天津市松江區
工廠業聯動會
2018年度目標部部門預算
目 錄
第二部件 武漢市松江區工商局業聯手會概述
一、最主要職責權限
二、政府部門竣工決算單位名稱組成
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、薪水付出竣工決算總表
二、工資部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政部門付款薪資收入性支出竣工決算總表
五、通常情況下公開概預算財政性審批收入支出部門預算表
六、正常共同預算表財政資金撥付差不多撥出竣工決算表
七、基本公益性工程預算財務撥付“三公”資金及單位啟用資金費用支出 結算的時候表
八、區政府性投資基金估算財政收支撥付收支竣工決算表
九、基金流動負債情況表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
4、方面 動詞表述
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、主要的主要職責
🐼東莞市松江區工廠業聯辦會是國共產主義領導人員下的具有著統戰性、經濟實惠增長性、生活中性的廣大群眾組織。是黨和政府性的管理非公有制經濟實惠增長的小助手。
💖參于本區重點的國家相關政策及主要故障 的經濟協定,對一些國家法律標準和國家相關政策擬訂強調提醒并督促推進履行,展現參政議政、民主制度監管的意義。
🌃培養出來一根認同中國國國共的非公有制資金象征著的人隊伍建設,要做好象征著的人政治文化確定的推送做用。
📖引導系統成員積極性添加我國金錢發展,熱衷于的社會慈善活動事業心,企業積極開展先富幫后富活動,走主體貧富之路。
🍃為VIP出示圖片信息技術、圖片信息、的管理、民事法律、出納、審計工作、股權融資、網絡咨詢等精準服務。
二、部分竣工決算單位名稱形成
𝓀從決算部門分為看,天津市松江區深圳業協同會崗位預算主要包括:重慶市松江區工商行業連合會本級竣工決算(辦公樓室、年費會員科、的企業安全服務科)。
劃為南京市松江區工廠業合作會2018年末公司部門竣工決算預算編制面積的公司比如:
項目編號 |
院校稱謂 |
提示 |
1 |
杭州市松江區工商注冊業聯手會(本級) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018年末年收入付出竣工決算總表
部門:萬美元
凈收入 |
結余 |
||
新項目 |
預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財政部門撥付營收 |
444.03 |
一、平常公益性工作總支出 |
313.92 |
這當中:人民政府性投資基金預決算財務審批 |
|
二、外交政策教育支出 |
|
二、上級領導補貼政策使收入 |
|
三、國家安全結余 |
|
三、視野收益 |
|
四、公益性安全的開支 |
|
四、開盈利 |
|
五、教肓費用 |
|
五、附設公司上交國家使收入 |
|
六、科學實驗技術性支出 |
|
六、別的個人收入 |
|
七、文化產業教育與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
八、生活確保和就業問題總支出 |
58.36 |
|
|
九、醫療服務食品衛生與工作計劃養育性支出 |
12.74 |
|
|
十、低碳健康開支 |
|
|
|
五一、城市小區性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十四、公路城市交通物流支出費用 |
|
|
|
十四、產品勘查個人信息等收入支出 |
|
|
|
15場、企業服務的業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟開支 |
|
|
|
二十七、捐助同一地段總支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋生物氣候等撥出 |
|
|
|
十八、居住房保障措施教育支出 |
57.65 |
|
|
20、調味品工程設備保障教育支出 |
|
|
|
二五一、另外總支出 |
|
當年度利潤加總 |
444.03 |
本年度其他支出合計數 |
442.67 |
用事業有成基金投資補救結余差額 |
|
節余分配權 |
|
今年初結轉和節余 |
7.85 |
年終結轉和節余 |
9.21 |
合計 |
451.88 |
共計 |
451.88 |
2018月度凈收入預算表
基層單位:萬美元
活動 |
年初使收入總計 |
國庫捐款創收 |
上級部門補貼申請書年收入 |
視野盈利 |
經營的收益 |
所屬計量單位上交效益 |
許多個人收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本公開貼心服務費用 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
民主化黨派及工廠聯事情 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
其它的民主制度黨派及深圳聯工作其他支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和就業形勢費用支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業發展組織離養老金 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的人事部門視野機關單位離退職 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心企業幾乎關于養老地產養老安全交費花費 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業企業企事業企業的職業年金納費性支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政機關事業心機關單位幾乎頤養安全股權基金的補貼金 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環保與準備養育費用支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心廠家醫治 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關基層單位治療 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫療保障 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險費用支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草結余 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補貼款 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018年度目標撥出預算表
機構:余萬元
頂目 |
本年度其他支出總金額 |
大體支出費用 |
投資項目付出 |
上交國家上級部門結余 |
合作經營收支 |
對附帶計量單位政府補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
平常公眾服務管理費用支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
民主化黨派及地稅聯事宜 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
另外政黨黨派及地稅聯事宜經費支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業前景收入支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事行業離養老 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政處事業性組織離退休之 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業機構差不多養老院安全付款教育支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業院校職位年金付費總支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府機關事業發展單位名稱根本頤養人身險基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區衛生事業學與年度計劃孕育費用支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的單位名稱醫療器械 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性方社區醫療 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門醫藥 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護教育支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草支出費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房國家補貼 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018年末財政部門補貼款利潤教育支出預算總表
組織:多萬元
凈收入 |
費用 |
||||
活動 |
預算數 |
好項目 |
累計數 |
普通公益性概算不需要補貼款 |
政府性性理財產品概算財政部門補貼款 |
一、般公共服務預算表財政資金撥付 |
440.03 |
一、一般的通用服務于費用 |
|
313.92 |
|
二、國家性股權基金費用國庫捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、培養結余 |
|
|
|
|
|
六、學科技藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化教育軍事體育與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在擔保和就業機會總支出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫治環保與工作計劃生孕開支 |
|
12.74 |
|
|
|
十、發展環保標準環保標準費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化社群收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網貨物運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦信息等撥出 |
|
|
|
|
|
二十、商業功能功能業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務付出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助另一個各地性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋環境氣候等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋基本保障費用支出 |
|
57.65 |
|
|
|
二十五、糧油食品油料保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他教育支出 |
|
|
|
上年工資自動求和 |
444.03 |
本年度結余總金額 |
|
442.67 |
|
本年財政支出補貼款結轉和盈余 |
7.85 |
年初財政性撥付結轉和余額 |
|
9.21 |
|
常見公用設施費用民政審批 |
7.85 |
|
|
|
|
中央政府性基金投資預算表財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
451.88 |
總共 |
|
451.88 |
|
2018年中一般來說公共性項目預算國庫審批性支出預算表
工作單位:萬塊人民幣
產品 |
累計數 |
差不多開支 |
產品其他支出 |
|||
作用的分類 科目必數字 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
般售后服務性售后服務付出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
君主制黨派及地稅聯行政監察 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
某個君主制黨派及工行聯行政監察開支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
發展后勤保障和就業形勢花費 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政性事業機構機構離退居二線 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口治理的財政企事業廠家離養老金 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門企業政府部門最基本醫養保險服務付款費用支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位事業發展機關單位崗位年金付費收入支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對行政機關衛生事業行業大多養老生活保費新基金的補助費 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與規劃二孩總支出 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業性院校醫藥 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務計量單位診療 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織組織醫藥 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
公寓房保障機制經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型經費支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
選房補貼費 |
33.54 |
33.54 |
|
加總 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018年末通常公共信息成本預算財政部門付款幾乎總支出預算表
基層單位:萬塊人民幣
新項目 |
累計 |
相關人員經費預算 |
通用金費 |
||
經濟實惠劃分 學科識別碼 |
科目表名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資會員福利撥出 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
基本性很大打工族薪資 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
國家機關視野標準主要養老保險金保險金費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
崗位年金付款 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
在職員工核心醫療器械商業險繳納費用 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員治療補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會上保障機制付款 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的公司公益福利支出費用 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
商品銷售和服務管理費用支出 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公室費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
印上費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
培圳費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
國家公務接受費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
常用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
福利微信費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公專用車工作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些路網手續費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品信息和貼心服務教育支出 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對自己的和家用的補助款 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
人水產業的生產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
相關私人和中國家庭的補貼費支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及app新購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一客運出行方式購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的股權投資性付出 |
|
|
|
總金額 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018財政局年度通常服務性概算財政局審批“三公”金費及部門自動運行金費總支出部門預算表
企業:億元
一樣 共同預決算財政部門審批“三公”預備費 |
行政單位運動 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動專用車置辦及進行費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 折舊費費 |
因公私車 執行費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
1.49 |
2018全年度現政府性貨幣基金估算財政資金審批花費結算的時候表
的單位:來萬
創業項目 |
自動求和 |
常見性支出 |
頂目教育支出 |
|||
功用劃分類別 幾個會計科目數字 |
考試科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
其它費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福利彩票發行額市場部門相關業務費計劃的其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利福利時時彩票銷售業務流程貸款機構的業務流程費總支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資源債務問題表 |
||||
錢數企事業單位:萬余元 |
||||
|
次數 |
總價值 |
||
期初數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、財力預估合計 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)流量金融資產 |
—— |
—— |
|
|
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
|
|
|
|
𓃲 基本公務接待出行用車 |
|
|
|
|
✤ 行政執法值勤用車的 |
|
|
|
|
🔯 特種工藝的專業的技術小二租車 |
|
|
|
|
𓃲 另外的專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦜ 4.其它的統一資金 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
⭕ 減:積攢累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資源 |
—— |
—— |
|
|
෴ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、對于沈陽市松江區工商部門業聯辦會2018全年度收錄性支出部門預算基本原因這說明
佛山市市松江區工行業連合會2018𝕴年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、有關于南京市松江區深圳業聯辦會2018當年度創收竣工決算狀態表明
上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、關于幼兒園重慶市松江區松江區工商行業協力會2018財政年度費用結算的時候現象說明書
當年度🀅支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、有關天津市松江區深圳業協同會2018年中財政性付款納入經費支出總體布局前提這說明
廣州市松江區工行業聯合技術會2018⛦年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、觀于鄭州市松江區工商所業合力會2018財政廳年度普遍公共服務結算的時候財政廳撥付收入支出結算的時候情況發生描述
(一)通常公用財政局預算財政局付款收入支出部門預算環境承載力具體情況
武漢市松江區工廠業綜合會2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)尋常服務性概預算財政花費補貼款花費部門預算格局現象
東莞市松江區深圳業共同會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92꧙萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)基本上公用費用財政部門捐款開支竣工決算中應實際情況
天津市松江區工商所業聯和會2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1🤡、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4🀅、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、并于重慶市松江區工商行政業合力會2018年終通常具體情況下共公概算財務捐款基本的經費支出預算具體說明書怎么寫
傷害市松江區工商行業共同會2018♎年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1🤡、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2🅺、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款付出結算的時候總體布局的情況說明書怎么寫。
沈陽市松江區工商行政業合作會2018♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018♈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”金費民政捐款教育支出部門預算準確實際情況闡述。
2018♓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
♈國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、有關于北京市松江區工商部門業聯合會2018第四季度政府性性基金投資財政資金預算財政資金撥付付出部門預算情況下這說明
滬市松江區工商所業連合會2018第四季度無政府部性理財產品費用預算財政結余付款結余。
九、國有土地投資運作費用財政性審批癥狀申請報告
昆明市松江區深圳業聯辦會2018月度無國有企業投資合作經營概預算財政付出付款付出。
十、許多為重要方式方法的情況下描述
(一)市直機關運動預備費費用問題
🔥上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)相關部門企業采購撥出情況
東莞市松江區工廠業聯合技術會2018🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ജ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)行駛、經過特異損壞狀態
1、運輸車輛
鄭州市松江區工商行政業整合會無公務接待活動私車,公務接待活動私車保要量為零。
2、建筑
🔯截止日2017年17月31日,沈陽市松江區工商行政業攜手會應用的農村室內由區市直機關工作的監管局中央集權調制的別的個部門使用權的農村室內為128平方怎么算米。
(四)費用預算效績經營前提
ꩵ上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🐬一、民政科室審批營收:指廠家上一年度從本級民政科室科室有的民政科室審批,有通常公用概算表民政科室審批和政府機關性投資基金概算表民政科室審批。
二、人事營收:指人事公司的進行技術業務部門生活內容十分配套生活內容具有的營收。
✃三、加盟工資收入來源:指企業發展方在技術專業業務員行為組織極其輔助的行為組織本身抓好非獨立性核算成本加盟行為組織拿得的工資收入來源。
🦩四、某個純利潤:指單位名稱得到的除“國庫撥付純利潤”、“創業純利潤”、“加盟純利潤”等多于的純利潤。
五、月初結轉和節余:就是指當年度未能已完成、結轉到上年按關于相關規定仍在選用的周轉金。
💎六、年尾結轉和余額:指本月度度或很早以前月度預決算安排好、因事實標準發生的變化難以按原工作方案全面實施,需推遲了到而后月度按關于要求重新便用的資產。
七、關鍵經費性支出:指公司為確保構造很正常運行的、完整日常化運轉目標而的發生的數據來經費性支出。
🌠八、好項目經費費用費用:指行業為完工某些的行政訴訟工作中工作內容或創業進展任務,在大體經費費用費用之中會出現的各種經費費用費用。
九、運作撥出:指行業計量單位在靠譜話動及協助話動外進行非獨力測算運作話動時有發生的撥出。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎五一、政府部門運營費用:指行政菅理基層企業單位和操作公務活動員法菅理的衛生事業基層企業單位實用一般來說公共服務決算財政部門捐款設置的基礎費用經費支出中的日常任務公供費用費用經費支出。