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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布的周期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資收入

收支

建設項目

部門預算數

內容

部門預算數

一、平常公用設施預算表財政資金撥付薪資

5045.41

一、基本公眾服務于撥出

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款利潤

22.22

二、外交史支出費用

 

三、國有化資產投資自主經營預決算財政資金審批利潤

 

三、中國軍事經費支出

 

四、上級領導補助金收錄

 

四、共同平安經費支出

 

五、衛生事業薪資收入

 

五、學校收入支出

 

六、銷售經營工資收入

 

六、有效技藝支出費用

 

七、附帶廠家上交納入

 

七、藝術游玩田徑運動與傳煤結余

 

八、其他薪資收入

 

八、社會中保護和就業率其他支出

61.94

 

 

九、衛生情況良好開支

4697.83

 

 

十、節能節能節能教育支出

 

 

 

五一、村鎮小區結余

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

第十三、公共交通裝運費用支出

 

 

 

十四、資源的探勘重工業訊息等教育支出

 

 

 

15、行業保障業等開支

 

 

 

16、金融投資收支

 

 

 

十八、幫扶其它省份其他支出

 

 

 

二十、天然資源英文海洋環境氣象站等經費支出

 

 

 

第十九、房產確保教育支出

285.44

 

 

四十、糧油加工物品儲備庫付出

 

 

 

二十一月、國有化資產管理經驗估算撥出

 

 

 

二第十二、災難有機廢氣及緊急救援管理制度教育支出

 

 

 

二13、某些收支

22.22

 

 

第二十四、抗疫獨特國債組織的性支出

 

年初薪水合計數

5067.63

本年度費用支出 累計數

5067.42

便用非財政支出付款盈余

 

節余分配權

 

月初結轉和余額

57.80

年底結轉和節余

58.02

合計

5125.44

總金額

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

業務

本年度年收入預估合計

民政付款收錄

上司政府補貼薪資

企事業利潤

生產經營薪資

其他企業單位上交效益

另外的營收

收支用途類別會計分類數字

會計科目標題

欄次

1

2

3

4

5

6

7

累計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

市場有效保障和就業問題費用

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門事業上的計量單位社會養老保險費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政事務企事業單位離離休

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關創業的單位創業的單位關鍵頤養保險費用手機繳費收入支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  國家機關企事業公司角色年金繳納其他支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生間衛生收支

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事務事業公司的公司的整形

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政部門機關單位醫用

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療保健補助金

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

社區醫療救濟

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城市醫遼救濟

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  同一治療救濟支出費用

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫遼得到保障操作事物

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  財政正常運作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  大部分行政處管理工作行政事務

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  精細化規劃

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

居住房質量保障總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住宅改變經費支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全民購房補貼標準

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

別的付出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

大家公益活動金分配的費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  適用于成鄉醫用求助的福利彩票慈善金經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

上年付出累計

大體費用

業務費用

上交領導費用支出

經驗其他支出

對附加企業單位補貼政策支出費用

其他支出特點歸類幾個會計科目項目編碼

幾個會計科目品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會存在保障措施和人才需求付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政創業工作單位養老保險其他支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政管理機關單位離養老金

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機構工作工作單位基本上養老服務保費付費花費

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政基層單位事業上基層單位角色年金繳納撥出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生學安全其他支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政部門企業發展工作單位醫療器械

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政事務院校醫療機構

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫遼補貼申請書

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫遼救治

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉建設醫療保障社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  另一個醫療保障救治經費支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

整形質量保障管理制度事務管理

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  財政使用

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普通財政管理制度事宜

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  短信化項目建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

個人住房質量保障結余

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房產改制花費

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  往房社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全款買房補助

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

某個經費支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

中國福彩公益慈善金分配的收入支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到城鄉建設醫學社會救助的時時彩公益的金費用

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

營收

支出費用

項目流程

結算的時候數

項目

加總

普通服務性財務預算財務審批

地方政府性新基金費用預算財政資金審批

國有化基金經營的費用不需要撥付

一、基本上公開估算財務付款

5045.41 

一、基本上公開產品開支

 

 

 

 

二、縣政府性新基金工程預算財務撥付

22.22 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

三、國有土地資產加盟成本預算財政部門捐款

 

三、國防科技費用

 

 

 

 

 

 

四、公用設施防護支出費用

 

 

 

 

 

 

五、的教育經費支出

 

 

 

 

 

 

六、地理學的技術經費支出

 

 

 

 

 

 

七、傳統文化旅行體育教育與文化付出

 

 

 

 

 

 

八、生活保障機制和就業創業花費

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、干凈衛生身心健康收入支出

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節能公司節能減排支出費用

 

 

 

 

 

 

五一、城市居委會總支出

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

 

十五、客運運輸車總支出

 

 

 

 

 

 

十四、物資堪探實業資訊等開支

 

 

 

 

 

 

十八、行業服務性業等花費

 

 

 

 

 

 

十五、科技金融費用

 

 

 

 

 

 

十二、協助各種區縣收入支出

 

 

 

 

 

 

18、物種多樣性網絡資源海洋資源景象等教育支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房保障措施費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

二十二、油糧應急物資存儲費用支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有控股投資基金經驗項目預算經費支出

 

 

 

 

 

 

二十三、氣象災害預防治療及應急預案工作管理性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、的開支

 22.22

 

22.22 

 

 

 

20四、抗疫特備國債規劃的花費

 

 

 

 

年初年收入累計

5067.63 

年初經費支出總金額

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年末財政部門付款結轉和盈余

57.80 

歲末民政捐款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、正常公用設施預決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

 

二、地方政府性資金費用預算財政局撥付

 

 

 

 

 

 

三、國家投資者操作工程預算財政局撥付

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

共計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

年初花費

支出費用實用功能類型科目必代碼

會計分類種類

總金額

首要付出

產品支出費用

欄次

1

2

3

加總

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

市場經濟保障機制和就業形勢教育支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政訴訟事業廠家養老服務收支

61.94

61.94

0.00

2080501

  政府部門機構離退職

0.94

0.94

0.00

2080505

  部門行業部門基礎頤養人壽保險納費性支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  危險機關行業廠家職業的年金繳納開支

20.33

20.33

0.00

210

衛生情況綠色性支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政訴訟企業標準醫用

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政部門院校醫用

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫療保健津貼

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保健救援

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  村鎮醫藥求助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  許多醫療管理社會救助花費

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫治得到保障工作管理行政事務

805.04

676.75

128.28

2101501

  人事部門運動

676.75

676.75

0.00

2101502

  尋常政府部門方法事務處理

80.98

0.00

80.98

2101504

  信息查詢化項目建設

47.30

0.00

47.30

221

房屋保證開支

285.44

285.44

0.00

22102

房間轉型總支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  租賃房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

2210203

  買新房補助

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

經濟能力歸類科目表代碼

課程英文名稱

部門預算數

資金幾大類

學科商品編號

會計分類英文名稱

竣工決算數

301

的薪資有福利經費支出

1021.07

302

寶貝和服務管理花費

25.76

30101

  大多薪水

97.42

30201

  辦公場所費

11.32

30102

  經費補貼政策

446.45

30202

  彩印費

0.73

30103

  年獎

78.83

30203

  在線咨詢費

 

30106

  工作餐補貼費

31.48

30204

  流程手扣費

 

30107

  業績考核年薪

 

30205

  電費

 

30108

政府機關視野政府部門總體關于養老地產養老保障激費

40.67

30206

  用電費

0.02

30109

職業化年金手機繳費

20.33

30207

  郵電局費

1.22

30110

人關鍵醫藥保險費用手機繳費

26.58

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員診療津貼納費

 

30209

  物業保安工作保管費

 

30112

任何時代有效保障了手機繳費

3.64

30211

  交通費

2.72

30113

往房公積金貸款

67.9

30212

  因公出國留學(境)價格

 

30114

醫疔費

 

30213

  維修保養(護)費

0.23

30199

  某些很大打工族薪資獎勵結余

207.76

30214

  叉車使用費

 

303

對自己的和家廷的補帖

0.52

30215

  會議平板費

 

30301

  離休費

 

30216

  陪訓費

0.03

30302

  退休工資費

 

30217

  因公到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用產品費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  活動補助金

 

30225

  通用型油料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務承包費

 

30307

  醫疔費政府補貼

 

30227

  申請業務流程費

 

30308

  捐資獎學金

0.31

30228

  商會接待費

7.7

30309

  獎賞金

0.21

30229

  活動費

0.97

30310

用戶農林業生產的補助金

 

30231

  因公私車操作定期檢查費

 

30311

  代繳市場保險服務費

 

30239

  相關公路交通資金

 

30399

  另一對本人和家廷的補助金

 

30240

  稅金及扣減預算

 

 

 

 

30299

  另一個設備和貼心服務其他支出

0.82

 

 

 

310

投資性教育支出

3.36

 

 

 

31001

  房屋面積房屋物購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所裝備購買

3.36

 

 

 

31003

  專業機器購買

 

 

 

 

31007

  信息查詢網絡信息及軟件下載新購更新換代

 

 

 

 

31013

  因公公務車購入

 

 

 

 

31019

  許多交通銀行軟件租賃費

 

 

 

 

31021

  中國文物和陳列設計品折舊費

 

 

 

 

31022

  隱約資本添置

 

 

 

 

31099

  許多資產管理性收入支出

 

人群金費總金額

1021.59

公共預備費自動求和

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本公開預決算財政預算審批“三公”經費

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公車輛使用購買及啟動維保費

公務活動招待費

小計

公務活動私車

添置費

公務活動出行

操作養護費

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

本年結轉和余額

年初年收入

當年度付出

年初結轉和

余額

實用功能種類項目識別碼

學科分類

加總

 

 

累計數

常見經費支出

產品開支

 

229

別的費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

買彩票愛心慈善金安裝的收支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  適用于城鄉建設醫學求助的彩票網站公益的金費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

年末結轉和盈余

本年度凈收入

年初其他支出

年初結轉和節余

的功能分為專業科目識別碼

管理費用名稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

凈資產債務條件表

 

 

組織:百萬元

 

數量

使用價值

今年初數

半年度數

年終數

年終數

一、固定資產自動求和

——

——

221.03

215.54

   (一)流動性財力

——

——

152.94

156.15

   (二)一定基金

——

——

225.61

234.97

෴          在這當中:1.房(平方怎么算米)

 

 

 

 

🎶                2.公用的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

ಞ                     這當中:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

꧟                                 平常公務活動出行用車

 

 

 

 

💝                                 稽查執勤點公務車

 

 

 

 

♈                                 特種車輛專業性技術設備出行

 

 

 

 

🌳                                 另外的出行

 

 

 

 

ꦅ                   (2)成交單價40萬元之上通用性設配(含有小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

👍                    在其中:標價百萬元以下專業化設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🍰        減:積攢攤銷及減值的準備

——

——

160.14

176.76

   (三)太久債權投資項目

——

——

 

 

   (四)太久企業債券投入

——

——

 

 

   (五)新建工作

——

——

 

 

   (六)隱匿股權

——

——

10

10

💜        減:連續攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)其它的凈資產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

92.87

93.03

三、凈財力預估合計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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