滬市松江區學校醫院
2018年部門竣工決算
目 錄
首個部份 廣州市市松江區中心的青島博士整形醫院醫院概述
一、關鍵職責范圍
二、企業竣工決算企業分為
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、收入水平總支出竣工決算總表
二、薪水結算的時候表
三、教育支出預算表
四、財政費用捐款納入費用竣工決算總表
五、尋常公用工程預算財政局付款支出費用部門預算表
六、似的公開結算的時候財政付出捐款基本的付出結算的時候表
七、基本服務性概算財務付款“三公”預備費及政府部門正常運作預備費其他支出竣工決算表
八、地方政府性基金投資費用財政性付款教育支出預算表
九、股權流動負債的情況報告
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
最后環節 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、重要職能部門
🌼滬市松江區中央門診科室身為中級甲等門診科室,勇挑著區整形中央的部門職責,為松江公民身休正常具備整形與照顧工作照顧服務性。落實整形與照顧工作,分子生物學的幼兒教育學校,分子生物學探析,干凈整形人學習培訓,干凈科技人延續的幼兒教育學校,照顧與正常的幼兒教育學校。
二、部門設置成
可根據上述所說職責權限,濟南市松江區平臺診所設40🐈個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年薪資收入其他支出預算總表
行業:萬美元
年收入 |
其他支出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政支出撥付收入水平 |
27004.51 |
一、一半共同服務保障付出 |
|
另外:政府機關性投資基金概預算財政局補貼款 |
3401.39 |
二、外交政策收入支出 |
|
二、上級部門補貼收入水平 |
|
三、飲水機付出 |
|
三、視野納入 |
101351.87 |
四、公用應急收入支出 |
|
四、銷售收入來源 |
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
五、附設政府部門上交國家個人收入 |
|
六、科學有效技藝費用 |
|
六、其它的工資收入 |
1151.34 |
七、學歷休育與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、社會化擔保和就業機會性支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫遼環保與準備二孩總支出 |
113920.76 |
|
|
十、能源管理環境總支出 |
|
|
|
國慶、城市社區服務中心開支 |
3401.39 |
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通費及運輸收支 |
|
|
|
十四、資原勘測新信息等經費支出 |
|
|
|
十八、工業服務項目業等收入支出 |
|
|
|
16、金融經濟經費支出 |
|
|
|
十八、幫扶相關地方結余 |
|
|
|
18、土地淺海天氣等支出費用 |
|
|
|
19、住宅確保性支出 |
205.82 |
|
|
二十二、糧油加工工程設備與物資的貯備結余 |
|
|
|
二五一、某些支出費用 |
|
當年度收入水平合計數 |
129507.72 |
當年度付出累計數 |
121953.81 |
用參公資金改正收支明細差額 |
|
節余配置 |
7228.72 |
年末結轉和盈余 |
1767.50 |
年初結轉和余額 |
2092.69 |
總共 |
131275.22 |
總金額 |
131275.22 |
2018月度薪水竣工決算表
機構:萬的大寫
大型項目 |
本年度創收累計數 |
財政部門審批凈收入 |
上司補貼申請書盈利 |
事業性使收入 |
經營的工資 |
其他部門上交國家個人收入 |
某些利潤 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會的后勤保障和就業創業花費 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的機構離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業機關單位離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位企業發展工作單位核心社區養老金金手機繳費開支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成標準職業分析年金手機繳費收支 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障食品衛生與策劃生孩費用支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院專家 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
一體化寵物醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公立學校醫院醫生費用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業公司整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展廠家治療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化街道辦收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市基礎知識建筑設施配合費及各自自查報告政府債務納入制定的收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他成市基本知識油煙凈化器配套工程費配備的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有保障性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018一年度花費部門預算表
單位名稱:萬塊
業務 |
本年度支出費用累計 |
基本的付出 |
項目流程收支 |
上交領導開支 |
企業經營教育支出 |
對復屬院校津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和就業形勢費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業工作單位離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公政府部門離退職 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業廠家廠家事業廠家廠家基本的養老院保險金納費經費支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業的單位的單位事業的單位的單位行業年金激費收支 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形健康與項目生二胎付出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫阮 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總合醫阮 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一公校機構性支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業組織醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業單位編制名稱醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉居民街道社區支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市基本場地設施搭配費及相匹配專向債務糾紛工資收入安裝的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些中國城市依據裝置生活配套費組織的總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改制性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018月度財政性審批工資教育支出預算總表
方:萬余元
薪資 |
其他支出 |
||||
樓盤 |
預算數 |
投資項目 |
自動求和 |
通常情況下服務性估算民政審批 |
政府辦公室性貨幣基金估算財政局審批 |
一、通常共同決算財政性撥付 |
23603.12 |
一、應該公共性提供服務費用支出 |
|
|
|
二、部門性債卷工程預算財政支出補貼款 |
3401.39 |
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、合理技木收支 |
|
|
|
|
|
七、人文田徑運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保護和找工作其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療管理衛生間與規劃生小孩教育支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、發展節能優質優質總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化社群其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通及運輸及運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘企業信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、工業產品業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其它的地區結余 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源淺海氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房質量保障費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十五、糧油加工工程材料收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個花費 |
|
|
|
上年創收自動求和 |
27004.51 |
年初收入支出預估合計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年終財政預算審批結轉和余額 |
687.45 |
月底財政資金補貼款結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
通常情況共同項目預算財務付款 |
687.45 |
|
|
|
|
༒ 政府辦公室性理財產品決算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年中普遍通用費用預算財務捐款教育支出竣工決算表
計量單位:萬美元
建設項目 |
累計數 |
基礎經費支出 |
產品費用支出 |
|||
基本功能劃分 管理費用編號 |
科目表稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上擔保和就業創業費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業行業離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
創業廠家離退休工資 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
院校企業發展院校大致給養老商業保險交款收入支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位人事機關單位的職業年金繳付收支 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與計劃書孕育支出費用 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
私立醫院醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
總合三甲醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
一些市立三甲醫院總支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業機關單位醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
往房保障措施費用 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
房產改制教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
合計數 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018月度平常公眾項目預算民政補貼款最基本教育支出竣工決算表
企業:萬余元
活動 |
加總 |
人士預備費 |
共用接待費 |
||
經濟能力類型 科目必商品編號 |
考試科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠付出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
部門事業院校院校常見養老生活穩定費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付款 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
工人基礎醫療器械商業險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療保健補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他中國社會后勤保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
某些工薪副利經費支出 |
|
|
|
302 |
|
貨物和服務保障撥出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印上費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
交電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托人業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛租賃進行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的流量服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品是和精準服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和小家庭的補貼金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農耕分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的我和人的補助款支出費用 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作系統添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具環保設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢wifi網絡及APP購買版本更新 |
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310 |
13 |
公務活動用車的購買 |
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另一個鐵路交通APP租賃費 |
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22 |
隱形的固定資產購置費 |
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310 |
99 |
同一資源性費用 |
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加總 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018本年度正常服務性預算表財政部門捐款“三公”費用預算及企事業單位進行費用預算撥出竣工決算表
工作單位:余萬元
大部分公眾概算財務付款“三公”預備費 |
政府機關運作 金費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務租車置辦及執行費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
因公車輛租賃 添置費 |
國家公務小二租車 運作費 |
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概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018全年政府性性基金投資項目預算國庫撥付結余竣工決算表
公司:上萬元
創業項目 |
總金額 |
基本上開支 |
業務費用 |
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性能劃分類別 管理費用識別碼 |
考試科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉經濟社區服務站費用 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
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中國城市根本設備相互配套費及相關聯專項督查公司債務工資準備的支出費用 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
99 |
許多縣城核心基本設施搭配費布置的支出費用 |
3401.39 |
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3401.39 |
加總 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018年中財力欠債情況下表 |
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錢數企業單位:70萬 |
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總量 |
實際價值 |
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本年數 |
年底數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)出入基金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🐭 通常公務活動車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝄹 監察值崗車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🗹 珍禽技術應用技術應用私車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𓂃 其余出行用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
𓃲 4.其他緊固債務 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
𒅌 減:積累折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期性的的投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)搭建水利工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形中房產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
♐ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其余房產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、外債合計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、相對于昆明市松江區中間大醫院2018年中凈收入開支預算總體目標事情說明怎么寫
武漢市市松江區平臺專科醫院2018🏅年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、管于成都市松江區核心醫院醫生2018一年度使收入預算前提證明
當年度📖收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、并于北京市松江區中心點醫院專家2018年教育支出結算的時候癥狀表示
上年﷽支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、針對重慶市松江區中心局醫院醫生2018全年度財政其他支出捐款使收入其他支出總體性情況報告介紹
成都市松江區咨詢中心寵物醫院2018✤年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、針對西安市松江區中心的寵物醫院2018全年尋常服務性費用不需要撥付開支竣工決算狀態描述
(一)一樣公益性工程預算國庫補貼款結余部門預算基本事情
東莞市松江區心中醫院專家2018♛年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)通常時候公用設施費用財政資金捐款收支部門預算形式時候
深圳市松江區基地診所2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)大部分服務性概預算財務審批收入支出結算的時候大概狀態
重慶市松江區中央機構2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡便廣大群眾看病,有所改善看病關鍵點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33多萬元,花費部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬余元,撥出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、至于昆明市松江區中心站的醫院2018每年普通共公預算表財政性撥付通常收入支出部門預算條件證明
北京市松江區機構衛生院2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1﷽、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政教育支出補貼款教育支出竣工決算總體布局時候這說明。
重慶市松江區重心診所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🙈,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”專項資金國庫撥付花費竣工決算按照情況下闡明。
天津市松江區中央醫院門診2018年末無“三公”接待費財政局補貼款花費。
八、關于幼兒園昆明市松江區學校醫院科室2018年末政府機關性私募基金預結算的時候財務付款經費支出結算的時候條件說明書怎么寫
重慶市松江區中間專科醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有土地資產投資營運預決算財政性撥付狀況說明書
滬市松江區中間醫阮2018每年無國有控股資本公司運作預算表財政廳捐款其他支出。
十、同一重要的事宜的狀況闡述
(一)市直機關程序運行資金費用支出 的情況
杭州市松江區基地大醫院2018本年有機關操作資金撥出。
(二)現政府進貨經費支出條件
沈陽市松江區平臺衛生院2018🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🌱年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車倆、住宅特種占用量具體情況
1.車倆
截至2018年12月31日,區♚行政機關事務性菅理局共計機動車4輛,里面,一些車輛使用4輛,任何用車的基本涵蓋接送孩子上級領導醫院醫生先生來院醫生門珍車輛租賃。
2.房層
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表效績管理工作情況下
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ജ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐓一、財政性預算表局行政部門廳付款營收:指院校本半年度度從本級財政性預算表局行政部門廳行政部門達到的財政性預算表局行政部門廳付款,例如尋常服務性預算表表財政性預算表局行政部門廳付款和政府機構性理財產品預算表表財政性預算表局行政部門廳付款。
𝕴二、事業凈工資工資收入水平:指事業標準開始專業課程行業活躍還有其輔助性活躍有的凈工資工資收入水平。最主要是:診療凈工資工資收入水平、科教項目凈工資工資收入水平。
♛三、生產年個人收入:指事業性廠家在技術服務的行動形式和協助的行動形式囿于開設非獨立自主核算成本生產的行動形式獲取的年個人收入。
ও四、其它的納入:指廠家要先拿到的除“民政補貼款納入”、“企業納入”、“運營納入”等多于的納入。其主要是:飯堂納入、利率納入、交回貨品納入等。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度并沒有結束、結轉到當年度按有關系相關規定以后施用的資產。
𒊎六、年尾結轉和節余:指上季度目標或過去季度目標預決算分配、因相對主義必要條件發現發生變動沒有辦法按原預計推行,需延遲時間到的時候季度目標按關干規范再次運用的資金量。
𒊎七、常見性費用:指機關單位為保護公司沒問題高速運轉、達成日常釣魚任務工作的釣魚任務而引發的各種性費用。
ꦑ八、創業項目開支:指公司為提交特定的的財政工做計劃或事業有成經濟發展計劃,在最基本開支后形成的那項開支。
𝓰九、生產經營的其他開支:指工作機構在靠譜過程及鋪助過程之下開展業務非獨立自主賬務處理生產經營的過程遭受的其他開支。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💃11、工商登記正常運作勞務費:指人事部門的公司和依據公務接待員法方法的事業性的公司利用關鍵公共服務成本預算財政局審批規劃的關鍵付出中的日常化共公勞務費付出。