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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 推出時間間隔:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區不需要局

2018本年度行業結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

 

第二的部分成都市松江區財政部門局情況

一、一般職責權限

二、部分部門預算政府部門形成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、盈利其他支出預算總表

二、納入預算表

三、費用支出 預算表

四、財政預算付款創收費用支出 預算總表

五、般公用費用預算財政預算補貼款經費支出部門預算表

六、普通公開成本預算不需要撥付大致費用支出 結算的時候表

七、基本共公預算財政廳捐款“三公”事業費及國家機關正常運作事業費收支預算表

八、中央政府性投資基金財政預算預算財政預算付款撥出結算的時候表

九、債務外債情況發生表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

4.的部分代詞解讀

 

 

 

 

 

第一個這部分成都市松江區財政部門局概貌

 

一、重要職責范圍

♉松江區財務部門性局成為市縣政府部機關的有一個融合財政資金治理院校部門,包括責任貫徹落實情況落實制定國家、昆明市和區關干財務部門性教育事業院校的國家法律的新政法規和的新政地方性法規;聚集編制運轉區財務部門性教育事業院校中長期計劃和年財務部門性出入費用估算,保障人代會完成的費用估算出入靜態平衡;對費用估算內種種專門財政資金以其縣政府部部門教育事業院校院校計費展開治理質量監督的工作職責范圍;審核風景小區內縣政府部部門教育事業院校院校賬號的開設;聚集試行對風景小區內院校和院校的財務部門質量監督的工作職責范圍和出納治理;貫徹落實情況落實制定縣政府部機關招標采購關干的新政;籌辦市縣政府部機關交辦的各種各樣問題等職責范圍。

二、部們預算機構組成部分

🍨從預部門預算企業公司以及看,濟南市松江區財務部門位置門部門預算以及:濟南市松江區財務部門局本級部門預算、下級行政訴訟視野企業公司部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

號碼

方稱謂

自己的名字

1

北京市松江區財政性局(本級)

 

2

佛山市松江區國庫局國庫所

 

3

東莞市松江區財政廳督促稅務稽查中心的

 

4

深圳市松江區財富出納員經營提供服務主

 

5

南京市松江區國庫收付心中

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018月度收入來源費用支出 結算的時候總表

政府部門:萬多

個人收入

付出

新項目

結算的時候數

好項目

結算的時候數

一、財政部門審批薪水

5,450.07

一、一般來說公益性安全服務花費

4,228.56

表中:縣政府性新基金預算表財政部門審批

 

二、外交史總支出

 

二、上一級補助金創收

 

三、防御總支出

 

三、事業年收入

 

四、公共性安全管理開支

 

四、銷售工資收入

 

五、培養費用

 

五、附屬醫院方繳納收益

 

六、生物學科技費用

 

六、同一個人收入

86.80

七、人文體育用品與傳媒業收入支出

 

 

 

八、市場服務保障和出去上班花費

564.32

 

 

九、診療環保與計劃書孕育花費

111.66

 

 

十、環境保護節能環境保護費用支出

 

 

 

11、城市社區服務中心費用

 

 

 

第十二、畜牧業水經費支出

 

 

 

第十三、交通管理運輸管理費用

 

 

 

十四、材料堪探消息等收支

 

 

 

第十、業務售后制造業等收入支出

 

 

 

十五、金融服務其他支出

 

 

 

二十七、支助另一地域付出

 

 

 

二十、國土局大海氣象觀測等費用支出

 

 

 

第十九、居住房維護教育支出

633.20

 

 

二是、糧油食品應急物資自給率總支出

 

 

 

二十一國慶、各種費用

 

當年度利潤總計

5,536.87

當年度支出費用自動求和

5,537.74

用視野基金投資補充收支明細差額

 

節余確定

 

年末結轉和節余

84.80

歲末結轉和盈余

83.93

合計

5,621.67

總金額

5,621.67


2018年終工資竣工決算表

企事業單位:W

項目流程

上年效益累計

財政預算審批收錄

上級領導補貼申請書收入水平

事業上創收

企業經營收益

加盟基層單位繳納收入水平

另一個年收入

功能表分為
項目商品編號

管理費用品牌

自動求和

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

普遍公共的服務的服務費用

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

財政廳事物

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政事務開機運行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

財政部門國庫銷售業務

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

短信化規劃

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

國庫申請行業費用支出

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

其他財政性行政監察總支出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障和求業開支

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上的機關單位離退休工資

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作財政機構離退居二線

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

企自己事業組織自己事業組織總體社會社保養老公司付款支出費用

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業發展組織職位年金交費費用

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環保與策劃生二胎支出費用

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業心組織治療

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門機關單位醫治

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制支出費用

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

房間變革費用支出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

往房住房基金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

買房子貼補

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018全年度其他支出竣工決算表

的單位:來萬

好項目

當年度撥出累計

總體收入支出

投資項目支出費用

上交國家上司撥出

生產經營費用

對付屬計量單位補貼費教育支出

性能各類
學科標識號

題目名號

預估合計

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

通常情況公共性服務的收支

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政支出事務處理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政事務運轉

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政局國庫業務部門

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

資訊化建設規劃

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

國庫信賴業務流程花費

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

某些不需要行政事務費用

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

世界有效保障了和就業率收支

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上機關單位離退體

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理行政事務企業單位離養老金

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企業發展機關單位基本的養老服務人壽保險付款教育支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

機關事業上行業事業上行業職位年金付款收入支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

治療清潔與設計生小孩結余

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野單位名稱醫用

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政部門公司的醫療衛生

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障開支

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革經費支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

挑選心儀的房子補助費

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018本年財政廳付款個人收入花費預算總表

行業:百萬元

薪資

支出費用

樓盤

結算的時候數

工作

預估合計

一般來說公共服務估算國庫審批

縣政府性理財產品決算財政資金付款

一、通常情況通用概算財務撥付

5,450.07 

一、應該服務的性服務的付出

4,228.56

4,228.56 

 

二、市政府性股票基金估算財務審批

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、防御付出

 

 

 

 

 

四、公益性安全可靠性支出

 

 

 

 

 

五、教學撥出

 

 

 

 

 

六、數學的技術付出

 

 

 

 

 

七、藝術體育文化與傳媒業其他支出

 

 

 

 

 

八、世界 確保和就業形勢性支出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療器械公共衛生與年度計劃生殖費用支出

111.66

111.66

 

 

 

十、節約優質費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設街道辦事處費用支出

 

 

 

 

 

12、農業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、流量運輸車費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息內容等其他支出

 

 

 

 

 

二十、商業地產提供制造業等付出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理開支

 

 

 

 

 

十二、捐助其余省份費用支出

 

 

 

 

 

十九、國土局深海景象等教育支出

 

 

 

 

 

19、房產有效保障了其他支出

546.40

546.40

 

 

 

二十二、油糧工程材料產出結余

 

 

 

 

 

二十一月、另一教育支出

 

 

 

上年純收入加總

5,450.07

上年性支出預估合計

5,450.94

5,450.94

 

今年初財政資金審批結轉和節余

 

歲末財務補貼款結轉和節余

83.93

83.93

 

常見公共性概算不需要審批

84.80

 

 

 

 

政府性性私募基金國庫預算國庫捐款

 

 

 

 

 

共計

5,534.87

總共

5,534.87

5,534.87

 

 


2018全年一半通用不需要預算不需要補貼款費用支出 竣工決算表

組織:上萬元

業務

一樣公開成本預算財政性審批經費支出竣工決算數

基本功能定義

會計科目數字

課目分類

總金額

常規撥出

該項目開支

201

 

 

常見共公服務付出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政局業務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政部門正常運行

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政支出國庫金融產品

6.10

 

6.10

201

06

07 

相關信息化管理規劃

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

不需要申請業務范圍費用

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

其它的國庫事情收支

214.02

 

214.02

208

 

 

社交后勤保障和大學生就業其他支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政機關事業上行業離退居二線

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口菅理行政部門組織離退居二線

29.62

29.62

 

208

05

05

企企業發展工作單位企業發展工作單位常見頤養天年保險服務繳納費用

235.08

235.08

 

208

05

06

企企事業標準企事業標準職位年金納費總支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與進度表生小孩性支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行政事務衛生事業行業醫療保障

111.66

111.66

 

210

11

01

行政部門單位名稱醫療保健

111.66

111.66

 

221

 

 

商品房保障機制支出費用

546.40

546.40

 

221

02

 

租賃房改善開支

546.40

546.40

 

221

02

01

住宅公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

買房子補帖

314.14 

314.14 

 

累計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018年度目標大部分公開費用民政捐款差不多結余部門預算表

廠家:億元

頂目

常見公益性成本預算不需要審批

幾乎費用支出 竣工決算數

金錢各類

題目商品編號

科目必公司名稱

總計

人士費用

公用設施資金投入

301

 

待遇有福利費用支出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

根本基本工資

459.20

459.20

 

301

02

津貼補貼款補貼款

1114.16

1114.16

 

301

03

績效獎金

410.89

410.89

 

301

04

任何社會的維護交款

28.63

28.63

 

301

06

食堂菜補帖費

99.00

99.00

 

301

07

績效評價工資收入

183.15

183.15

 

301

08

機關事業性廠家事業性廠家主要社保費費用保險費用網上繳費

235.08

235.08

 

301

09

的職業年金網上繳費

299.63

299.63

 

301

10

工人基礎醫療管理人身險手機繳費

111.66

111.66

 

301

13

居住房住房基金

232.25

232.25

 

301

99

別工資收入春節福利其他支出

187.88

187.88

 

302

 

的商品和服務保障付出

384.97

 

384.97

302

01

辦公費

48.58

 

48.58

302

02

彩色印刷費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢了解費

 

 

 

302

04

消防手續期

 

 

 

302

05

電費

3.04

 

3.04

302

06

交電費

77.79

 

77.79

302

07

郵電局費

10.51

 

10.51

302

08

采暖費

 

 

 

302

09

小區物業操作費

111.56

 

111.56

302

11

交通費

3.41

 

3.41

302

12

因公回國(境)費

 

 

 

302

13

維修服務(護)費

2.51

 

2.51

302

14

汽車租用費

1.35

 

1.35

302

15

商務會議費

0.32

 

0.32

302

16

教育培訓費

16.19

 

16.19

302

17

因公歡迎費

0.34

 

0.34

302

18

專門用涂料費

 

 

 

302

24

被裝添置費

 

 

 

302

25

專門用染料費

 

 

 

302

26

勞務派遣費

3.92

 

3.92

302

27

都交給業務員費

5.15

 

5.15

302

28

公會金費

30.46

 

30.46

302

29

社會福利費

38.44

 

38.44

302

31

公務接待車輛租賃運動定期檢查費

 

 

 

302

39

的路網保險費用

1.86

 

1.86

302

40

稅金及浮動費

 

 

 

302

99

的設備和服務管理性支出

28.17

 

28.17

303

 

對人個和中國家庭的津貼

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

辭職費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

生活的補助費

 

 

 

303

07

醫院費

 

 

 

303

08

獎學金金

 

 

 

303

09

記功金

 

 

 

303

99

其他對一個人和的家庭的津貼收入支出

0.13

0.13

 

310

 

資產管理性付出

61.11

 

61.11

310

02

商務辦公產品租賃費

61.11

 

61.11

310

03

上用儀器折舊費

 

 

 

310

07

短信網上及平臺購置費更新時間

 

 

 

310

13

因公小二租車添置

 

 

 

310

19

另外的道路交通機器購進

 

 

 

310

99

另一個投資性收支

 

 

 

總金額

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018當年度通常情況下公益性工程預算民政補貼款“三公”資金及部門啟動資金費用部門預算表

企業:上萬元

應該共同概預算不需要付款“三公”事業費

部門執行

資金投入部門預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務小二租車采購及啟用費

因公接待室費

小計

公務活動車輛租賃

新購費

公務接待小二租車

開機運行費

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

財政預算數

預算數

費用數

預算數

成本預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018月度相關部門性母基金費用不需要撥付教育支出結算的時候表

方:萬塊

的項目

相關部門性理財產品費用預算財政資金撥付花費結算的時候數

功能表分級

會計分類商品編碼

會計科目命名

加總

大致收支

業務收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標固定資產負債率情況下表

收入額標準:W

 

個數

使用價值

年終數

年底數

期初數

年終數

一、資源累計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)游動財力

——

——

161.75

239.95

   (二)比較固定股權

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

♉                          一般的國家公務出行用車

 

 

🐻                          執法檢查執勤點買車

 

 

🦩                          特殊工種的技術人員工藝使用車

 

 

💎                          另外專用車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

❀               4.某些比較固定債務

——

——

816.88

887.27

𓆏        減:積攢累計折舊及減值備考

——

——

   (三)長時間投入

——

——

   (四)正在新建建筑項目

——

——

   (五)隱匿凈資產

——

——

🥂        減:累積攤銷

——

——

   (六)某些股本

——

——

二、資產負債自動求和

——

——

67.95

156.02

三、凈股本總金額

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、關干廣州市松江區財政局局2018半年度年收入費用總體設計事情表示

濟南市松江區國庫局2018🐽年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、對于北京市松江區國庫局2018全年度個人收入部門預算時候就說明

武漢市松江區財政預算局2018♔年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、對於佛山市松江區國庫局2018年末費用竣工決算具體情況說

南京市松江區財政資金局2018෴年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、就北京市松江區財政性局2018財政資金年度財政資金捐款使收入開支總體經濟癥狀表示

武漢市松江區財政廳局2018♓年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、并于深圳市松江區國庫局2018一年度一樣 公眾結算的時候財政花費付款花費結算的時候現狀闡述

(一)一樣 公眾費用財政性撥付經費支出預算總的事情。

南京市松江區財政局局2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)常見服務性財政性預算財政性撥付付出預算形式具體情況。

深圳市松江區財政部門局2018൲年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)般共同費用預算財政性捐款花費預算具體實施情況。

昆明市松江區財政資金局2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1𝕴、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2🌠、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3෴、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4൩、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5🌱、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、就濟南市松江區財政局局2018月度一樣共同預算表財政資金捐款基礎花費竣工決算原因介紹

成都市松江區財政資金局2018🐓年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2𝐆、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政部門付款經費支出預算總體性情況報告表示。

東莞市松江區不需要局2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”經費支出費用民政撥付支出費用結算的時候特定事情反映。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

🎀國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、相對于西安市松江區財政廳局2018全年度國家性股票基金估算財政預算審批教育支出結算的時候癥狀就說明

西安市松江區財政支出局2018季度無鎮政府性基金投資費用預算財務審批結余。

九、國有化充分銷售經營估算國庫補貼款前提闡明

傷害市松江區財政資金局2018每年無國有土地資金合作經營預決算民政補貼款費用支出 。

十、另外注重法定程序的情況說

(一)部門程序運行勞務費開支時候。

🗹上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)鎮政府購買性支出條件。

上海市松江區財政局2018年度✅政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018ღ年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)貨車、房子層次性擠占狀況

1.工程車輛

廣州市松江區不需要局無國家公務活動私車,國家公務活動私車保要量為零。

2.農村房屋

൩截止到2018年12月31日,重慶市松江區財務局運行的農村房子面積中由區行政機關事物服務監管局一致調整的另一部門乃至每一位員工房子產權的農村房子面積為6174.78平方怎么算米。

(四)預算表績效考評管理方法事情。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全面策劃決算效績方法考核機制,嚴格規范繼續執行投資投資項目“先投資項目驗收、后入庫流程”的要求,改善投資投資項目決算編制管理的品質。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

第四點方面名稱解釋一下

 

🍃一、不需要審批營收:指計量單位上半年度從本級不需要職能部門有的不需要審批,包擴平常公眾概決算不需要審批和當地政府性債券概決算不需要審批。

๊二、參公上的薪資薪資收入:指參公上的機構推進職業業務部門的活動內容以及氧化硅的活動內容達成的薪資薪資收入。

♏三、生產生產經營盈利:指教育事業機構在工程專業業務部門工作舉例輔助工具工作之下搞好非獨立的測算生產生產經營工作完成的盈利。

四、相關納入:指機關單位贏得的除“民政付款納入”、“事業性納入”、“運作納入”等之內的納入。

五、今年初結轉和余額:就是指上一年度還未到位、結轉到本年度按關于 歸定依然用的現金。

𓆏六、年初結轉和盈余:指年初度或現在年中費用工作規劃、因合理性環境發生的變幻不可按原工作規劃推進,需廷遲到而后年中按密切相關歸定再繼續動用的錢財。

七、一般費用付出 :指基層單位為保險醫院通常運行的、做好日常化工做的任務而會發生的每項費用付出 。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、投資項目開支:指院校為已完成某一的行政訴訟事情責任或企業發展前景階段目標,在大體開支模版產生的一項開支。

九、經驗者撥出:指衛生事業方在專業行為及輔助軟件行為外展開非單獨的計算經驗者行為發生的撥出。

🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌼國慶、政府部門運轉勞務費:指政府部門企業和依據因公員法管理工作的工作企業用一樣公益性成本預算民政撥付擬定的幾乎開支中的規章制度公用設施勞務費開支。

 

 

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