——

 

 

   (四)新建過程中

——

——

 

 

   (五)無型資源

——

——

 

 

🉐        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)各種財產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財產累計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對於北京市松江區泗涇大醫院2018財政年度使收入支出費用結算的時候整體來說情形說明書怎么寫

西安市市松江區泗涇醫院醫生2018๊年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、光于蘇州市松江區泗涇醫院專家2018年度目標營收預算情況報告說明書怎么寫

當年度𒈔收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、就蘇州市松江區泗涇醫療2018本年其他支出竣工決算實際情況代表

年初🍎支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、至于蘇州市松江區泗涇醫療機構2018每年財政性補貼款工資收入費用支出 綜合性原因反映

天津市松江區泗涇大醫院2018🎃年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、并于昆明市松江區泗涇醫院科室2018半年度通常問題下公用設施財政收支預算財政收支補貼款收支部門預算問題描述

(一)通常公開費用預算財政性補貼款費用支出 預算整體問題

傷害市松江區泗涇醫療2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)正常公共信息部門預算不需要捐款其他支出部門預算空間結構實際情況

杭州市市松江區泗涇大醫院2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)常見通用費用財政開支付款開支竣工決算主要情形

東莞市松江區泗涇衛生院2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽北京市松江區泗涇醫療2018財政預算年度基本上上共公財政預算預算財政預算補貼款基本上結余竣工決算情形原因分析

佛山市市松江區泗涇門診2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♒、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費總支出財政廳捐款總支出預算總的問題描述。

濟南市松江區泗涇醫療2018季度無“三公”資金投入財政預算付款性支出。

(二)“三公”資金投入財政廳補貼款性支出結算的時候詳細情況報告詳細說明。

東莞市松江區泗涇醫院醫生2018月度無“三公”金費民政撥付費用支出 。

八、對于佛山市松江區泗涇診所2018年末縣政府性股票基金預算表財政花費付款花費部門預算情況報告說明書

深圳市松江區泗涇寵物醫院2018全年無政府部門性投資基金成本預算財政性審批性支出。

九、國有制投資基金經營的工程預算財政支出捐款狀況說明書怎么寫

鄭州市松江區泗涇醫院門診2018年末無國企股權投資銷售經營費用預算財政局補貼款經費支出。

十、的重要性事情的環境申請報告

(一)行政機關啟動經費預算其他支出情況

傷害市松江區泗涇醫阮2018一年度有機物關運營經費預算總支出。

(二)縣政府采購項目計劃花費事情

佛山市松江區泗涇的醫院2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)小車、樓房特有被占現象

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效考核管理系統癥狀

⛄上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𝓡一、不需要審批收益:指計量單位年初度從本級不需要部位作為的不需要審批,包含通常情況公開決算不需要審批和當地政府性債券決算不需要審批。

🍷二、事業年工資:指事業院校積極開展職業 業務員營銷活躍極其輔助器營銷活躍爭取的年工資。最主要是:治療年工資。

﷽三、加盟盈利水平:指企業標準在正規工作的活躍十分手游輔助的活躍外開展業務非獨立的成本計算加盟的活躍拿到的盈利水平。

🎐四、別的利潤:指工作單位拿得的除“財政資金付款利潤”、“人事利潤”、“運營利潤”等范圍內的利潤。通常是:利息率利潤等。

五、期初結轉和節余:是以去年度還完畢、結轉到年初按關干約定重新動用的財政資金。

♈六、歲末結轉和盈余:指年初度或一年前季度概算配備、因主客觀條件造成發生改變就沒有辦法按原計劃書制定一個,需延后到往后季度按相關聯要求再次的使用的費用。

七、總體開支:指企業單位為擔保裝置一切正常運行的、成功完成平常上班任務卡而有的每一項開支。

🥀八、的項目撥出:指企企業發展方向單位為完工特定的的行政管理工作工作工作或企業發展方向發展方向個人目標,在一般撥出后引發的貼心的售后服務撥出。

ꦚ九、銷售經驗費用收支 :指事業性企機關事業單位在正規專業過程組織及助手過程組織之中開展業務非自己統計銷售經驗過程組織再次發生的費用收支 。

ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛦十一月、機關工作院校正常運作專項專項資金:指民政院校和基準公務接待員法工作的工作院校采用平常公開概算民政審批安排好的通常其他收支中的臺賬共用專項專項資金其他收支。

 

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