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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布公告準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區九亭門診

2018本年度單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二方面 南京市市松江區九亭三甲醫院概述

一、首要職責

二、部預算政府部門產生

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、薪水性支出結算的時候總表

二、利潤竣工決算表

三、花費預算表

四、財政局付款薪資其他支出部門預算總表

五、常見服務性財務預算財務補貼款撥出部門預算表

六、一樣公眾費用不需要撥付總體付出結算的時候表

七、般通用項目預算財政資金付款“三公”專項接待費及行政單位加載專項接待費撥出竣工決算表

八、以政府性資金項目預算民政付款花費預算表

九、房產流動負債癥狀表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第四個有些 詞解悉

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要管理職能

🦄九亭的醫院通常支付九亭鎮及外面東北部市民網絡應用性醫用管理公共性健康的服務培訓及意外事件公共性公共性健康應急預案處里、醫用管理救治和婦幼養護等作業,并可因人而異進行小高層次分醫用管理的服務培訓。

二、醫療機構設置

結合以上的部門職責,佛山市松江區෴九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018季度純收入收支結算的時候總表

標準:余萬元

使收入

性支出

內容

部門預算數

頂目

結算的時候數

一、財政局補貼款年收入

5560.63

一、般共公售后服務花費

 

  這當中:部門性投資基金概預算財務付款

1692.51

二、國際關系費用

 

二、上一級補助金收錄

 

三、航空航天經費支出

 

三、行業收益

13992.62

四、服務性安全衛生開支

 

四、營運工資

 

五、培育付出

0.98

五、付屬企業單位上交利潤

 

六、科學性技能結余

 

六、另外的創收

80.73

七、人文體育課與媒體教育支出

 

 

 

八、世界服務和就業機會開支

261.58

 

 

九、醫療機構清潔與設計生二胎經費支出

17902.04

 

 

十、發展節能壞保壞保其他支出

 

 

 

五一、城鄉經濟區域花費

1692.35

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

第十五、交通管理貨物運輸費用支出

 

 

 

十四、能源勘察消息等性支出

 

 

 

十八、商業圈貼心制造業等其他支出

 

 

 

十五、金融業付出

 

 

 

十八、救助別的位置總支出

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象臺等經費支出

 

 

 

第十九、往房保障機制付出

28.61

 

 

2、調味品油料存儲花費

 

 

 

二國慶、相關費用支出

 

年初利潤自動求和

19633.98

年初收支總計

19885.56

用教育事業新基金填補開支差額

262.84

盈余重新分配

 

期初結轉和盈余

272.99

半年度結轉和節余

284.25

累計

20169.81

總額

20169.81


2018年中使收入結算的時候表

機關單位:70萬

樓盤

年初營收累計數

財政性捐款使收入

領導補貼申請書薪資收入

視野薪資

銷售經營薪資收入

其他院校上交國家收益

其他的工資收入

功能分類
科目編碼

會計分類公司名稱

累計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場保證和擇業支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關自己事業企業單位離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政組織教育事業組織大致關于養老地產養老保障交費費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關衛生事業行業職業年金繳付費用支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環保與項目生二胎付出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

市立大醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

一體化青島博士整形醫院醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另外公校醫院科室其他支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業機關單位醫院

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

參公行業醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018每年收入水平預算表

企業單位:來萬

頂目

當年度營收累計

財政性審批盈利

上一級補貼政策盈利

事業年收入

經營管理個人收入

附帶廠家繳納工資

其他的凈收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區服務站收入支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

大城市基本知識場地設施一起費及匹配自查報告公司債務創收科學安排的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別的中國城市基礎性裝置配合費籌劃的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保險結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改制支出費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終教育支出部門預算表

基層單位:W

工作

年初收入支出自動求和

最基本收入支出

投資項目收入支出

繳納上司費用

生產經營性支出

對所屬公司補助金結余

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教學費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

相關育兒教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其它文化藝術培訓費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

世界的保障和就業率總支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關自己事業方離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業廠家基本的給養老保費付費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

部門人事政府部門專職年金繳納收入支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與計劃書孕育撥出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立醫院門診

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫阮

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其它醫醫院專家其他支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年收支結算的時候表

的單位:萬多

該項目

上年性支出加總

首要花費

內容費用

上交國家上家花費

生意結余

對復屬部門經濟補貼付出

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業部門部門醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

視野基層單位醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟區域收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

市政基礎知識一起設施一起費及應對專門債權債務收錄準備的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

的地方基礎理論服務設施設施服務設施費籌劃的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

公房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度財政廳撥付收益結余部門預算總表

工作單位:上萬元

收益

開支

活動

預算數

的項目

累計

一樣公用成本預算財務捐款

人民政府性私募基金概預算財政預算補貼款

一、尋常公用概算民政補貼款

3868.12 

一、一半共同安全服務費用支出

 

 

 

二、現政府性母基金國庫預算國庫補貼款

1692.51 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、中國國防總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全的收入支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育總支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、數學的技術花費

 

 

 

 

 

七、藝術體育文化與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

 

 

八、當今社會保駕護航和工作其他支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫疔安全與策劃孕育付出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、高效環保標準支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設平臺性支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

 

 

十五、道路交通貨運開支

 

 

 

 

 

十四、資源的勘察資料等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、行業服務于業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融投資收入支出

 

 

 

 

 

十八、支助一些城市付出

 

 

 

 

 

十七、國土資源大海景象等撥出

 

 

 

 

 

第十九、公寓房保障機制性支出

 28.61

28.61 

 

 

 

三十、糧油加工原材料設備自給率費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、許多費用

 

 

 

年初收益預估合計

5560.63 

當年度付出預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財政局撥付結轉和盈余

264.40 

半年度不需要付款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      通常情況公益性預算表財政局補貼款

200.98 

 

 

 

 

🐎      中央政府性私募基金費用預算財政廳補貼款

63.42 

 

 

 

 

總共

5825.03 

總結

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018第四季度應該共同預算表財政局審批開支預算表

院校:70萬

頂目

總金額

總體收入支出

工程結余

作用等級分類

專業科目打碼

會計科目簡稱

205

 

 

育兒教育費用支出

0.98

 

0.98

205

99

 

許多培育總支出

0.98

 

0.98

205

99

99

另外幼兒教育教育支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會的有保障和人才需求收入支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政處行業企業離辭職

261.58

261.58

 

208

05

05 

國家機關自己事業機構根本養老服務穩妥繳付支出費用

228.88

228.88

 

208

05

06

工商登記企事業企業職位年金交費花費

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與打算養育花費

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

市立門診

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

網絡綜合性醫院門診

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

某些公辦醫院專家撥出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政訴訟視野機關單位醫療保健

38.82

38.82

 

210

11

02

人事機構醫療器械

38.82

38.82

 

221

 

 

公房維護收入支出

28.61

28.61

 

221

02

 

往房制度改革結余

28.61

28.61

 

221

02

01

個人住房個人住房公積金

28.61

28.61

 

總計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018月度基礎上公用預部門預算國庫補貼款基礎開支部門預算表

  政府部門:十萬

創業項目

自動求和

工人資金投入

公用設施預備費

劃算分類管理

課程代碼

項目簡稱

301

 

年薪副利結余

2921.38

2921.38

 

301

01

  通常月工資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評待遇

1709.09

1709.09

 

301

08

行政機關事業心廠家大致醫養人壽保險金

228.88

228.88

 

301

09

角色年金繳付

32.70

32.70

 

301

10

人基本性醫用保險費用激費

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫藥政府補貼付費

 

 

 

301

12

另一社會中保障機制交款

 

 

 

301

13

自建房北京公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  同一工資收入有福利支出費用

 

 

 

302

 

寶貝和服務項目收入支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  手續期費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務服務管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)雜費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  叉車使用費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  專用工具相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  代為銷售業務費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務接待小二租車運作系統維護費

 

 

 

302

39

  另一個交通費服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外成本費用

 

 

 

302

99

  同一商品信息和工作費用

 

 

 

303

 

對本人和家族的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助金

 

 

 

303

07

  醫用費補帖

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人的農林業生產制造救濟款

 

 

 

303

99

  同一個體和家用的經濟補貼付出

 

 

 

310

 

基金性開支

 

 

 

310

02

  工作設施購置費

 

 

 

310

03

  通用型設備購置費

 

 

 

310

07

  信息內容網及軟件下載租賃費自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用購進

 

 

 

310

19

  同一交通線手段折舊費

 

 

 

310

22

  無形中股權購入

 

 

 

310

99

  相關金融資本性經費支出

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


2018月度應該共同工程預算財政性捐款“三公”金費及市直機關開機運行金費總支出預算表

院校:百萬元

應該公用財務預算財務撥付“三公”勞務費

行政機關啟動

勞務費結算的時候數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務使用車折舊費及正常運行費

公務活動商務接待費

小計

因公車輛租賃

購買費

公務活動小二租車

程序運行費

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年政府辦公室性基金投資估算財政資金付款撥出預算表

政府部門:多萬元

新項目

自動求和

關鍵性支出

大型項目教育支出

功能表的分類

專業科目編寫代碼

科目表公司名稱

212

 

 

新型農村社區衛生費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

城區根本措施配建費及分屬督查通知外債個人收入分配的總支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

相關城市發展依據油煙凈化器匹配費規劃的結余

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度基金流動負債狀況表

 

 

大額基層單位:來萬

 

的數量

價值觀

本年數

年初數

本年數

年底數

一、股權總計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)的流動資本

——

——

4390.26

3874.85

   (二)不變房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦂                          大部分國家公務私家車

 1

 1

35.99

35.99

🥀                          市場監管執勤點用車的

 

 

 

 

༒                          獨特的的專技工藝小二租車

 

 

 

 

🍬                          許多私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

𒁃               4.許多進行固定資本

——

——

52.20

48.06

♊        減:累計額固定資產折舊及減值提供

——

——

5088.60

5587.47

   (三)暫時投資費用

——

——

 

 

   (四)現建過程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型財產

——

——

348.23

352.78

ꦫ        減:總計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另外金融資產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈債務自動求和

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干佛山市松江區九亭門診2018全年薪資經費支出竣工決算總體性條件講解

滬市松江區九亭大醫院2018🌳年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、有關于滬市松江區九亭醫院科室2018全年利潤部門預算環境說明怎么寫

當年度♏收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、針對沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018本年度支出費用結算的時候狀態描述

年初♍支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、更多成都市松江區九亭專科醫院2018年財政廳付款營收總支出總體設計情況發生闡述

南京市松江區九亭醫療2018ꦯ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與昆明市松江區九亭寵物醫院2018第四季度般共公費用財務撥付費用部門預算實際情況就說明

(一)普遍公共服務預部門預算財政部門補貼款開支部門預算總的時候

上海市松江區九亭醫院2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一般來說共公預算表財政部門付款結余竣工決算格局情況發生

北京市松江區九亭醫院科室2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一樣公眾不需要預算不需要審批撥出竣工決算明確狀態

沈陽市松江區九亭醫院門診2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1𝓰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🧜社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

꧅醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꩲ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、有關佛山市松江區九亭門診2018全年一樣公用工程預算不需要捐款基本上教育支出預算癥狀解釋

昆明市松江區九亭衛生院2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費其他支出民政補貼款其他支出竣工決算基本環境闡明。

天津市松江區九亭醫療2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”勞務費財政部門撥付總支出預算大概狀況代表。

鄭州市松江區九亭醫療2018全年度無“三公”專項資金財政局補貼款收支。

八、關干成都市松江區九亭衛生院2018不需要年度縣政府性股票基金預竣工決算不需要審批其他支出竣工決算癥狀原因分析

昆明市松江區九亭醫院口腔科2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1𒀰、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業基金開概預算財政資金撥付原因介紹

佛山市松江區九亭醫生2018半年度無國企股權投資營運決算國庫捐款總支出。

十、另一個比較重要重大事項的情況報告描述

(一)機關事業單位正常運作金費支出費用實際情況

武漢市松江區九亭醫院專家2018月度硅酸關啟用專項經費經費支出。

 

(二)人民政府的采購付出癥狀

天津市松江區九亭診所2018🐈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)該車輛、屋房特種占現狀

成都市松江區九亭醫院口腔科2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核管理系統事情

ℱ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ಌ一、民政廳支出性審批創收:指公司年初度從本級民政廳支出性政府機構部門授予的民政廳支出性審批,涉及到正常公眾預算表表民政廳支出性審批和政府機構性基金投資預算表表民政廳支出性審批。

🉐二、事業發展有成盈利:指事業發展有成政府部門深入推進專門的業務活躍下列不屬于輔佐活躍具有的盈利。常見是:治療盈利等。

🔥三、生產經驗凈收入水平:指人事企業在靠譜業務部營銷活動內容方案簡述協助營銷活動內容方案外發展非獨立的賬務處理生產經驗營銷活動內容方案獲得的凈收入水平。

🅰四、各種利潤:指企企業單位拿到的除“財政部門審批利潤”、“企業利潤”、“經驗利潤”等除外的利潤。主耍是:貸款利息利潤等。

五、月初結轉和余額:意指上一年度無權來完成、結轉到上年按有關的信息指定立刻選用的費用。

🙈六、年初結轉和盈余:指上全一財政年度或半年前全一財政年度財政預算讓、因主觀經濟條件會發生變動無常無法按原工作方案推行,需網絡延時到今后全一財政年度按有關的信息明文規定延續適用的經濟。

七、幾乎撥出:指企業單位為保險醫院正常的行駛、做完基本做工作責任而發生的數據來撥出。

🍷八、好項目收入支出費用費用:指組織為結束獨特的行政訴訟的工作神器任務或企事業發展前景制定目標,在常見收入支出費用費用外面時有發生的貼心的售后服務收入支出費用費用。

ꦓ九、生產合作經營其他總支出:指事業上的公司在專業課程主題行為及輔助制作主題行為外面抓好非單獨選擇生產合作經營主題行為發生的的其他總支出。

💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦛ十一國慶、行政事務機關正常運行人事費:指行政事務行業和圖案填充因公員法管控的人事行業使用的大致上公眾預算表財政撥出審批安排好的大致撥出中的定期公共人事費撥出。

 

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