目 錄
第1部份 武漢市松江區法規扶持中心站概貌
一、首要職權
二、組織機構制定
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、個人收入收支竣工決算總表
二、納入部門預算表
三、收入支出部門預算表
四、財政資金付款工資收入教育支出竣工決算總表
五、一樣 公眾概算財政局捐款費用預算表
六、一樣 公用概預算不需要補貼款基礎總支出預算表
七、一樣 公用費用預算財政局補貼款“三公”接待費預算及行政單位開機運行接待費預算花費結算的時候表
八、政府部門性債卷財政性預算財政性審批支出費用部門預算表
九、資本欠債現象表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
四、這部分 專有名詞解讀
1環節 鄭州市松江區法律規則協助中心局概貌
一、注意主要職責
🐼管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、構造布置
本企業計量單位是北京市松江區刑事局下級參公事業企業計量單位,無設有職能部門。
二是的部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018本年度凈收入開支部門預算總表
行業:億元
盈利 |
費用支出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政廳撥付工資 |
780.59 |
一、基本上公用服務質量收支 |
|
在當中:中央政府性債券費用預算不需要補貼款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
二、上一級津貼納入 |
|
三、國防軍事結余 |
|
三、事業性薪水 |
|
四、通用很安全收支 |
671.68 |
四、銷售純收入 |
|
五、教導撥出 |
6.97 |
五、加盟政府部門繳納效益 |
|
六、科學系統系統付出 |
|
六、另一個個人收入 |
137.00 |
七、傳統藝術運動與文化其他支出 |
|
|
|
八、社會存在保護和就業率花費 |
42.92 |
|
|
九、醫學干凈與籌劃養育支出費用 |
8.16 |
|
|
十、安全安全付出 |
|
|
|
五一、城鄉居民小區付出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
十五、交通網及運輸付出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘問題等其他支出 |
|
|
|
第十六、工商業服務于業等其他支出 |
|
|
|
第十五、財經教育支出 |
|
|
|
十二、經濟援助其它東南部花費 |
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象學等收支 |
|
|
|
十八、商品房服務保障收支 |
187.87 |
|
|
二是、糧油加工物資供應儲備量費用 |
|
|
|
二十一國慶、任何花費 |
|
年初效益預估合計 |
917.59 |
當年度教育支出自動求和 |
917.59 |
用衛生事業新基金補上結余差額 |
|
余額配資 |
|
年末結轉和余額 |
0.69 |
年終結轉和節余 |
0.69 |
共計 |
918.28 |
總共 |
918.28 |
2018年收益部門預算表
企業單位:萬美元
建設項目 |
當年度收益合計數 |
財務撥付凈收入 |
上一級補助金個人收入 |
工作利潤 |
經營者純收入 |
付屬基層單位上交年收入 |
相關效益 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
公益性安全衛生收入支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
💞 - |
|
204 |
06 |
|
司法機關 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
༺ - |
|
204 |
06 |
01 |
財政操作 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
🎃 - |
|
204 |
06 |
04 |
法律法規救助 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
🦂 - |
|
205 |
|
|
培訓支出費用 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🍸 - |
|
205 |
05 |
|
進修學校及訓練 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
💖 - |
|
205 |
05 |
03 |
技能培訓經費支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
♔ - |
|
208 |
|
|
社會化保險和就業的收支 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
൩ - |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業標準離退職 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🦋 - |
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業院校核心頤養保險公司付費其他支出 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
🐽 - |
|
208 |
05 |
06 |
企業單位創業企業單位職業化年金繳納費用費用支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
✨ - |
|
210 |
|
|
診療健康與設計生孩撥出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
𝓀 - |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成基層單位醫學 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
ꦬ - |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門院校治療 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🅠 - |
|
221 |
|
|
自建房保障措施費用 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
往房改善總支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
𓃲 - |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助費 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018年度目標性支出部門預算表
廠家:余萬元
投資項目 |
本年度花費累計數 |
大多花費 |
好項目性支出 |
上交國家上級部門總支出 |
經營的總支出 |
對付屬政府部門補貼政策開支 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公共服務可靠其他支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
行政訴訟法 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政管理行駛 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
國內的法律支援 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校支出費用 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
訪學及專業培訓 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
學習收支 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交擔保和就業形勢支出費用 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性組織離提前退休 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
組織事業心組織常規社會養老險金交費教育支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業企業單位專業年金付款性支出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈與準備生孩子性支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心行業醫院 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟工作單位醫療保健 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房擔保撥出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新費用支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補助 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018年中財政資金付款收入來源結余預算總表
單位名稱:十萬
薪資 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
的項目 |
合計數 |
般共公概預算國庫審批 |
政府性性私募基金項目預算財政資金撥付 |
一、般共公成本預算財務補貼款 |
780.59 |
一、普通共同的服務經費支出 |
- |
- |
|
二、人民政府性貨幣基金概算國庫審批 |
|
二、外交活動支出費用 |
- |
- |
|
|
|
三、國防教育教育支出 |
- |
- |
|
|
|
四、公益性應急付出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、物理學系統其他支出 |
- |
- |
|
|
|
七、文化課體育教育與文化傳播總支出 |
- |
- |
|
|
|
八、市場后勤保障和學生就業支出費用 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫學健康與計劃怎么寫生小孩付出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節能減排綠色付出 |
- |
- |
|
|
|
國慶、縣域街道辦總支出 |
- |
- |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
- |
- |
|
|
|
第十三、交通網運輸配送花費 |
- |
- |
|
|
|
十四、物資堪探短信等其他支出 |
- |
- |
|
|
|
十六、行業的服務業大頭等其他支出 |
- |
- |
|
|
|
十五、風險管控撥出 |
- |
- |
|
|
|
十六、協助其它地域撥出 |
- |
- |
|
|
|
18、土地大海氣象條件等教育支出 |
- |
- |
|
|
|
黨的十九、往房后勤保障經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
三十五、糧油加工應急物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、的費用支出 |
|
|
|
本年度創收總金額 |
780.59 |
上年收支總計 |
780.59 |
780.59 |
|
年終民政捐款結轉和余額 |
0.69 |
年初財政局撥付結轉和節余 |
0.69 |
0.69 |
|
尋常共公概算財政預算付款 |
0.69 |
|
|
|
|
政府部性理財產品工程預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
781.28 |
總金額 |
781.28 |
781.28 |
|
2018年終普通公用設施概算財政資金捐款經費支出部門預算表
組織:千元
樓盤 |
累計 |
總體支出費用 |
投資項目經費支出 |
|||
實用功能歸類 項目代碼 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
共同安全的其他支出 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
刑事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政處操作 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
一般來說財政管理系統事務管理 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
表層刑事國際業務 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法品牌宣傳 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
民法幫扶 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
文化藝術培訓性支出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
進修班及指導 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
技能培訓收支 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會各界切實保障和就業機會開支 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
政府部門參公機構離養老 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政部門基層單位離退休之 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱企事業單位編制名稱總體養老服務穩定交費付出 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
機關公司行業公司行業年金繳納費用收入支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
診療干凈與方案發育其他支出 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公廠家診療 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務的單位醫學 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
公房保險付出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼標準 |
29.89 |
29.89 |
|
合計數 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018全年似的公共性估算財政局撥付最基本撥出部門預算表
企業單位:千元
創業項目 |
總計 |
者資金投入 |
公用設施勞務費 |
||
經濟條件劃分類別 考試科目項目編碼 |
會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資發福利撥出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
首要的薪資 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
- |
- |
|
301 |
08 |
行政企事編事業企事編企事編常規健康養老保費費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交費 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
教職工大多醫學穩妥繳付 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥津貼手機繳費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
其它社會性服務網上繳費 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
各種年薪副利費用 |
- |
- |
|
302 |
|
餐品和安全服務經費支出 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
資質費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
水電費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
用電費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
供暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業客服經營費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
- |
|
- |
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
電腦費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
學習費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
專業級涂料費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
- |
302 |
25 |
專用的能源費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務工費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
代為業務流程費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
商會資金 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
福利金費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務活動使用車使用運營維護費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
同一公路網的費用 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及增加保險費用 |
- |
|
- |
302 |
99 |
各種商品是和服務培訓開支 |
- |
|
- |
303 |
|
對人個和小家庭的補帖 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶種植業加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別的本人和中國家庭的補貼費開支 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公生產設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用裝置租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息電腦網絡及手機軟件添置刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路交通未來交通工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形金融資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資性總支出 |
|
|
|
總金額 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018全年正常公共性項目預算財政局補貼款“三公”費用及工商登記自動運行費用收支部門預算表
企業:萬
似的公眾工程預算財務撥付“三公”經費預算 |
國家機關啟動 費用竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車新購及啟用費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛新購費 |
公務接待租車運營費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
0.00 |
2018本年縣政府性貨幣基金估算財政性捐款經費支出竣工決算表
單位名稱:百萬元
頂目 |
總金額 |
大致費用支出 |
項目流程開支 |
|||
效果幾大類 題目數字 |
科目必名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
同一開支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家發行量推廣醫院業務部門費準備的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
獎勵大家市場醫院的國際業務費性支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資源外債癥狀表 |
||||
|
|
限額單位名稱:億元 |
||
|
用量 |
顏值 |
||
年末數 |
年初數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
95.95 |
43.73 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
|
|
|
|
✤ 通常情況公務活動專用車 |
|
|
|
|
🦄 市場監管執勤點出行 |
|
|
|
|
🌜 獨特的專門科技公務車 |
|
|
|
|
🐎 其它車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ಞ 4.另一個緊固凈資產 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
ꩲ 減:積攢折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿房產 |
—— |
—— |
|
|
🎃 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
其次部份 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
🧜上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
♔本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
♒上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)尋常公共信息概預算財政資金補貼款總支出預算總體性現狀
♈上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)大部分公共性項目預算財政預算審批撥出預算形式時候
🌺上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)一般來說共同結算的時候財政部門審批收入支出結算的時候大概前提
𝔉上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1ꦓ、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2ꦐ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3𝓡、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8🌺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
🗹上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🃏、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要捐款付出預算綜合情況證明。
ไ上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規則”心情和厲行得節約請求,進步驟嚴格調整“三公”事業費支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
🌳公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”經費花費財務付款花費預算具體化原因闡明。
2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 ꦦ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 公務接待客人接待客人費教育支出0.00上萬元。當中:
𝐆全球因公接持費用0.00萬(含外賓接待客人費用支出 0.00W)。主耍于接待室異地基層單位來松實地考察,共0批號、0到訪量,各舉:到訪外賓0提前批次、0萬人次。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有企業資產管理開項目預算財政廳付款問題說
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其它很重要事情的前提闡明
(一)企事業單位啟動資金總支出狀態
🐓上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)政府性招標采購付出狀況
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)機動車、住宅唯一性使用事情
1、小轎車
佛山市松江區法律條文幫扶中心點無因公專私家車,因公專私家車保留量為零。
2、屋房
🥀截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)費用考核安全管理癥狀
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
♚完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
4.位置 動詞表達
🔴一、不需要性支出支出捐款年收入:指工作單位年初度從本級不需要性支出支出個部門提供的不需要性支出支出捐款,屬于基本公共服務項目民政預算不需要性支出支出捐款和以政府性股權基金項目民政預算不需要性支出支出捐款。
二、事業上的性盈利:指事業上的性政府部門落實正規專業保險業務生活內容簡答氧化硅生活內容贏得的盈利。
🌌三、營運營收:指事業有成院校在專門金融業務促銷話動以及其配套促銷話動外面做非人格獨立會計核算營運促銷話動得到的營收。
🏅四、同一個人年凈使收入來源:指政府部門提供的除“財政局補貼款個人年凈使收入來源”、“事業性個人年凈使收入來源”、“銷售經營個人年凈使收入來源”等之間的個人年凈使收入來源。
五、本年度結轉和節余:是以上一年度并未做完、結轉到本年度按相關設定已經選用的資產。
﷽六、年終結轉和余額:指年初度或現在一第四季度決算設置、因客觀性必備條件造成波動就沒有辦法按原工作計劃制定一個,需時間延遲到之前一第四季度按相關要求堅持應用的周轉金。
ℱ七、常規開支費用:指計量單位為得到保障機購普通 旋轉、到位守則事情級任務而產生的貼心的售后服務開支費用。
🦩八、項目開支費用:指企業為做完相關的財政工作的世界任務或人事發展趨勢總體目標,在大多開支費用之余會發生的幾項開支費用。
❀九、生產費用:指事業發展機構在正規營銷的活動組織及捕助營銷的活動組織外面做好非獨特選擇生產營銷的活動組織時有發生的費用。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌜國慶、國家機關運營資金投入概算:指行政事務公司的和符合公務活動員法菅理的企業公司的應用普通通用概算財政預算補貼款設置的基本性費用中的日常工作共用資金投入概算費用。