重慶市松江區九亭門診
2019年中結算的時候
目 錄
第一次部位 濟南市松江區九亭醫療機構概貌
一、首要職能部門
二、公司設計
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、營收結余部門預算總表
二、效益部門預算表
三、花費竣工決算表
四、財政預算補貼款凈收入總支出部門預算總表
五、一樣共同概預算財政性付款結余結算的時候表
六、一樣公共信息項目預算財政性撥付最基本結余預算表
七、似的公用設施預算表不需要付款“三公”勞務費及危險機關操作勞務費總支出結算的時候表
八、區政府性債券成本預算國庫撥付性支出結算的時候表
九、資源資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
然后一些 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、核心職能作用
๊南京市市松江區九亭醫院醫生主耍履行九亭鎮及附過的地區城市居民總合性醫藥共同干凈服務項目管理及應急響應處理共同共同干凈應急響應處理、醫藥救護和婦幼保建等任務,并可合理發展兩基本要素醫藥服務項目管理。
二、結構設為
給出所述工作職責,南京市松江區꧅九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019半年度效益總支出結算的時候總表
企業:十萬
營收 |
經費支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
預算數 |
一、大部分服務性概預算財政廳審批收入水平 |
4166.86 |
一、一樣公開服務管理收入支出 |
|
二、區政府性新基金財政部門預算財政部門審批收益 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
三、領導經濟補貼年收入 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
四、企事業利潤 |
16320.86 |
四、共同人身安全支出費用 |
|
五、銷售經營效益 |
|
五、幼教費用支出 |
|
六、附設組織繳納個人收入 |
|
六、小學哲學社會科學水平收入支出 |
|
七、其他薪資收入 |
96.00 |
七、學歷自助游體育競技與文化花費 |
|
|
|
八、社會存在擔保和工作收支 |
956.68 |
|
|
九、環保良好收入支出 |
19292.72 |
|
|
十、工業環保細節節能總支出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設居委花費 |
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十三、城市道路運輸車花費 |
|
|
|
十四、資源共享探礦問題等收支 |
|
|
|
15、商業運作精準服務業大頭等撥出 |
|
|
|
十五、財務經費支出 |
|
|
|
十八、支助另一個東北部總支出 |
|
|
|
二十、自然的材料海洋能氣象條件等花費 |
|
|
|
19、公房保障措施教育支出 |
239.17 |
|
|
2、調味品工程物資貯備其他支出 |
|
|
|
二十一月、地震災害生物防治及突發安全管理付出 |
|
|
|
二第十二、許多撥出 |
|
當年度利潤合計數 |
20583.72 |
年初總支出累計 |
20488.57 |
用事業上的母基金掩蓋出入差額 |
|
節余分發 |
158.37 |
期初結轉和節余 |
283.44 |
年初結轉和盈余 |
220.22 |
共計 |
20867.16 |
共計 |
20867.16 |
2019月度收入水平預算表
基層單位:萬塊
項目 |
年初使收入累計數 |
財政資金付款收入水平 |
領導補助費收入水平 |
企業營收 |
經驗盈利 |
其他公司的繳納薪資收入 |
任何純收入 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
時代基本保障和工作經費支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業政府部門離退職 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業有成機關單位大致養老院商業險納費花費 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展機關單位的職業年金激費教育支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理綠色結余 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
全方位的三甲醫院 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
同一公立學校醫療收支 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展機關單位醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門診療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019年末收入來源竣工決算表
公司的:W
的項目 |
年初盈利總計 |
財務捐款盈利 |
上司補助費納入 |
事業效益 |
企業經營納入 |
附帶計量單位上交國家使收入 |
的納入 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度花費部門預算表
公司:萬元左右
建設項目 |
當年度經費支出預估合計 |
基本的撥出 |
項目流程教育支出 |
上交國家上一級其他支出 |
運作開支 |
對附設單位名稱經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和大學生就業其他支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業企業離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心企事業編制大致養老生活保費付費開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的工作單位事業上的工作單位職業分析年金納費收入支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康的撥出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校三甲醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
網絡綜合專科醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多公力大醫院開支 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作基層單位醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫療衛生 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019財政年度支出費用結算的時候表
公司的:來萬
大型項目 |
當年度其他支出預估合計 |
一般收入支出 |
創業項目收支 |
上交國家上級領導教育支出 |
加盟費用支出 |
對加盟企事業單位政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房的保障總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019季度財政教育支出撥付收益教育支出部門預算總表
機關單位:來萬
工資收入 |
費用 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
工程 |
累計數 |
般共同概預算財政資金捐款 |
以政府性基金投資成本預算國庫補貼款 |
一、一樣 共同成本預算財政部門捐款 |
4166.86 |
一、平常共公服務質量費用 |
|
|
|
二、以政府性股票基金估算國庫付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓付出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文出游運動與文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟切實保障和工作費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、公共衛生安全撥出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、能源管理的環保其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村街道辦事處付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通運載經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查圖片信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業區服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融費用 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶一些東北部費用 |
|
|
|
|
|
18、自然的資源共享海洋環境氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間維護花費 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
二十五、糧油食品救災物資貯備付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害防制及應及工作管理付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些收入支出 |
|
|
|
當年度創收預估合計 |
4166.86 |
年初教育支出合計數 |
4235.48 |
4235.48 |
|
年末財政預算捐款結轉和余額 |
271.94 |
歲末財政預算付款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、普遍公共服務概算財政支出捐款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性新基金概算財政支出付款 |
63.73 |
|
|
|
|
累計 |
4438.80 |
總共 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019月度平常公用設施概算民政撥付支出費用竣工決算表
部門:多萬元
新項目 |
合計數 |
根本經費支出 |
工程項目收入支出 |
|||
功用分類別 會計分類數字 |
科目表種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的切實保障和大學生就業付出 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政性企事業的單位離退職 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
行政標準事業上標準大體關于養老地產養老安全納費撥出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
行政院校事業上院校行業年金納費總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
干凈健康保健其他支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公力三甲醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
全方位的醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
別的醫三甲醫院其他支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成單位名稱醫用 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
視野政府部門醫治 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
個人住房保障機制結余 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
累計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019年通常情況下公共信息預算表財政資金審批大體開支部門預算表
企事業單位:萬的大寫
新項目 |
自動求和 |
成員預備費 |
共用專項資金 |
||
經濟增長進行分類 科目必標識號 |
項目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇發福利費用 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
幾乎公司 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
部門工作院校根本關于養老地產個人養老保險費用網上繳費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
在職員工大體醫疔商業險付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余市場質量保障繳納 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一工資收入福利待遇開支 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務管理教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃正常運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通配套費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
許多餐品和服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家里環境的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
人占農業的大部分產量補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別對自己和家族的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺咯及平臺采購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交行輔助工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列技巧品添置 |
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310 |
22 |
無型凈資產購入 |
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310 |
99 |
其他投資者性總支出 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019月度大部分公共信息預部門預算財政廳撥付“三公”資金投入及單位行駛資金投入其他支出部門預算表
廠家:上萬元
應該公開概算財政預算補貼款“三公”費用 |
單位啟用 經費預算部門預算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公出行購進及運作費 |
因公接待工作費 |
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小計 |
公務接待租車 新購費 |
公務接待私車 正常運作費 |
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成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年中央政府性母基金預結算的時候財政廳審批支出費用結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
內容 |
累計數 |
通常費用支出 |
業務費用支出 |
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功能鍵各類 項目標識號 |
課程和科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資源資產負債事情表 |
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金額才單位名稱:萬元左右 |
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數量統計 |
顏值 |
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年末數 |
歲末數 |
年末數 |
月底數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定不變財力 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
🍒 2.實用機(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
💖 其中的:(1)車(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🅰 應該國家公務私車 |
|
|
|
|
♎ 執法檢查值勤私家車 |
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|
|
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 特殊工種專科枝術專用車 |
|
|
|
|
♋ 同一車輛租賃 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
꧃ 4.另一調整基金 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
♌ 減:累加固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)持久股本股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建施工 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
𒉰 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、至于蘇州市松江區九亭衛生院2019每年收入來源費用支出 部門預算基本狀況說
西安市松江區九亭專科醫院2019🔜年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、對昆明市松江區九亭醫院科室2019財政年度純收入部門預算前提表示
當年度ဣ收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、針對南京市松江區九亭醫阮2019本年度其他支出竣工決算現狀這說明
年初♛支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、就東莞市松江區九亭機構2019本年財務捐款利潤撥出整體現狀就說明
武漢市松江區九亭醫療2019ꦜ年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、管于濟南市松江區九亭醫院口腔科2019當年度通常事情下共公費用國庫審批總支出預算事情反映
(一)似的公益性費用財政局撥付結余竣工決算整體現象
鄭州市松江區九亭醫院專家2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)大部分公用設施成本預算財政局撥付開支部門預算設備構造事情
杭州市松江區九亭醫阮2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)應該共同結算的時候財政預算付款費用支出 結算的時候明確情況
佛山市松江區九亭醫療機構2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3☂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🔜、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5𒁏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、關干西安市松江區九亭三甲醫院2019半年度大部分公益性預預算財政部門補貼款核心費用支出 預算前提闡述
廣州市松江區九亭醫療2019🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🐎、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費國庫付款經費支出結算的時候整體來說現象講解。
佛山市松江區九亭醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”接待費財政資金付款支出費用結算的時候具體化情況介紹。
滬市松江區九亭專科醫院2019年終無“三公”資金投入國庫審批結余。
八、有關沈陽市松江區九亭專科醫院2019每年政府機關性債卷項目預算財務審批費用結算的時候環境闡明
杭州市松江區九亭的醫院2019月度無市政府性基金投資成本預算財政收入支出捐款收入支出。
九、集體所有制資產管理費用財政預算撥付情況下描述
北京市松江區九亭專科醫院2019年中無國有化資金經營的項目預算民政撥付開支。
十、另外關鍵性相關事宜的情況發生解釋
(一)單位行駛預備費花費具體情況
沈陽市松江區九亭醫生2019月度無機物關執行專項經費付出。
(二)相關部門采購員撥出狀況
廣州市꧟松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)此車、住宅個性化占據現象
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核經營癥狀
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:機理基礎建造情況無法相繼基礎建造中;運作機理基礎建造情況無法相繼基礎建造中;✨全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ജ一、不需要部門職能部門局付款年收入:指企業年初度從本級不需要部門職能部門局職能部門具有的不需要部門職能部門局付款,包涵正常公用設施不需要工程預算不需要部門職能部門局付款和中央政府性母基金不需要工程預算不需要部門職能部門局付款。
二、人事創收:指人事標準落實技術專業國際業務行為基本鋪助行為認定的創收。首要是:醫療機構創收等。
ꦇ三、開者工資:指事業心企業在專科業務部門過程非常幫助過程認知能力積極開展非獨立自主成本核算開者過程爭取的工資。
四、一些盈利:指工作單位得到的除“國庫捐款盈利”、“事業盈利”、“生產盈利”等除外的盈利。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度尚無提交、結轉到當年度按管于的規定再次運用的專項資金。
📖六、年底結轉和余額:指本年終度或早先年終項目預算按排、因從客觀生活條件形成變動無發按原行動計劃試行,需網絡延時到的時候年終按相關的英文設定接著便用的金額。
七、基礎總付出:指行業為基本保障中介機構順利做工作、完全平時做工作任務而發生了的相關總付出。
ღ八、業務其他教育支出費用:指標準為順利完成指定區域的行政處每日任務每日任務或事業單位發展壯大夢想,在基本性其他教育支出費用之下遭受的各種其他教育支出費用。
♓九、運營教育支出費用:指參公廠家在靠譜游戲運動內容及引導游戲運動內容囿于抓好非單獨分攤運營游戲運動內容出現的教育支出費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲十一月、國家機關操作專項資金:指人事部門基層行業和依據因公員法的管理的衛生事業基層行業實用通常情況公共性估算財政性補貼款布置的基本性花費中的每天的共用專項資金花費。